Center for Administrativ Service

Relaterede dokumenter
12.2 Administrativ organisation

Center for Sundhed og Omsorg

Likviditetsprognose og økonomisk status

SKIVEKOMMUNE Budget Økonomiudvalget

Politikområder U/I Budget kr Administrativ organisation U kr. I

Center for Sundhed og Omsorg

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelse og Uddannelse

1 Baggrund og sammenfatning

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Beskæftigelsesgrader september 2007

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

Indflydelse på budgettet i regionerne

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri,

Konjunktur og Arbejdsmarked

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service

Center for Teknik og Miljø

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

Checkliste ved revision

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Det er det omkostningsbaserede regnskab, som er regionens officielle regnskab til forelæggelse for Regionsrådet.

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

1. Indledning. 2. Visionen

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag

Bølgeplan - Vejledning

Forventet Forventet Afvigelse Forbrug. Økonomiudvalg

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning til kulturaftaler

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Aftale. Mellem. Puljemidler

Programplan - Vejledning

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Der er efterfølgende lavet en budgetkontrol pr. 30. juni 2016, heraf fremgår det at:

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

NOTAT. Redegørelse: Kommenterede resultater fra eksterne rapporter om sygefraværet i kommunerne

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

1. Beskrivelse af området

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar Århus Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Center for Sundhed og Omsorg

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

2018 vedtaget denne politik om samfundsansvar. Politikken revideres løbende og ved væsentlige ændringer, dog mindst en gang årligt.

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Center for Direktion og Sekretariater

Center for Administrativ Service

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den , Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Center for Teknik og Miljø

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Referat:

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D KL PÅ PERSONALEVÆRELSET.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

J.nr februar 2011

NOTAT. Organisering af de kommunale ungeindsats. I dette notat præsenteres forslag til organisering af den kommunale ungeindsats

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Teknik og Miljø

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Frivilligcenter Herning et lokalt videns- og kompetencecenter

Ballerup Kommunes strategi for den sammenhængende ungeindsats år

Tæt på læringseffekten

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet:

Partnerskabsaftale mellem Herning-Ikast Landboforening og Ikast-Brande Kommune

Center for Ejendomme og Intern Service

Social Pension Kommune - SPK. Product Scope Description. Social Pension Kommune - SPK

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Transkript:

Fælles fr alle - lønpuljer m.v. 1. Fælles fr alle - lønpuljer m.v. primære aktiviteter Primære aktiviteter Senirjbbere: Målgruppen fr senirjb er persner, der er berettigede til efterløn, g sm pbruger deres dagpengeret mindre end 5 år før efterlønsalderen. Senirjb rdningen betyder, at Kmmunen har pligt til at ansætte den pågældende brger i senirjb. Ansættelserne i senirjb varierer med et par måneder til flere år, g deres kmpetencer g erhvervsbaggrund er meget frskellige. Elever: I Egedal ansættes hvert år fire HK-elever. Egedal Kmmune vil gerne have fkus på uddannelse af ptentielle nye medarbejdere. Uddannelsespuljer: Frmålet med uddannelsespuljerne er at understøtte/pdatere lederes g medarbejderes kmpetencer samt understøtte rganisatinsudvikling. Dette kan både være i frm af ppriritering af kmpetencer på et særligt fagmråde eller medfinansiering af længerevarende uddannelser. Herudver kan puljen anvendes til stre fælles udviklingsarrangementer på tværs i rganisatinen. Krisehjælp: Medarbejdere der udsættes fr arbejdsbetingede hændelser sm trusler, vld, mbning, samarbejdsprblemer, arbejdsbetinget stress m.v. kan af egen leder henvises til psyklgisk krisehjælp i Falck Healthcare. Abnnementet mfatter fire timers psyklghjælp. Der er mulighed fr yderligere t timer, hvis der vurderes behv fr yderligere støtte ifm. genptagelse af arbejdet, samt en ekstra trepartssamtale ved stress-henviste. Øvrige persnale: Omfatter centralt afhldte udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdmsfrsikring), dyre speciallægeerklæringer fr medarbejdere, Sundhedsrdningen fr medarbejderne, tjenestekørsel fr medarbejdere på knt 6, tværgående uddannelsespulje fr MED- g arbejdsmiljørepræsentanter g Arbejdsmiljøudvalg. Lønpuljer: Omfatter centralt afhldte udgifter sm frdeles til kmmunens enheder, de administreres af Persnale g Frhandling. Barselspuljen: En aftalemæssig bestemt pulje sm dækker refusin til arbejdsstedet udver dagpengerefusinen, således at arbejdsstedet mdtager refusin på 8 % af lønudgiften i alt). Senirpuljen: Udmønter tilskud til senirrdninger i de enkelte enheder TR/MED-kmpensatin: Udmønter udgifter til hnrering af fællestillidsrepræsentanter, arbejdspladskmpensatin til arbejdspladser i frbindelse med. FTR-arbejdet g andre udgifter ifm. FTR-arbejdet. Lkal AKUT-pulje: Administratin af verenskmstbestemte lkale AKUT-midler, sm skal anvendes til lkale aktiviteter, sm kurser m.v. fr tillidsrepræsentanter Resultatlønspulje fr ledelsesniveau 1 g 2: Afsatte midler til årlige resultatlønsaftaler fr Direktin g centerchefer. Trepartsmidler: Afsatte midler fra øknmiaftalen fr 212, der anvendes til kmmunale merudgifter i frhld til vksen-elevløn, øget dimensinering af scial- g sundhedsuddannelser, pkvalificering af ufaglærte g lederuddannelser. Tjenestemandspensin: Løbende pensinsudbetalinger til tjenemandspensinister, børnepensinstillæg g indtægter fra SAMPENSION fr disse. De fleste tjenestemandspensinister er genfrsikret i SAMPENSION, men derudver er der tjenestemandspensinister sm ikke er genfrsikret, herunder plitikere, statstjenestemænd indtil 63½ år, tidligere amtsmedarbejdere, tidligere skattemedarbejdere hvr kmmunen har pensinsfrpligtelsen. Interne frsikringspuljer: Egedal Kmmune er selvfrsikret vedrørende arbejdsskade g ulykker. Der er ansat en daglig arbejdsmiljøleder, sm skal sikre en ppririteret indsats i frhld til arbejdsmiljømrådet. Der er indgået en administratinsaftale med et frsikringsselskab i frhld til administratinen af arbejdsskader g -ulykker, g der er tegnet særskilt arbejdsskade-/katastrfefrsikring, sm dækker skader på flere persner samtidig med en erstatningssum på ver 2,5 mi. kr.

2. Resultatmål Væsentligste fkusmråde: - Krrekt administratin af rdninger g tæt løbende øknmistyring af de centrale puljer. Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfr er fagmrådets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagmråde Fælles fr alle lønpuljer m.v.s budget frdelt på løn, øvrige udgifter g indtægter, mens tabel 2 viser fagmrådets driftsbudget frdelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved rganisatriske mråder/primære mråder. Tabel 1 Driftsbudget fr Fælles fr alle - lønpuljer m.v. frdelt på løn, øvrige udgifter g indtægter Beløb i 1. kr. 1) Krrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Fælles fr alle-lønpuljer m.v. 1) Beløbene i tabellen er alle i 215-priser 2) Det krrigerede budget 215 er pr. 25.3.215 (i 215-priser) 1) Beløbene i tabellen er alle i 215-priser 2) Det krrigerede budget 215 er pr. 25.3.215 (i 215-priser) budget frslag frslag frslag fslag 215 2) 216 217 218 219 Løn 25.54 23.238 23.234 23.193 23.193 Øvrige udgifter 28.114 26.496 27.638 28.453 29.341 Udgifter ttalt 53.654 49.734 5.872 51.646 52.534 Indtægter ttalt -5.372-3.547-3.547-3.547-3.547 Fælles fr alle - lønpuljer m.v. nettbevilling i alt 48.282 46.187 47.325 48.99 48.987 Tabel 2 Driftsbudget fr Fælles fr alle - lønpuljer m.v. frdelt på mråder Fælles fr alle-lønpuljer m.v. Beløb i 1. kr. 1) Krrigeret Budget- Budget- Budget- Budgetbudget frslag frslag frslag frslag 215 2) 216 217 218 219 HR g Kmmunikatin (lønpuljer m.v.) 9.727 8.635 8.631 8.59 8.59 Persnale g Frhandling (lønpuljer m.v.) 38.555 37.553 38.694 39.59 4.397 Fælles fr alle - lønpuljer m.v. nettbevilling i alt 48.282 46.187 47.325 48.99 48.987 I 215 er det krrigeret budget på 48,3 mi. kr. På baggrund af regnskab 214 g udarbejdelse af budget 216-19 vil budgettet ved budgetpfølgningen pr. ultim marts 215 blive nedreguleret med nett 4,2 mi. kr., g udgør herefter 44,1 mi. kr. Det er hvedsaligt senirjbs, barsel, g selvfrsikringen på arbejdsskade g ulykkesfrsikring, der er udarbejdet nye frudsætninger fr. Stigningen i budgettet fra 215 g frem skyldes at uddannelsespuljen fr alle medarbejdere stiger med,5 mi. kr. fra 216 g frem. Derudver er der indarbejdet aktivitetsstigninger på tjenestemandspensiner g selvfrsikringen på arbejdsskade- g ulykkesfrsikring frventes gså at stige med årene.

3.2 Primære udgifts- g indtægtsdrivere g deres frudsætninger Primære drivere Frudsætninger 1. Senirjb Der er afsat budget i frhld til de persner der er i senirjb pr. marts 215 g deres frløb i 215 g 216 + frventede tilgang på tre i 215 g ydereliger fem fra 216. Refusin er indregnet. 2. Elever Der er beregnet på de elever der er ansat inkl. kendte barsler. De nye elever i årene frem er beregnet med fire ansættelser m året (t elever + t vksenelever). Øvrige mkstninger vedrørende eleverne er sat til 8. kr. m året. 3. Lønpuljer Barselpuljen er den største pulje, den er beregnet på bagrund af regnskab 214 g frventningerne til 216 inkl. en ekstra uges barsel til fædre. De øvrige lønpuljer er afsat uændret i frhld til budget 215-18. 4. Tjenestemandspensiner Der er budgetteret i frhld til antallet af tjenestemænd prim januar 215 samt frventninger til af-/tilgang i årene frem. 5. Interne frsikringspuljer Der bliver udarbejdet aktuarberegning, hvis frmål er at anslå fremtidige årlige erstatningsudgifter med henblik på at sikre det rette årlige henlæggelsesbeløb. Budgettet er afsat i frhld til aktuarberegningen fra januar 215, minus 1 mi. kr. på baggrund af tidligere års regnskabsresultater. 3.3 Peridiseret budget Figur 1 Frventet udgiftsniveau fr løn, øvrige udgifter g indtægter 216 i 1. kr. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. -1. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønudgifter til elever g senirjbber er budgetteret ngenlunde jævnt henver året. Udsvingene i grafen skyldes hvedsagligt peridiseringsprincipperne fr barselspuljen samt øvrige lønpuljer der udmøntes ultim året til de respektive enheder. Øvrige udgifter Øvrige udgifter bliver peridiseret efter flere frskellige principper, en str del er i 1/12 dele. Udsvingene skyldes hvedsagligt: Krisehjælp - hvr størstedelen falder i januar, Interne frsikringspuljer - hvr frsikringspræmie g aktuarberegning falder i januar, samt uddannelsespuljer der udmøntes til respektive enheder i januar, maj g december. Derudver er der AES-frsikring, der budgetteret kvartalsvis. Indtægter Indtægterne vedrører statsrefusin af senirjbs g er frdelt i 1/12 dele.

Figur 2 Frventede udgifter pr. mråde 216 i 1. kr. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec HR g Kmmunikatin (lønpuljer m.v.) Persnale g Frhandling (lønpuljer m.v.) HR g Kmmunikatin (lønpuljer m.v.) Uddannelsespuljerne er peridiseret med 1 % i januar, 45 % i henhldsvis maj g december. Senirjbs er frdelt knkret i frhld til de enkelte senirjbbers løn g frløb. Dette er frklaringen på udsvingene i grafen. Persnale g Frhandling (lønpuljer m.v.) Udsvingene i grafen skyldes hvedsagligt peridiseringsprincipperne fr barselspuljen samt øvrige lønpuljer der udmøntes ultim året til de respektive enheder. Derudver er AES-frsikring budgetteret kvartalvis. Figur 3 Frventede indtægter pr. mråde 216 i 1. kr. -5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec -1-15 -2-25 -3-35 HR g Kmmunikatin (lønpuljer m.v.) Persnale g Frhandling (lønpuljer m.v.) HR g Kmmunikatin (lønpuljer m.v.) Indtægterne vedr. statsrefusin af senirjbs g er frdelt i 1/12 dele. Persnale g Frhandling (lønpuljer m.v.) Der er ikke budgetteret med indtægter på dette mråde.

3.4 Risici Fælles fr alle lønpuljer m.v. s største risici i frhld til at verhlde budgettet Område Beskrivelse Beløb Frebyggelse Ansvarlig 1. Senirjb Risiken fr at vi mdtager flere/færre end de anslåede senirjbbere er til stede, da fremskrivningen er baseret på skøn. 2. Barsel Risik/usikkerhed fr at et større/færre antal medarbejdere på barsel med efterfølgende barselsrefusin end vurderet g beregnet, da dette sker baseret på skøn. Ligeledes usikkerhed i beregningerne af puljestørrelsen i frhld til hvrdan mr/far vælger at frdele barselsperiden imellem sig, med efterfølgende frdeling af refusinen. 3. Tjenestemandspensiner 4. Selvfrsikring på arbejds- skader/- ulykker Risik/usikkerhed i frhld til hvrnår tjenestemandsansatte medarbejdere vælger at gå på pensin, g hvr længe pensinen udbetales. Risik i frhld til dyrere arbejdsskader/-ulykker end skønnet bl.a. ud fra aktuarberegning. Den særlige risik ved skader på flere persner samtidig med erstatningssum ver 2,5 mi. kr. er der tegnet særligt arbejdsskade/katastrfefrsikring på, dg med en selvrisik. Tæt budgetpfølgning g pfølgning på aktiviteter. Tæt budgetpfølgning g pfølgning på aktiviteter Tæt budgetpfølgning g pfølgning på aktiviteter Daglig arbejdsmiljøleder der skal sikre ppririteret indsats i frhld til arbejdsmiljømrådet. HR g Kmmunikatin Persnale g Frhandling Persnale g Frhandling Persnale g Frhandling 4. Driftsbudget fr Fælles fr alle lønpuljer m.v. pr. mråde I dette afsnit beskrives budgettet g budgetfrudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 HR g kmmunikatin (lønpuljer m.v.) 4.1.1 Aktivitetsbudget fr HR g kmmunikatin (lønpuljer m.v.) fr 216 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet fr HR g kmmunikatin (lønpuljer m.v.) Tabel 3 Aktivitetsbudget fr HR g Kmmunikatin (lønpuljer m.v.) Beløb i 1. kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget HR g Kmmunikatin (lønpuljer m.v.) Senirjb 5.437 Elever 1.798 Uddannelsespuljer mv. 1.399

Frudsætningerne fr aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Senirjb Lønudgiften fr en senirjbber er i gennemsnit ca. 345. kr., hvilket svarer til 26 fuldtidsansatte i 216. Refusin er udgør ca. 136. kr. pr. fuldtidsansat. 2. Elever Der er beregnet på de elever der er ansat inkl. kendte barsler. De nye elever i årene frem er beregnet med fire ansættelser m året (t elever + t vksenelever). Øvrige mkstninger vedr. eleverne er sat til 8. kr. m året. 3. Uddannelsespuljer mv. Budgettet dækker aktiviteter sm individuelle ansøgninger, større arrangementer f.eks. ledersamlinger g fredrag, strategisk kmpetenceudvikling, chefgruppeseminar mv. Herudver dækkes den årlige udgift til rekrutteringssystem g persnalegder. Puljerne er afsat uændret i frhld til budget 215-18. 4.1.2 Peridiseret budget fr HR g kmmunikatin (lønpuljer m.v.) Figur 4 Frventede nettudgifter pr. styringsrelevant aktivitet 216 i 1. kr. 6 5 4 3 2 1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec Senirjb Lønudgiften er peridiseret knkret i frhld til de enkelte senirjbbers løn g frløb. De nye er frdelt med 1/12. Refusinen er frdelt i 1/12 dele. Elever Løn g øvrig drift er peridiseret i 1/12 dele. Senirjb Elever Uddannelsespuljer mv. Uddannelsespuljer m.v. Uddannelsespuljerne er peridiseret med 1 % i januar, 45 % i henhldsvis maj g december. Dette er i frhld til hvrnår midlerne bliver udmøntet til de respektive enheder. Resten er frdelt i 1/12 dele.

4.2 Persnale g frhandling (lønpuljer m.v.) 4.2.1 Aktivitetsbudget fr Persnale g frhandling (lønpuljer m.v.) fr 216 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet fr Persnale g frhandling (lønpuljer m.v.) Tabel 4 Aktivitetsbudget fr Persnale g Frhandling (lønpuljer m.v.) Beløb i 1. kr. 1) Mængde Enheds-pris Budget Aktivitetsbudget fr Persnale g Frhandling (lønpuljer m.v.) Krisehjælp 727 Øvrige 2.56 Lønpuljer 12.535 Tjenestemandspensin 18.756 Interne frsikringspuljer 2.974 Frudsætningerne fr aktiviteterne, jf. tabel 4 1. Krisehjælp Aktiviteten er delt p i 15 sager g 21 ekstra sager. Prisen pr. sag er sat til 4.5 kr. Derudver er der afsat til 142 ekstra timer a 1.125 kr. pr. time. 2. Øvrige persnale Budgettet er afsat uændret i frhld til budget 215-18. 3. Lønpuljer Barselpuljen er afsat på bagrund af regnskab 214 krrigeret fr en lille frventet stigning samt indregnet en ekstra uges barsel til fædre. I alt 7,3 mi. kr. Øvrige lønpuljer er afsat uændret i frhld til budget 215-18. Senirpuljer,17 mi. kr. TR/MED-kmpensatin 1,3 mi. kr. AKUT"OK 8",62 mi. kr. Resultats lønpulje ledelses niveau 1+2,7 mi. kr. Tre-partsinitiativer - kmpetence/andet 3 mi. kr. 4. Tjenestemandspensin Plitikker: Seks pensiner, frventning m tilgang på en i 217. Tjenestemænd hvr hvedparten er genfrsikret i SAMPENSIN: 282 egenpensiner g psatte pensiner, frventning m en tilgang på tre g en afgang på en m året a 75. kr. pr. stk. Indtægter fra SAMPENSION: 2 egenpensiner g psatte pensiner, frventning m en tilgang på tre g en afgang på en m året a 5. kr. pr. stk. Herudver er der tte gl. skatteflk g fem lærer i lukket gruppe u/63½ år, frventning en afgang m året. 5. Interne frsikringspuljer Aktuarberegning fra januar 215 fratrukket 1 mi. årligt på baggrund af tidligere års regnskaber.

4.2.2 Peridiseret budget fr Persnale g frhandling (lønpuljer m.v.) Figur 5 Frventede nettudgifter pr. styringsrelevant aktivitet 216 i 1. kr. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec Krisehjælp Lønpuljer Interne frsikringspuljer Øvrige Tjenestemandspensin Krisehjælp Der er peridisereret med betaling fr 15 sager i januar g 21 ekstra sager i december, mens ekstratimerne er i 1/4 dele (marts, juni, september g december). Øvrige persnale Der er følgende peridisering: Tjeneste kørsel fr administrative persnale er i 1/12 dele. Frsikring vedrører AES g lægerklæringer er kvartalsvis. Sundhedsrdning g arbejdsmiljøudvalg t 2 gange årligt (juni g december) MED/arbejdsmiljø er sat til t gange (maj g nvember) Lønpuljer Barselpuljen bliver udmøntet til de respektive centre 1 gange m året. Der er peridiseret med 2/12 i februar g august, ingen i januar g juli g 1/12 i resten af månederne. Akut midler er peridiseret i august. Resultatlønspuljen ledelsesniveau 1 g 2 bliver udmøntet med ca. 7 % i nvember g 3 % i december. Resten af lønpuljerne bliver udmøntet i nvember. Tjenestemandspensin Der er peridiseret i 1/12-dele. Interne frsikringspulje Der er peridiseret med at frsikringspræmie g aktuarberegning falder i januar g resten er frdelt i 1/12 dele.