Ændringsforslag fra CVOB og NB

Relaterede dokumenter
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Vejledning i brug af regnearket

Sorø Kommune en attraktiv kommune i vækst

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Regnskabsåret første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget

Budgetforslag behandling

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Resultatopgørelser

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Bilag 2: Budgetforlig Helsingør Kommune

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Budget budgetbehandling 7. oktober 2019

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Resultatopgørelser

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Budget Skattefinansieret budgetoplæg

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Budgetforslag til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 6. september Mødetid: 18:00-18:35

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

Pixiudgave Budget 2017

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

Budget. Plan- og Byggeudvalget Plan og byggesager

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : Slut kl. : 15.

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

SF og Socialdemokratiets ændringsforslag til budget 2017( ) På vej mod anstændighed i Sorø Kommune

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

Budgetforslag Budgetaftale

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget

RESULTAT I ALT (før budgetreserver)

BUDGET Borgermøde september 2017

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr.

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Budget sammenfatning.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

ØU budgetoplæg

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Borgermøde om BUDGET

Budgetforlig

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Budgetseminar den 26. april 2016

Byrådets budgettemamøde

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Resultatopgørelse Budget

Indstilling til 2. behandling af budget

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø

Investeringsoversigt Vedtaget budget

Udvalget for Miljø og Teknik

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Hovedoversigt. Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i kr

Ændringer til budget Serviceændringer

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Indstilling til 2. behandling af budget

Budgetopfølgning 2/2012

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Budget Renter Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Investeringsoversigt behandlingsforslag

Økonomi og Udvikling. Borgermøde om budget

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

BUDGET Direktionens reviderede budgetforslag

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Transkript:

Ændringsforslag fra CVOB og NB 28. september 2016 Resultatopgørelse inkl. virkningen af fremsatte ændringsforslag - budget 2017-2020 Resultat af ændring i likvide aktiver (budgetforslaget inkl. ændringer til 1 behandling) 3.312,5 5.609,0-16.170,3-47.006,1 Sum af ændringsforslag skattefinansieret drift i alt 23.278,4 13.004,6 11.999,1 10.939,1 Sum af ændringsforslag skattefinansieret anlæg i alt 12.100,0-9.850,0 7.000,0 4.250,0 Sum af ændringsforslag låneoptagelse/afdrag på lån i alt -31.400,0 1.400,0 1.400,0 1.400,0 Sum af ændringsforslag jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum af ændringsforslag brugerfinansieret i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum af ændringsforslag i alt 3.978,4 4.554,6 20.399,1 16.589,1 Nyt resultat af ændring i likvide aktiver 7.290,9 10.163,6 4.228,8-30.417,0 Dette regneark opsummerer oplysningerne i de vedlagte regneark. Der skrives derfor ikke i dette regneark. Likviditet 2017 2018 2019 2020 Likviditet i det tekniske budgetforslag inkl. ændringer til 1 behandling (1) 87.764,0 73.244,0 79.138,0 113.232,0 Påvirkning af forslag startende i året 1.989,2 2.277,3 10.199,6 8.294,6 Påvirkning af forslag efterfølgende 6.255,7 18.732,6 37.226,7 Sum af ændringerne likviditetsmæssigt (2) 1.989,2 6.255,7 18.732,6 37.226,7 Likviditet efter ændringsforslag (1-2) 85.774,8 66.988,3 60.405,5 76.005,4 Sorø Kommune

Ændringsforslag til skattefinansieret drift - herunder indtægter på skatter og tilskud - og renter Bygningsvedligeholdelse inkl. renovering af toiletfaciliteterne på Stenlille Skole 2500,0 0,0 0,0 0,0 Broer, bygværker og lyssignaler 300,0 0,0 0,0 0,0 Manglende huslejeindtægter Fulbyvej ifm salg 241,8 247,6 252,1 252,1 Bygningsdrift - supercentrene 150,0 315,0 315,0 315,0 Drift og vedligeholdelse af vandkunst i Storgade, samt Sorø Sø 30,0 30,0 30,0 30,0 Udskiftning affaldskurve i byrummet 50,0 50,0 50,0 0,0 Afledt drift af udskiftning af kommunale legepladser 0,0 30,0 30,0 30,0 Ekstraordinært driftstilskud til Sorø Kunstmuseum 160,0 0,0 0,0 0,0 Flere ressourcer til styrkelse af almenundervisningen i folkeskolen 2200,0 5270,0 5270,0 5270,0 Flere ressourcer til specialundervisning 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 Fleksibilitet i dagtilbud 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Ingen progression i besparelsesforslag vedr. rammestyring af 85-området 500,0 500,0 500,0 500,0 Ingen progression i besparelsesforslag vedr. reduktion af serviceniveau på plejecentre 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Udvidelse af personalenormeringen på Sneppevej 390,0 390,0 390,0 390,0 Driftsbesparelse vedr. alarmanlæg Sneppevej 0,0-28,0-28,0-28,0 Tilskud ældreudflugt 120,0 120,0 120,0 120,0 Tandpleje 550,0 550,0 550,0 550,0 Aktivitetsmidler og bykontor i Sorø Bibliotek 100,0 100,0 100,0 100,0 Fripladser i Sorø Musiske Skole 30,0 30,0 30,0 30,0 Digitale hylder biblioteket 36,6 0,0 0,0 0,0 Naturvejledning 200,0 200,0 200,0 200,0 Akvarie - Den gl. vandmølle 20,0 0,0 0,0 0,0 Kommunal kørsel -500,0-500,0-500,0-500,0 Kollektiv trafik 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 Innovationspulje 500,0 0,0 0,0 0,0 Bredbånd 200,0 0,0 0,0 0,0 Renter på nye lån 0,0 200,0 190,0 180,0 Serviceramme reserve 10.000,0 0,0 0,0 0,0 SUM af ændringsforslag til skattefinansieret drift 23.278,4 13.004,6 11.999,1 10.939,1 Resultat af ordinær drift (budgetforslaget) -80.627,9-80.966,3-92.353,2-103.310,1 SUM overført 23.278,4 13.004,6 11.999,1 10.939,1 Nyt resultat af ordinær drift -57.349,5-67.961,7-80.354,1-92.371,0 Servicerammen 2017 Ledig serviceramme det tekniske budgetforslag inkl. ændringer til 1. behandling 26.701,2 Påvirkning på serviceramme (bemærk tæller alt med - skal tilrettes hvis det er ændringer udenfor serviceramme) 23.278,4 Ledig serviceramme efter ændringsforslag 3.422,8 Sorø kommunes serviceramme 1.232.015,2 Det tekniske budgetforslag inkl. ændringer til 1. behandling 1.205.314,0 Ledig serviceramme 26.701,2

Ændringsforslag til skattefinansieret anlæg Bemærkning Nettovirkning Frederiksberg skole Beløb taget ud så skemaet kan anvendes til at beregne påvirkning af likviditet Sundhedshus på Dr. Kaarsbergvej 7200,0 0,0 0,0 0,0 Supercentre i Stenlille og Sorø 4000,0 0,0 0,0 0,0 Specialinstitution på dagtilbudsområdet 1900,0 0,0 0,0 0,0 Broer og bygværker, herunder udskiftning af autoværn 1200,0 0,0 0,0 0,0 Gårdrum - Biblioteket og Kunstmuseet 500,0 0,0 0,0 0,0 Væksthus Holberghaven - Holbergcenteret 100,0 0,0 0,0 0,0 Alarmanlæg Sneppevej 450,0 0,0 0,0 0,0 Renovering af billedkunstlokale, musiksal og samlingssal på Sorø Borgerskole/Sorø Musiske skole 385,0 0,0 0,0 0,0 Renovering af loft og lys i foyer på Sorø Borgerskole/Sorø Musiske skole 100,0 0,0 0,0 0,0 Udskiftning af kommunale legepladser samt skiltning af åbningstider ved skoler og daginstitutioners legepladser 325,0 0,0 0,0 0,0 Slaglille Bjernede Skole - bygningsvedligeholdelse foreningsdelen 270,0 0,0 0,0 0,0 Færdiggørelse af fortorv og kantsten i Industri Vest - den nordlige side 300,0 0,0 0,0 0,0 Køb af jord til støjafskærmning langs motorvejen 0,0 0,0 0,0 1050,0 Udskiftning af fredet allé på Skælskørvej 0,0 0,0 0,0 500,0 Verserende fredningssager 0,0 0,0 0,0 700,0 Inventar til sportshallerne 200,0 0,0 0,0 0,0 Helhedsplan - Fjenneslev - foranalyse 0,0 150,0 0,0 0,0 Landsbypuljen 215,0 0,0 0,0 0,0 Helhedsplan - Sorø Station - foranalyse 150,0 0,0 0,0 0,0 Salg af Fulbyvej 4-6195,0 0,0 0,0 0,0 Cashflow omfartsvej Dianalund 1.000,0-10.000,0 7.000,0 2.000,0 SUM af ændringsforslag til skattefinansieret anlæg 12.100,0-9.850,0 7.000,0 4.250,0 Skattefinansieret anlæg (budgetforslaget) 33.762,8 44.243,7 33.091,8 12.428,4 SUM overført 12.100,0-9.850,0 7.000,0 4.250,0 Nyt skattefinansieret anlæg i alt 45.862,8 34.393,7 40.091,8 16.678,4

Ændringsforslag til låneoptagelse og afdrag på lån Lån - ordinær pulje -9000,0 0,0 0,0 0,0 Lån - effektiviseringspotentialeprojekter -3400,0 0,0 0,0 0,0 Lån - likviditet -9000,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag på nye lån 0,0 1400,0 1400,0 1400,0 Serviceramme reserve -10.000,0 0,0 0,0 0,0 SUM af ændringsforslag til låneoptagelse og afdrag på lån -31.400,0 1.400,0 1.400,0 1.400,0 Lån og afdrag på lån (budgetforslaget) 40.587,9 41.841,8 42.601,4 43.385,9 SUM overført -31.400,0 1.400,0 1.400,0 1.400,0 Nyt lån og afdrag på lån i alt 9.187,9 43.241,8 44.001,4 44.785,9

Ændringsforslag til det brugerfinansierede område SUM af ændringsforslag til det brugerfinansierede område 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinansieret drift(budgetforslaget) 467,4 467,4 467,4 467,4 Brugerfinansieret anlæg(budgetforslaget) 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinansieret I alt (budgetforslaget) 467,4 467,4 467,4 467,4 SUM overført 0,0 0,0 0,0 0,0 Nyt brugerfinansieret i alt 467,4 467,4 467,4 467,4

Ændringsforslag til jordforsyning SUM af ændringsforslag til jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning (budgetforslaget) 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM overført 0,0 0,0 0,0 0,0 Nyt jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0