Bilag 4: Budgetændringer

Relaterede dokumenter
Bilag 4.1: Budgetændringer

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Social sikring side 1

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Social sikring side 1

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

NOTAT: Konjunkturvurdering

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: uge Trin 3: uge Trin 4: Over 52 uger

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget

Notat om overførselsområdet i basisbudget

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Social- og arbejdsmarked

SKØNSKONTI BUDGET

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Katter, tilskud og udligning

Bilag 3: Budgetændringsskema 2015

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Oversigt over tekniske ændringer i alt Supplerende tekniske ændringer

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Notat. Modtager(e): ØU cc: [Navn(e)] Budget 2018 Beskæftigelsesområdet

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1 of 7. Indholdsfortegnelse

Budgetreduktionen på 16,0 mio. kr. i 2013-priser er beskrevet i bilag 5.

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Lov- og cirkulære. Budget

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Finansiering. (side 12-19)

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

Social sikring side 1

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Økonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Transkript:

Bilag 4: Budgetændringer 2016 2019 Nedenfor er beskrevet de ændringer, som indgår i budgetforslag pr. 10.08.2015 vedr. budget 2016 2019. Der er udarbejdet oversigter til alle ændringer, som fremgår af bilag 3. Budgetreduktionen på 16,0 mio. kr. i 2013-priser er beskrevet i bilag 5. Budgetreduktionen udgør 16,7 mio. kr. i 2016-priser. Udvalg: Forslag: Beløb: (hele tusinde) Beskrivelse: Skolegade 16, Bagenkop 10 Søbanke Naturbørnehave er nedlagt. Budget vedr. ejendommens forbrug overføres til. Illebøllevej 3, Lindelse -111 I forbindelse med salget af Lindelse Sognegård har kommunen forpligtet sig til at yde et årligt tilskud på kr. 111.000 for at sognegården stiller lokaler til rådighed for foreninger. Beløbet svarer til de hidtidige vedligeholdelsesomkostninger, hvorfor budgettet herfor overføres fra til USK. Boliger - midlertidig - flygtninge - tilpasning af udgiftsniveauet 200 På baggrund af udviklingen i 1. halvår 2015, vurderes det, at der også i 2016 vil være et øget udgiftsbehov. Ourevej 13, Tryggelev Skole 450 Lejeindtægten på Tryggelev Skole bortfalder, da der er konstateret skimmelsvamp i bygningen. Skolevej 12, Tullebølle Skole -464 Det forventes, at der i 2015 indgås lejeaftale med Udlændingeservice om lejemål på Tullebølle Skole Tværkommunal miljøvagt -42 Kommunen har meldt sig ud af den Skadedyrsbekæmpelse, budgetoverskridelse 2014 og 2015 fælles ordning. Udgiften bortfalder. -122 Ny kontrakter og etablering af rottespærrer i 2014 og 2015 medfører en fremtidig omkostningsstigning på 375.000, som skal dækkes af en tilsvarende indtægtsstigning. På grund af manglende budgetmæssig dækning i 2014 og 2015 opstod en manko på 488.000, der indhentes med 122.000 i hvert af årene 2016 til 2019. Da skadedyrsbekæmpelsen skal hvile i sig selv, forhøjes promillen vedr. skadedyrsbekæmpelse fra 0,025 til 0,062.

Vejvedligeholdelse - færdselsregulering, 14 Kommunalbestyrelsen besluttede den 05.02.2015, dagsordenspunkt 56/2015, opsætning af variabel hastighedstavle ved Humble Skole med en årlig driftsudgift på kr. 14.000. Vejafvandingsbidrag 145 Budgettet tilpasses den forventede investeringsplan fra Langelands Forsyning, som er fremsendt 16.06.2015. Busdrift 2016: 100 2017: 245 2018: 93 2019: 102 USK USK Færgedrift - indtægt lastbiler og traktorer, takstnedsættelse Færgedrift - indtægt gods og post, takstnedsættelse Færgedrift - brændstof, fritagelse for energiafgifter USK 16.06.2015 - Ejendomsudgifter overgår til vedr. Søbanke Lindelse Sognegård overgår fra til USK - budget til tilskud Efterregulering for 2014 og 2015 forfalder til betaling i 2016 hhv. 2017. I alle årene påløber stigende ekstraomkostninger til indførelse af Rejsekortet. 305 Jf. Lov 582/2015 yder staten fra 1. juni 2015 via bloktilskuddet tilskud til godstransport til småøerne hvorved taksterne for erhvervskøretøjer og gods kan nedsættes med 80 %. Tilskuddet beregnes efter en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i årene 2011-2013. Tilskuddet følger derfor ikke de aktuelle indtægter. Tilskuddet er fast på 494.000 pr. år frem til 2019, hvor fordelingsnøglen revurderes. Såfremt hele tilskuddet ikke udnyttes i et år, er kommunen forpligtet til at anvende resten af tilskuddet i det efterfølgende år til takstnedsættelser på andre billetprodukter eller andre serviceforbedringer for færgepassagererne. 89 Se punktet ovenfor. -590 Strynø-færgen kan købe brændstof uden energiafgifter, hvorfor omkostningen til brændstof kan reduceres med 590.000 kr. -10 Søbanke Naturbørnehave er nedlagt. Budget vedr. ejendommens forbrug overføres til. 111 I forbindelse med salget af Lindelse Sognegård har kommunen forpligtet sig til at yde et årligt tilskud på kr. 111.000 for at sognegården stiller lokaler til rådighed for forenin- Side 2 af 7

SUN SUN SUN Praksisplanen i Region Syddanmark. Etableringstilskud vedr. plejecentre. Huslejeindtægter vedr. ældreboliger. ger. Beløbet svarer til de hidtidige vedligeholdelsesomkostninger, hvorfor budgettet herfor overføres fra til USK. 248 Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen 2015 2018 har praksisplanudvalget udarbejdet en praksisplan for almen praksis i Region Syddanmark. Praksisplanen skal danne den ramme, der sikrer, at sundhedsaftalen gennemføres i forhold til almen praksis. De afledte økonomiske konsekvenser for kommunen er forudsat at svare til de 248.000, der modtages i øget bloktilskud og som forventes anvendt på de nye tiltag i praksisplanen. 80 Der er igennem årene modtaget etableringstilskud ved ombygning af plejehjem. Tilskuddene er givet over en 10-årig periode, med gradvis aftrapning over årene. Budgettet tilrettes de faktiske forhold. -327 Budgetter og regnskaber vedr. de kommunale ældreboliger udarbejdes af Boligselskab Langeland jvfr. administrationsaftale. Merindtægten indregnes jvfr. overslag fra administrator. SUN Andel af Ældremilliarden Kommunens andel af Ældremilliarden (4 mio. kr.) er i 2014 og 2015 udbetalt som tilskud til konkrete projekter efter ansøgning. Både udgifterne til projekterne og de modtagne tilskud er hidtil konteret under Ældreområdet. Jobcenter 0,5 stilling til lovpligtig aktivering. Borgerservice 0,5 stilling til boligplacering m.m. 2016: 200 2016: 250 Fra 2016 omlægges fordelingen af Ældremilliarden, hvorefter den fordeles via bloktilskuddet. Integrationsopgaven i Langeland Kommune er stigende. Det blev besluttet af KMB den 08.06.2015 at opnormere Jobcenteret og Borgerservice med hver ½ stilling i 2016, hvorefter den fremtidige indsats kan vurderes. Side 3 af 7

Byggesagsgebyrer 2016: 100 Fordeling af provenu fra salg af KMD-ejendomme 2016: - 558 2017: - 651 2018: - 465 2019: - 93 På grund af bl.a. overgang til digitalisering BOM (Bygge og Miljø) samt oplæring af ny medarbejder, nedsættes budgettet fra fakturering af 1300 timer á 690 kr./t i 2016 til fakturering af 1150 timer á 690 kr./t. Budget 2017 og fremadrettet er uændret. Ejendomme, der tidligere var ejet af KMD blev ikke solgt i 2009, i forbindelse med, at KMD blev solgt. Dette skyldes, at ejendomsmarkedet på daværende tidspunkt var ugunstigt. KL valgte derfor at afvente en forbedring på markedet. Understøttelse af implementeringsopgaven i forbindelse med Monopolbrud m.v. 2016: 558 2017: 651 2018: 465 2019: 93 Disse ejendomme er nu solgt, og halvdelen af provenuet vil blive udbetalt til kommunerne. Den anden halvdel af salgsprovenuet forbliver som fælleskommunal kapital under KL. For at sikre, at kommunerne er klar til at implementere nye IT-løsninger og rammearkitekturen, som skal afløse de hidtidige monopolløsninger, så anbefaler KL, at salgsprovenuet målrettes til finansiering af implementering m.v. Derfor udbetales beløbet over en årrække frem til 2019, hvor monopolbruddet forventes implementeret. Langelands andel bør derfor også øremærkes til digitalisering og udvikling. Afholdelse af kommunalvalg i 2017 2016: 0 2017: 259 Der skal afholdes kommunalvalg i 2017. Udbud af forsikringer i 2015 2016: -137 I forbindelse med udbud af forsikringer har Kommunalbestyrelsen den 13. april 2015 godkendt oplæg til sikringspolitik for Langeland Kommune. Udbuddet er gennemført af kommunens forsikringsmægler Willis. Det nye forsikringsudbud betyder en årlig besparelse fra 2016 2020 Side 4 af 7

ETB Afregningssats for tjenestemænd Pension til tjenestemænd - Langeland Forsyning Ungdommens Uddannelsesvejledning på kr. 137.000. Fra 2017 og fremadrettet vil besparelsen indgå i den årlige budgetreduktion under. Tjenestemandspensionspræmien udgør for 2016 57,8 % af lønsummen, jf. udmelding fra Sampension. Den tilsvarende afregningssats i 2015 udgør 48,97 % af lønsummen. (I 2015 valgte Langeland en afregningssats på 41,27 %), og øgede derfor forpligtelsen med ca. 800.000 kr. Den udmeldte stigning fra Sampension på 57,8% anbefales benyttet fra 2016. Beløbet udgør ca. 900.000 kr og forventes at kunne indeholdes i budgettet, idet der på nuværende tidspunkt ikke er udbetalinger til kvalificeret svagelighedspension i 2016. I forbindelse med udskillelse af forsyningsområdet i 2010 blev 2 medarbejdere udlånt til Langeland Forsyning. Den ene af medarbejderne gik på pension i foråret 2015 og den anden fratræder i løbet af 2016. I forbindelse med disse fratrædelser skal udgiften til pension indregnes i kommunens budget. Den endelige udgift er endnu ikke beregnet, men det skønnes, at udgiften kan afholdes indenfor budgettet i 2016. -343 Budgettet er nedjusteret / tilpasset efter aktuelt forbrug ETB Produktionshøjskoler -497 Budgettet er nedjusteret / tilpasset efter aktuelt forbrug. ETB Tilbud til udlændinge 1.998 Langeland Kommune samt alle øvrige kommuner står til at skulle modtage ligeså mange nye kvoteflygtninge i 2016 som i 2015. Dette medfører forøgede udgifter til danskundervisning, kontanthjælp m.m. Side 5 af 7

ETB Kontante ydelser -1.547 De automatisk fremskrevne budgetter på ydelsesområdet er nedjusteret og tilpasset det aktuelle forbrug. Tilpasningerne sket jævnt fordelt på de forskellige ydelsestyper, medfinansiering af udgifter til forsikrede ledige, et forventet fald / eller rettere en overflytning af antallet af langtidsmodtagere af sygedagpenge til revalideringsområdet, hvor sygedagpengemodtagere efter at have modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger, vil skulle overgå til et jobafklaringsforløb jf. nedenfor. På området her vil den nye kontantydelse skulle udbetales fra 1. oktober 2015. Kontantydelsen er for de forsikrede ledige som falder for 2 års grænsen og er afløseren for den nuværende arbejdsmarkedsydelse som aktuelt udbetales til de forsikrede ledige som er faldet for 2 års grænsen. Arbejdsmarkedsydelse udfases i løbet af 2015 / starten af 2016. ETB Revalidering 674 Budgetterne til fleksjob, udgifterne til den nye fleksløn - tilskudsordning er opjusteret jf. den tilgang der har været på området. Ligeledes er budgettet til Jobafklaringsforløb for langtidsmodtagere o/52 uger - opjusteret, jf. bl.a. det beskrevne ovenfor under kontante ydelser. ETB Arbejdsmarkedsforanstaltninger 758 Som følge af aktuelle ændringer i jobrotationsordningerne aktuelt ændrede refusion fra 100 % til kun 60% er der foretaget korrektion som følge heraf. Korrektionerne er ikke en konsekvens af den kommende refusionsomlægning, men en korrektion ud fra de aktuelt gældende refusionssatser. ETB Konsekvens af omlægning af statsrefusion på forsørgelsesudgifter 18.734 Det forventes, at der fra 2016 indføres der et nyt refusionssystem, hvor refusionssatserne er ens på tværs af de kommunale forsørgelsesydelser og falder over tid. Det betyder, at refusionerne fremover hjemtages i forhold til, hvor længe hver enkelt Side 6 af 7

borger har været på refusionsberettigede ydelser, idet refusionerne nedtrappes i takt med den tid, hvor en borger har været på en ydelse. Lovforslaget forudsættes vedtaget i september 2015. Som tidligere udmeldt, er konsekvenserne af denne refusionsomlægning endnu ikke indarbejdet i budgetforslaget 2016. Derfor indeholder budgettet indtil videre en simpel fremskrivning af budgettet samt et samlet skøn over det samlede refusionstab. Dette tab er bl.a. opgjort på grundlag af sammenhængen mellem bruttoudgifter, ledighedsanciennitet og nettoudgifter i 2014 jf. udmelding fra KL. Der lægges et større økonomisk ansvar over til kommunerne, hvilket giver et skærpet incitament til at skabe bedre resultater med indsatsen. Behovet for at tilpasse indsatsstrategien vil være en proces, der strækker sig over tid og som løbende skal justeres og tilpasses. Iflg. den seneste udmelding fra Kommunernes Landsforening står Langeland Kommune til at miste statslige refusioner på overførselsudgifterne som forudsættes finansieret af bloktilskud jf. ovenstående. Side 7 af 7