Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Relaterede dokumenter
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Budgetforudsætninger 2019 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Budgetopfølgning 1 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

SKØNSKONTI BUDGET

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

SKØNSKONTI BUDGET

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

Beskæftigelsesudvalget

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Aktivering og beskæftigelse side 1

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Budgetopfølgning 2 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1 of 7. Indholdsfortegnelse

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsområdet 2015

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Aktivering og beskæftigelse side 1

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

Arbejdsmarkedsudvalget

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Budgetopfølgning 3. pr. 30. september Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Transkript:

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version 2 BO1 2018 BO2 2019 BO3 2020 Økonomiudvalget Overførselsudgifter 193.784 224.697 222.220 199.763 199.763 199.763 199.763 Kontante ydelser 100.839 115.800 115.803 92.320 92.320 92.320 92.320 Sygedagpenge 23.548 27.120 27.121 20.562 20.562 20.562 20.562 Kontanthjælp 40.824 45.080 45.082 41.459 41.459 41.459 41.459 Dagpenge til forsikrede ledige 36.467 43.600 43.600 30.299 30.299 30.299 30.299 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob 47.992 56.146 56.147 62.165 62.165 62.165 62.165 Revalidering 3.976 6.671 6.671 7.200 7.200 7.200 7.200 Fleksjob 29.151 24.104 24.860 24.926 24.926 24.926 24.926 Ledighedsydelse - 10.014 9.259 9.801 9.801 9.801 9.801 Ressourceforløb og jobafklaring 14.865 15.357 15.357 20.238 20.238 20.238 20.238 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 34.197 35.317 32.376 33.423 33.423 33.423 33.423 Beskæftigelsesordninger 6.296 7.476 4.534 3.933 3.933 3.933 3.933 Daghøjskoler 383 563 563 563 563 563 563 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 5.211 6.518 6.518 7.156 7.156 7.156 7.156 Driftsudgifter, kom.besk.indsats - tværgående 15.286 12.887 12.887 13.500 13.500 13.500 13.500 Seniorjob 3.582 3.070 3.070 4.089 4.089 4.089 4.089 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.439 4.803 4.804 4.182 4.182 4.182 4.182 Flygtninge 10.756 17.434 17.894 11.855 11.855 11.855 11.855 Integration af voksne 10.756 17.434 17.894 11.855 11.855 11.855 11.855 Overordnede kommentarer Refusionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2016, har stor betydning også for budgetforslag 2017. Der blev lagt ca. 28 mio. kr. ind i budget 2016 og overslagsårene som kompensation for den direkte statsrefusion, som vi forventede at miste. Der er på nuværende tidspunkt modtaget refusion for de første 6 måneder af 2016, hvilket fortsat er et spinkelt grundlag at beregne et budget ud fra. Helt overordnet ser det dog fortsat ud til, at vores refusionsindtægter kommer til at svare nogenlunde til det forventede. KL har opdateret deres refusionsberegningsværktøj, og nærværende budgetforslag er valideret i forhold til dette værktøj. Fra 2015 og frem til og med bop 2, 2016, så vi et fald i sygedagpenge. Det forudsættes i BF17 version 2, at niveauet fortsætter i 2017. Faldet skal i øvrigt ses i sammenhæng med stigningen i udgifterne til jobafklaring. På kontanthjælp er der indregnet den forventede effekt af de særlige tiltag, som blev iværksat i samarbejde med ISU og Sherpa i begyndelsen af 2016. Det forventes således, at 30 helårspersoner ophører med kontanthjælp af den årsag i 2017. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 2

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Desuden betyder indførelse af integrationsydelsen 1.7.16, at ca. 30 helårspersoner, som har været her længere end den 3-årige integrationsperiode, men ikke i 7 ud af de seneste 8 år, ikke længere kan modtage kontanthjælp, men skal have den noget lavere integrationsydelse. Udgifterne registreres herefter ikke længere som kontanthjælp, men under politikområdet Flygtninge, hvor der også ses et fald i størrelsen af ydelsen. Til og med september 2016 er der modtaget 23 voksne og 4 børn ud af kvoten på 95. Der er modtaget varsel om, at den nye kvote på 90 personer i 2017 måske bliver nedsat, men det er ikke endeligt besluttet. I Budgetforslag 2017, version 2 er der regnet med, at kvoten for 2016 ikke opnås fuldt ud og at kvoten for 2017 nedsættes til ca. 70 personer. Det blev aftalt i to-parts-aftalen fra foråret 2016, at grundtilskuddet, som kommunerne modtager som delvis finansiering af flygtningeudgifterne, bliver forhøjet med 50%, hvilket medfører en væsentlig merindtægt i 2017. Søgningen til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse har været jævnt stigende i de senere år. I 2017 regnes der med, at 27 helårspersoner deltager i STU-forløb, hvilket er på niveau med det forventede antal i 2016. Ledigheden blandt forsikrede ledige har været faldende helt tilbage fra 2015, men det har ikke afspejlet sig i den kommunale medfinansiering af A-dagpenge før allersidst i 2015, det vil sige efter budget 2016 blev vedtaget og dermed budgetrammen for 2017. Det store fald, der nu indregnes i budgetforslag 2017, er således snarere udtryk for en utilsigtet overbudgettering end for et pludseligt fald i ledigheden. Det skal bemærkes, at lavere udgifter til beskæftigelsesområdet generelt, modsvares af lavere budgetgaranti på finansieringssiden, og i særdeleshed at lavere udgifter til A-dagpenge modsvares at lavere beskæftigelsestilskud til kommunerne. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 3

Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Forudsætninger Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 216 helårspersoner Varighed: 0-4 uger: 30 helårspersoner 5-26 uger: 74 helårspersoner 27-52 uger: 44 helårspersoner 53 uger ->: 68 helårspersoner Sygemeldte i alt: 197 helårspersoner Fordeling: Passive: 165 helårspersoner x 202.000 kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x 111.000 kr. Varighed: 0 4 uger: 63 helårspersoner 5 26 uger: 86 helårspersoner 27 52 uger: 30 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2017 version 2 Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x 202.000 kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x 111.000 kr. Varighed: 0 4 uger: 35 helårspersoner 5 26 uger: 91 helårspersoner 27 52 uger: 40 helårspersoner 53 uger ->: 37 helårspersoner Afvigelse - Nr. 1.500 / 1.500.a Mindreudgift på -6.560.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kontanthjælp 430 helårspersoner fordelt på: 14 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 10 helårspersoner x 144.000 kr. 4 helårspersoner x 118.000 kr. 416 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate (under 30 år): Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 4

Kontante ydelser Varighed på uddannelseshjælp: 0-4 uger: 4 helårspersoner 5-26 uger: 16 helårspersoner 27-52 uger: 21 helårspersoner 53 uger ->: 104 helårspersoner Voksne (over 30 år): Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 145 helårspersoner 115 helårspersoner 5 helårspersoner 3 helårspersoner 3 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 12 helårspersoner 27-52 uger: 14 helårspersoner 53 uger ->: 243 helårspersoner 396 helårspersoner fordelt på: 8 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 5 helårspersoner x 144.500 kr. 3 helårspersoner x 147.000 kr. 388 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 144 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 11 helårspersoner 5 26 uger: 32 helårspersoner 27 52 uger: 33 helårspersoner 53 uger ->: 68 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 134 helårspersoner 98 helårspersoner 5 helårspersoner 5 helårspersoner 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 10 helårspersoner 5 26 uger: 30 helårspersoner 27 52 uger: 23 helårspersoner 53 uger ->: 181 helårspersoner Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version 2 411 helårspersoner fordelt på: 6 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 2 helårspersoner x 144.500 kr. 4 helårspersoner x 150.500 kr. 405 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 154 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 3 helårspersoner 5 26 uger: 23 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 5

Kontante ydelser 27 52 uger: 31 helårspersoner 53 uger ->: 97 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 127 helårspersoner 109 helårspersoner 4 helårspersoner 9 helårspersoner 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 2 helårspersoner 5 26 uger: 17 helårspersoner 27 52 uger: 18 helårspersoner 53 uger ->: 212 helårspersoner Afvigelse - Nr. 1.501 / 1.501.a Mindreudgift på -3.623.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 372 helårspersoner, heraf 25 i løntilskud, 15 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 8 på kontantydelse 280 helårspersoner på A-dagpenge Varighed på A-dagpenge: 0-4 uger: 20 helårspersoner 5-26 uger: 87 helårspersoner 27-52 uger: 77 helårspersoner 53 uger ->: 96 helårspersoner 212 helårspersoner, heraf 206 helårspersoner på A-dagpenge 5 på kontantydelse 1 i privat løntilskud 0 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ordningen ophørte i 2016) Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version 2 211 helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 5 på kontantydelse 1 i privat løntilskud 0 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ordningen ophørte i 2016) Afvigelse - Nr. 1.502 / 1.502.a Mindreudgift på -13.781.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 6

Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Forudsætninger Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse: 26 helårspersoner x 218.000 kr. 2 helårspersoner x 191.000 kr. Varighed på revalideringsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0,4 helårspersoner 27-52 uger: 0,6 helårspersoner 53 uger ->: 25 helårspersoner + 2 Revalideringsydelse: 39 helårspersoner x 215.000 kr. 2 helårsperson x 221.000 kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 0 helårspersoner 27 52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 35 helårspersoner Afvigelse - Nr. 1.503 Merudgift på +529.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x 186.000 kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x 222.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x 146.000 kr. 2/3 tilskud: 9 helårspersoner x 259.000 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt i perioden 1.1.2013-30.6.2014: Lønmodtagere: Selvstændige: 50 helårspersoner x 178.000 kr. 3 helårspersoner x 133.000 kr. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.7.2014 - Ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 38 helårspersoner x 178.000 kr. 2 helårspersoner x 133.000 kr. 18 helårspersoner x 100.000 kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 7

Revalidering + 2 Fleksjob visiteret før 1.7.2014 65% statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 240 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 77 helårspersoner x gns. 153.500 kr. 3 helårspersoner x gns. 120.000 kr. Varighed: 0 4 uger: 6 helårspersoner 5 26 uger: 6 helårspersoner 27 52 uger: 6 helårspersoner 53 uger ->: 62 helårspersoner Afvigelse - Nr. 1.504 / 1.504.a Merudgift på +66.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før 1.7.2014: 16 helårspersoner x 194.000 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014: 45 helårspersoner x 194.000 kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0,1 helårspersoner 5-26 uger: 0,9 helårspersoner 27-52 uger: 1 helårsperson 53 uger ->: 43 helårspersoner + 2 Ledighedsydelse før 1.7.2014: 30% statsrefusion: 21 helårspersoner x 193.500 kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x 193.500 kr. Ikke refusionsberettigende: 14 helårspersoner x 193.500 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014 ny refusionsordning: 27 helårspersoner x 193.500 kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 2 helårspersoner 27-52 uger: 0 helårsperson 53 uger ->: 24 helårspersoner Afvigelse - Nr. 1.505 / 1.505.a Merudgift på +542.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 8

Revalidering Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: 2 helårspersoner x 144.500 kr. 105 helårspersoner x 132.000 kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 11 helårspersoner 27-52 uger: 13 helårspersoner 53 uger ->: 79 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 31 helårspersoner x 154.000 kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 1 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 23 helårspersoner Ressourceforløbsydelse: 91 helårspersoner x 148.000 kr. 1 helårsperson x 144.500 kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 83 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 33 helårspersoner x 151.600 kr. 1 helårsperson x 144.500 kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 12 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version 2 Ressourceforløbsydelse: 119 helårspersoner x 142.400 kr. 1 helårsperson x 144.500 kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 83 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 38 helårspersoner x 136.000 kr. 1 helårsperson x 144.500 kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 12 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Afvigelse - Nr. 1.506 / 1.506.a Merudgift på +4.881.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 9

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Forudsætninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum mentorkorps: Lønsum Arbejdsmarked, øvrige: 3 helårspersoner 1,3 mio. kr. 2,0 mio. kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum Arbejdsmarked, øvrige: 6 helårspersoner 2,0 mio. kr. Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version 2 Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum Arbejdsmarked, øvrige: 2 helårspersoner 2,0 mio. kr. Afvigelse - Del af Nr. 1.507 / 1.507.a Mindreudgift på -603.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Seniorjob Seniorjob: 16 helårspersoner x 192.000 kr. netto. + 2 Seniorjob: 22 helårspersoner x 186.000 kr. netto. Afvigelse - Del af Nr. 1.507 Merudgift på +1.019.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2016 version 1 + 2 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Afvigelse Ingen. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 10

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 24 helårspersoner x gns. 271.000 kr. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 23 personer x gns. 263.000 kr. Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version 2 Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 27 personer x gns. 265.000 kr. Afvigelse - Del af Nr. 1.507 / 1.507.a Merudgift på +638.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra 2016 ændres fokus i retning af endnu mere virksomhedsrettet indsats. Aktiveringsniveauet er tilpasset efter de nye regler. Tilbudsviften består for eksempel af følgende eksterne leverandører: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, Jobcoach, AS3, VUC, Fobiskole, Drop ud, Bo-ophold, BOMI, UngeXgrænser, Assistancen, Quick Care, Marselisborg, EUC, Køge Handelsskole og Center for Stress. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) 1,9 mio. kr. 1,6 mio. kr. Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger lige over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således statsrefusion af næsten alle udgifterne. + 2 Med refusionsreformen fra 2016 belønnes kommunerne ikke længere for at aktivere de ledige. For at skabe bedre overblik over indsatsen er tilbudsviften reduceret, så der nu samarbejdes med færre leverandører. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Afvigelse - Del af Nr. 1.507 / 1.507.a Merudgift på +612.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 11

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 31 helårspersoner 1 helårsperson x 210.000 kr. 17 helårspersoner x 144.500 kr. 7 helårspersoner x 2010.000 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 32 helårspersoner 11 helårspersoner x 144.500 kr. 9 helårspersoner x 210.000 kr. Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version 2 Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 32 helårspersoner 11 helårspersoner x 144.500 kr. 8 helårspersoner x 210.000 kr. Afvigelse - Del af Nr. 1.507 / 1.507.a Mindreudgift på -622.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 12

Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Forudsætninger Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvote på 71 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - samt 19 familiesammenførte. Kvote på 64 personer i 2016 - alle voksne - med løbende tilgang. Desuden forventes 37 familiesammenførte. Der forventes 272 voksne på kontanthjælp i 2016, svarende til 215 helårspersoner. Varighed på forsørgelsesydelser i den 3-årige integrationsperiode: 0-4 uger: 15 helårspersoner 5-26 uger: 56 helårspersoner 27-52 uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 99 helårspersoner Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr. Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i 2015. Kvote på 95 personer i 2016 forventes opfyldt - alle voksne. Kvote på 90 personer i 2017 - alle voksne - med løbende tilgang. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: 194 helårspersoner 53 helårspersoner Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 44 helårspersoner 5-26 uger: 82 helårspersoner 27-52 uger: 49 helårspersoner 53 uger ->: 72 helårspersoner Aktiveringsudgifterne svarer til loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra 2.640 kr. pr. måned til 3.960 kr. pr. måned. Ændrede forudsætninger - Budgetforslag 2017 version 2 Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i 2015. Kvote på 95 personer i 2016: En del af de flygtninge, der allerede er kommet i 2016, er børn. Det forventes, at i alt 70 voksne modtages i 2016. Kvote på 90 personer i 2017 forventes nedsat. I budgetforslaget er indregnet 70 voksne med løbende tilgang. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: 190 helårspersoner 64 helårspersoner 15 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 13

Flygtninge Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 44 helårspersoner 5-26 uger: 82 helårspersoner 27-52 uger: 49 helårspersoner 53 uger ->: 72 helårspersoner Aktiveringsudgifterne svarer til loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra 2.640 kr. pr. måned til 3.960 kr. pr. måned. Afvigelse - Nr. 1.508 /1.508.a Mindreudgift på -6.038.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 14