Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Relaterede dokumenter
Analyserapport, kvalitetsstyringssystemet 2009

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Kvalitetsmål og handleplan

Titel Nr. Udgave dato Svendborg Kommunes overordnede kvalitetspolitik og mål for natur- og miljøområdet.

Analyserapport for Kvalitetsstyringssystem for Natur- og Miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet på Natur- og Miljøområdet 2011

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Analyserapport. inden sommerferien

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet på Natur- og Miljøområdet 2010

Ledelsens Evaluering 2009

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Analyse- rapport Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 30. juli 2010

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Screening af systemdokumentationen. 11/ Skanderborg Kommune

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

Analyse- rapport Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2010

Center for Teknik & Miljø

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

Vesthimmerlands Kommune

Ledelsens evaluering 2010

ADM - P Analyserapport og ledelsens evaluering , ver. 1.3C

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

Af TDU Udarbejdet den Side 1 af 1

Uregistreret kopi - udskrevet den

NOTAT. Analyserapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2017

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Systemets baggrund og indhold

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Dansk Energi Center A/S Karisevej Haslev

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET INI Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERRSØGELSE

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO ISO/OHSAS 18001

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af og Bek af

Procedure for intern audit

Ledelsesevaluering 2011

Kvalitetsstyring i Ringsted Kommunes Natur- og miljøadministration. Ledelsens evaluering juni 2010

LIRK Måling af sagsbehandlingskvalitet

KVALITETSSIKRINGSSYSTEMER. Uffe Schifter-Holm Tværfaglig konsulent

Sven Mortensen VVS A/S. Kvalitetshåndbog

Information om akkreditering til

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Rapport Ledelsesevaluering 2009 af Plan, Byg og Miljøs kvalitetsstyringssystem

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Auditrapport. Auditrapport. Auditdato: DS/EN ISO 9001:2008. Holbæk Kommune. Holbæk Kommune. Virksomhedsnavn: Projektnr.

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej Ikast

Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune

Ledelsens evaluering for 2015

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Administrationens opfølgning på de aktiviteter, der blev sat i værk, som følge af Borgerrådgiverens rapport for 2017

ANALYSERAPPORT Udkast til ledelsesevalueringsrapport af Miljøforvaltningens kvalitetssystem 2007

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Recertificering Kvalitetsstyringsloven. Odsherred Kommune

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Auditrapport I alt blev ni personer auditeret i de overordnede og tværgående procedurer. Hvor det var muligt, kom vi også ind på fagprocedurer.

Justitsministeriets sagsnr : sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

Transkript:

Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet og om anvisning af forslag til forbedringer. Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Rapporten skal ifølge proceduren omfatte: A. Analyse af resultaterne fra interne og eksterne audit, B. Analyse af resultatet fra brugertilfredshedsundersøgelser, C. Undersøgelser af, om kvalitetsstyringssystemet fungerer og bidraget til at leve op til lovens formål og kommunens fastsatte kvalitetspolitik og -mål, D. Status for korrigerende og forebyggende handlinger, E. Orientering om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet, F. Forslag til imødegåelse af eventuelle behov for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet, og G. Oplysning om den foranledigede opfølgning på ledelsens beslutninger om forbedring og ændring af systemet samt status herfor. År 2007 har været det første år med et kvalitetsstyringssystem, og arbejdet med kvalitet har været præget af, at området er nyt og uprøvet, og at der har været en meget stor mængde andre opgaver, der har taget meget af den tid, der skulle være brugt på opbygning af kvalitetsstyringssystemet. Der har derfor ikke været afholdt brugertilfredshedsundersøgelser (pkt. B). På trods af arbejdspres mv. har arbejdet med udarbejdelse af procedurer og systematisering af arbejdsopgaverne været en rigtig god proces for deltagerne. Der er udarbejdet en del skabeloner, chedkskemaer mv., og det virker, som om medarbejderne har taget kvalitetsstyringssystemet til sig og ser en fordel i at arbejde efter det. - 1 / 8 -

A - Analyse af resultaterne fra interne og eksterne audit, Der har været gennemført to interne audits i 2007; en audit af ledelsen, hvor de tværgående procedurer og de stillede kvalitetsmål blev auditeret, og en audit af et tilsyn med husdyrbrug. Der har ikke været afholdt eksterne audits i 2007. Resume af Intern audit af ledelsen d. 18. dec. 2007 (Audit af de tværgående procedurer og af de vedtagne kvalitetsmål). Generel konklusion, tværgående procedurer: Det blev konstateret, at man anvender de tværgående procedurer, som de fremgår af Startpakken, som sine egne, dog er procedurerne om dokumenthåndtering og registrering ændret og tilpasset praksis. Resultat af audit: Der blev konstateret følgende: Mindre afvigelser: 2 (dokumentstyring ikke elektronisk, dokumenter kan ikke låses i ESDH) Større afvigelser: 2 (Ikke-implementerede procedurer) Forbedringsområde: 2 (præcisering af procedurers tekst) Korrigerende handlinger, tværgående procedurer: Fejl i procedurerne rettes snarest. Ikke-implementeret procedure korrigerende handlinger gennemgås på en temadag om kvalitetsstyring inden udgangen af 1. kvartal 2008. Forbedringsområderne er sat i gang. Generel konklusion, kvalitetsmål: Kvalitetsmålene bærer præg af at være defineret så tidligt i forløbet, at forvaltningens hverdag og de teknologiske muligheder ikke var kendt. Der er vedtaget interne og eksterne kvalitetsmål. - 2 / 8 -

Resultat af audit og forslag til forbedringer: Interne mål Alle henvendelser til afdelingen skal besvares senest den følgende arbejdsdag. Overholdes ikke i dag. Målet er OK, men skal præciseres, så at det ikke er alle henvendelser, der skal besvares. Der skal findes en sagsgang, så et kvitteringsbrev ikke kræver meget ekstra arbejde. Dette skal ses sammen med procedure P-2000, hvori det anføres, at det er sektionsleder eller afdelingschef, der udsender kvitteringsbrev. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid..osv. (Blev ikke kontrolleret, men forventes at være overholdt, kan kontrolleres ved stikprøvekontrol af breve) Den enkelte medarbejder skal i gennemsnit hvert år deltage i efteruddannelse af en samlet varighed på mindst 5 dage. (Pt. ingen registrering af efteruddannelse, kvalitetsmål OK) Afdelingen skal hvert år give ophold til mindst 2 studerende, og hvert ophold skal have en varighed på mindst 2 uger. Der er arbejdet med én konkret en aftale i 2007, men vedkommmende sprang fra. Arbejdet fortsætter i 2008. mindst 2 foreslås slettet, da det kan være vanskeligt at få indgået aftalerne. Klager over afdelingens arbejde, en ikke over dens afgørelser, må ikke overstige over 1% det samlede antal sager. Der har ikke været klager i 2007. Målsætningen er ikke velegnet som kvalitetsmål, da det må forventes, at afgørelsen vil spilde ind på brugernes generelle tilfredshed. Tilfredshed med sagsbehandlingen kan indgå i brugertilfredsheds undersøgelsen Alle sagsbehandlere skal hvert år udføre mindst 1000 fakturerbare timer. Målet kan ikke dokumenteres, en dokumentation kræver tidsregistrering. Fakturering skal forstås bredt, og ikke kun udfra brugerbetalingsbekendgørelsen. Eksternt mål Antal af vandløbsstationer med en økologisk tilstand osv.. Målet er blevet indhentet af lovgivning på området, og er ikke længere akuelt Korrigerende handlinger Det skal overvejes om de interne kvalitetsmål skal revurderer og evt. suppleres med nye, og det skal overvejes, om der er behov for at stille eksterne kvalitetsmål. - 3 / 8 -

Resumé af Intern Audit af landbrugstilsyn d. 19. december 2007 (Tilsyn på landbrug, gennemgang af landbrugssag ) Omfang og grundlag Audit blev afholdt ved at følge et landbrugstilsyn. Herefter blev sagsgangen på et tidligere udført tilsyn gennemgået. Generel konklusion Ved tilsynet blev afdækket nedenstående afvigelser og forbedringsområder. Der blev ikke fundet afvigelser fra proceduren ved den efterfølgende sagsbehandling. Observation 1 Indberetningen af et tilsyn er mere omfattende end beskrevet i procedure og i Structuravejledning. (Forbedringsområde) 2 Ved tilsynet blev alle vilkår i miljøgodkendelsen ikke kontrolleret (Mindre afvigelse) 3 Det fremgår ikke af proceduren at der evt. skal indberettes til krydsoverensstemmelse. (Forbedringsområde) 4 Rækkefølgen følges ikke i punkterne under forberedelse af tilsyn. (Varsling af tilsyn pkt. 6 udføres som pkt. 3) (Mindre afvigelse) 5 Kontrolpunkter i Structura er ikke dækkende for de forhold, der bliver kontrolleret ved tilsynet (Forbedringsområde) Konstaterede afvigelser ved opfølgende møde: Handling Landbrugsgruppen tager registrering op til diskussion Ordlyd ændres i procedure. Relevante vilkår i miljøgodkendelsen indarbejdes i tilsynet Tilføjes i proceduren, evt. henvisning til ny procedure for ko-kontrol Procedure ændres til praksis Kontrolpunkter samt registrering af disse drøftes i landbrugsgruppen Proceduren omskrives Proceduren for tilsyn er ikke skrevet efter skabelon for tilsyn Dokumenter er ikke lagt ind på kvalitets drev Dokumenter lægges ind Opfølgning på audit Det aftaltes, at landbrugsgruppen følger op på afvigelser og forbedringsområde senest den 1. februar 2008. Opfølgende intern audit afholdes først i februar. - 4 / 8 -

C - Undersøgelser af, om kvalitetsstyringssystemet fungerer og bidrager til at leve op til lovens formål og kommunens fastsatte kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsstyringssystemer er endnu meget nyt, og erfaringen med det relativt beskeden, men det ser ud til, at især processen med udarbejdelse af procedurer har bevirket, at variationen mellem de enkelte fagmedarbejdere, når man ser på den måde, den enkelte opgave udføres på, er blevet reduceret. Herved opfyldes lovens formål om ensartethed i sagsbehandlingen. Det blev ved gennemgangen af interne mål konstateret, at flere af disse ikke kunne opfyldes på grund af tekniske eller andre forhold. Disse mål skal derfor revideres. - 5 / 8 -

D - Status for korrigerende og forebyggende handlinger De første audits blev gennemført medio december, og der foreligger derfor ikke et statistisk holdbart materiale om, i hvor høj grad vi efterlever de korrigerende og forebyggende handlinger. Der er igangsat korrigerende handlinger til afslutning i løbet af 1. kvartal 2008. - 6 / 8 -

E - Orientering om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet, Der har ikke været væsentlige organisatoriske, lovgivningsmæssige eller tekniske ændringer af betydning for kvalitetsstyringssystemet. Der er truffet beslutning om, at vi indkøber software, der kan administrere vores kvalitetsdokumenter. Implementering af denne software kan bevirke, at nogle af vores tværgående procedurer skal revideres. - 7 / 8 -

F - Forslag til imødegåelse af eventuelle behov for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet Der er udarbejdet udkast til en plan for udvikling af kvalitetsstyringssystemet. Af planen fremgår bl.a., at De tværgående procedurer skal omskrives, så de bedre passer til vores virkelighed. Dette arbejde skal ske i tæt dialog mellem Miljøafdelingen og Planafdelingen. I miljøafdelingen skal arbejdet med udarbejdelse af fagprocedurer fortsætte. Der skal laves en auditplan for 2008. Kvalitetsarbejdet skal igangsættes i de dele af Planafdelingen, der er omfattet af bekendtgørelsen, ved at de tværgående procedurer implementeres, og derefter (samtidig med?) skal der skal udarbejdes fagprocedurer. Der skal tages kontakt til et certificeringsinstitut med henblik på at etablere et samarbejde omkring arbejdet henimod en certificering i maj 2009. - 8 / 8 -