ØKONOMIUDVALGET. Oversigt over korrektioner - Budget VERSION 5 pr. 1. september 2015 BILAG 1

Relaterede dokumenter
Udvalg for beskæftigelse og erhverv

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

SKØNSKONTI BUDGET

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

1. Oversigt - korrektioner til budget 2016 på Økonomiudvalgets område. 2. Uddybende oversigt - korrektioner på Økonomiudvalgets område

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

SKØNSKONTI BUDGET

Lov- og cirkulære. Budget

Budgetopfølgning 2/2012

Sbsys dagsorden preview

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer:

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Indhold: 1. Indledning

Notat til ØK den 4. juni 2012

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Generelle bemærkninger

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet

Ændringer i økonomien siden B

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Indtægtsprognose

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1

Budgetopfølgning 30. september 2008

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Oprindeligt budget. Ny vurdering

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Justering praktisk pædagogisk støtte

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Jobcenteret Tværgående områder

Oversigt over tekniske ændringer i alt Supplerende tekniske ændringer

Bilag 4 Opgaveændringer

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Indtægtsprognose for budgetperioden

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

NOTAT. Indtægtsskøn budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Transkript:

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl, netto Tekniske korrektioner - august -17.856-7.504-6.832-10.043 Tekniske korrektioner forelagt på juni mødet -16.190-5.556-6.656-8.303 Forskel -1.666-1.948-176 -1.740 Aktivitetsområde - Politisk organisation 182 1.661 1.661 21 1 Vederlag borgmester og byråd 182 1.661 1.661 1.661 2 Ny udvalgsstruktur fra 0 0 0 0 3 Afholdelse af valg - nulstilling af budget 0 0 0-1.640 Aktivitetsområde - Administrativ organisation -5.903-4.976-6.263-7.834 4 Indbyggertalsafhængig lønstigning til direktion 359 359 359 359 5 Elever - nedjustering af budgettet -100-100 -100-100 6 Tillidsrepræsentanter - nedjustering af budgetteet -330-330 -330-330 7 Revision - nedjustering af budgettet -100-100 -100-100 8 Tolkebistand - nedjustering af budgettet -97-97 -97-97 9 Mulighedserklæringer - opjustering af budgettet 428 428 428 428 10 Administrationsbidrag kundedrift til Udbetaling Danmark 158 158 158 158 (UDK)- opjustering sfa. højere befolkningstal 11 Administrationsbidrag IT-området til Udbetaling Danmark 655 655 655 655 (UDK)- overgang til KOMBIT 12 tilretning - personaleressourcer 0 0-670 -670 13 Pulje til prioritering af udvalgte udvalgsområder (forslag 2U 0 0 0-1.544 ØU - BV2016) 14 Selvhjulpne borgere - færre sundhedsrelaterede udgifter 0 0-517 -517 (forslag 5.1 - BV2016) 15 Tjenestemandspension - opjustering af budgettet 1.000 1.000 1.000 1.000 16 Tjenestemandspension - justering af budgettet ift. det 1.500 1.500 1.500 1.500 17 Ledelsesinformation - justering af budgettet -115-14 86 86 18 Sociale tilsyn - Center for Børn og Familier - regulering af 27 27 27 27 budgettet 19 Stigende refusion ifm. Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) -2.500-2.500-2.500-2.500 20 Puljen til uforudsete udgifter -10.000-10.000-10.000-10.000 21 Beredskabssamarbejde Frederiksborg Brand og Redning - 0 116 103 0 regulering af budgettet 22 Administrationsudgifter - forsyningsområdet 300 300 300 300 23 Barselspulje 605 605 605 605 24 IT 1.538 2.248 2.566 2.799 25 IT - nedjustering af budgettet til administrative pc'ere -300-300 -300-300 26 Gratialer og receptioner ifm. jubilæur- tilretning ift. antal -30-48 -80-75 27 Afledt drift af anlægsforslag ØU 100 Digitalisering 562 562 444 482 28 Erhvervsrettet sagsbehandling (DUT sag) 288 288 0 0 29 Forbedring og udvidelse af BBR-data (DUT sag) 249 268 199 0 0 Besparelse rådhusløsning (forslag ØU13 - BV2015) 0 0 0 0 0 Besparelse konsulentydelse (forslag 1.3 BV2016) 0 0 0 0 Aktivitetsområde - Integration -12.135-4.190-2.230-2.230 30 Boligplacering af flygtninge (002511) -2.182-1.817-1.817-1.817 Side 1 / 14

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl, netto 31 Integrationsprogram (054660) -2.349-1.497-1.497-1.497 32 Grundtilskud (054660 gr. 97) 1.769 304 2.264 2.264 33 Integrationsydelse m.v. (054561) -9.373-1.180-1.180-1.180 34 Hjælp til uledsagede flygtningebørn m.v. (055774) 0 0 0 0 35 Integrationsområdet - nedjustering af helårspersoner samt gennemsnitstakst for integrationsydelse i forhold til teknisk budget af juni 2016. 0 0 0 0 36 DUT - Støtte til virksomhedspladser i kommunerne 0 0 0 0 Tekniske korrektioner - i alt -17.856-7.504-6.832-10.043 - heraf udenfor servicerammen 2016 Særligt dyre enkeltsager (SDE) -2.500-2.500-2.500-2.500 Integrationsområdet -12.135-4.190-2.230-2.230 I alt -14.635-6.690-4.730-4.730 Omplaceringer til/fra andre udvalg: 2016 a Forældrekompetenceundersøgelser ifm 50 undersøgelser af børn/unge. b Reduktion kompetenceudviklingspuljen for lærere og pædagoger 150 150 150 150 46 68 90 111 Omplaceringer - i alt 196 218 240 261 Side 2 / 14

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl (netto) Lovbundne/kontrakter/refusioner Demografi Øvrige tekniske korrektioner Aktivitetsområde - Politisk organisation: 1 Vederlag borgmester og byråd 182 1.661 1.661 1.661 Stigningen i vederlag skyldes, at indbyggertallet overstiger 40.000 indbyggere, hvilket udløser et højere vederlag til borgmester og byråd fra svarende til knap 0,2 mio. kr. årligt. Samtidig sker der en generel forhøjelse af vederlag til borgmester og Byråd på 31,4 % jf. ny aftale med KL fra og frem svarende til knap 1,5 mio. kr. årligt. 2 Ny udvalgsstruktur fra 3 Afholdelse af valg - nulstilling af budget -1.640 tet nulstilles i. Der er sket en automatisk videreførelse af budget i, hvorfor budgettet nulstilles. Der budgetteres med afholdelse af valg i (kommunalvalg) og (EU-valg samt folketingsvalg) Aktivitetsområde - Administrativ organisation: 4 Indbyggertalsafhængig lønstigning til direktion 359 359 359 359 Stigningen i aflønningen skyldes, at indbyggertallet overstiger 40.000 indbyggere, hvilket udløser en højere løn jf. overenskomsten til direktionen. 5 Elever - nedjustering af budgettet -100-100 -100-100 Konsekvens BO I 2016 6 Tillidsrepræsentanter - nedjustering af budgetteet -330-330 -330-330 Konsekvens BO I 2016 7 Revision - nedjustering af budgettet -100-100 -100-100 Konsekvens BO I 2016 8 Tolkebistand - nedjustering af budgettet -97-97 -97-97 Konsekvens BO I 2016 R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret 16.8.16.xlsx/25-08-2016Side 3 / 14

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl (netto) 9 Mulighedserklæringer - opjustering af budgettet 428 428 428 428 Konsekvens BO I 2016 10 Administrationsbidrag kundedrift til Udbetaling Danmark (UDK) - opjustering sfa. højere befolkningstal 158 158 158 158 Tilretning af budget jf. fremsendt regulering fra Udbetaling Danmark. Reguleringen sker som følge af det højere befolkningstal. 11 Administrationsbidrag IT-området til Udbetaling Danmark (UDK) - overgang til KOMBIT 655 655 655 655 Jf. skrivelse fra UDK af 7.7.2016 indledes i indfasningen af kommunernes betaling til KOMBIT for de nye IT-løsninger (KY, KSD og SAPA). Samtidig udfases kommunernes betaling til KMD for hhv. KMD Aktiv, KMD Dagpenge og KMD Sag. Betalingen for de nye systemer forventes at være 78 kr. pr. borger pr. år. Udgifterne fordeles efter kommunens nøgletal for antal indbyggere, dog således, at andelen af indbyggere over 150.000 vægter med 50 pct. 12 tilretning - personaleressourcer -670-670 Center for Styring og Udviklings andel af budgetforslag 2.3 - personaleressourcer (jf. vedtagelse 2016) udløber med udgangen af, hvorfor budgettet nulstilles. 13 Pulje til prioritering af udvalgte udvalgsområder -1.544 Puljen er afsat i perioden 2016 -, hvorfor budgettet nulstilles i. (forslag 2U ØU - BV2016) 14 Selvhjulpne borgere - færre sundhedsrelaterede udgifter (forslag 5.1 - BV2016) Center for Styring og Udviklings andel udgør 665.000 kr. -517-517 Der blev afsat en investeringspulje på 1 mio. kr. i perioden 2016 -, hvorfor budgettet nulstilles i og. tet er overført fra SSU ifm. BO I 2016. 15 Tjenestemandspension - opjustering af budgettet 1.000 1.000 1.000 1.000 Opjustering af budgettet (buffer) til imødegåelse af uventede udgifter på området i form af udbetaling af f.eks. opsat pension, fratrædelsesgodtgørelse ved overgang til overenskomstansættelseimødegåelse samt en øget tilgang af personer, der overgår til tjenestemandspension tidligere end forventet i prognosen. R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret 16.8.16.xlsx/25-08-2016Side 4 / 14

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl (netto) 16 Tjenestemandspension - justering af budgettet ift. det forventede regnskabsresultat for 2016 1.500 1.500 1.500 1.500 De tekniske korrektioner vedr. tjenestemandspension, dækker over udbetaling af pension til tidligere ansatte medarbejdere. Der blev ved udgangen af 2015 udbetalt tjenestemandspension til 328 personer. Pr. 1. august 2016 udbetales pension til 339 personer = en tilgang på 11 personer (netto). Der har været en tilgang på 17 personer og en afgang på 6 personer. Den gennemsnitlige udgift for hver af de 11 medarbejdere er for Furesø Kommune på årsbasis ca. 127.000 kr., svarende til 1,4 mio. kr. i 2016-priser, der pt. ikke er budgetlagt. Forvaltningen forsøger løbende at vurdere og forbedre prognoserne for, hvor mange der forventes at gå på pension i det enkelte budgetår. 17 Ledelsesinformation - justering af budgettet -115-14 86 86 Betaling for FLIS i de kommende år - betalingen reguleres ift. indbyggertallet samt det antal dataområder kommunen anvender 18 Sociale tilsyn - Center for Børn og Familier - regulering af budgettet 27 27 27 27 Regulering af budget vedr. sociale tilsyn på Svanepunktet Langkærgård Overgangsboligerne Boligerne Højloftvænge Lerstedet Autismeboligerne Jonstrup R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret 16.8.16.xlsx/25-08-2016Side 5 / 14

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl (netto) 19 Stigende refusion ifm. Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) -2.500-2.500-2.500-2.500 Den endelige restafregning for særligt dyre enkeltsager vedrørende regnskab 2015 har vist, at der forventes at kunne hjemtages mere statsrefusion i - som følge af det nuværende udgiftsniveau. Ift. 2015 blev der således hjemtaget ca. 3 mio. kr. (2015-pl) mere end budgetlagt. Det anbefales at opjustere indtægtsbudgettet med ialt 3,0 mio. kr. (-pl) i og i hvert af overslagsårene. beløbet pl-fremskrives ikke grundet usikkerhed omkring dels den generelle til- og afgang af dyre enkeltsager, dels børns overgang fra refusionsgrænserne fra barn til voksen (ved det 18. år) og dels ældre borgeres afgang fra ordningen pga. alder (ved det 67. år). Derudover skal det bemærkes, at de igangsatte handleplaner for hhv. Voksenhandicap og Ældreområdet samt det generelle fokus på nedbringelse af udgifterne kan medføre, at det på sigt vil være nødvendigt at nedjustere indtægtsbudgettet igen. Beløbet er nedjusteret med 0,5 mio. kr. ift. de tekniske korrektioner, der blev forelagt på junimødet. 20 Puljen til uforudsete udgifter -10.000-10.000-10.000-10.000 Pulje til uforudsete udgifter nedskrives samtidig med at de tekniske korrektioner opskrives. Der resterer herefter ca. 7 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter og overførsler mellem årene. 21 Beredskabssamarbejde Frederiksborg Brand og Redning - regulering af budgettet 116 103 I forbindelse med etableringen af det nye beredskab, Frederiksborg Brand og Redning, besluttede den politiske styregruppe at udskyde indfasningen af den del af effektiviseringen af beredskabet på 2 % af driften, der tilfalder alle kommuner. Det betyder, at indfasningen implementeres fra og ikke fra og frem. Beslutningen blev truffet efter Byrådets vedtagelse af budget 2016-. Dette betyder, at kommunens bidrag til det fælles beredskab bliver 0,1 mio. kr. højere end budgetteret i og. R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret 16.8.16.xlsx/25-08-2016Side 6 / 14

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl (netto) 22 Administrationsudgifter - forsyningsområdet 300 300 300 300 Tilretning af budget indtægtsbudgettet vedr. Vestforbrændningen. Indtægten på kt. 6 skal nedjusteres med 0,3 mio. kr., da de reelle udgifter som vedrører forsyningsområdet (kt. 1) er lavere end budgetlagt. Det skyldes bl.a., at lønudgiften har været sat for højt, og at der bruges færre lønkroner end budgetlagt. P.t. er der et indtægtsbudget på ca. 1,3 mio. kr., der forventes at blive 1 mio. kr. i. 23 Barselspulje 605 605 605 605 Der forventes en stignig i antallet af barsler på 15% i.f.t. gennemsnitligt barselsfravær i 2015 og det eksisterende budget. 24 IT 1.538 2.248 2.566 2.799 IT forsyningens bestyrelse har godkendt at hæve kommunernes basisbidrag til IT forsyningen. Samtidigt er der igangsat en række projekter der ligger udenfor de basisydelser IT forsyningen leverer til Furesø Kommune. tet korrigeres som følge heraf. 25 IT - nedjustering af budgettet til administrative pc'ere -300-300 -300-300 Forventet besparelse på udgifter til administrative pc'ere. Det forventes, at der årligt kan lukkes mellem 75-80 administrative pc'ere á 4.000 kr. 26 Gratialer og receptioner ifm. jubilæur- tilretning ift. antal jubilæer -30-48 -80-75 Tilretning af budgetttet til jubilæer og receptioner i forbindelse hermed ift. faktisk antal jubilæer 27 Afledt drift af anlægsforslag ØU 100 Digitalisering 562 562 444 482 Der var oprindeligt budgetlagt med 0,177 mio. kr. i stigende til 0,382 fra og frem. Der skal fremadrettet bruges 0,739 mio. kr. årligt i årene og. I 0,826 mio. kr. og i 0,864 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at driften af systemerne er blevet højere og, at selve anlægsudgiften er blevet lavere. R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret 16.8.16.xlsx/25-08-2016Side 7 / 14

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl (netto) 28 Erhvervsrettet sagsbehandling (DUT sag) 288 288 0 0 I økonomiaftale for 2015 indgik KL og regeringen aftale om, at sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne, skal reduceres med en tredjedel. For at lette de administrative byrder for erhvervslivet og særlig byggeriet er der kommet nye krav til servicefrister for bygge- og miljøsagsbehandlingen. Furesø Kommune har i dag ikke implementeret det landsdækkende it-system Byg og Miljø fuldt ud. Flere professionelle ansøgere er utilfredse med, at vi i Furesø ikke anvender det nationale system, som de er vant til at bruge i andre kommuner. For at afhjælpe dette ønske og leve optil de nye servicemål skal der anvendes yderligere ressourcer til manuelt at flytte sagerne i Byg og Miljø indtil der udviklet en lokal IT-løsning. De nye servicekrav betyder også, at sagsbehandlingstiden opgøres på en ny måde, som vil betyde sagsbehandlingstiderne i Furesø kommer til at fremstå længere end i dag. Det vil komme til at presse byggesagsbehandlerne endnu mere end de i forvejen er. De nye krav betyder også, at vi skal kunne følge med på BBR området, idet en sag først er afsluttet, når den er indtastet i BBR. For at holde de nuværende sagsbehandlingstider har forvaltningen gennem lang tid opprioriteret nybyggeri fremfor færdiggørelse af gamle sager, lovliggørelses sager og borgerhenvendelser. Kommunerne DUT- kompenseres for denne udgift og Furesø Kommune har modtaget 287.600 kr. i og. Der søges om, at det beløb bevilges til udførsel af opgaverne. R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret 16.8.16.xlsx/25-08-2016Side 8 / 14

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl (netto) 29 Forbedring og udvidelse af BBR-data (DUT sag) 249 268 199 0 Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for aftalt med kommunerne, at grundlaget for opkrævning af ejendomsskat mv skal forberedes. Det skal ske gennem en række nye tiltag på BBR området bla. geokodning af alle ejendomme. Det er derfor aftalt, at kommunerne skal kompenseres med DUT for de nye opgaver. Et ajourført BBR register er afgørende for vurderingen af fast ejendom, opkrævning af ejendomsskat samt byggesagsbehandlingen m.v. Den senere tids debat om problemerne med ejendomsvurdering og ejendomsskat vil sætte ekstra fokus på nødvendigheden af, at BBR er opdateret. Problemerne med ejendomsvurdering og ejendomsskat vil derfor i stigende grad falde tilbage på de kommuner, som ikke har opdateret BBR. Et opdateret BBR har også betydning for tildeling af bloktilskud. Et nye ejendomsvurderingssystem pålægger kommunerne øgede registreringsopgaver i BBR. Kommunerne DUT kompenseres for denne udgift og Furesø Kommune har modtaget 248.800 kr. i, 267.900 i og 199.500 kr. i. Der søges om, at det beløb bevilges til udførsel af opgaverne. Besparelse rådhusløsning (forslag ØU13 - BV2015) Der er en uudmøntet besparelsen på 2,35 mio. kr. i og 4,0 fra Besparelse konsulentydelse (forslag 1.3 BV2016) Der er en uudmøntet besparelse på 2 mio. kr. i stigende til 3 mio. kr. fra. Aktivitetsområde - Integration R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret 16.8.16.xlsx/25-08-2016Side 9 / 14

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl (netto) I det oprindelige budget - (BV2016) var budgettet til integrationsområdet i 5 mio. kr. højere end budgettet i overslagsårene -20. Det skyldes, at man ved budgetlægning af 2016- forventede, at der i 2015 og 2016 ville komme langt flere flygtninge til Furesø Kommune end der reelt pt. er kommet. Derfor ville der have været mange helårspersoner på ydelse i. Det blev endvidere forudsat, at antallet af helårspersoner ville falde i og frem. Ved budgetlægning for - er der taget udgangspunkt i ultimo bestanden af integrationsborgere m.v. pr. 31. december 2015, og at der i 2016 kommer 10 færre voksne end den udmeldte kvoter (fra KKR) for 2016 på 102 svarende til en kvote på 88. I er der en kvote på 84 (der regnes med 70 pct. voksne). Hertil er det forudsat - at kvoten for ville svare til kvoten i (84). Herefter er der forudsat en lige udgiftsprofil i -. KKR har den 12. august meddelt, at kommunens kvote for 2016 vil være imellem 57 og 81 flygtninge. Årsagen til variationen i de tekniske korrektioner - skal derfor primært forklares ved, at det oprindelige budget - havde et stort nettobudget i og lavere nettobudget i overslagsårene. Nettobudgettet i budget - udgør efter de tekniske korrektioner 27,1 mio. kr. i, 29,9 i og 31,8 mio. kr. i og. Grundtilskuddet reduceres med 50 pct. fra. Ændring i forhold til teknisk budget forelagt i juni: Det tekniske budget er er nedreguleret med 4,0 i og 4,7 mio. kr. i - i forhold til teknisk budget forelagt i juni. Det skydes nedjustering i antal modtagne flygtninge i 2016 samt reduceret gennemsnitlig ydelse sfa. lavere R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret 16.8.16.xlsx/25-08-2016 Side 10 / 14

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl (netto) 30 Boligplacering af flygtninge (002511) -2.182-1.817-1.817-1.817 Der er i hele perioden budgetteret med færre udgifter til midlertidig indkvartering end i det oprindelige budgetgrundlag for -, idet flere flygtninge og familiesammenførte forventes tilbudt en permanent bolig. 31 Integrationsprogram (054660) -2.349-1.497-1.497-1.497 Der budgetteres samlet med færre udgifter til integrationsprogram (uden grundtilskud). Det skyldes færre helårspersoner i aktivering end forudsat i oprindeligt budget -. 32 Grundtilskud (054660 gr. 97) 1.769 304 2.264 2.264 Det er ved to- og trepartsforhandlingerne vedrørende flygtningeområdet i marts 2016 bl.a. vedtaget at øge grundtilskuddet med 50 pct. i og. I det oprindelige budget - udgjorde indtægterne fra grundtilskud 11 mio. kr. årligt, og der var forudsat et større antal helårspersoner i end i det nuværende skøn. Samlet bliver effekten i en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. fra grundtilskud. I - var der i oprindelige budget ligeledes forventet flere helårspersoner end der skønnes pt. i det teknisk budget. Det giver en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. i og 2,3 mio. kr. i -. Det skal bemærkes, at grundtilskuddet er højere per helårsperson i end i og. R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret 16.8.16.xlsx/25-08-2016 Side 11 / 14

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl (netto) 33 Integrationsydelse m.v. (054561) -9.373-1.180-1.180-1.180 Den samlede udgift til ydelse til flygtninge, familiesammenførte og andre er reduceret, som følge af vedtagelse af integrationsydelsen. I kommer der endvidere en stor besparelse i forhold til det oprindelige budget, da der regnes med langt færre helårspersoner på ydelse end i det oprindelige budget. 34 Hjælp til uledsagede flygtningebørn m.v. (055774) 0 0 0 I - var det oprindelige budget til integrationsydelse 4 mio. kr. lavere end budgettet for, idet der var forventet langt færre helårspersoner på ydelse. I budget - forventes pt., at der vil være flere helårspersoner på ydelse i - end i. Det skyldes, at den tildelte flygtningekvote i på 84 vil have helårsvirkning i, samt at der er budgetlagt ud fra, at der kommer flere familiesammenførte. Det skal bemærkes, at der er budgetlagt ud fra en lige profil i -. Endvidere er det indregnet afgang som følge af at integrationsborgere kommer i beskæftigelse i integrationsperioden. 0 Der har ikke været budgetteret med udgifter til hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge på aktivitetsområde Integration. tet korrigeres i forhold til det forventede forbrug i 2016. Der er er 100 pct. refusion på den forventede udgift på 160.000 kr. i og overslagsårene. 35 Integrationsområdet - nedjustering af helårspersoner samt gennemsnitstakst for integrationsydelse i forhold til teknisk budget af juni 2016. Korrektion til teknisk budget fra juni 2016. Der er dels sket en nedjustering af antallet af helårspersoner på integrationsydelse (054661-002) i med 10 helårspersoner (voksne). Baggrund for at reducere antallet er at KKR har nedjusteret landstallet for forventet modtagne flygtninge i 2016. Hertil kommer en reduktion af den gennemsnitlige takst for integrationsydelse - på baggrund af den første udbetaling af integrationsydelse fra 1. juli 2016. Endvidere er det indregnet, at 20 helårspersoner vil modtage løntilskud ifølge integrationsloven, hvilket ikke var medtaget i de tekniske korrektioner af juni 2016. tet er reduceret med 4,0 mio. kr. i og 4,7 mio. kr. i -. Korrektionen er foretaget i beløbet under nr. 28. R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret 16.8.16.xlsx/25-08-2016 Side 12 / 14

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl (netto) 36 DUT - Støtte til virksomhedspladser i kommunerne 0 0 0 0 Der søges ikke pt om midler i 2016, idet det nuværende budget dækker udgifterne. Det bliver undersøgt, hvorvidt det har konsekvenser i overslagsårene. I vejledningen fremgår det, at der på landsplan er afsat 25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i. Tekniske korrektioner - i alt -17.856-7.504-6.832-10.043 - heraf udenfor servicerammen Særligt dyre enkeltsager (SDE) -2.500-2.500-2.500-2.500 Integration -12.135-4.190-2.230-2.230-14.635-6.690-4.730-4.730 Omplaceringer til/fra andre udvalg: Børne- og Skoleudvalget a Forældrekompetenceundersøgelser ifm 50 undersøgelser af børn/unge. b Reduktion kompetenceudviklingspuljen for lærere og pædagoger R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret 16.8.16.xlsx/25-08-2016 Side 13 / 14 150 150 150 150 flyttes til hovedkonto 6 under Økonomiudvalget (6.45.58-1-000) fra hovedkonto 5 Børne- og Skoleudvalget, familiebehandling. pga. ændrede konteringsregler fra Social- og Indenrigsministeriet. 46 68 90 111 Puljen udgør 1,16 mio. kr. i. Som følge af det statslige omprioriteringsbidrag på 2 % i 2016, er også puljen til kompetenceudvikling for lærere og pædagoger reduceret med 2 %. KL vurderer, at reduktionen formentlig også vil være gældende for -20, altså yderligere 2 % årligt. Reduktionen i bliver 2 % fra 2016 + yderligere 2 %, reduktionen i er reduktionen i + yderligere 2 % og så fremdeles. Furesø Kommunes indtægter reduceres med dette beløb, og derfor omplaceres budgetreduktionen til Økonomiudvalgets konto for indtægter fra puljen.

Oversigt over korrektioner - - 1.000 kr./-pl (netto) Omplaceringer - i alt 196 218 240 261 R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret 16.8.16.xlsx/25-08-2016 Side 14 / 14