Forslag til reduktioner (1,5% puljen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15"

Transkript

1 Forslag til reduktioner (1,5% puljen) I hele kr priser Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling RED1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver RED2 Afskaffe julegaven til alle medarbejdere RED3 TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger RED4 Opstramning medarbejdermobiltelefoner i udlandet RED5 Dagtilbud - Omlægning af arbejdsopgaver RED6 Borger og Arbejdsmarked - Personaleudgifter RED7 Psykiatri og handicap - Visitationsteamet RED8 Sundhed - lønreduktion RED9 Pleje og omsorg - lønomkostning RED10 Vikarpuljer Intern Service reduceres (pet) RED11 Skoleafdeling - reduktion af normering RED12 Børn og familier - Tværsektorel indsats RED13 Administrationen under Kultur og Fritid RED14 Trafik, Park og Havne - Effektivisering af bestillerteamet RED15 Koncernservice RED16 Ændret kanalstrategi og kortere åbningstid for borgere Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i alt Erhversudvalget RED17 Erhvervsudviklingspulje RED18 Udviklingspulje for turisme Erhversudvalget i alt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget RED19 Andre sundhedsudg. - befordringsgodtgøresle Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt Socialudvalget RED20 Reduceret anvendelse af Ældremilliarden Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge på RED21 fritvalgsområdet RED22 Ændring af bad til 1 gang om ugen Socialudvalget i alt Sundheds- og Psykiatriudvalget RED23 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet RED24 SP-udvalgets særlige sundhedspulje RED25 Tværgående konsulentfunktion RED26 Skærpet visitation til midlertidige botilbud RED27 Skærpet visitation til socialpædagogisk støtte RED28 Overgang fra barn til voksen Sundheds- og Psykiatriudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget RED29 Belysning på private fællesveje RED30 Vejbelysning RED31 Spotsprøjtning RED32 Juletræer spares væk RED33 Reduktion af positiv budgetpulje - 1,5% Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne-, Unge- og Familieudvalget RED34 Gevinster fra Den Åbne Skole (Skoler) RED35 Kompetenceløft (Skoler) RED36 Kompetencecenter Kalvehave (Skoler) RED37 Udslusning til ungdomsuddannelse fra KCK (Skoler) RED38 Ungdomsskolen (Skoler) Side 1 af 69

2 Forslag til reduktioner (1,5% puljen) I hele kr priser RED39 Ungdomsskolens bygninger (Skoler) RED40 SFO bygning Mern (Skoler)* RED40 *SFO bygning Mern - anlæg nedrivning (Skoler) 762 1) RED41 Pedelbygning og SFO bygning Svend Gønge-skolen (Skoler)** **Pedelbygning og SFO bygning Svend Gønge-skolen - anlæg RED41 nedrivning (Skoler) 914 2) RED42 Skolebustransport (Skoler) Mangler Mangler Mangler Mangler RED43 Effektiv planlægning af skoleåret (Skoler) RED44 Ændringer i midlerne til materialer i skoleklubber (Skoler) Fælles ledelse af skoleafdeling og dagtilbud i Mern RED45 (Skoler/Dagtilbud) RED46 Etablering af korttidsinstitution for unge mellem 13 og 16 år (B&F) RED47 Mobilisering af netværks aflastnings- og plejefamilier (B&F) RED48 Etablering af børne- og familiekoordinatorfunktion (B&F) RED49 Ændret anvendelse af familierådgivningen (B&F) Ændret anvendelse af psykologressourcerne på skolerne RED50 (B&F) RED51 Ændret indsats for børn og unge, der ikke kommer i skole (B&F) RED52 Færre elever i eksterne tilbud (Skoler) hænger sammen med ovenstående RED53 Nedlæggelse af korpset af pædagogiske vejledere på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) RED54 Tilpasning af gæsteordningernes kapacitet til et færre antal dagplejere (Dagtilbud) RED55 Nedlæggelse af læringskonsulenter (Skoler) RED56 Reduktion af budgetpulje til skolekørsel RED57 Reduktion af kompetenceløftmidler på skolerne RED58 Reduktion af diverse puljer fællesområdet Børne-, Unge- og Familieudvalget i alt Kultur-, Idræts- og Fritidsuvalget RED59 Folkeoplysningsrådets udviklingspulje RED60 Folkeoplysningsrådets kursuspulje RED61 Pulje til kunst i det offentlige rum RED62 Drifts og tilskudsaftale Mønshallerne/Møn Svømmehal Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i RED63 Vordingborg(betinget af anlægsudgift) Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i RED63 Vordingborg - anlæg ) Kultur-, Idræts- og Fritidsuvalget i alt total Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser 1) anlægsudgift medtaget i investeringsoversigt 2) anlægsudgift medtaget i investeringsoversigt 3) anlægsudgift medtaget i investeringsoversigt Side 2 af 69

3 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver i forhold til Kerneydelsen Forslag nr. 1 Gennemgå samtlige afdelinger for kan og skal opgaver set i forhold til løsning eller understøttelse af kerneydelsen.

4 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Afskaffe julegaven til alle medarbejdere Forslag nr. 3 I alt Afskaffe julegaven Der købes i dag en julegave til alle medarbejdere i kommunen. Det er en fin gestus som en del medarbejdere værdsætter, men midlerne kan måske prioriteres til noget endnu bedre.

5 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag nr. 3 Skift til TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger I alt Skift til TeleNor SKI-aftale på ADSL-forbindelser Tilpasning af refusionstakst på egenbetaling af ADSL fra maks. 350 kr. pr. md til 130 kr. pr. md, anslået Kommunen bruger p.t kr. pr. år på at købe ADSL-forbindelser til mearbejderopkoblinger på den nuværende TDC SKI-aftale. Kommunen kan i stedet vælge at flytte disse ADSL-abonnemter fra TDC til den nye Telenor SKI-aftale med mulighed for maks. 20/2 forbindser. På den nuværende TDC-aftale er der p.t. 46 medarbejder der har en teoretisk mulighed for at have 50/5 hastighed, og som derfor har en lille risiko for at få nedsat sin hastighed, hvorimod de øvrige 137 medarbejdere idag har 20/1 eller mindre i hastighed. Der vil i forbindelse med flytningen være en risiko for at nogle medarbejder har tilkøbt tillægsprodukter fra TDC ovenpå deres medarbejder bredbånd, som de så må give afkald på. Hvis der skal være rimelighed i denne omlægning, bør der også ske en tilpasning af det nuværende max. beløb på 350 kr. pr. md., som kan gives i refusion til udlæg for evt. egenbetaling af alternative private internetopkoblinger, således at det nedsattes tilsvarende til 130 kr. pr. md. Det anslås at der max. vil være 20 medarbejdere der vil blive berørt af dette, og at nok i gns. giver refusioner svarende til omkring 225 kr. pr. md.

6 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag nr. 4 Opstramning af regler for anvendelse af medarbejdermobiltelefoner i udlandet I alt Reduktion i den nuværende udlandstrafik på 20% Nuværende forbrug: fastnet til udlandet = kr. for hele Mobiltelefoner samtaler til og fra udland + datatrafik i udland = kr. = i alt kr. Der arbejdes med en reduktion på 20% = kr. Reduktionen skal ske ved udarbejdelse af retningslinier til personalet omkring brug af fastnet og mobiltelefoner, byggende på et rapportering og kontrolsystem.

7 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Dagtilbud kt. 6 - Reduktion af normeringen Forslag nr. 5 I alt Omlægning af arbejdsopgaver Antal stillinger -0,10-0,10-0,10-0,10 I alt -0,10-0,10-0,10-0,10

8

9 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Borger og Arbejdsmarked Forslag nr. 6 I alt ,5 årsværk reduktion i øvrige personeudgifter Besparelsen udgør kr. Dette svarer til mere end to årsværk. Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse indenfor området beskæftigelse, udannelse og ydelser. Besparelsen vil konkret betyde en reduktion med 1,5 årsværk svarende til kr. og en yderligere reduktion af udgifter til Opkvalificering, kurser og personaleudgifter (forplejning) på kr. Besparelsen vil betyde længere sagsbehandlingstid på myndighedsområdet generelt. Hvad enten besparelsen rammer den administrative bistand, eller den generelle sagsbehandling, eller specialområder, vi besparelsen betyde, at der er opgaver der fordeles på de resterende myndigheds sagsbehandlere, og der dermed generelt vi ske en forlængelse af sagsbehandlingstider. Forlængelse af sagsbehandlingstider vil generelt betyde en stor risiko for øgede udgifter til forsørgelse. Indsatsen på kontanthjælpsområdet er i dag stabiliseret og set i et landsperspektiv er de generelle resultater og effekter sammenlignelige med landsgennemsnittet. Dog er Vordingborg Kommune præget af en særlig demografi, med en meget høj andel af borgere uden uddannelse / ufaglærte, og en forholdsvis høj andel af borgere på offentlig forsørgelse. Vordingborg deler i denne sammenhæng vilkår med andre kommuner på sjælland med tilsvarende geografisk afstand til københavnsområdet. Denne demografi rammer særlig ungeområdet, hvor Vordingborg ligesom sammenlignelige kommuner har en stor andel af unge på offentlig forsørgelse og mange unge der ikke påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Kontanthjælpsområdet (inkl. ydelsesområdet) arbejder i øjeblikket intensivt på at øge og effektivisere borgerindsatsen, således at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid kan blive nedbragt og flere borgere kan komme hurtigere i arbejde eller uddannelse. Dette sker i særlig grad ved at prioritere den tidlige indsats, indsatsen for at få unge i uddannelse og den virksomhedsrettede indsats. Da borger og arbejdsmarked i langt overvejende grad er en myndighedsafdeling betyder dette, at stor set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. I december 2013 udstedte arbejdstilsynet et påbud til Borger og Arbejdsmarked, om at afhjælpe det som Arbejdstilsynet anså for et for stort arbejdspres på centrale myndighedsteams. I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende

10 budget6overskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig forsørgelse. 1,5 årsværk I alt

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beparelser på sagsbehandlingstid og telefontid i visitationsteamet Psykiatri og handicap Forslag nr. 7 I alt Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Reduktionen på på konto 6 kan kun opnås i visitationsteamet ved at reducere muligheden for telefonisk kontakt til sagsbehandler og forlænge sagsbehandlingstiderne. Dette vil på længere sigt have en negativ effekt for borgerne, da teamet i forvejen kun har telefontid en gang om ugen og teamet i forvejen ikke kan overholde tidsfristerne. Det er også samme personale der skal sikre gennemførelsen af de øvrige besparelser. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdspresset i teamet og i maj laver det opfølgende besøg for at sikre at arbejdspresset er reduceret, dette vil der ikke være mulighed for at mindske. Besparelsen vil også betyde at der ikke er mulighed for at gennemføre lovpligtig personlig tilsyn med borgere placeret i andre kommuner. Besparelsen vil også betyde at muligheden for korrekt styring af områdets økonomi forringes væsenligt.

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sundhed kt.6 - lønreduktion Forslag nr. 8 I alt Lønreduktion Afdeling for Sundheds konto 6 budget rækker kun lige til 4,7 årsværk fordelt på ledelse, administration, kommunikation og udvikling (herunder ansøgning om puljemidler, projektstyring og evaluering). Staben skal, udover politisk sagsbehandling, samarbejde med Region Sjælland og andre centrale sundhedsaktører, servicere en bred faglig portefølje fra rusmidler over sundhedspleje og tandpleje til genoptræning/rehabilitering. Herudover varetager den administrative stab den løbende udviklingsdialog med resten af kommunens fagområder om forebyggende tiltag i henhold til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, det tværkommunale samarbejde med frivilligsektoren, daglig drift af kommunens sundhedscentre og venlig betjening af mange daglige henvendelser vedrørende sundhedsydelser generelt. På den måde er afdelingens kerneydelse et væsentligt bidrag til visionen om at være en sund kommune. Da budget til kurser, IT mv. i forvejen er relativt lille kan reduktionen kun ske på lønkontoen. Dette vil allerede fra 2016 medføre overvejelse om konvertering af fuldtidsstillinger til deltid, hvilket, ud over de mindskede muligheder for tværgående samarbejde og udvikling, vil medføre alvorlige fastholdelses- og rekrutteringsproblemer.

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Pleje og omsorg konto 6 Forslag nr. 9 I alt Reduceret lønomkostning ved afgang af personale Reduktion af lønomkostning med kr. på konto 6 anvendes til koordination af tidlig indsats og bosætningsindsats. -0,2-0,2-0,2-0,2 I alt -0,2-0,2-0,2-0,2 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Vikarpuljer Intern Service reduceres (pet) Forslag nr. 10 I alt Løn - vikarer - budget for Intern service personale i Langebæk, Vordingborg og Præstø bortfalder. Vikarindsatsen vurderes samlet til ½ årsværk ½ ½ ½ ½

15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag nr. 11 Administationen under skoleafdelingen I alt Reduktion i normeringen Normeringen i skoleafdelingen reduceres med 3 timer ugentlig timer. Reduktion i normeringen

16

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bidrag til etbalering af en særlig tværslektoriel indsats, der skal sikre job og uddannelse til familier i særligt udsatte positioner Forslag nr. 12 I alt Der etableres et særligt team af medarbejder på tværs af afdelingerne Job- og Arbejdsmarked, Børn og Familie og Sunhed, der skal sikre én indgang til kommunen for denne gruppe af familier, der er i særligt udsatte positioner med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af de kommunale sektorer.

18 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag nr. 13 Administrationen under Kultur og Fritid I alt Reduktion i normeringen Den samlede normering på kultur og fritidsforvaltningen reduceres med 2,8 ugentlig time Reduktion i normeringen

19

20 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Effektivisering af bestillerteamet Forslag nr. 14 I alt Besparelsen søges fundet ved at øge effektiviteten hos bestillerteamet mht. bestilling af især ydelser på det grønne område. 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt 0,5 0,5 0,5 0,5

21 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Arbejdsgangsanalyser og centralisering af administrative opgaver Forslag nr. 15 I alt Arbejdsgangsanalyser og centralisering af administrative opgaver Arbejdsgangsanalyser og centralisering af administrative opgaver. Se sagen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 19. august 2015 samt notatet om potentiale ved centralisering af administative opgaver fra konsulentfirmaet Implement. reduktion i antal administrative medarbejdere I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ny kanalstrategi og reduceret åbningstid for borgere Forslag nr. 16 I alt Borgerne skal i langt højere grad end nu betjene sig selv digitalt på nettet. En ændret kanalstrategi og reduceret åbningstid for borgere kan være med til at skubbe udviklingen videre. Besparelserne findes i borgerservicefunktioner, hvor kortere åbningstid og flere ugentlige lukkedage betyder færre ressorcer. Der vil blive taget hensyn til nuværende antal henvendelser og forventninger til digitaliseringen når det udvælges hvilke steder der skal reduceres. Se notatet ændret kanastrategi og kortere åbningstid for borgere. 0,5 1,0 1,0 1,0 I alt 0,5 1,0 1,0 1,0

23 Erhvervsudvalget Udviklingspuljen - Erhvervsudvikling Forslag nr. 17 I alt Forslaget går ud på at reducere puljen til erhvervsudvikling med kr Besparelsesforslaget bevirker, at der vil være færre midler til projekter med erhvervsfremme som formål. Efter reduktionen vil der være cirka 2,4 mio. kr. til udvalgets disposition til formålet.

24 Erhvervsudvalget Udviklingspuljen - Turisme Forslag nr. 18 I alt Forslaget reducerer udviklingspuljen for turisme med kr Forslaget bevirker, at der vil være færre midler til projekter, som støtter udviklingen af turismeerhvervet i kommunen. Efter reduktionen vil der være cirka kr til udvalgets disposition.

25 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Overskrift UA-udvalgets forslag til nye indsatser og forslag til reduktioner der understøtter Vordingborg kommunes vision. Forslag nr. 19 I alt Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør Reduktion af restbudget vedrørende individuel handicapkørsel, hvor drift og budget er overført til kørselskontoret pr. 1. januar 2014.

26 Socialudvalg Reduceret anvendelse af Ældremilliarden Forslag nr. 20 I alt Praktisk hjælp og hovedrengøring på plejecentre reduceres Forebyggende besøg reduceres Forandringsagenter og Bevægelsesagenter reduceres Tidlig indsats i form af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske samt Bo-og naboskabssygeplejerske, reduceres Med Ældremilliarden blev Vordingborg Kommune tilført puljemidler i 2014 og 2015 og fra 2016 tilføres midlerne som bloktilskud. Puljemidler kunne alene i 2014 og 2015 anvendes til ikke budgetlagte aktiviteter. Socialudvalget udbyggede den ellers budgetlagte rehabiliterende og forebyggende indsats og har opnået den helt særlige effekt at lokalområder blomstrer, det frivillige liv ligeså, teknologi afprøves og anvendes og tilgængelighed er udbygget på alle pleje og aktivitetscentre med accesspoints og med informationstavler (2015). I praksis understøtter indsatsen den fremtidige vision 2030 og ved en ændret prioritering til andre formål vil indsatsen udelukkende kunne finde sted på en eller to lokaliteter i kommunen. Udover reduktion i den forebyggende og rehabiliterende indsats er der under puljen etableret tidlig indsats, der bl.a. hindrer genindlæggelse på sygehus. Den tidlige indsats består af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske og Bo- og naboskabsygeplejerske. Praktisk hjælp og hovedrengøring på plejecentre reduceres (SOSU-arbejde) -2,1-2,1-2,1-2,1 Forebyggende besøg reduceres (Sygepleje) -1,1-1,1-1,1-1,1 Forandringsagenter og Bevægelsesagenter reduceres (Sygepleje) -7,4-7,4-7,4-7,4 Tidlig indsats i form af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske samt Bo-og naboskabssygeplejerske, reduceres (Sygepleje) -8,1-8,1-8,1-8,1 I alt -18,7-18,7-18,7-18,7 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for SOSU-medarbejdere og sygeplejersker.

27 Socialudvalg Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge på fritvalgsområdet Forslag nr. 21 I alt Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge på fritvalgsområdet Cirka 1360 borgere har visiteret rengøring i eget hjem. Cirka 600 borgere kan forventes at kunne blive revisiteret til hver 3. uges rengøring. Revisitation sker efter konkret og individuel vurdering. Reduktionen svarer for hver borger til 4,5 time om året. Beregningen er foretaget som et gennemsnit af timeprisen til distrikter og til private leverandører. Fordelingen forventes at være 200 borgere fra kommunale leverandører og 400 borgere fra private leverandører. Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge på fritvalgsområdet - konsekvens for kommunale leverandører* -1,0-1,0-1,0-1,0 I alt -1,0-1,0-1,0-1,0 * 33 % af reduktionen rammer kommunale leverandører. De personalemæssige konsekvenser for de private leverandører indgår ikke i beregningen.

28 Socialudvalg Ændring af bad til 1 gang om ugen Forslag nr. 22 I alt Ændring af bad til 1 gang om ugen borgere på fritvalgsområdet modtager bad mere end én gang om ugen, en visitation svarende til 129 timer pr. uge. Serviceniveauet er jævnfør Vordingborg Kommunes kvalitetsstandard på området bad minimum 1 gang ugentlig. Dette svarer til antal af visiterede timer på 34 timer om ugen. De fleste borgere er visiteret til mere end et bad ugentlig som følge af deres særlige behov, og de vil ved ændret visitation skulle kompenseres med visitation til øvre-/ nedre toilette. Besparelsespotentialet ligger hos de borgere, hvor der reelt kan skæres ned på frekvensen efter konkret og individuel vurdering. Det skønnes at der kan spares 25 timer i gennemsnit om ugen - både hverdag og weekend med en gennemsnitlig betaling på 320 kr. pr. time. Ændring af bad til 1 gang om ugen - kommunale leverandører* -0,6-0,6-0,6-0,6 I alt -0,6-0,6-0,6-0,6 * Det antages at 50 % af reduktionen rammer kommunale leverandører. De personalemæssige konsekvenser for de private leverandører indgår ikke i beregningen.

29 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag nr. 23 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet fra max. 18 måneder til max. 24 måneder I alt I dag bruges 18 mdr. intervallet til de børn og unge, som har god mundhygiejne, ingen cariesaktivitet, normale tandstillingsforhold og hvor der er godt samarbejde med barn og forældre. Altså der hvor man skønner, at der inden for de næste 18 mdr. ikke vil ske en udvikling i forekomst af huller i tænderne og hvor der ikke vil ske en uheldig udvikling af tandstillingen. Denne gruppe kan man overvej at udvide til kun at skulle komme hver 24 mdr. under forudsætning af, at diagnostikken følges op af røntgenkontroller samt diverse kontroller af mundhygiejne. Ulemper ved reduktion: Typisk kan et efterskoleophold, en skilsmisse, et dødsfald og lignende sociale begivenheder ændre mundhygiejneindsatsen med uheldige følger for tænder og tandkød. Såfremt der går længere mellem undersøgelsesintervallerne, forringes muligheden for at øge indsatsen og dermed forhindre sygdomstilvækst i en uheldig grad. Samtidig er der en veldokumenteret sammenhæng mellem socioøkonomiske faktorer og tandsundhed, som medfører, at børn i de mest ressourcesvage familier vil blive hårdest ramt på tandsundheden ved en intervaløgning. Det kan oplyses, at i Region Sjælland har kun Næstved og Faxe Kommuner statusintervaller over 18 måneder mens resten af kommunerne har max. intervaller på mellem 12 og 18 måneder. Tandlæge 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 Klinikassistent 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8

30 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag nr. 24 Nedlæggelse af Sundheds- og psykiatreiudvalgets særlige sundhedspulje I alt I forbindelse med budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen etableringen af en sundhedspulje, som det til enhver tid siddende sundhedsudvalg, efter beskrevne kriterier om relevans og krav om dokumentation af effekt, skulle kunne uddele til nye eller forstærkede sundhedsfremmende projekter/indsatser i kommunens fagområder eller virksomheder. Puljen udmøntes for en toårig periode. Den var i 2012/13 øremærket sundhedsfremmetiltag i psykiatri- og handicapområdet og sundhedsplejens indsats for unge mødre. Begge dele er evalueret positivt og har haft håndgribelige effekter i forhold til målgrupperne. I 2014/15 er puljen øremærket ungeforebyggelse med afsæt i Center for Rusmidler. Puljen har muliggjort udarbejdelsen af en bred, tværgående strategi for ikke mindst forebyggelse og behandling af unges hashmisbrug som er et stort problem med mange livslange følger. Samtidig har puljen muliggjort den fortsatte udvikling og drift af en særlig indsats overfor kommunens relativt mange unge mødre, der, via projektmidlerne, bliver bakket op i at mestre forældrerollen og komme videre i uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Ulemper ved reduktion: En nedlæggelse af puljen vil gøre det vanskeligere at igangsætte fokuserede forebyggelsesindsatser på tværs af kommunens fagområder, fordi sådanne nye tiltag kræver projektstyring, opfølgning og ressourcer til implementering af nye metoder. En reduktion vil mindske muligheden for en vifte af relevante, borgerrettede, forebyggelsestiltag.

31 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag nr. 25 Nedlægggelse af konsulentfunktion til tværgående sundhed I alt Afdeling for Sundhed har som opgave at understøtte forebyggende og sundhedsfremmende initiativer i alle kommunens fagområder. Tværgående sundhedsfremme er et væsentligt fokus i kommuneplanen, sundhedspolitikken og en række nationale anbefalinger - herunder Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Med den nuværende konsulentfunktion på kost- og motionsområdet har Afdeling for Sundhed haft mulighed for at bidrage til sundhedsaktiviteter og et skærpet sundhedsfokus i bl.a. socialpsykiatrien, handicapområdet (rygestop, madvaner, integrere bevægelse og udeliv i hverdagen), kontanthjælpsområdet og integrationsområdet (sund og billig mad, hvor kan man dyrke motion gratis og lokalt, etablering af sociale netværk, viden om sundhedsvæsenet). Der har i de forløbne år ligeledes været efterspørgsel på "madpakkearrangementer" i daginstitutioner, ligesom der ligger en forventning om samarbejde med skolevæsenet om sundhedsfremmedelen af skolereformen. Konsulentfunktionen bidrager ligeledes til tværfagligheden indenfor sundhedsområdets egen indsatser som konsulent i sundhedsplejens tilbud til unge mødre, i patientskolerne og som kost- og motionskonsulent overfor særlige målgrupper i Center for Rusmidler. Ulemper ved reduktion: Det bliver vanskeligere at indfri kommuneplanens og visionens ambitioner for sundhedsfremme uden denne ressource. Hvis den bortfalder kan Afdeling for Sundhed ikke længere tilbyde støtte og inspiration gennem praktisk sundhedsfremme i kommunens virksomheder, og det vil dermed være mere usikkert, om borgere i alle aldre bliver mødt af en sundhedsfremmende kommune, som de nationale forebyggelsespakker lægger op til og som visionen lover I alt

32 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag nr. 26 Besparelser på visitationen - skærpet visitation til midlertidige botilbud til afklaring efter Servicelovens 107 I alt Skærpet visitation til midlertidige botilbud til afklaring efter Servicelovens Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Reduktionen på 1,5% opnås ved at skærpe visitationen på midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, hvor borgere er i afklaringsforløb. Det skal gøres opmærksom på, at afklaringstilbuddene anvendes for at vurdere om borgeren kan leve i egen bolig med støtte eller de har brug for botilbud. En kortere intensiv indsats i form af 107 forebygger en længerevarende, tilsvarende dyr indsat i eget hjem. 107-insatsen understøtter samtidig den arbejdsmarkedsrettede indsats, så borgeren hurtigere bliver stabil og kommer i uddannelse og job. Flere af disse forløb er endt med at borgerne er blevet selvhjulpne og selforsørgerne. Der er derfor en række konsekvenser af en sådan besparelse.der vil være nogle borgere der vil få vanskeligere ved at bo i egen bolig, da de ikke er afklaret og støttet til at bo i egen bolig. De vil derfor kunne blive dyrere på sigt. Se bilag vedr. typiske afklaringsforløb. I 2014 blev der ialt anvendt godt 12,2 mio. kr på området og der arbejdes efter en besparelse på 0,5 mio. kr.

33 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag nr. 27 Besparelser på visitationen - skærpet visitation til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 I alt Skærpet visitation til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Der har i en årrække været pres på socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 og der er taget løbende initiativer for at hindre en udgiftsstigning og senest ved at omlægge 85 i Socialpsykiatrien. Se bilag vedr. socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85. Inden for bo og naboskaberne bruges 85 også i høj grad til at få ressourcerne til at strække længere ved at ydelserne gives i fællesskab ved f.eks. fælles spisning, aktiviteter, klubber mm. For at finde midler til fællespuljen, foreslås der en besparelse af de visiterede timer til 85 på 1,8 mio. kr. Konsekvenserne af besparelsesforslaget vil være mindre personale i weekender, aftner og nat og færre muligheder for fælles ture og udflugter.på sigt kan det for borgerne betyde ringere trivsel og igen øget behov for støtte. Besparelsesforslaget vil også gøre, at der ikke længere vil være det samme fællestilbud, som i dag tiltrækker borgere fra andre kommuner, hvor der ca er 120 medarbejdere inden for området, hvoraf 31 pct. bliver finansieret af borgere fra andre kommuner. Herved vil der være færre arbejdspladser i kommunen. I 2014 blev der ialt anvendt godt 33,4 mio. kr på området og der sigtes efter en besparelse på 1,8 mio.kr.

34 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag nr. 28 Overgang fra barn til voksen En anden stor udfordring for området er overgangen fra barn til voksen, hvor der ofte opstår problemstillinger, som kan være vanskelige at løse, og derfor dyrere end nødvendigt, da der er forskellige paragraffer for børneområdet og voksenområdet.der kunne opnås besparelser ved at voksenområdet overtog de mere komplicerede sager allerede når barnet fylder år. En passende metode kan aftales mellem de to afdelinger. Effekten kan ikke opnås allerede i 2016, men vil være der fremadrettet

35 Teknik- og Miljøudvalg Forslag til reduktion Belysning på private fællesveje Forslag nr. 29 I alt Vordingborg Kommune betaler i dag for vejbelysningen på mange private fællesveje. Dette er i strid med formålet med lov om private fællesveje, hvor det er beboerne på de private fællesveje, som selv står for vedligeholdelsen af den vej de bor på. Denne vedligeholdelse omfatter ligeledes drift og vedligeholdelse af belysningen på vejen. Mange kommuner har, uanset lovens formål, betalt for belysningen på disse veje, for at give borgerne tryghed i form af belyste veje. Såfremt Vordingborg Kommune vedtager at overdrage belysningen til borgerne på private fællesveje, vil der være en proces med selve overdragelsen, som vil koste væsentlige administrative kræfter. Herefter vil det være muligt at reducere udgifterne til vejbelysning med kr. i 2017 stigende til kr. i 2018 og fremefter. Såfremt forslaget ikke kan vedtages vil Vordingborg Kommune kunne blive mødt af et krav. Det skyldes, at de beboere på private fællesveje, som allerede nu selv betaler for belysningen på deres veje, behandles i strid med lighedsgrundsætningen. Derfor vil Vordingborg Kommune ende med at have yderligere udgifter til belysning på private fællesveje. I alt 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Teknik- og Miljøudvalg Forslag til reduktion Besparelse på vejbelysning Forslag nr. 30 I alt Efter udbuddet af drift og vedligehold samt modernisering af vejbelysningen, er det muligt at spare på belysningen. Priserne var meget gunstige. Derfor kan der spares kr., stigende til kr. i Stigningen skyldes, at der samtidigt investeres i LED pærer, så strømforbruget vil være faldende. Ved at udskyde besparelsen og investere i flere nye armaturer vil der kunne opnås en større besparelse på længere sigt. Driften af ny LED armaturer er meget billigere end de gamle, som blev sat op for mere end 25 år siden. I alt 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Teknik- og Miljøudvalg Indførelse af spotsprøjtning Forslag nr. 31 I alt For et nedbringe driftsomkostninger til ukrudtsbekæmpelse på udvalgte faste og løse belægninger foreslås spotsprøjtning indført. Spotsprøjtning udføres med specialsprøjte, der via sensorer dedekterer ukrudt, hvorved sprøjtning udelukkende sker på ukrudtet. Samtidig registreres sprøjtningerne via GPS, så man har overblik over behandlingen og dermed hvor sprøjtemiddel konkret er udbragt. Der er foretaget en 1. udvælgelse af arealer, der vil være velegnet til spotsprøjtning. Arealerne er især bymidterne i Præstø, Stege og Vordingborg. Yderligere er der udvalgt arealer med løse belægninger på blandt andet stier og idrætsanlæg. Ialt er m2 udpeget. Rent praktisk vil spotsprøjter kunne indlejes fra Guldborgsund kommune til en favorabel pris. Der er mulighed for at udvælge yderligere arealer og/ eller kantsten, hvorved besparelsen kan øges og arealerne samlet set kan fremtræde pænere. Konsekvens: Indførelse af sprøjtning vil kræve en dispensation for aftalen med KL om sprøjteforbud. Dette har været muligt for hh. Slagelse og Guldborgsund kommune, der i dag spotsprøjter. Indførsel af spotsprøjtning vil reducere CO2 udledningen fra driften af de kommunale arealer, da der vil blive brugt mindre gas til ukrudtsbrænding. Årsværk -0,33-0,33-0,33-0,33 I alt -0,33-0,33-0,33-0,33

38 Teknik- og Miljøudvalg Mindre juletræer spares væk Forslag nr. 32 I alt Vordingborg kommune opstiller hvert år i alt 7 juletræer på torve og pladser rundt om i kommunen. På Slotstorvet i Vordingborg, på Store Torv i Stege og på Svend Gønges Torv i Præstø opstilles store træer, der matcher pladsernes størrelse, mens der ved Køng Museum, midt i Lundby, ved Kirkepladsen i Ørslev og på Nyråd Torv opstilles mindre træer. Den samlede årlige udgift til indkøb af træer, opstilling, opsætning af lyskæder, tilsyn og nedtagning udgør ca. kr ,-. Det foreslås at spare de 4 mindre juletræer væk, således at der for fremtiden kun opstilles juletræer i Vordingborg, Stege og Præstø. Konsekvens: En gennemførelse vil sandsynligvis afføde protester fra borgere, lokalråd og handelsforeninger i de berørte byer. Årsværk

39 Teknik- og Miljøudvalg Reduktion af positiv budgetpulje - 1,5% Forslag nr. 33 I alt

40 Børne-, Unge- og Familieudvalg Gevinster fra Den Åbne Skole Forslag nr. 34 I alt Gevinster fra Den Åbne Skole Af skolernes lønsum på 170 mio. kr. er reserve-ret 1% til arbejdet med Den Åbne Skole, sva-rende til 1,7 mio. kr. Det forventes, at samar-bejdet med foreninger og virksomheder kan gøres for 10% mindre, svarende til kr., som den reserverede pulje på 1,7 mio. kr. kan reduceres med.

41 Børne-, Unge- og Familieudvalg Kompetenceløft - skoleområdet Forslag nr. 35 I alt Kompetenceløft - skoleområdet Det forventes at prisen for kompetenceløft i 2015/2016 blandt kursusudbydere kan forhandles til et lavere niveau end beregnet.

42 Børne-, Unge- og Familieudvalg Kompetencecenter Kalvehave Forslag nr. 36 I alt Kompetencecenter Kalvehave Administrationen foreslår en samdrift af Ressourcecenteret/Børnehaven i Kalvehave og Kompetencecenteret. Herved kan der spares ledelse samt midler på den administrative del. Ydermere vil man kunne styrke de specialpædagogiske kompetencer i kommunen og intensivere arbejdet imellem børnehave og skoleområdet for de børn, der har særlige udfordringer. Alternativt foreslås en samdrift mellem Kompetencentret og en af distriktsskolerne Ledelse I alt

43 Børne-, Unge- og Familieudvalg Udslusning til ungdomsuddannelse fra KCK Forslag nr. 37 I alt Udslusning til ungdomsuddannelse fra KCK Udgiften pr. elev på KCK udgør kr. og besparelsen er på kr. pr elev til 10 elever. Reduktionen kan ske ved øget integration af elever i overbygningen med én af distriktsskolerne. Personalereduktion I alt

44 Børne-, Unge- og Familieudvalg Ungdomsskolen Forslag nr. 38 I alt Ungdomsskolen Ungdomsskolens økonomi er ikke blevet tilpasset som de øvrige skoler og med et fald i befolkningsprognosen af de årige på 10% frem til 2020, kan der peges på en generel besparelse på Ungdomsskolens drift. Ungdoms-skolens budget er på 8 mio. kr. Herudover har Ungdomsskolen indtægtsdækket virksomhed til MK-klassen, Heltidsundervisning og STU svarende til 7 mio. kr.

45 Børne-, Unge- og Familieudvalg Ungdomsskolens bygninger Forslag nr. 39 I alt Ungdomsskolens bygninger Som nævnt i punkt 7, viser befolkningsprogno-sen et fald blandt årige på 10% i perioden Ungdomsskolen har ikke været tilpasset økonomien som de øvrige skoler hvorfor det forventes, at aktiviteter kan samles, og bygninger kan lukkes ned. Nogle af Ungdomsskolens bygninger anvendes af foreninger til aktiviteter m.v. og det undersøges nærmere om bygningerne helt eller kun delvis kan lukkes ned.

46 Børne-, Unge- og Familieudvalg SFO bygning Mern Forslag nr. 40 I alt SFO bygning Mern Anlæg - nedrivning og genetablering 762 Mern - gl. SFO bygning lukkes/nedrives. Der kan forventes en besparelse på energi på kr. Der må påregnes en anlægsudgift for nedrivningen på kr. Anlægsudgiften er inklusiv retablering med asfalt.

47 Børne-, Unge- og Familieudvalg Pedelbygning og SFO bygning Svend Gønge-skolen Forslag nr. 41 I alt Pedelbygning og SFO bygning Svend Gønge-skolen Anlæg - nedrivning og genetablering 914 Pedelbygningen anvendes i dag af en forening som fitnesscenter. Bygningen kan overgå til Kultur- Idrætsog Fritidsudvalget. SFO bygnin-gen bliver overflødig når skoleklubben flytter ind på skolen og kan nedrives. Dette forventes at ske pr. 1. august Der må påregnes en anlægsudgift til nedrivningen på kr. Anlægsudgiften er inklusiv retablering med asfalt.

48 Børne-, Unge- og Familieudvalg Skolebustransport Forslag nr. 42 Skolebustransport Mangler Mangler Mangler Mangler Kompetencemæssigt og budgetmæssigt er området henlagt under Kørselskontoret og Teknik- og Miljøudvalget. Området ligger derfor uden for BUFs ansvarsområde, men forslaget om ændret serviceniveau begrundes ud fra folkeskolens bestemmelser om transport af elever. Der er fremsendt forespørgsel til kørselskontoret om besparelsespotentiale såfremt serviceniveauet ændres til lovens minimumsbestemmelser. I henhold til folkeskolelovens 26 skal kommunen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed for børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklassen og klassetrin, 6 km på klassetrin, 7 km på klassetrin og 9 km i 10. klasse samt for børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Der findes i loven ingen nærmere definition af begrebet "nærhed". Dog skal afstanden være kortest mulig, og det vil ikke være tilstrækkeligt til at opfylde forpligtelsen kun at trans portere børnene den del af skolevejen, som overstiger de angivne kilometergrænser. På den anden side kan der ikke stilles krav om, at børnene skal transporteres helt til hjemmet. Hvor tæt på hjemmet børnene har krav på at blive transporteret, beror derfor på en konkret vurdering af de faktiske forhold, herunder barnets alder og modenhed, vejforholdene, om transporten foregår med skolebus eller med offentlig bus, hvor det generelt medfører større ulemper at omlægge en rute. Kommunens befordringsforpligtelse gælder derimod helt til hjemmet, såfremt vejen omkring hjemmet må betegnes som trafikfarlig.

49 Børne-, Unge- og Familieudvalg Effektiv planlægning af skoleåret Forslag nr. 43 I alt Effektiv planlægning af skoleåret Der Sættes fokus på at fordele lærernes varetagelse af undervisningsopgaverne mere ligeligt, med deraf følgende effektiviseringer så der kan spares på budgettet til undervisningspersonale. F.eks. har den enkelte skole i forhold til de nugældende kommunale rammer friheden og forpligtigelsen til at udnytte ressourcerne bedst muligt. For klasserne skal der være undervisning på alle distriktets matrikler med disse klassetrin. Det er skolelederens ansvar på de små enheder via øget holddeling, aldersintegration og samlæsning på tværs af årgange at underbygge kvaliteten. For øvrige klasser er det skoleledelsens ansvar i samarbejde med skolebestyrelsen at sikre, at klassedannelsen optimeres. Det betyder, at antallet af klasser på en årgang tilpasses antallet af elever. Desuden skal der på skolerne være fokus på, at en skæv fordeling af undervisningstimer mellem lærere kan medføre større udgifter til undervisningstillæg. Der skal derfor være fokus på, at fordelingen af timerne i forbindelse med skoleårets planlægning med fordel kan gøres mere lige. Personalereduktion I alt

50 Børne-, Unge- og Familieudvalg Ændringer i midlerne til materialer i skoleklubber Forslag nr. 44 I alt Ændringer i midlerne til materialer i skoleklubber Grundet oprettelse af nye skoleklubber og den nye folkeskolereform skønnes det. at de børnerelaterede udgifter kan ændres fra 953 kr. til 800 kr. I forbindelse med oprettelsen af skoleklubber pr. 1. januar 2015, blev der overført 1,5 mio. kr. fra børnerelaterede udgifter til personaleudgifter svarende til 4 stillinger.

51 Børne-, Unge- og Familieudvalg Fælles ledelse af skoleafdeling og dagtilbud i Mern Forslag nr. 45 Fælles ledelse af skoleafdeling og dagtilbud i Mern Der oprettes fælles ledelse i Mern, hvor lederen vil have ansvaret for både skoledel og dagtilbudsdel. Mern Børnehave er i dag allerede underlagt en anden institution, hvorfor der ikke kan fjernes en leder og der er dermed ingen besparelse herved. Baggrunden for forslaget er det faldende børnetal og de deraf afledte effekter ved færre børn. Det nuværende antal ansatte og elever/børneenheder* er som følger: Årsværk og børn d.d. Ansatte Børn Mern afdelingen elever Mern børnehave 7 65 enheder *Et børnehavebarn svarer til 1 børneenhed, mens et vuggestuebarn svarer til 2 børneenheder.

52 Børne-, Unge- og Familieudvalg Etablering af korttidsinstitution for unge mellem 13 og 16 år Forslag nr. 46 I alt Etablering af korttidsinstitution for unge Etablering af en korttids døgninstitution til al-dersgruppen 13 til 16 år. Institutionen findes ikke pt. Korttidsanbringelser er anbringelser, der opretholdes i 6 til 24 mdr. Sammen med anbringelsen arbejdes med familien og den unge således, at en hjemgivelse er mulig. Det er i dag muligt at etablere en sådan institution i Stensved i lokalerne der i dag anvendes af PPR og Forebyggelse. Dette forslag forudsætter at SFO2 bygningen i Præstø fraflyttes af skoleom-rådet og overdrages til Børn og Familie, hvorved PPR og Forebyggelse kan flytte til disse lokaler. Der er i forslaget ikke taget højde for eventuelle anlægsudgifter, men det vurderes at disse vil være minimale, idet bygningen tidligere har været anvendt til institution (Boog Naboskab).

53 Børne-, Unge- og Familieudvalg Mobilisering af netværks aflastnings- og plejefamilier Forslag nr. 47 I alt Mobilisering af netværks aflastnings- og plejefam Etablering af en korttids døgninstitution til al-dersgruppen 13 til 16 år. Institutionen findes ikke pt. Korttidsanbringelser er anbringelser, der opretholdes i 6 til 24 mdr. Sammen med anbringelsen arbejdes med familien og den unge således, at en hjemgivelse er mulig. Det er i dag muligt at etablere en sådan institution i Stensved i lokalerne der i dag anvendes af PPR og Forebyggelse. Dette forslag forudsætter at SFO2 bygningen i Præstø fraflyttes af skoleom-rådet og overdrages til Børn og Familie, hvorved PPR og Forebyggelse kan flytte til disse lokaler. Der er i forslaget ikke taget højde for eventuelle anlægsudgifter, men det vurderes at disse vil være minimale, idet bygningen tidligere har været anvendt til institution (Boog Naboskab).

54 Børne-, Unge- og Familieudvalg Etablering af børne- og familiekoordinatorfunktion Forslag nr. 48 I alt Etablering af børne- og familiekoordinatorfunktion Ved etablering af en børne- og familiekoordinatorfunktion, der skal understøtte arbejdet i Børne- og Familieteamet vurderes at der kan opnås en besparelse på kontoen for foranstaltninger efter serviceloven. Der er tilbage i 2012 oprettet en lignende funktion på ungeområdet har vist sig både at hæve kvaliteten i ungesa-gerne og besparelser i form af færre og billigere foranstaltninger i ungesagerne Børne- og Familiekoordinator I alt

55 Børne-, Unge- og Familieudvalg Ændret anvendelse af familierådgivningen Forslag nr. 49 I alt Ændret anvendelse af familierådgivningen Under overskriften tidlig og hurtig indsats ønskes gennemført en ændring af kommunens tilbud om familierådgivning. Familierådgivning i henhold til servicelovens 11 er en lovpligtig opgave. Det vurderes at ændringen kan medføre hjælpen i udsatte familier kan iværksættes tidligt og hurtigt og dermed undgås barnet/den unge/familien at blive en sag hos en sagsbehandler. Dermed sker der en besparelse på de forebyggende foranstaltninger.

56 Børne-, Unge- og Familieudvalg Ændret anvendelse af psykologressourcerne på skolerne Forslag nr. 50 I alt Ændret anvendelse af psykologressourcerne Ved ændret anvendelse af psykologressourcerne på kommunens skoler kan der nedlægges 1 psykologstilling. I dag er der afsat 10 psykologstillinger til PPR funktionerne. I 2014 blev en stor del af de ressourcer anvendt til at udarbejde undersøgelser på enkeltbørn og deltagelse i møder vedr. enkelte børn. Indsatsen skal om-lægges således, at skolerne indstiller færre børn til individundersøgelser kan der spares en psykologstilling. Nedlæggelse af 1 psykologstilling I alt

57 Børne-, Unge- og Familieudvalg Ændret indsats for børn og unge, der ikke kommer i skole Forslag nr. 51 I alt Børn og unge, der ikke kommer i skole Ved at iværksætte en tidlig og koordineret indsatsen i forhold til børn og unge, der ikke kommer i skole forventes en besparelse på foranstaltninger i henhold til serviceloven og specialpædagogisk bistand i henhold til folkeskoleloven. Forslaget forventes at kunne reducere mere indgribende og dyrere foranstaltninger. Punktet skal ses i sammenhæng med punkt 22.

58 Børne-, Unge- og Familieudvalg Færre elever i eksterne tilbud Forslag nr. 52 I alt Færre elever i eksterne tilbud Skal ses i sammenhæng med punkt 21 og analyseres nærmere. På nuværende tidspunkt forventes det at indsatsen i pkt. 21 vil have en afsmittende besparelseseffekt på kr. på skoleområdet.

59 Børne-, Unge- og Familieudvalg Forslag nr. 53 Nedlæggelse af korpset af pædagogiske vejledere på dagtilbudsområdet I alt Pædagogiske vejledere Massiv indsats med at løfte det faglige niveau på dagtilbudsområdet gennem målrettede kurser og kompetenceudvikling ses synligt i alle kommunens institutioner. Det betyder at kvaliteten af det pædagogiske arbejde er højnet og medarbejderne i daginstitutionerne kan løfte pædagogiske opgaver til gavn for alle børn. Beløbet hertil er på kr. og fratrukket forældreandelen på de 25 procent giver det et omstillingspotentiale på kr. Nedlæggelse af 4,0 årsværk I alt

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150

Læs mere

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53

Læs mere

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse

Læs mere

I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen)

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Reduktioner 1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen)

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Reduktioner 1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver

Læs mere

Enhedslistens ændringsforslag

Enhedslistens ændringsforslag Enhedslistens ændringsforslag 29. september 2015 2016 2017 2018 2019 Balance, jf. budgetsammendrag af 3. september 2015, inkl. Valdemarstorvet -25.926 63.225 99.586 137.791 Driftsmæssige nettoændringer

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Om kvalitetsstandarder En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Uddannelse, Børn og Familie

Uddannelse, Børn og Familie Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 688,1 669,5 658,2 649,3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Midlertidige botilbud Socialpsykiatri Serviceloven 107 Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Midlertidigt botilbud Borgere med

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Læs mere

Baggrundsmateriale - Sektor Administration

Baggrundsmateriale - Sektor Administration #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Baggrundsmateriale - Sektor Administration Sekretariat SUN Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: THED Sektorens

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge

NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge Børn og Unge Sagsnr. 302754 Brevid. 2827080 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge 31. maj 2018

Læs mere

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling SU 1 51 Tilpasning af midler til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet -1.209.000-1.209.000-1.209.000-1.209.000 SU 2 52

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget:

Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalget: Politik område Forslag nr. Tekst: Effekt i 2017 Helårsvirkning 701 1 Rammebesparelse på rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske sygdomme (hjertesygdom, diabetes 2, KOL

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Tillægsreferat Dato 01. december 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 19:45 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl

Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Besparelseskatalog budget

Besparelseskatalog budget Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Vurderede konsekvenser af træghed i ansættelser

Vurderede konsekvenser af træghed i ansættelser NOTAT 20. marts 2018 Vurderede konsekvenser af træghed i ansættelser Indledning På Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018 blev punkt vedr. aktuel økonomi, herunder likviditet drøftet. En aktuel økonomistatus

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene. Helle Munk 02-10-2015 Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure mv. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 torsdag den 8. oktober 2015. Notatet omhandler afstemningsprocedure

Læs mere

Skolebestyrelsen har på sit møde den 1. december behandlet rapporten og lokaludvalget har den 17. december behandlet rapporten.

Skolebestyrelsen har på sit møde den 1. december behandlet rapporten og lokaludvalget har den 17. december behandlet rapporten. Til BUF -Udvalget Vordingborg Kommune Kulsbjerg skole Skolevej 1 4773 Stensved T. 55 36 46 70 Stensved 55 36 46 70 Stensved SFO 55 36 46 71 Anmodning om udtalelse om rapporten vedrørende skolernes sociale

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget

Læs mere

BLU. Præsentation af ansvarsområder

BLU. Præsentation af ansvarsområder BLU Præsentation af ansvarsområder Organisationen Økonomi Økonomi Økonomi Centrale konti ca. 94,4 8,7 5,8 12,4 37,7 33,6 23,9 73,4 88,9 56 16,2 Økonomi 76 & 78 Ungdomsskoleviksomhed og kommunale tilskud

Læs mere

Innovation og effektivisering i Solrød Kommune. Business Case

Innovation og effektivisering i Solrød Kommune. Business Case Business Case Gruppe: Job- og SocialCenteret Innovationsudfordring (vision): Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Ved at erstatte midlertidige ansatte vikarer med fastansat,

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger:

NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger: Høringssvar vedrørende budget 2014 DATO 1. september 2013 SAGSNR. anvi Høringssvar fra De Pædagogiske Teamledere, MEDudvalg og Områdebestyrelsen i Børnehusene Buldervang. Generelle bemærkninger: Vedr.

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt. Nr. 1.A Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -1.241-2.979-2.979-2.979 Netto -1.241-2.979-2.979-2.979 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.

Læs mere

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere