De afledte driftsmidler er følgende 4 afsluttede anlægsprojekter:

Relaterede dokumenter
1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser TB 2014 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) Udvalg Afvigelse TB søges

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab

Bilag 4 Opgaveændringer

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Budgetopfølgning 2/2012

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalg: Socialudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Transkript:

Bilag 3j: af udgiftsneutrale afvigelser Bilaget omfatter udgiftsneutrale omflytninger mellem udvalg eller mellem udgifter og indtægter (tillægsbevillinger) og aktiviteter inden for samme udvalg (omplaceringer). Disse kræver jf. styringsreglerne politiske forelæggelse. Hver enkelt afvigelse er kort beskrevet i egen tabel, ligesom det fremgår, hvilke udvalg og bevillingsmæssige opgaver, ændringen vedrører. Bilag 2b viser oversigten over de udgiftsneutrale bevægelser med beløb. Afledt drift I alt 624 t.kr. i afledt drift søges overført til Bolig- og Ejendomsudvalget, FK-ejendomme som afholder udgifter til serviceaftaler på tekniske anlæg. De afledte driftsmidler er følgende 4 afsluttede anlægsprojekter: Omfattede "Feriekolonien Nordstrand - udvidelse": I alt 3 t.kr. "Skolen på Nyelandsvej, Ny elevator": I alt 11 t.kr. "Skolen på Duevej, omplacering af funktioner": 24 t.kr. "Skolen på La Cours Vej, Indeklima": 39 t.kr. "Frederiksberg Ny skole": 547 t.kr. Bolig- og Ejendomsudvalget: Kommunale ejendomme Undervisningsudvalget: Skoler 1

Afregning af grøn strøm I forbindelse med B2013 afsatte Kommunalbestyrelsen 0,5 mio. kr. til indkøb af grøn strøm i 2013. I forlængelse heraf tilvejebragte kommunen en aftale med SEAS-NVE om tilkøb af produktet Global Energi i 2013, hvor kommunen valgte at donere 12 øre pr. kwh for et afgrænset kwh-forbrug, der tilsammen ville udgøre udgift svarende til 0,5 mio. kr. Aftalen indebar identificering af decentrale aftagere, der skulle pålægges merudgiften på 12 øre/kwh og de samme aftagere fik allokeret et beløb svarende til deres forventede merudgift. Det har pr. marts 2014 vist sig, at SEAS-NVE ved en fejl ikke har opkrævet betaling for Global Energi hos de udvalgte decentrale enheder. Der er således pr. marts 2014 fremsendt en samlet faktura vedrørende 2013. Udgiften foreslås derfor afholdt centralt under Magistraten finansieret af de institutioner, som fik forbedret deres regnskab 2013. Magistraten: Serviceområdet, Redningsberedskab Undervisningsudvalget: Skoler Kultur- og Fritidsudvalget: Idrætsanlæg og svømmehaller, Folkebiblioteker Demografi mv. Demografiregulering som følge af befolkningsprognosen under Undervisningsudvalget, Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget indarbejdes med modpost på usikkerhedspuljen. Endvidere indarbejdes mindreudgifter ved nulstilling af tiltag for anlægning af hjælp i borgerens hjem og vintertjeneste på samme måde. Magistraten: Puljer Undervisningsudvalget: Klubber, Bidrag til statslige og private skoler, Skolefritidsordninger, Skoler Sundheds- og Omsorgsudvalget: Hjemmeplejen, Boligtilbud, Børneudvalget: Dagtilbud til børn By- og Miljøudvalget: Vintertjeneste 2

Det lokale sundhedsvæsen Forvaltningen udmønter midler til videreudvikling af det lokale sundhedsvæsen. I økonomiaftalen er der givet bevilling til videreudviklingen af det lokale sundhedsvæsen i kommunen, hvoraf en delmængde endnu ikke er udmøntet til de forskellige områder. En sag med en yderligere beskrivelse af indsatserne vil blive forelagt Sundheds- og omsorgsudvalget i foråret 2014. Konkret skal der ske udmøntning således: - 2,5 mio. kr. afsat til løft af sundhedsfaglige kompetencer udmøntes med: - 1.070 t.kr. til hjemmesygeplejen til styrkelse af hygiejnefunktionen. - 1.430 t.kr. til Rehabiliteringsenheden til klinisk diætist, koordinator, sygeplejerske i alle vagter samt styrket terapeutledelse. 1,5 mio. kr. afsat til stærk og målrettet indsats for færre indlæggelser - tilstedeværelse på Frederiksberg Hospital udmøntes foreløbigt: 500 t.kr. til udgående visitator på BBH (Magistraten) 300 t.kr. til styrkelse af kompetencer i boligteamet.(magistraten) Magistraten: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Sundheds- og Omsorgsudvalget: Sundhedsfremme og forebyggelse Det lokale sundhedsvæsen, udmøntning I budget 2013 blev der bevilget 4,2 mio. kr. til videreudviklingen af det lokale sundhedsvæsen i kommunen, hvoraf 0,6 mio. kr. i 2014 og frem endnu ikke er udmøntet. De 0,6 mio. kr. afsættes i 2014 og frem til dataanalyser af sundhedsområdet. Ambitionen er at flytte fokus fra aktivitet til effekt, at styrke kvalitetsarbejdet og at kunne dokumentere effekterne af de kommunale kerneopgaver, særligt indenfor sundhedsområdet. Magistraten: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Sundheds- og Omsorgsudvalget: Sundhedsfremme og forebyggelse 3

Etablering af EU-kontor Magistraten vedtog den 13. januar 2014, at Frederiksberg Kommune deltager i et fælles EU-kontor i Bruxelles for kommunerne i hovedstadsregionen samt for Region Hovedstaden. Det vedtoges, at der under forvaltningens administrative konti tilvejebringes 117.410 kr. i 2014 og 235.000 kr. i 2015 og frem til finansiering af Frederiksberg Kommunes tilskud til oprettelsen og driften af det fælles EU-kontor. Magistraten vedtog yderligere, at Frederiksberg Kommunes deltagelse forudsætter, at den kommende evaluering i KKR-regi viser et tilfredsstillende resultat, herunder vedrørende kriteriet om, at EU-kontoret skal tiltrække EU-midler til hovedstadsregionen, herunder Frederiksberg Kommune, og dermed sikre et positivt afkast til alle partnerorganisationer. Evalueringen foretages inden udgangen af 2015. Magistraten: Erhverv m.v., Puljer Facility management, udmøntning Jf. 3. FR. 2013 er 1. fase af Facility Management projektet i al væsentlighed gennemført. På den baggrund er der opnået en effektivisering på knap 1,5 mio. kr. årligt. Dertil skal lægges yderligere knap 1,5 mio. kr., som er opnået via billigere CTS, ventilationsfiltre og rammeudbud på akutopgaver under 50.000 kr. Magistraten: Puljer Bolig- og Ejendomsudvalget: Kommunale ejendomme 4

Flytning af 12 abonnementsordninger Forvaltningen anbefaler, at flytte budget til rådgivning efter servicelovens 12 fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget. Budgettet dækker primært over udgifter til en række abonnementsordninger på konsulentydelser til blinde (typisk hjælp til træning af hunde). Det er i dag Socialafdelingen, der henviser til disse ydelser, og flytningen skal derfor skabe bedre sammenhæng mellem bevillingsansvar og visitationsansvar. 12 abonnementsordninger havde i 2013 et merforbrug på 80 t.kr. Socialudvalget forventes at dække dette merforbrug på egen ramme. Sundheds- og Omsorgsudvalget: Hjælpemidler Socialudvalget: Støtte i eget hjem Flytning af budget fra 79 puljen til Betty Nansen Det er besluttet at anvende restmidler fra udmøntningen af 79 puljen på Sundheds- og Omsorgsudvalget til at dække rengøring mv. af fællesrummet i stueetagen på Botilbuddet Betty anslået til ca. 3.000 kr. om måneden. Sundheds- og Omsorgsudvalget: Øvrige tilbud Socialudvalget: Botilbud for længerevarende ophold Flytning af budget fra Idræt og folkeoplysning til Biblioteker og kultur Der er lagt budget til afledt drift af kultur- og fritidsaktiviteterne på Magneten under aktivitet Idræt og folkeoplysning. Budgettet ønskes overført til aktivitet Biblioteker og kultur, hvor der er oprettet en kontorække til aktiviteterne. Kultur- og Fritidsudvalget: Idrætsanlæg og svømmehaller, Kulturel virksomhed 5

Flytning af budget fra plejefamilier og opholdssteder til forebyggende Konteringsændringer medfører en forskydning fra Plejefamilier og opholdsteder til Forebyggende foranstaltninger. Begge konti er placeret under forebyggende foranstaltninger (funktion 05.28.21). Budgettet til Plejefamilier og opholdssteder nedjusteres med 6 mio. kr., mens budgettet til Forebyggende foranstaltninger opjusteres tilsvarende. Budgettet korrigeres på baggrund af regnskabsresultatet for 2013. Børneudvalget: Plejefamilier og opholdssteder m.v., Forebyggende foranstaltninger Flytning af budget vedrørende 2 socialrådgivere Ved en fejl blev budgettet på 1,0 mio. kr. vedrørende ansættelse af to socialrådgivere på det specialiserede børneområde, placeret under Familierådgivningen under Børneudvalget i stedet for Familieafdelingen under Magistraten. Magistraten: Børne- og Ungeområdet Børneudvalget: Familierådgivning 6

Flytning af Bygningsservice Som et led i Facility Management effektiviseringerne flyttes Bygningsservice fra FGV under By- og Miljøudvalget til FKE, som ligger under Bolig- og Ejendomsudvalget. Bygningsservice har været en indtægtsdækket virksomhed under FGV, som udfører arbejde på kommunens ejendomme dels for institutioner og dels for Frederiksberg Ejendomme. Fremover vil Bygningsservice alene være indtægtsdækket vedrørende ca. 40 procent af deres arbejde, som udføres for decentrale institutioner. Resten af Bygningsservices arbejde udføres for Frederiksberg Ejendomme, som de fremover er en del af, hvorfor tilbudsgivning og regningsbetaling effektiviseres væk. Bygningsservice har tidligere bidraget til at opnå FGVs overskudskrav, der er fastsat på baggrund af bruttoomsætningsmetoden. Fremover vil FGVs overskudskrav blive nedsat med 385.000 kr., som vedrører Bygningsservices andel af fremtidige tjenestemandspensioner, bidrag til rådhusets administration, Visma mv. Beløbet er medregnet i den samlede effektivisering på ejendomsområdet og overføres fra ejendommenes budget. Bolig og Ejendomsudvalget: Kommunale ejendomme By- og Miljøudvalget: FGV Flytning af opgavevaretagelse Forvaltningen har gennemgået arbejdsgangen vedrørende visitation til Træning Til Hverdagen (TTH) under hjemmeplejen og hjemmebesøg for borgere der udskrives til eget hjem under døgntilbud. Gennemgangen har resulteret i et forslag til en mere smidig organisering af arbejdsgangen og tilhørende opgavevaretagelse. Implementering af den smidige arbejdsgang indebærer flytning af opgaver og tilhørende budget. Forvaltningen søger derfor hhv. 80 og 130 t. kr. omplaceret til Magistraten. For hjemmeplejen vedrører det, at det fremover er visitationsenheden der vil kontakte og informere borgere, der skal indgå i TTH-forløb. Visitationsenheden vil endvidere fremover varetage hjemmebesøg for borgere der udskrives til eget hjem, en opgave der tidligere har ligget i rehabiliteringsenheden Valby. Magistraten: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Sundheds- og Omsorgsudvalget: Døgntilbud, Hjemmeplejen 7

Flytning af overhead Socialtilsyn Hovedstaden I taksterne vedrørende socialtilsynet er der jf. styringsaftalen i KKR Hovedstaden indregnet et overhead på 7 procent. Overhead udgør 2,9 mio. kr. jf. Magistratens beslutning den 19. august 2014 med efterfølgende korrektion ved budgetvedtagelsen for 2014. Af de 2,9 mio. kr. til overhead, er de 1,5 mio. kr. lagt i kommunekassen vedrørende det generelle ekstra ressourcetræk på Frederiksberg Kommune som organisation ved at "huse" socialtilsynet og de 1,4 mio. kr. er givet som bevilling under Børne- og Ungeområdet vedrørende det mere konkrete ressourcetræk. Der flyttes 0,6 mio. kr. til Børne- og Ungestaben til oprettelse af en ac-stillingen vedrørende meropgaverne omkring hovedstaden. De resterende 0,8 mio. kr. skal dække øvrige meropgaver i forvaltningen vedrørende socialtilsynet bl.a. opkrævning og it-afdeling. Magistraten: Børne- og Ungeområdet, Puljer Flytning af puljebudgetter fra Idræt og folkeopl. til Bib. og kultur På kultur- og fritidsområdet findes 4 tilskudspuljer, som ligner hinanden ganske meget m.h.t. opbygning og brug. Fra oprettelsen af de 4 kontorækker i 2011 har de 2 puljer ligget under aktivitetsområde Idræt og folkeoplysning og de 2 andre under aktivitetsområdet Biblioteker og kultur. Det har vist sig uhensigtsmæssigt, og Kultur og fritid ønsker at samle dem alle under aktivitetsområdet Biblioteker og kultur. Kultur- og Fritidsudvalget: Idrætsanlæg og svømmehaller, Kulturel virksomhed 8

Fortsat udvikling af træning til hverdagen (TTH) Ved vedtagelsen af budget 2014 var der enighed om at fortsætte de gode erfaringer fra træning til hverdagen (TTH) både i den kommunale hjemmepleje samt for private leverandører (jf. effektiviseringsforslagene "Fortsat udvikling af træning til hverdagen til alle" og "de private leverandørers rolle i træningsydelser"). Screening af borgere der kan overgå til TTH foregår i visitationsenheden, hvorfor en del af investeringsbudgettet til de to projekter overgår hertil. Investeringsbudgetterne på samlet set 500 t.kr. er placeret på Hjemmeplejen. En mindre del, 100 t.kr., burde korrekt have været placeret hos Visitationen på Magistraten. Magistraten: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Sundheds- og Omsorgsudvalget: Hjemmeplejen Grundtilskud til Musikhøjskolen Børneudvalget (Dagplejen) har et budget på 0,111 mio. kr. til grundtilskud til Musikhøjskolen. Jævnfør sag nr. 25 i Børneudvalget d. 10. marts 2014 flyttes budgettet nu fra Børneudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget: Kulturel virksomhed Børneudvalget: Dagtilbud til børn Investering i faglighed I forbindelse med udmøntning af investering i faglighed, afstemningstema nr. 105 og 207, er der ved indberetning i økonomisystemet sket en teknisk fejl, således at en del af det bevilgede budget er placeret forkert. Dette rettes der op på med nærværende forslag. Magistraten: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Socialudvalget: Botilbud for længerevarende ophold, Botilbud til midlertidigt ophold Negativ pulje: samle eksterne lejemål på rådhuset Videreførelse af beslutning fra 3. FR. 2013, som ikke havde overslagsårseffekt: Der er forudsat en effektivisering på 0,86 mio. kr. ved at udnytte ledige lokaler på tværs af kommunen. Huslejen fra det Sociale tilsyn udgør 540.000 kr. årligt, hvilket delvist udmønter de negative puljer. Magistraten: Puljer Bolig og Ejendomsudvalget: Kommunale ejendomme 9

Nulstilling omstillingspulje - til usikkerhedspuljen Omstillingspuljens formål er udtømt eller budgetlagt andetsteds og nulstilles derfor. Oprindelig omfattede puljen personalepolitisk forum og MIB central pulje. Mindreudgiften tilgår usikkerhedspuljen. Magistraten: Puljer Omplacering vedrørende fysioterapiordning I 2013 blev hele budgettet til medarbejdernes fysioterapiordning flyttet til Sundheds og Omsorgsudvalget, men ved en teknisk fejl blev der flyttet 15 t.kr for meget. Der søges derfor om omplacering af 15 t.kr. Magistraten: Puljer Sundheds- og Omsorgsudvalget: Genoptræning Privatinstitutioner I løbet af 2013 overgik tre selvejende institution til at være privatinstitutioner, og yderligere en pr. 1. januar 2014. Dette ændrer aktivitetsforudsætningen væsentligt. Der forventes 106 vuggestuebørn og 146 børnehavebørn i privatinstitutioner i Frederiksberg Kommune i 2014. Derudover forventes der køb af pladser i privatinstitutioner svarende til aktiviteten i 2013, 11 vuggestuebørn og 17 børnehavebørn. Budgettet til køb af disse pladser flyttes fra køb af dagtilbud til de korrekte konti vedrørende køb af pladser i privatinstitutioner i andre kommuner. Pga. den øgede aktivitet i privatinstitutioner, opskrives budgettet til økonomiske fripladser i privatinstitutioner tilsvarende. Børneudvalget: Dagtilbud til børn, Tilskud til puljeordninger og private institutioner 10

Reviderede effekter på ESCO I ESCO-projektet har leverandøren garanteret driftsbesparelser som følge af energirenoveringer. De garanterede besparelser blev i august måned indarbejdet i budget 2014 på institutioner i de renoverede ejendomme. Siden august er der foretaget ændringer i forhold til de planlagte installationer og udbedringer på de enkelte ejendomme (f.eks. var det ikke muligt at installere alle planlagte solceller). Der er derfor også opdaterede forventninger til driftsbesparelserne på de enkelte institutioner. Budgetterne foreslås korrigeret tilsvarende. Magistraten: Redningsberedskab Bolig og Ejendomsudvalget: Kommunale ejendomme Undervisningsudvalget: Skoler, Klubber Sundheds- og Omsorgsudvalget: Genoptræning Kultur- og Fritidsudvalget: Folkebiblioteker Børneudvalget: Dagtilbud til børn Smidigere arbejdsgang vedrørende betaling af regninger på Græsplænen Tilbuddet Græsplænen har i 2013 leveret socialpædagogisk støtte til en række beboere visiteret af visitationsudvalget på Socialområdet efter servicelovens 85, og tilbuddet har løbende sendt regninger til Socialafdelingen for at dække sine udgifter hertil. Det er imidlertid indgået en aftale med Græsplænen om, at tilbuddet i 2014 og frem får tilført et fast budget fra Socialudvalgets ramme til varetagelsen af denne opgave, så der ikke længere skal sendes regninger. Beløbet, der er aftalt, er beregnet på baggrund af de borgere, der i 2013 modtog støtte på Græsplænen, og der flyttes på den baggrund 373.000 kr. fra Socialudvalgets budget til køb af eksterne tilbud efter 85, hvorfra regningerne tidligere er blevet betalt. Sundheds- og Omsorgsudvalget: Boligtilbud Socialudvalget: Støtte i eget hjem 11

STU: Overførsel af myndigheds- og bevillingskompetencen Som led i beslutningen om den ændrede udvalgsstruktur pr. 1. januar 2014, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 9. december 2013, sag nr. 312, flyttes myndigheds- og bevillingsopgaven samt budgettet vedrørende den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) fra Børne- og Ungeområdet (Undervisningsudvalget) til det specialiserede voksenområde under Socialområdet. Dette af hensyn til at sikre den mest optimale sammenhæng i borgerens liv. Udover budgettet til afregning af STU-forløb flyttes administrative ressourcer fra BUO-området til SSA-området som konsekvens af, at opgaven flytter. Der overflyttes således ressourcer til visitation, afgørelser, administration mv. svarende til 12 timer ugentligt. Magistraten: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Undervisningsudvalget: Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Teknik: Omplacering For at få et mere retvisende budget er der foretaget nogle tekniske omplaceringer mellem grundarealer og kommunale ejendomme. Bolig og Ejendomsudvalget: Beboelsesejendomme, Kommunale ejendomme, Grundarealer Teknik: Omplacering vedrørende indkøb af strøm Indkøb af strøm til vejbelysning var i 2013 i udbud. Det betyder, at kontrakten er skruet anderledes sammen end tidligere. Der er ikke længere indtægter på 6,1 mio. kr. Udgifterne nedskrives med et tilsvarende beløb. By- og Miljøudvalget: Grønne områder, Fælles formål, Vejvedligeholdelse Tilpasning af Taxanævnets budget På baggrund af Taxanævnets godkendelse af et revideret budget for 2014 d. 14. januar 2014 foretages følgende budgetneutrale omplaceringer mellem nævnets udgifter og indtægter. Udgifter og indtægter hæves med ca. 917.000 kr., væsentligst som følge af ændret aktivitet. På udgiftssiden er det primært stigende advokatomkostninger, der modsvares af øgede indtægter fra salg af førerkort. Magistraten: Kommissioner, råd og nævn 12

Tværfaglige rehabiliteringsteams Som følge af førtidspensionsreformen er der i alle kommuner nedsat tværfaglige rehabiliteringsteams, der behandler alle sager om tilkendelser af førtidspension, ressourceforløb og fleksjobs. I rehabiliteringsteamet indgår medarbejdere fra beskæftigelsesområdet, det sociale område, sundhedsområdet og i visse tilfælde uddannelsesområdet. Det samlede budget afsat til løn hertil udgør i 2014 785 t kr. Der er i 2014 afsat 0,190 mio. kr. til kommunens tværfaglige rehabiliteringsteams. Disse udmøntes med 76 t.kr. til hjemmesygeplejen, 76 t.kr. til Rehabiliteringsenheden og 38 t.kr. til Visitationen. Magistraten: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Sundheds- og Omsorgsudvalget: Hjemmeplejen, Døgntilbud 13

Udbudsplanen I 1. forventet regnskab udmøntes en række effekter på konkrete udbudsprojekter. Desuden foretages nulstilling og korrektioner af tidligere indarbejdede forventninger og effekter med baggrund i konkret vurdering eller genberegning. Skønnet for det samlede resultat på udbudsplanen indgår i bilag 3a. De udgiftsneutrale afvigelser er udmøntninger på driftsbudgetter med modpost på puljer under Magistraten. Forudsat 2014 Beregnet helårlig Beregnet 2014 Udmøntning 2014 Hobby- og forbrugsartikler, selvejende daginstitutioner 0-336 -336-336 Gadebelysning, elektricitet 0-125 -125-125 Børnebleer -200-102 -102 98 Voksenbleer -150-60 -60 90 Kørsel til dagcentre mv. 0 137 103 103 Skærmbriller 0-98 -98-98 Lønadministration 0-58 -58-58 Udmøntning i alt -350-676 -326 Kapacitetsudnyttelse svømmehallen -250 0 0 250 Biblioteksmaterialer -115 0 0 115 Beklædning til hjemmeplejen -117-59 -59 58 Indkøbsanalysesystem -500 0 0 500 Effektivisering af bilpark -250 0 0 250 Nulstilling og korrektion i alt -1.232-59 1.173 Magistraten: Serviceområdet, Kommunaldirektørens område, Børne- og Ungeområdet, By- og Miljøområdet, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Puljer, Kommunaldirektørens område Undervisningsudvalget: Skoler Sundheds- og Omsorgsudvalget: Hjemmeplejen, Boligtilbud, Dagtilbud, Døgntilbud, Genoptræning, Sundhedsfremme og forebyggelse Kultur- og Fritidsudvalget: Idrætsanlæg og svømmehaller, Folkebiblioteker Børneudvalget: Dagtilbud til børn Socialudvalget: Beskyttet beskæftigelse By- og Miljøudvalget: Vejvedligeholdelse 14

Udmøntning af device-strategi Der udmøntes en effektivisering på 1,3 mio. kr. i forbindelse med Devicestrategien, som er en del af projektet "Optimeret IT-arkitektur - strategi for IT-arbejdspladser" under Digitaliseringsplan 2013. Direktionen godkendte d. 28. januar 2014 strategien og fordelingen af effektiviseringen på områder. En del af effektiviseringen svarende til 0,32 mio. kr. afventer udmøntning, da denne vil indgå i effekten af et kommende udbud af telefoni. Magistraten: Serviceområdet, Kommunaldirektørens område, Børne- og Ungeområdet, By- og Miljøområdet, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Puljer Åbne friarealer Børneudvalget og Undervisningsudvalget besluttede, senest den 23. januar 2012, at åbne friarealerne ved en række skoler og institutioner. De berørte institutioner kompenseres økonomisk for merudgifter til renhold og ekstra slid på friarealet, således at åbningen ikke belaster institutionens kerneydelse. Institutioner med åbne friarealer har mulighed for at vælge mellem forskellige former for kompensation afhængigt af, om institutionen eller FGV forestår den nødvendige renhold. Da puljen til økonomisk kompensation for åbne friarealer står under Undervisningsudvalget, foretages en teknisk omflytning af 81 t. kr. fra Undervisningsudvalget til Børneudvalget. Under Børneudvalget drejer det sig om daginstitutionerne Rosenhaven og Bryghuset, der kompenseres med henholdsvis 15 t.kr. og 66 t.kr. i 2014, i alt 81 t.kr. Skoler og institutioner under Undervisningsudvalget kompenseres for åbne friarealer ved en almindelig budgetomplacering. Undervisningsudvalget: Skoler Børneudvalget: Dagtilbud til børn 15