Relaterede dokumenter
Forventet regnskab kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

12. Uddannelsespolitik

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Forslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Folkeskoler. Bemærkninger:

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Skolereform

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Bevilling 11 Dagpasning

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

NOTAT. 31. maj Udviklingen af folkeskolens serviceniveau

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM 2012 PÅ BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGETS OMRÅDE

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

Budget 2009 til 1. behandling

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Udvalget for Børn og Læring. Total oversigt

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Center for Børn & Undervisning

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

UDVALG FOR BØRN OG UNGE kr

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

19. Arbejdsmarkedspolitik

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Samlet oversigt over ændringer til budget Finansiering

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

BUDGET Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: kr Heldagsskoler I alt

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

NOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Budget Temadrøftelse

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS :00

Tidligere fremmedsprog

Transkript:

14. Politik for børn og unge særlig indsats ( i kr. 1.000) 2009 2010 2011 2012 Overslagsår 01 - fremskrevet 77.354 76.477 76.477 76.477 Arbejdsskadeforsikring -86-86 -86-86 Indkøbsaftaler Ny Løn 51 51 51 51 Decentrale lokationer godkendt i Økonomiudvalget d. 23.01.08-115 -115-115 -115 Børnehandicapsager godkendt i Økonomiudvalget d. 18.04.07-2.923-2.923-2.923-2.923 I alt 74.281 73.404 73.404 73.404 Lovændringer: Tilvalgsblokke + / - Blok 1: Objektiv finansiering af sikrede døgninstitutioner 634 634 634 634 Tilvalgsblokke efter juni '08 Basisbudget 2009 74.915 74.038 74.038 74.038 Reduktionsblokke (2% reduktion) Blok 2: 2% besparelse -1.547-1.530-1.530-1.530 I alt -1.547-1.530-1.530-1.530 Ønskeblokke (inklusiv finansiering) I alt 0 0 0 0

Blok nr. 2 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Politik for børn- og unge særlig indsats 2 % besparelse kontonr. (beløb i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 05.28.21-1.547-1.530-1.530-1.530 Indhold i 2 % besparelse Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger 2009 2010 2011 2012 Antal øvrige forebyggende foranstaltninger -23-23 -23-23 Andre bemærkninger Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Der er ved godkendelse af budget 2008 indlagt en besparelse på kr. 2.468.000 i 2009 og kr. 3.291.000 i overslagsårene. Samtidig er der en mindre indtægt i forbindelse med omlægning af refusionsordningen vedr. særlig dyre enkeltsager, som kommunerne kompenseres for via DUT-midlerne. Mindreindtægt i 2010, hvor ordningen er fuldt implementeret, er beregnet til kr. 4.208.000. I 2008 er besparelsen/mindreindtægten på i alt kr. 3.747.000 endnu ikke er økonomiseret. Der kan opnås reduktioner ved at skærpe kravene ved bevilling af samtlige forebyggende foranstaltninger. Konsekvensen ved det kan være senere behov for flere, mere omkostningstunge anbringelser vanskeligere at indgå i samarbejder med skoler, dagpasning m.fl. i forhold til løsninger i de lokale miljøer 1

17. Uddannelsespolitik ( i kr. 1.000) 2009 2010 2011 2012 Overslagsår 01 - fremskrevet 414.307 413.232 412.185 412.185 Arbejdsskadeforsikring -888-888 -888-888 Indkøbsaftaler Ny Løn 607 607 607 607 Decentrale lokationer (PPR), godkendt i Økonomiudvalget d. 23.01.08 129 129 129 129 Flere børn i SFO Pilehaveskolen jf. 3. budgetopfølgning 2007, godkendt i Byrådet den 26.02.08 741 741 741 741 Besparelser i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2007, godkendt i Byrådet den 26.02.08-2.769-2.260-2.424-2.424 Integrerede institutioner i Rørup og Kerte overført til SFO, godkendt i Byrådet d. 18.12.07 872 872 872 872 Tilskud til Glamsbjerg Fri- og Efterskole bortfalder, godkendt i Byrådet d. 29.04.08-375 -375-375 -375 I alt 412.624 412.058 410.847 410.847 Lovændringer: Tilvalgsblokke + / - Blok 2: Flere elever på specialskoler 6.874 6.874 6.874 6.874 Blok 3: Udvidelse af takstbeløb til UUO 217 217 217 217 Tilvalgsblokke efter juni '08 Basisbudget 2009 419.715 419.149 417.938 417.938 Reduktionsblokke (2% reduktion) Reduktionsblok 1: Minimumstimetal i 4.-9. klasse -3.799-8.823-8.823-8.823 Reduktionsblok 2: 50% normering i sidste åbningstime i SFO -2.037-2.037-2.037-2.037 Reduktionsblok 3: Afskaffelse af samordnet indskoling -3.899-7.930-7.930-7.930

Reduktionsblok 4: Reduktion af midler til inklusion -699-1.679-1.679-1.679 Reduktionsblok 5: Reduktion i tildeling til specialklasser -357-855 -855-855 Reduktionsblok 6: Lukning af juniorklubber -1.988-1.988-1.988-1.988 I alt -12.779-23.312-23.312-23.312 Ønskeblokke (inklusiv finansiering) Ønskeblok 1: Sprogstimulering for tosprogede børn 2.216 2.216 2.216 2.216 Ønskeblok 2: Praktisk støtte til elever i folkeskolen 566 566 566 566 Ønskeblok 3: Elever på CSV uden abonnementsordning 1.263 1.263 1.263 1.263 Ønskeblok 4: Tilskud til SFO på alle Friskoler 1.077 1.077 1.077 1.077 Ønskeblok 5: Forhøjelse af takstbeløb til UUO pga. pensionsforpligtigelse 258 286 292 292 I alt 5.380 5.408 5.414 5.414

Reduktionsblok nr. 1 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Reduktion af undervisningstid til minimumstimetal i 4. til 9. klasse kontonr. (beløb i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 03.22.01-3.799-8.823-8.823-8.823 Indhold i Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Tildelingen ændres således, at det ugentlige timetal reduceres fra det vejledende timetal til minimumstimetal i 4. til 9. klasse fra den 01.08.09. Valg af flere tilvalgsblokke på skoleområdet vil påvirke den endelige beregning af normeringen og dermed beløbsstørrelsen. Mængdeforudsætninger Andre bemærkninger Det vejledende timetal er udtryk for det af Undervisningsministeriet anbefalede timetal i det enkelte fag på det enkelte klassetrin. Det vejledende timetal ligger til grund for udformningen af reglerne om Fælles Mål (de bindende trin og slutmål for undervisningen i fagene). Såfremt der skal være overensstemmelse mellem regeringens og Assens Kommunes mål på skole- og uddannelsesområdet, vil det være nødvendigt at bibeholde serviceniveauet som minimum til det vejledende timetal. Såfremt det ugentlige timetal reduceres med 1 time i 4. til 9. klasse, vil den årlige besparelse være kr. 2.903.000. 0.-3. klasse er ikke medtaget i blokken, da der er indført samordnet indskoling for 0.-2. klasse i Assens Kommune, og timetallet i 3. klasse er på minimumstimetallet. Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Denne blok vil medføre ændret serviceniveauet. Det vil således være nødvendigt at nedjustere Assens Kommunes mål på skole- og uddannelsesområdet. 1

Reduktionsblok nr. 2 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Reduktion med 50% normering i sidste åbningstime i SFO kontonr. (beløb i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 03.22.05-2.037-2.037-2.037-2.037 Indhold i Tildelingen ændres således, at normeringen reduceres med 50%, den sidste time af SFO ernes åbningstid. Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger Andre bemærkninger Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Det må formodes, at der ikke er fuld belægning i SFO den sidste time. Konsekvensen kan blive, at reduktionen i praksis i nogle SFO er fordeles ud over dagene, da der skal være minimum 2 voksne i SFO en også den sidste time af dagen. UH/ML/10.06.08/11.06.08 1

Reduktionsblok nr. 3 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Afskaffelse af samordnet indskoling kontonr. (beløb i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 03.22.01-3.899-7.930-7.930-7.930 Indhold i Afskaffelse af samordnet indskoling fra 1/8 2009. Det betyder, at 0.-2. klasser reduceres fra 26 timer pr. uge til vejledende timetal. Samt at der reduceres med 8 ugentlig pædagogtimer pr. klasse. Der er i beregningen indregnet en ekstra udgift til pasning i SFO, såfremt samordnet indskoling afskaffes. Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Valg af flere tilvalgsblokke på skoleområdet vil påvirke den endelige beregning af normeringen og dermed beløbsstørrelsen. Mængdeforudsætninger 2009 2010 2011 2012 Antal børnehaveklasser 22 22 22 22 Antal 1. klasser 25 25 25 25 Antal 2. klasser 25 25 25 25 Andre bemærkninger Samordnet indskoling betyder sammenhæng og helhed i børnenes dagligdag og en fælles tilgang til skolegangen, som omfatter alle børn i 0. 2. klasse. Erfaringer fra skoler med samordning er, at det giver tid og ro til at undervise og tilgodese alle elever, både de der skal have ekstra hjælp og de, der har brug for udfordringer. Der er mulighed for en varieret undervisning, der både stimulerer læseindlæringen og praktisk-musiske aktiviteter. Pædagogerne yder et socialpædagogisk arbejde, støtter inklusionsprocessen og med flere voksne f.eks. i pauser behandles og minimeres konfliktniveauet. Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Afskaffelse af samordnet indskoling vil medføre ændret serviceniveau. Det vil således være nødvendigt at nedjustere Assens Kommunes mål på skole- og uddannelsesområdet. 1

Reduktionsblok nr. 4 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Reduktion af midler til inklusion i folkeskolen kontonr. (beløb i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 03.22.01-699 -1.679-1.679-1.679 Indhold i Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Tildeling til inklusion reduceres fra den 01.08.09 med 0,02 ugentlige timer pr. elev i 0-9 klasse. Det ugentlige timetal reduceres hermed fra 0,07 til 0,05 timer pr. elev i 0-9 klasse. Valg af flere tilvalgsblokke på folkeskoleområdet vil påvirke den endelige beregning af normeringen og dermed beløbsstørrelsen. Mængdeforudsætninger 2009 2010 2011 2012 Antal elever i 0.-9. klasse 4.642 4.642 4.642 4.642 Andre bemærkninger Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Inklusion betyder at være en del af, og timerne bruges til at inkludere elever i de almindelige klasser. Det er ofte elever med AKT (Adfærd-Kontakt-Trivsel) problemer, men det kan være mange forskellige problematikker, i tilknytning til undervisningen, der løses med inklusionsmidlerne. En plads i et AKT-tilbud koster ca. 300.000 kr. incl. den sociale del. Der er p.t. ikke ledige pladser i kommunens egne tilbud. Hvis timetallet til inklusion på skolerne reduceres, vil der være flere børn, der henvises til AKT-tilbud. Samtidig vil det gå ud over undervisningen i normalklasserne, da muligheden for at arbejde med de børn, der har adfærdsvanskeligheder, begrænses. Det vil også reducere muligheden for at tilgodese de børn, der har særlig gode evner. 1

Reduktionsblok nr. 5 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Reduktion af tildeling til specialklasserne kontonr. (beløb i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 03.22.01-357 -855-855 -855 Indhold i Tildeling til specialklasser reduceres fra den 01.08.09 med 0,26 ugentlige lektioner pr. elev. Det ugentlige antal lektioner pr. elev reduceres hermed fra 4,31 til 4,05. Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger 2009 2010 2011 2012 Antal elever 180 180 180 180 Andre bemærkninger Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Der er i budgettet i forvejen indregnet gradvis indfasning af rammereduktion i specialklasser fra 01.01.09, med 1 % i 2009. Reduktion i antallet af lektioner pr. elev i specialklasserne vil betyde mindre tid til den enkelte elev. Dette kan være medvirkende til, at flere elever får behov for ekstra individuel støtte. 1

Reduktionsblok nr. 6 Politikområde Tilvalgsblok Uddannelsespolitik Lukning af juniorklubber Beløb kontonr. (beløb i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 03.22.05-1.988-1.988-1.988-1.988 Indhold i Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Lukning af juniorklubtilbud ved folkeskolerne i Assens Kommune Ingen Mængdeforudsætninger 2009 2010 2011 2012 Antal elever i 4.-6. kl. 1.419 1.419 1.419 1.419 Beregnet antal klubbrugere* 356 356 356 356 *Belægning marts 2008 = 25,1% Andre bemærkninger Der er pr. 1. august 2007 gennemført en omlægning af tilbud vedrørende juniorklubber, således at der er et tilbud til børn i 4. til 6. klasse på alle folkeskoler i kommunen. 12 skoler har valgt at organisere klubben under skolefritidsordningen. 3 skoler har valgt at organisere klubben under Ungdomsskolen. Der er tale om et nettobudget, hvor forældrebetalingen samt søskenderabat og fripladstilskud er indregnet. Der er i 2008 vedtaget en besparelse på 1 mio. kr. i 5/12 år = 417.000 kr. Besparelsen slår fuldt ud igennem i 2009. Der er ikke krav i folkeskoleloven om oprettelse af juniorklubtilbud. Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Der vil ikke være et klubtilbud for eleverne i 4.-6. klasse. 1

Ønskeblok nr. 1 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Undervisning af og sprogstimulering for tosprogede børn/elever i Assens Kommune kontonr. (beløb i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 03.22.01 2.216 2.216 2.216 2.216 Indhold i Tilførsel af yderligere ressourcer til undervisning af tosprogede elever og sprogstimulering af tosprogede førskolebørn i Assens Kommune, således at tilbuddet opfylder lovens minimumskrav. Følgende opgaver er omfattet af området: Basisdansk for nyankomne tosprogede elever og tosprogede elever med store sproglige vanskeligheder samt supplerende danskundervisning Sprogstimulering til 3-årige der er indskrevet i dagtilbud Tilbud om sprogstimulering til tosprogede børn der går hjemme i egen familie Orientering til forældrene om tilbuddene og om betydningen af at børnene deltager i sprogstimulering Sprogscreening og visitering af alle treårige, femårige, skolestartere og skoleskiftere til undervisning i dansk som andetsprog Undervisning i dansk i Ungdomsskolen for sent ankomne tosprogede unge Faglig vejleder 18 timer ugentlig Tolkebistand Modersmålsundervisning Befordringsgodtgørelse Øvrige omkostninger Der vedlægges oversigt over budget til de beskrevne opgaver. Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke 1

Ønskeblok nr. 1 Mængdeforudsætninger 2009 2010 2011 2012 Antal tosprogede elever 145 145 145 145 Heraf elever med behov for støtte til sprogtilegnelse 98 98 98 98 Antal elever - modersmålsundervisning 10 10 10 10 Antal elever - sprogstimulering (2 lektioner pr. uge) 33 33 33 33 Antal elever - Sprogscreening (4 timer) 33 33 33 33 Antal timer pr. uge til undervisning af tosprogede elever 212 212 212 212 Andre bemærkninger I 2009 er der afsat 4.188.000 kr. For at Assens Kommunes tilbud opfylder lovens minimumskrav på området er udgifterne beregnet til i alt 6.404.000 kr. inkl. prisfremskrivning. Der er udarbejdet en håndbog vedr. organisering og retningslinjer for undervisning af dansk som andetsprog, hvor niveau og krav til området er udspecificeret. Håndbogen kan ses på Assens kommunes hjemmeside. Notat vedr. Analyse af behov for dansk som andetsprog og sprogstimulering til børn fra 3-årsalderen, er vedlagt som bilag. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev 2- sprogsundervisningen organiseret med udgangspunkt i den ramme, der var til rådighed i 3 af de 6 gamle kommuner. Der blev udarbejdet et oplæg til organisering af 2-sprogsundervisning, som blev forelagt og godkendt på Børne- og Undervisningsudvalget den 4. juni 2007. På mødet d.4. juni blev det samtidig besluttet, at der i 2007 skulle udarbejdes en analyse af behovet for dansk som andetsprog og sprogstimulering til børn fra 3-årsalderen, således at kommunens tilbud bliver bragt i overensstemmelse med lovens minimumskrav på området. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 4a hvoraf det fremgår, at kommunen har pligt til at give alle tosprogede børn fra 3-årsalderen sprogstimulering, hvis det enkelte barn vurderes at have behov for det. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning af børn fra EU samt fra Færøerne og Grønland Forvaltningslovens 7, stk. 1 Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Konsekvensen af vil være, at der, med de opstillede forudsætninger, er mulighed for, at tilbyde den undervisning som loven foreskriver til modersmålsundervisning, sprogscreening, basisdansk, supplerende danskundervisning og sprogstimulering på førskoleområdet. 2

Ønskeblok nr. 2 Politikområde Tilvalgsblok Uddannelsespolitik Praktisk støtte til elever i folkeskolen undervisning/sfo Beløb kontonr. (beløb i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 03.22.01 566 566 566 566 Indhold i Udgifter til praktisk støtte til elever i folkeskolen Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger 2009 2010 2011 2012 Antal elever 3 3 3 3 Andre bemærkninger I forbindelse med kommunesammenlægningen er der ikke afsat midler til praktisk støtte til elever i kommunens folkeskoler. I 2008 er udgiften beregnet til 300.000 kr. KL har oplyst, at når det drejer sig om normalbegavede elever med fysisk handicap, er der lovhjemmel i Serviceloven 44. Såfremt det er elever med behov for specialundervisning med fysisk handicap henvises til Bekendtgørelse nr. 1373 af 15.12.2005 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. I 2009 er der 3 normalbegavede elever med fysisk handicap. Det er endnu uafklaret, om udgiften skal ligge i Skole og Undervisning eller Handicap. Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Børn med fysisk handicap har krav på personlig hjælp, jf. Serviceloven 86, stk. 2. 1

Ønskeblok nr. 3 Politikområde Uddannelsespolitik Tilvalgsblok Beløb Elever på CSV (Center for Specialundervisning for Voksne) uden abonnementsordning kontonr. (beløb i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 03.22.17 1.263 1.263 1.263 1.263 Indhold i Merudgifter såfremt abonnementsordningen med CSV ikke videreføres i den nuværende form. Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger 2009 2010 2011 2012 Sindslidende, hjerneskadede og elever med generelle vanskeligheder 44 44 44 44 Pris pr. elev 57.597 57.597 57.597 57.597 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 20 20 20 20 Pris pr. elev 293.168 293.168 293.168 293.168 Andre bemærkninger Der er indgået entreprenøraftale (abonnementsordningen) med kommunerne på Fyn, som efter behov kan trække på de ydelser, som CSV leverer. Forbruget af ydelser i de enkelte kommuner svinger fra år til år. Ordningen bæres af et solidarisk princip, hvor udgifterne fordeles efter indbyggertal. Abonnementsordningen for 2009 er beregnet til kr. 7,1 mio. ud fra indbyggertallet. Såfremt Assens Kommune selv afholder udgiften, vil udgiften for 2009 blive kr. 8,3 mio. med det nuværende elevtal. Entreprenøraftalen evalueres i øjeblikket, og der vil i løbet af sommeren blive truffet endelig afgørelse om, hvorvidt abonnementsordningen skal videreføres i den nuværende form. CSV s ydelser består af en ungdomsuddannelse for elever med særlige behov og en kursusundervisning, der primært retter sig mod psykisk udviklingshæmmede, sindslidende og senhjerneskadede. Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Såfremt abonnementsordningen opsiges, kan det nuværende serviceniveau bibeholdes. 1

Ønskeblok nr. 4 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Tilskud til SFO (skolefritidsordning) på alle friskoler i Assens Kommune kontonr. (beløb i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 03.22.10 1.077 1.077 1.077 1.077 Indhold i Tilskud til børn fra Assens Kommune i SFO på alle friskoler i Assens Kommune. Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger 2009 2010 2011 2012 Antal elever Glamsbjerg Fri- og 64 64 64 64 efterskole Antal elever Frøbjerg-Orte 82 82 82 82 Friskole Antal elever Friskolen i 23 23 23 23 Jordløse Antal elever Køng 12 12 12 12 Idrætsfriskole Antal elever Strandmølleskolen 109 109 109 109 I alt 290 290 290 290 Pris pr. elev netto 5.179 5.179 5.179 5.179 Andre bemærkninger Total udgift pr. år for tilskud til alle elever, fra Assens Kommune, som benytter SFO ved private skoler ved Assens Kommune, er ca. 1,5 mio. kr. Når der i 2009 og overslagsårene søges om 1.077 mio. kr. skyldes det, at tilskud til Frøbjerg-Orte Friskole i forvejen er indlagt i Budget 2009 og overslagsårene. I to af Assens Kommunes tidligere kommuner, Glamsbjerg og Aarup, er der indgået aftale mellem kommunen og henholdsvis Glamsbjerg Fri- og efterskole og Frøbjerg-Orte Friskole om oprettelse af SFO. Disse aftaler blev videreført uændret i Assens Kommune. Tilskuddet gives børn med bopæl i Assens Kommune, og der dækker søskendetilskud og fripladstilskud på samme vilkår som ved kommunens øvrige SFO er. Byrådet har den 29.04.08 besluttet, at aftaler med henholdsvis Glamsbjerg Fri- og efterskole og Frøbjerg-Orte Friskole opsiges. Aftalen med Glamsbjerg Fri- og efterskole udløber pr. den 31.12.08, og aftalen med Frøbjerg-Orte Friskole opsiges med virkning fra 2010 (aftalen er indgået i 2000 og er uopsigelig i 10 år). Samtidig blev det besluttet, at der i forbindelse med budget 2009, skulle udarbejdes en tilvalgsblok, på retningslinjer og tilskud, såfremt der ydes 1

Ønskeblok nr. 4 kommunalt tilskud til alle elever, fra Assens Kommune, som benytter SFO ved private skoler i Assens Kommune. Denne blok er beregnet på baggrund af de retningslinjer, der gælder for aftalen med Frøbjerg-Orte Friskole om tilskud til SFO. Retningslinjer vedlagt. Tilskuddet pr. elev er beregnet som udgiften pr. barn i kommunal SFO tillagt 9% i bygningstilskud, svarende til det tilskud, der i øjeblikket ydes til Frøbjerg-Orte Friskole. Nettotilskuddet er fratrukket bidrag til staten samt forældrebetaling og tillagt udgift til søskenderabat og friplads. Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Ved oprettelse af aftaler med alle friskoler i Assens Kommune om tilskud til SFO, vil friskolerne, i stedet for statstilskud få et kommunalt tilskud, svarende til udgiften pr. barn i SFO på folkeskolerne tillagt 9 % til bygningsudgifter. Forældre til børn i SFO på friskoler, i Assens kommune, betaler samme takst i forældrebetaling som, der betales for børn i kommunale SFO er og er underlagt samme betingelser for søskenderabat og fripladstilskud. Forældre til børn i SFO på friskoler uden for kommunen har andre vilkår. Tilskud til børn i SFO på alle friskoler i Assens Kommune betyder en årlig merudgift på ca. 1,5 mio kr. Kommunerne er ikke lovmæssigt forpligtet til at yde tilskud til skolefritidsordninger på friskoler. 2

Ønskeblok nr. 5 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Takstforhøjelse til UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn) kontonr. (beløb i 1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 03.22.14 258 286 292 292 Indhold i Forhøjelse af taksten til UUO pga. pensionsforpligtigelse Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger Andre bemærkninger 2009 2010 2011 2012 Antal indbyggere* i Assens 42.054 42.054 42.054 42.054 Takstforhøjelse pr. indbygger 6,14 6,81 6,93 6,93 Pris pr. indbygger incl. takstforhøjelse 81,81 82,48 82,60 82,60 *UUO har anvendt indbyggertallet pr. 1/1 2007 til beregning af taksten for 2009-2011. I henhold til Lov nr. 298 af 30. april 2003 om valg af uddannelse og erhverv er UUO oprettet som et tværkommunalt samarbejde mellem de nuværende 5 fynske kommuner: Assens, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg og Odense. De 5 kommuners samarbejde om at opbygge, drive og udvikle UUO er aftalt og reguleret i samarbejdsaftalen pr. 1. juni 2004 (revideret pr. 1. januar 2007). Der blev i beregningerne i 2003/2004 ikke taget højde for at indregne pensionsforpligtelse til overenskomstansatte vejledere og pensionsforpligtelse til tjenestemænds tillæg. Efter afholdt møde mellem de fem kommuner, er det aftalt, at hver af de 5 kommuner lægger problemstillingen frem til politisk drøftelse og prioritering. Ifølge samarbejdsaftalen skal alle 5 kommuner være enige, det betyder, at takstforhøjelsen kun bliver effektueret, hvis alle 5 kommuner stemmer for. UUO oplyser, at de er nødsaget til at indskrænke drift og dermed sænke niveauet på vejledningen, såfremt udgifterne til pensionsbetaling ikke indregnes i kommunernes betaling til UUO. Taksten til UUO udgør, før takstforhøjelsen, 75,67 kr. pr. indbygger. 1

Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Ønskeblok nr. 5 Såfremt udgifterne til pensionsbetaling indregnes i kommunernes betaling, kan det nuværende serviceniveau bibeholdes. Hvis der ikke opnås enighed i alle 5 kommuner om at inddække den samlede ikke indregnede pensionsforpligtelse, vil kommunerne efterfølgende i fællesskab skulle foretage den fornødne prioritering/tilpasning af UUO s opgaver. 2