Serviceeftersyn af Skanderborg Kommunes demografimodeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceeftersyn af Skanderborg Kommunes demografimodeller"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Resumé Ældreområdet Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Genoptræning og vedligeholdelsestræning Dagtilbudsområdet Undervisningsområdet Skole SFO og klubber Demografimodeller er modeller, som beregner de økonomiske konsekvenser af demografiske ændringer for et helt sektorområde efter fastlagte principper og ofte under forudsætning af uændret serviceniveau. Serviceeftersynet er udarbejdet foråret 2014 af Mads Rasztar (ældre og sundhed), Anette Elsborg (skoler) og Henrik Dahl Rasmussen (dagtilbud) fra budgetteamet. 1

2 1. Indledning KORA udgav i juni 2013 en rapport, hvor kommunernes brug af demografimodeller kortlægges. Konklusionen i rapporten var, at kommunerne i udbredt grad anvender demografimodeller på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet. For så vidt angår sundheds-, voksenhandicap- og udsatte børn og ungeområdet er der en høj grad af variation i forhold, om kommunerne regulerer for demografi eller ej. 1 I forbindelse med budgetlægningen i Skanderborg Kommune reguleres budgetterne på dagtilbudsområdet, skoleområdet, ældreområdet og sundhedsområdet ved hjælp af demografimodeller. I denne rapport analyseres brugen af demografimodeller på de ovennævnte områder med et særskilt kapitel for hvert område. Kapitlerne indledes med en analyse af den nuværende demografimodel. Herefter præsenteres alternativer til modellen, og der rundes af med projektgruppens anbefaling til fremtidig praksis og beskrivelse af konsekvenser ved eventuel ændret praksis. Projektgruppen har fokus på, at de modeller, der foreslås anvendt fremover, ikke giver anledning til et ændret serviceniveau på områderne. Derimod stræbes der efter, at beregningerne bliver forenklet, og at de rammer præcist, således at omfanget af efterregulering minimeres, og budgetsikkerheden maksimeres. Dertil kommer, at der i anbefalingerne ligeledes er taget kritisk stilling til at incitamenterne i modellerne sikrer en effektiv drift af serviceområderne. 2. Resumé Projektgruppen har gennemgået Skanderborg Kommunes praksis i forhold til demografiregulering på ældreområdet, sundhedsområdet, skoleområdet og dagtilbudsområdet. Gennemgangen resulterer i en anbefaling om at ændre demografimodellerne på ældreområdet, vederlagsfri fysioterapi (en del af sundhedsområdet) og skoleområdet. Der foreslås ikke ændringer på demografimodellen på dagtilbudsområdet. På ældreområdet anbefaler projektgruppen, at den gældende demografimodel udbygges, således at den tager højde for forbedringer i befolkningens generelle sundhedstilstand samt effekter af hverdagsrehabilitering. Projektgruppen anbefaler, at der samtidig indbygges en incitamentsstruktur, således at ældreområdet beholder eventuelle mindreforbrug, der kan tilskrives en effektiv rehabiliteringsindsats. Projektgruppen anbefaler, at demografireguleringen på vederlagsfri fysioterapi dæmpes, da et godt samarbejde med de private fysioterapeuter har resulteret i, at den historiske udgiftsstigning er blevet reduceret. På skoleområdet anbefaler projektgruppen at bruge statens takst for elever i privatskoler og frie grundskoler reguleret for det procentvise kommunale bidrag, der i 2014 udgør 91 %. Desuden anbefales det at regulere demografipuljen med det faktuelle antal elever. 1 Den Automatiserede Budgetlægning - KORA 2

3 3. Ældreområdet Resumé På ældreområdet anbefaler projektgruppen, at den gældende demografimodel udbygges, således at den tager højde for forbedringer i befolkningens generelle sundhedstilstand samt effekter af hverdagsrehabilitering. Projektgruppen anbefaler, at der samtidig indbygges en incitamentsstruktur, således at ældreområdet beholder eventuelle mindreforbrug, der kan tilskrives en effektiv rehabiliteringsindsats. Baggrund Antallet af ældre borgere er stigende i Skanderborg kommune. Den forventede udvikling de kommende år fremgår af seneste befolkningsprognose, der er opsummeret i tabel : Tabel 3.1 Befolkningsprognose Total Som det ses i tabel 3.1 kommer der ifølge prognosen flere borgere til i gruppen af 65+-årige fra 2013 til Stigningen er omtrent ligeligt fordelt mellem årige og de 75+årige. Det er typisk borgere i sidstnævnte kategori, der er relevante ift. demografireguleringen, da borgerne herefter får behov for hjælp fra den kommunale ældreservice. 3 Af KORA s analyse fremgår det, at 85% af kommunerne benytter sig af demografimodeller på ældreområdet. Modellerne tildeler vidt forskellige beløb til imødegåelse af den demografiske udvikling. Beregnet på den landsgennemsnitlige demografiske udvikling tildeler den billigste model kr., mens den dyreste tildeler kr. 4 Beløbene er udregnet på samme befolkningstal. KORA anbefaler, at demografimodellen på ældreområdet revideres hvert 4. år, da der således kan tages højde for ændringer i demografiske og sundhedsmæssige tendenser. 5 Da seneste udgave af demografimodellen på ældreområdet i Skanderborg er udarbejdet i 2010 er det igangværende serviceeftersyn i tråd med anbefalingen. Historik Nedenfor følger en gennemgang af, hvorledes den demografiske udfordring på ældreområdet er blevet håndteret fra og med kommunesammenlægningen i Skanderborg et-årsintervaller Lars Leth 3 Eksempelvis modtager en 80-årig gennemsnitligt 10 gange flere timer end en 65-årig - kilde: visiterede timer for Notat fra KORA, side 5 Thisted Kommune 5 Notat fra KORA, side 2 Thisted Kommune 3

4 Budget 2007 Udgangspunktet for budgetlægningen forud for 2007 var de reviderede budgetter for 2006 i fusionskommunerne (tillagt en andel for Voerladegaard). I forbindelse med behandlingen af budgettet vedtog byrådet at indregne 100 % demografisk kompensation på alle serviceområder. 6 Men på bl.a. ældreområdet reduceres kompensationen til 50 % fra og med budgetoverslagsår 2008 pga. en forventning om, at større enheder ville skabe mulighed for en mere rationel drift. 7 I overslagsårene 2008, 2009 og 2010 blev der lagt forventninger om demografirelaterede udgiftsstigninger ind på ca. 16 mio. kr./år. 8 Budget 2008 I forbindelse med budgetlægningen for 2008 fandt ældreudvalget det urealistisk at den i 2006 aftalte demografikompensationen på 50 % var udgiftsdækkende for Derfor blev det besluttet, at der også i 2008 skulle indregnes 100 % demografisk kompensation. 9 Budget 2009 Som en del af Direktionens konsolideringsplan og ved indgåelse af budgetaftalen for 2009 blev det besluttet, at der også i 2009 skulle indregnes 100 % kompensation for de afledte driftsudgifter på baggrund af den demografiske udvikling. I overslagsårene indregnedes 75 % demografisk kompensation. Det blev samtidigt problematiseret, at stordriftsfordele kan være svære at opnå på selve plejedelen, da denne ofte foregår en borger ad gangen. 10 Budget 2010 I budgetaftalen for 2010 blev der indarbejdet 100 % for de beregnede afledte udgifter af den demografiske udvikling i budget I budgetoverslagsårene indregnedes 75 % kompensation for den demografiske udvikling. 11 Budget Fra og med budget 2011 er Skanderborg Kommune overgået til en ny model for demografiregulering på ældreområdet: 6 Metoden som den demografiske beregning blev foretaget på var ved at indeksregulere hele ældrebudgettet efter den indekstakst, som antallet af ældre steg med. 7 Budget 2007 s. 82 og Budget 2008 s Budget 2007 s Budget 2008 s Budget 2009 s Budget 2010 s Demografimodeller på ældreområdet til budget

5 Modellen tager udgangspunkt i følgende principper: 1. Antal borgere i senest afsluttede år i Skanderborg Kommune fordelt på alderskategorier 2. Antal visiterede timer og antal brugere i senest afsluttede år fordelt på alderskategorier inden for fritvalg og plejeboliger (pleje og praktisk bistand) 3. Befolkningsprognosen, der beregnes årligt primo året 4. Budgettet i det indeværende år Ad. 1. Der tages udgangspunkt i de senest opdaterede data vedr. antallet af borgere i kommunen. Dataene benyttes til beregning af, hvor mange borgere der forventes at modtage pleje og praktisk bistand fordelt på alderskategorier. Ad. 2. Der tages udgangspunkt i antallet af visiterede timer og brugere i en repræsentativ periode, så det er den reelle aktivitet, der afspejles i modellen. Dataene danner udgangspunkt for beregning af den forventede fremtidige plejetyngde på området. Plejetyngden skal indgå i demografimodellen for at tage hensyn til, at denne varierer mellem alderskategorierne. Ad. 3. Befolkningsprognosen benyttes til at fremskrive aktivitetsniveauet på pleje og praktisk bistand inden for alderskategorierne. Befolkningsprognosen og den forventede plejetyngde danner udgangspunkt for det plejeindeks, som budgettet skal fremskrives med. Ad. 4. Der tages udgangspunkt i det seneste budget. Budget 2010 er reguleret 100% for såvel variable som faste tildelinger. Fra og med budget 2011 differentieres i reguleringen af tildelingen vedr. de enkelte budgetdele. Dette sker for at tage hensyn til, at der er forskel på, hvordan de enkelte budgetdele konkret påvirkes af demografiske ændringer.13 Følgende tildelinger reguleres 100% for demografiske ændringer: Plejecentre Frit-valg offentlig leverandør Sygepleje Følgende tildeling reguleres 75% for demografiske ændringer: Aktivitet og træning 13 Tildelingsprocenterne og beslutningen om at udelade private frit-valgsleverandører er udarbejdet af den daværende ældrechef. 5

6 Følgende tildeling reguleres 50% for demografiske ændringer: Nattevagter Følgende tildelinger reguleres ikke for demografiske ændringer: Ledelse og administration Bygningsdrift Madservice Det aftalestyrede område Fremskrivningen af budgettet på baggrund af ovenstående tildelingsmetode udgør Ældreområdets samlede budgetramme. Oversigt over demografireguleringer Tabel 3.2 Reguleringer i budgettet på baggrund af demografi Nettobudget Regulering Budget Regulering Budget Regulering Budget Regulering Budget Regulering Budget Regulering Budget Regulering Budget Budget pbga regulering Regulering ift. B Regulering fra år til år Tabel 3.2 viser, hvad budgetterne på ældreområdet har været (og bliver) alt andet lige. Budgetterne kan ikke genfindes i OPUS, da det udelukkende er demografireguleringerne, der er inkluderet i tabellen. Udeladt er alle andre reguleringer, der følger af fx vedtagne besparelser og effektiviseringer. Fælles for demografireguleringerne i perioden er: 1. at beregningerne viser, hvor meget budgettet skal stige ikke hvor meget det samlede budget skal udgøre. 2. at der ikke er foretaget en efterregulering af budgettet Kombinationen af 1 og 2 gør, at der er risiko for stor forskel mellem demografitildelingerne og det reelle øgede udgiftspres som følge af den ændrede befolkningssammensætning. Og en eventuel (og meget sandsynlig) forksel øges for hvert år den nuværende metode fastholdes. Visitation i perioden For at analysere sammenhængen mellem tildelingerne og udgiftspresset er det nødvendigt at se på omfanget af visiteret/leveret ældreservice og holde det op mod forudsætningerne fra demografiberegningerne. 14 Kilde: demografinotaterne for de enkelte år 15 Kilde: data fra fagsekretariatet Ældre og Handicap 6

7 Diagram 3.1 Udvikling i antallet af visiterede timer Diagram 3.1 viser, at antallet af reelt visiterede timer (de blå søjler) er meget stabilt henover perioden (I Skanderborg Kommunes ressourcetildelingsmodeller regner man med at 96 % af de visiterede timer udgør de leverede timer). De røde søjler viser, hvor mange visiterede timer den aktuelle demografimodel har beregnet, at der skulle budgetmæssig dækning til i årene 2011, 2012 og De beregnede timer ligger ca. 4 % over de reelt visiterede timer for årene som følge af at antallet af ældre borgere er stigende i perioden. Dermed er de demografiregulerede budgetposter blevet fremskrevet med 4 %/år, selvom udgiftspresset ikke er vokset tilsvarende. Da der i perioden ikke er foretaget efterreguleringer er det ydermere overkompenserede budgetter, der har været genstand fremskrivningerne. Spørgsmålet er, om stagnationen i visiterede timer er udtryk for en ændring i serviceniveauet, eller om der er tale om en væsentlig forbedring i borgernes sundhedstilstand og evne til at klare sig selv? Dette spørgsmål er blevet forelagt lederen af et plejedistrikt. Her er opfattelsen, at visitationskriterierne er uændrede igennem hele perioden, og at stagnationen i visiterede timer er udtryk for, at hverdagsrehabilitering og generel sund aldring har gjort Skanderborg Kommunes ældre borgere mindre afhængige af kommunal hjælp. Af tabel 3.3 fremgår det, at antal borgere i plejen foreløbigt toppede i 2010, mens antallet af timer/borger var højest i Ældreservice.xls antallet af visiterede borgere er præsenteret for byrådet i forbindelse med analysen af Ugebrevet A4 s artikel i efteråret

8 Tabel 3.3 Antal borgere i pleje og visiterede timer Antal borgere i pleje Visiterede timer Timer/visiteret borger Altså er der trods stigningen i antallet af ældre blevet færre modtagere af ældreservice. Til gengæld er modtagerne af ældreservice blevet tungere i den sidste del af perioden. Diagram 3.2 viser, at det er de 80 til 89-årige, der som aldersgruppe har oplevet den største nedgang i antallet af visiterede timer i perioden Diagram 3.2 Udvikling i samlet visitation Man kan fristes til at konkludere, at det dramatiske fald i antal visiterede borgere i 2012 skyldes, at de mest selvhjulpne er blevet helt selvhjulpne som følge af hverdagsrehabilitering. Således at indsatsen med hverdagsrehabilitering er den primære årsag til stagnationen i antallet af visiterede timer. Ovenstående tese er blevet forelagt Mikkel Buck, projektleder i Aktivitet og Træning. Han oplever, at Skanderborg Kommunes arbejde med hverdagsrehabilitering har en stor effekt på borgernes evne til at klare sig selv længere. Dog er der ingen konkrete data, der kan understøtte teorien om, at det er de årige, der specielt har haft gavn af indsatsen. På den anden side giver det god mening, at det er blandt de unge ældre, at der er visiteret flere timer. Således er det typisk en diagnose (KOL, diabetes, nedslidning, alkoholdemens, etc.), der ligger til grund for deres behov for hjælp fra ældreplejen. 8

9 Hvordan gør man i andre kommuner? En række kommuners demografireguleringspraksis på ældreområdet har været undersøgt. 17 I den forbindelse var det Thisted Kommunes model, som har været mest inspirerende i forhold til, hvordan man i demografimodellen indregner ældres stigende evne til at klare sig selv. Demografireguleringen af ældreområdet forud for budget 2014 i Thisted Kommune er foretaget på baggrund af model, som er udarbejdet af KORA. Modellen beregner de økonomiske konsekvenser for ældreområdets budget af de næste 4 års demografiske ændringer, hvor der samtidig er taget højde for befolkningens forventede forbedrede funktionsevne. 18 Den forbedrede funktionsevne går i KORAs notat under navnet Sund Aldring. Sund aldring kan overordnet set anskues på to måder. For det første som udskydelsen af de meget høje udgifter, der er i den sidste periode af en borgers liv ( terminaludgifterne ) i takt med en stadig øget middellevetid. Dette perspektiv anvendes særligt i analyser og prognoser af fremtidige ældre- og sundhedsudgifter. Sund aldring kan herudover også anskues som et generelt bedret funktionsniveau hos den enkelte borger på alle alderstrin. De to perspektiver på sund aldring er illustreret i diagram 3.3. Det fremgår af figuren, at ældreudgifterne stiger med alderen samt, at en øget middellevetid forskyder de aldersfordelte ældreudgifter mod højre, mens et bedret funktionsniveau forskyder udgiftsniveauerne nedad for alle aldersgrupper. 19 Diagram 3.3 To perspektiver på sund aldring 17 Konkret er det følgende kommuner: Odense, Favrskov, Odder, Hedensted, Sorø og Thisted Kommune/Budget2014/Budgetmappe20141%20behandling.ashx 19 Notat fra KORA, side Thisted Kommune 9

10 I Skanderborg Kommunes terminologi er 1. udtryk for generel bedring i sundhedstilstanden, mens 2. er effekter af primært hverdagsrehabilitering. Udvikling i den gennemsnitlige Skanderborg-borgers behov for hjælp Den samlede visitation er i diagram 3.2 gjort op i borgertimer for hver aldersgruppe. Ved at dividere med det samlede antal borgere i aldersgruppen i det enkelte år fås et sammenligneligt mål for udviklingen i den gennemsnitlige borgers behov for hjælp. I tabel 3.4 ses tallene for hvert af årene 2009 til 2013 og for hver aldersgruppe det gennemsnitlige behov i 2013 målt i forhold til samme aldersgruppes behov i Kriterierne i visitationen har i perioden været uændrede, selv om indholdet af de konkrete ydelser i et vist omfang har skiftet karakter i lyset af hverdagsrehabilitering. Tabellen udtrykker derfor både udviklingen i borgernes funktionsevne og den modsvarende ændring i behovet for kommunal hjælp. Bemærk, at behovet for hjælp er uændret eller øget for de yngste og de ældste, men midtergruppen i alderen har fået meget mindre behov for hjælp ved samme alder. Særligt udviklingen for de årige springer i øjnene. Tabel 3.4 Udvikling i borgernes behov for bistand til pleje og praktisk bistand 2009 til (Ydelsestimer pr. gennemsnitsborger pr. år i hver aldersgruppe) alder Visitationsniveau 2013 ift ,30 2,49 2,32 2,26 2,14 93,0% ,26 7,47 7,99 8,24 11,41 138,1% ,08 12,76 12,73 10,95 11,74 83,4% ,00 26,43 27,06 27,44 22,99 92,0% ,39 49,12 40,11 36,88 37,41 74,2% ,79 120,95 120,48 105,42 88,78 63,5% ,24 239,76 237,97 228,64 214,03 90,2% ,88 399,29 384,26 396,09 409,83 99,3% ,19 598,35 537,86 540,38 643,72 109,3% KORA har bl.a. for Thisted Kommune anvendt en forudsætning om, at for hver aldersgruppe mindskes behovet for hjælp på grund af en generelt forbedret sundhed. Det er det, der fremgår af kolonne a i tabel 3.5. Virkning for 4 år (svarende til udvikling fra 2009 til 2013) fremgår af kolonne b i tabel 3.5. Kolonne c er udregnet som forskellen mellem faldet i visitationen fra tabel 3.4 og effekten af forbedret sundhed i kolonne b i tabel 3.5. Eksempelvis for de årige er visitationen i 2013 faldet til 63,5 % i forhold til niveauet i Dette fald kan tilskrives forbedret sundhed (1,95 %) og hverdagsrehabilitering resten (34,5 %) ,5%+1,95%+34,5%=100% 10

11 Tabel 3.5 Effekt fra forbedret sundhed udskilt fra øvrig effekt af hverdagsrehabilitering m.v. alder a) Forbedret sundhed Mindre behov pr år (forudsætning fra KORA) b) Forbedret sundhed Mindre behov på 4 år (forudsætning fra KORA) c) Rehabilitering m.v. Mindre behov på 4 år ,21% 0,84% -39,0% ,64% 2,54% 14,1% ,89% 3,51% 4,5% ,62% 2,46% 23,3% ,49% 1,95% 34,5% ,19% 0,76% 9,0% ,16% 0,64% 0,1% 95+ 0,16% 0,64% -9,9% Gennemsnit 0,36% 1,43% 10,85% Diagram 3.4 viser, at fremskrivningen af det reelle visitationsniveau i Skanderborg udviser en kontinuerligt, faldende tendens. Af forklaringen til grafen fremgår det, hvor mange procent denne tendens udgør. Det ses, at der er et konstant fald de første år, mens der fra 2012 til 2013 er et mere moderat fald. Altså er der trods et stigende antal ældre et nogenlunde konstant antal visiterede timer i Skanderborg Kommune. Diagram 3.4 Udvikling i samlet visitation på ældreområdet 11

12 Ved at tilskrive 0,36 % af visitationsfaldet til en generel stigning i levetid og bedre helbred, kan man isolere effekten af hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologi. 0,36 % er den gennemsnitlige effekt pr. år for alle aldersgrupperne fra kolonne a i tabel 3.5. Tabel 3.6 Udvikling i borgernes behov for pleje og praktisk bistand. (Målt i gennemsnit pr. ældre borger korrigeret for alder) i alt Sundhedseffekt (Øget levetid + Bedre helbred længere) jf. KORA -0,36% -0,36% -0,36% -0,36% -1,43% Hverdagsrehabilitering (samt ny teknologi, telemedicin m.v.) -3,05% -2,95% -4,05% -1,25% -10,85% Samlet ændring pr. ældre borger -3,41% -3,31% -4,41% -1,61% -12,13% Af tabel 3.6 fremgår det, at effekten af hverdagsrehabilitering dermed i alt udgør 10,85 % over 4 år (i gennemsnit 2,7 %/år i perioden) for Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommunes model kontra andre kommuners demografimodeller KORA har analyseret, hvad kommunernes demografimodeller forud for budget 2013 i gennemsnit tildelte pr. borger i aldersgrupperne 70, 80 og 90 år. 21 I tabel 3.7 er disse enhedsbeløb sat overfor de beløb, som Skanderborg Kommunes demografimodel tildeler. 22 Tabel 3.7 Sammenligning af demografimodeller på ældreområdet Kr./borger Skanderborg Landsgennemsnit Gennemsnit laveste 1/3-del Gennemsnit mellemste 1/3-del Gennemsnit højeste 1/3-del 70-årig årig årig Af tabel 3.7 fremgår det, at Skanderborg Kommunes demografimodel tildeler: - ca. samme enhedsbeløb pr. 70-årig som landsgennemsnittet. - ca. 40 % mere end landsgennemsnittet pr. 80-årig - mere end dobbelt så meget som landsgennemsnittet pr. 90-årig Det skal bemærkes, at godt 10 % af de kommuner, der indgår i KORAs beregning af landsgennemsnittet, opererer med en samlet gruppe af borgere over 65 år. Dermed vægter en borger på 70 år det samme som en borger på 90 år i disse kommuners modeller. 23 Dette er en væsentlig del af forklaringen på, Skanderborgs placering for så vidt angår de 80- og 90-årige. 21 KORA Budgetlægning på ældreområdet, side Beregning af ekstraudgift pr borger.xls 23 KORA Budgetlægning på ældreområdet, side 24 12

13 Desuden er beløbene for Skanderborg Kommune udtryk for, hvad marginaludgiften til en ekstra borger i aldersgrupperne er under forudsætning af uændret serviceniveau og uden indregning af effekt af forbedret sundhed. Sorø Kommune 24 En ny analyse fra Sorø Ældrepleje dokumenterer, at rehabilitering gavner både borgerne og kommunekassen. Kommunen kan dokumentere, at den rehabiliterende tilgang virker. Borgertilfredsheden er høj - hele 85 pct. oplever, at den rehabiliterende træning giver dem højere livskvalitet. Samtidig kan det ses, at ca. 20 pct. af borgerne bliver selvhjulpne, når de har været gennem et rehabiliteringsforløb, og at 50 pct. bliver delvist selvhjulpne. Det betyder i praksis, at kommunen kan have en større ældrebefolkning uden at det koster flere penge. Hvis Skanderborg Kommune anvendte Sorø-modellen og afskaffede demografireguleringerne, så ville man alt andet lige kunne reducere budgetterne i overslagsårene 2015, 2016 og 2017 med hhv. 6,1 mio. kr., 15,7 mio. kr. og 24,4 mio. kr. Beløbet skal dog modregnes indarbejdede effektiviseringer og bliver derfor reduceret. Anbefaling til fremtidig demografimodel Det anbefales, at fastholde de overordnede principper i den nuværende demografireguleringsmodel på ældreområdet. Det anbefales samtidigt at udbygge modellen, så den tager højde for udviklingen i borgernes evne til i højere grad at klare sig selv. Diagram 3.5 viser konsekvensen af 3 forskellige modeller for indregning af borgernes forbedrede evne til at klare sig selv

14 Diagram 3.5 Samlet visitation på ældreområdet Samlet visitation på ældreområdet til 2013 og scenarier for Beregning jf. visitation pr. aldersgruppe for hvert af årene og alternative udvikling i behov fra I alt Beregnet antal borgertimer (tidlligere ATA-timer) I alt (-3,4% i fht 2009) 2011 I alt (-3,3% i fht 2010) 2012 I alt (-4,4% i fht 2011) 2013 I alt (-1,6% i fht 2012) Basisår 2013 (-1,0% p.a. fra 2014 via Rehabilitering, Teknologi, m.v. samt -0,35% p.a. fra Sund aldring) Basisår 2013 (-2,0% p.a. fra 2014 via Rehabilitering, Teknologi, m.v. samt -0,35% p.a. fra Sund aldring) Basisår 2013 (-3,0% p.a. fra 2014 via Rehabilitering, Teknologi, m.v. samt -0,35% p.a. fra Sund aldring) Fra fagpersoner argumenteres, at effekten af hverdagsrehabilitering i er udtryk for et niveauskift, som ikke årligt kan gentages i samme omfang fremover. Argumentet er, at samme gevinst kun kan høstes en gang. Effekter fra både hverdagsrehabilitering og forbedret sundhed er størst for aldersgrupperne De plejekrævende grupper under 70 lider for en dels vedkommende af kroniske sygdomme, mens den ældre gruppe over 90 får øget plejebehov i kommunerne på grund af stadig kortere liggetider på hospitaler, hvor den efterfølgende pleje overlades til kommunerne. Endelig skal bemærkes, at personalets gennemsnitlige uddannelse, og dermed det gennemsnitlige lønniveau, har været markant stigende i perioden frem til Fagfolk regner det som en forudsætning for at kunne lykkes med det nye paradigme om hverdagsrehabilitering. Stigningen i den gennemsnitlige realløn fra for fagpersonalet på ældreområdet er ca. 5 %. I scenarierne for 2014 og frem er der ud over effekt af forbedret sundhed indregnet årlig reduktion fra hverdagsrehabilitering og ny teknologi m.v. på hhv. 1 %, 2 % og 3 % i udviklingen af den gennemsnitlige ældre borgers behov for støtte. Diagram 3.6 viser hvordan Skanderborg Kommunes effekt af hverdagsrehabilitering og forbedret sundhed ser ud, sammenlignet med diagram 3.3. Der er indregnet en effekt af hverdagsrehabilitering og forbedret sundhed på 1,36 % svarende til de model, der anbefales nedenfor. 14

15 Diagram 3.6 Udvikling fra 2009 til 2015 i forudsat behov for kommunal hjælp i borgertimer pr borger pr år for hver aldersgruppe Til brug for demografifremskrivning i budgettet anbefales: - En model hvor den nuværende demografimodel udbygges ved at indregne et samlet fradrag på 1,36 % pr. år fra rehabilitering og forbedret sundhed. De 0,36 % er effekten af forbedret sundhed og 1 % er forventet effekt af hverdagsrehabilitering. Hermed er det den sorte stiplede linje fra diagram 3.5, der vælges. - Ældreområdets aktivitetsbudget efterreguleres kun for ændringer i antallet af ældre. Der skal således ikke ske efterregulering for lavere samlet årlig effekt på visiteret plejebehov end forudsagt af modellen. Herved søges givet incitament til øget rehabiliteringsindsats. - Løbende vurdering af muligheder for øgede ambitioner for rehabilitering og effektivitet. Senere justering af tildelingsmodel skal fastholde incitament til rehabilitering. - At såfremt man vedtager den nye model, fritages ældreområdet for eventuelle nye effektiviseringer på aftale- og kontraktniveau fremadrettet, idet der i modellen er indbygget forventede effektiviseringer fra hverdagsrehabilitering. 15

16 4. Sundhedsområdet Resumé Projektgruppen anbefaler, at demografireguleringen på vederlagsfri fysioterapi dæmpes, da et godt samarbejde med de private fysioterapeuter har resulteret i, at den historiske udgiftsstigning er blevet reduceret. Det anbefales derudover, at de gældende demografimodeller på aktivitetsbestemt medfinansiering og genoptræning og vedligeholdelsestræning fastholdes Baggrund På sundhedsområdet er det ca. halvdelen af kommunerne, der anvender demografimodeller. Det varierer yderligere mellem kommunerne, hvilke dele af budgettet der er omfattet af en demografimodel. Nogle kommuner regulerer udelukkende på aktivitetsbestemt medfinansiering andre indregner også en demografisk faktor i tilpasningen af budgetterne på vederlagsfri fysioterapi; genoptræning; og sundhedsfremme og forebyggelse. 25 I Skanderborg Kommune er det aktivitetsbestemt medfinansiering (synonym med kommunal medfinansiering ), vederlagsfri fysioterapi og genoptræning og vedligeholdelsestræning, der har været genstand for teknisk fremskrivning. De 3 områder analyseres særskilt nedenfor Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker over Skanderborg Kommunes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen (borgernes brug af somatiske og psykiatriske sygehuse samt andre ydelser under sygesikringen som praktiserende læge, speciallæge, kiropraktor, etc.). Skanderborg Kommunes budget til aktivitetsbestemt medfinansiering er i 2014 på 179 mio. kr. Baggrunden for at regulere for demografi på dette område, er nært beslægtet med baggrunden for at regulere på ældreområdet. Således er konsekvensen af stigningen i antallet af ældre, at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering også stiger. En analyse af Skanderborg Kommunes udgifter til det regionale sundhedsvæsen viser, at en borger over 65 år i gennemsnit er 3 gange dyrere end en borger under 65 år. Udgifterne til livsstilssygdomme som KOL, diabetes og hjerte/kar-sygdomme stiger kraftigt med de ramte borgeres alder. Udover et stigende antal ældre medborgere og en generel udvikling i befolkningstallet er der et yderligere argument for at lave en årlig, teknisk tilpasning af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering. Således bliver regionerne hvert år i forbindelse med økonomiaftalen pålagt et produktivitetskrav, som derved har indflydelse på kommunernes udgifter. Typisk har produktivitetskravet været på 2 %/år. 25 Den automatiserede budgetlægning - KORA 26 Vederlagsfri fysioterapi er reelt ikke aldersafhængigt, men tilpasningen af budgetterne sker på samme måde som de demografiregulerede budgetter 16

17 Historik Der har ikke været en fast procedure for beregning af demografiregulering på aktivitetsbestemt medfinansiering i Skanderborg Kommune. Dette skyldes, at der er tale om en ny kompleks opgave, som fødtes med kommunalreformen. Desuden skabte omlægningen af medfinansieringen forud for budgetår 2012 betydelig usikkerhed mht. medfinansieringens størrelse. Tabel viser, at budgetterne hidtil har kunnet dække de udgifter, der har været på området (udgifterne er i nedenstående opgjort, således at finansforskydninger ikke slører billedet, og de kan således ikke findes umiddelbart i OPUS). Tabel Budget og udgifter på aktivitetsbestemt medfinansiering i Skanderborg Kommune (kr.) Oprindeligt budget Udgifter Demografimodellen for 2014 og overslagsårene på Sundhedsområdet tager udgangspunkt i KL s prognose for kommunal medfinansiering. 27 Dette er fastsat med afsæt i det aftalte aktivitets- og udgiftsniveau i det regionale sundhedsvæsen. Skønnet på landsplan er fordelt mellem de enkelte kommuner på baggrund af fordelingen af kommunal medfinansiering i 2012 beregnet i takstsystem Skønnet tager ikke højde for særlige lokale forhold som fx udvikling i demografi eller ændringer i sygehusstruktur, der kan påvirke den kommunale medfinansiering. KL s skøn fremskrives med den forventede effekt af den demografiske udvikling i Skanderborg Kommune. 28 Dette gøres for at tage højde for, at en relativt stor del af Skanderborg Kommunes borgere er på vej ind i de udgiftstunge alderskategorier. Dertil kommer, at budgettet fremskrives med 2,5 % for at tage højde for, at takstforskydninger og omlægninger i behandlingsformer kan give store udsving i udgifterne. Dette har blandt været tilfældet i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor der var en kraftig vækst i udgifterne til kommunal medfinansiering fra 1. halvår 2012 til 1. halvår Hvordan gør man i andre kommuner? Efter rundspørge i den regionale arbejdsgruppe for økonomi står det klart, at de fleste kommuner lægger sig op af KL s prognose i deres budgetlægning på kommunal medfinansiering. 27 Nøgletal for brug af regionale sundhedsydelser - KL 28 Note: de enkelte alderskategoriers (1-års-intervaller) træk på den kommunale medfinansiering multipliceret med den forventede demografiske udvikling. 29 Notat om udvikling i medfinansiering final Temagruppen for Økonomi og Opfølgning 17

18 Anbefaling til fremtidig demografimodel Det anbefales, at fastholde den gældende model for demografifremskrivning på kommunal medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Det er praksislægerne, der visiterer til ordningen, og i Skanderborg Kommune er det på nuværende tidspunkt udelukkende private terapeuter, der udfører behandlingen. Denne kombination betyder, at det eneste reelle styringshåndtag på området er dialog med de praktiserende læger og de privatpraktiserende fysioterapeuter. Udgiftspresset på området er i udgangspunktet ikke demografiafhængigt, da der ikke er en bestemt aldersprofil for de borgere, der visiteres til ordningen. Men der vil alt andet lige komme øgede udgifter, som følge af at borgerne lever længere. Tabel viser de oprindelige budgetter og forbruget på vederlagsfri fysioterapi for årene , som de fremgår af OPUS. Tabel Budget og udgifter på vederlagsfri fysioterapi i Skanderborg Kommune (kr.) Oprindeligt budget Forbrug Det skal bemærkes, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning i 2011 blev givet en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til området, så året endte i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Desuden indeholder forbruget i 2013 og fremadrettet betaling af kr. til Sølund for varetagelsen af forpligtelsen for så vidt angår Sølunds beboere. I budgetterne for 2014 og 2015 er der indlagt forventninger til udgiftsstigninger. Budgetterne for 2016 og 2017 er identiske med Der er i princippet 3 faktorer, som driver udgifterne på området: - Antallet af borgere visiteret til ordningen - Antallet af ydelser leveret i gennemsnit pr. borger - Udviklingen i taksterne Det antages, at udviklingen i taksterne følger den generelle prisudvikling, hvorfor den håndteres af den tekniske P/L-fremskrivning af budgetterne. 18

19 Tabel viser, at der har været en væsentlig opdrift i udgifterne pr. borger i perioden Denne opdrift er blevet standset i 2013 gennem en tæt dialog mellem kommunens konsulenter og de privatpraktiserende fysioterapeuter. I dialogen var der særligt fokus på muligheden for at konvertere dyre normalbehandlinger til holdtræning. Derudover udtrykte kommunen sin bekymring for omfanget af borgere kategoriseret som særligt tidskrævende. I nærmeste fremtid vil omfanget af ridefysioterapi (som leveres af rideskoler beliggende i kommunen) også blive genstand for en granskning. Konklusionen er, at det i et vist omfang er muligt, at styre udgifterne pr. borger gennem dialog med fysioterapeuterne (de privatpraktiserende fysioterapeuter har incitament til at efterleve kommunens ønsker, da man gerne vil undgå at kommunen opretter et konkurrerende tilbud). Til gengæld er antallet af borgere i ordningen afhængigt af, hvor mange der af praksislægerne visiteres til ordningen. Stigningen i antallet af borgere i ordningen ligger i perioden på gennemsnitligt 3 %/år. Tabel Vederlagsfri fysioterapi opdelt på typer Behandlingstype Andet Bassin Førstekonsultation Holdtræning Kortbehandling Kørsel Normalbehandling Normalbehandling samme dag som holdtræning Ridefys Tillæg for særligt tidskrævende Hovedtotal Antal unikke cpr.numre visiteret Udgift pr. cpr.nummer Anbefaling til fremtidig demografimodel Det anbefales, at der fremadrettet indarbejdes to faktorer i reguleringen af budgettet på vederlagsfri fysioterapi: - En regulering på 3 %/år for at imødegå en progrediering af borgernes sygdomme og heraf følgende merbehandling - En regulering på 4 %/år for at imødegå en fortsat stigning i antallet af borgere visiteret til ordningen Det foreslås således at fremskrive forbruget for %/år og lade dette udgøre budgetterne fra og med

20 I forhold til de aktuelle budgetter betyder ovenstående, at: - budgettet for 2015 reduceres med ca. 1 mio. kr. - budgettet for 2016 reduceres med ca. 0,3 mio. kr. - budgettet for 2017 hæves med ca. 0,5 mio. kr. Den anbefalede model er blevet præsenteret for Lisbet Birkelund Schjødt, som er koordinator på vederlagsfri fysioterapi. Hun tilslutter sig metoden selvom den betyder budgetreduktioner i 2015 og Genoptræning og vedligeholdelsestræning Under genoptræning og vedligeholdelsestræning konteres kommunens udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning (som foregår i regionalt regi) og almindelig ambulant genoptræning, som foregår i kommunalt regi (og leveres af hhv. privatpraktiserende fysioterapeuter og Aktivitet og Træning). Genoptræning under indlæggelse betales under aktivitetsbestemt medfinansiering. I forbindelse med udskrivning fra sygehus skal lægen tage stilling til, om en patient har behov for genoptræning efter udskrivningen, og om genoptræningen i givet fald være specialiseret genoptræning på et sygehus eller som almen genoptræning i kommunalt regi (borgerne har frit valg mellem offentlige og private tilbud). I Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus er der fastlagt kriterier for, hvornår der er tale om specialiseret, ambulant genoptræning, som skal leveres af det regionale sygehusvæsen. Oprindeligt budget og forbrug på genoptræning og vedligeholdelsestræning i perioden (som de fremgår af OPUS) ses nedenfor: Tabel Budget og udgifter på genoptræning og vedligeholdelsestræning i Skanderborg Kommune (kr.) Oprindeligt budget Forbrug Det skal bemærkes, at budgettet for 2011 blev hævet med kr. i forbindelse med 2. budgetopfølgning, så året endte i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Derudover er der i 2012 overført ca. 1,4 mio. kr. fra restancekonti, således at forbruget i ovenstående ser kunstigt lavt ud. Det fremgår af tabellen, at der til og med budgettet for 2014 er indarbejdet budgetstigninger. I forhold til at analysere forbruget, så er det i øjeblikket kun muligt detaljeret at redegøre for den fjerdedel, som vedrører ambulant genoptræning på sygehusene. For så vidt angår de øvrige data, så vil de være tilgængelige, når Avaleo Analytics kommer i drift. Anbefaling Det anbefales, at budgetterne fastholdes på nuværende niveau indtil det er muligt at dykke dybere ned i data. 20

21 5. Dagtilbudsområdet Resumé Projektgruppen anbefaler at fastholde den nuværende model for demografiregulering på dagtilbudsområdet. Nuværende demografimodel I det tekniske budget er der indarbejdet en pladsreguleringspulje, der skal finansiere udgifterne på daginstitutionsområdet. Budgettet reguleres årligt i budgetlægningsfasen. Ændringen i antal børn (baseret på befolkningsprognosen) ganges med en takst. Derefter fratrækkes forældrebetalingen, ligesom der reguleres for søskenderabat og fripladser. Der reguleres kun for variable udgifter. Ikke-variable udgifter som f.eks. drift og vedligehold af fysiske rammer indgår ikke. Hvis der forventes en nedgang i børnetallet på f.eks. 50 børn i dagpleje, så ganges taksten med 50. Det beløb, skal pladsreguleringspuljen nedjusteres med (forældrebetaling, søskenderabat og fripladser medtages i beregningen). Tabel 5.1 Oversigt over den takst der tildeles pr. barn til variable udgifter (kr./barn) Kategori Tildelingstakst årige, vuggestue årige, vuggestue, private institutioner (indeholder også faste udgifter) årige, dagpleje årige årige, private institutioner (indeholder også faste udgifter) Antal børn i hver kategori Tabel 5.2 viser en prognose for det forventede antal børn i perioden Denne prognose anvendes til at beregne det antal børn, der skal passes. Dette fremgår af tabel 5.3, hvor den forventede dækningsgrad er benyttet til at beregne det antal børn, der skal passes. Den forventede dækningsgrad i f.eks er baseret på den faktiske dækningsgrad i Det forventede antal børn, der skal passes i 2014, kan dermed estimeres ud fra befolkningsprognosen for Den forventede dækningsgrad er således baseret på to oplysninger, der indeholder usikkerhed en prognose og en to år gammel dækningsgrad. Der foretages månedlig opfølgning på udviklingen i den faktiske dækningsgrad. Dette giver mulighed for budgetmæssige tilpasninger, hvis der viser sig store differencer mellem prognosen og den reelle udvikling. Tabel 5.2 Antallet af børn i Skanderborg Kommune baseret på befolkningsprognosen Kategori 2014 (antal børn) 2015 (antal børn) 0-2 årige, vuggestue årige, vuggestue, private institutioner 0-2 årige, dagpleje 3-5 årige årige, private institutioner 21

22 Tabel 5.3 Antal børn der forventes at skulle passes i Skanderborg Kommune Kategori Pasningsgrad (baseret på 2012) 2014 (antal børn) 2015 (antal børn) 0-2 årige, vuggestue 19,55% årige, vuggestue, private institutioner 2,55% årige, dagpleje 46,22% årige, samlet 68,32% årige 102,04% årige, private institutioner 5,47% årige, samlet 1 107,51% : Børn fra vuggestuer starter i børnehave, når de er 2 år og 9 måneder. Dette medfører, at den forventede dækningsgrad kan være højere end 100 procent. Udskudt skolestart kan ligeledes påvirke tallet. Tabellen viser ændringen i det antal børn, der forventes at skulle passes i hver kategori i forhold til det foregående års befolkningsprognose. Når der f.eks. for kategorien 0-2 årige fremgår en afvigelse på -11 børn i 2014 betyder det, at der ifølge den nye befolkningsprognose kombineret med den seneste pasningsgrad skal passes 11 børn færre end forudsat i det foregående års prognose. Den forventede pasningsgrad er baseret på Tabel 5.4 Ændret pasningsbehov som følge af ny befolkningsprognose Kategori Forventet pasningsgrad årige Budget 2013 Budget 2014 Afvigelse 3 5 årige Budget 2013 Budget 2014 Afvigelse 68,04% 68,32% 0,28% 109,04% 107,51% -1,53% (antal børn) (antal børn) Når den forventede ændring i antallet af børn, der skal passes, er kendt, skal dette tal ganges med taksten pr. barn. Resultatet af denne beregning er lig med det beløb, budgettet skal op- eller nedjusteres med i forhold til ændringer i demografien. Der mangler blot at blive korrigeret for søskenderabat og fripladser. Hvorledes udgifterne til søskenderabat og fripladser konkret beregnes, vurderes ikke relevant i denne sammenhæng. Det skal blot konstateres, at når udgifterne til disse er beregnet, skal de modregnes budgetreguleringen af ændringerne i demografien. Dermed fremkommer nettobudgetreguleringen af pladsreguleringspuljen. Kort om den efterfølgende proces: Den enkelte daginstitution tildeles et budget fra pladsreguleringspuljen, der er baseret på det forventede børnetal i institutionen. I første omgang tildeles budgettet ud fra den enkelte institutionsleders forventning til børnetallet. Derefter foretages der månedlige budgetkorrektioner for faktiske ændringer i børnetallet. Der kan i godt tildeles institutionerne mere, end der er budgetlagt i pladsreguleringspuljen, hvis antallet af 22

23 børn, der skal passet er større end forventet. Kassen finansierer et eventuelt merforbrug, ligesom et eventuelt mindreforbrug tilfalder kassen ved regnskabsafslutningen. Hvordan gør man i andre kommuner? Anvendelse af demografimodeller på dagtilbudsområdet er meget udbredt. Cirka 95 procent af kommunerne anvender demografimodeller til budgetjusteringer som følge af ændret demografi. I de fleste af de adspurgte kommuner er fremgangsmetoden stort set som i Skanderborg Kommune f.eks. Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune har udviklet en model, der kaldes Model for mængdeudvikling, og den anvendes til korrektion af budgettet i et kommende budgetår for at sikre uændret serviceniveau som følge af demografiske ændringer. I modellen indgår følgende hovedelementer: Befolkningsprognosen for Norddjurs Kommune Budgettet opdeles i faste og variable udgifter. Mængdeudviklingen beregnes ud fra variable udgifter. o Faste udgifter: Ledelse, øvrigt personale (herunder elever og personale med tilskud), administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar og udgifter vedrørende grunde og bygninger. o Variable udgifter: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter og materiale til aktiviteter. De faste udgifter skal afholdes inden for en tildelt budgetblok, mens de variable udgifter bliver reguleret for ændringer i demografien. I reguleringen af de variable udgifter indgår følgende elementer: Et fast beløb i forhold til antallet af ansatte på budgetlægningstidspunktet. Dette beløb gælder for et kalenderår ad gangen (det kan umiddelbart forekomme forvirrende, at der i fastsættelsen af de variable udgifter indgår et fast beløb). Et variabelt beløb der fordeles efter følgende grundpoint (baseret på en vurderet pasningstyngde): o 0-1 årige vægter 2,2 point o 2 årige vægter 1,6 point o 3-5 årige vægter 1 point. Et merindskrivningsbeløb der fordeles forholdsmæssigt mellem de institutioner, der set i forhold til grundpointtildelingen enten har haft en merindskrivning af børn eller en større pasningstyngde. Der er afsat en fast budgetramme til merindskrivning, hvorfor størrelsen af de enkelte merindskrivningsbeløb vil være afhængige af det samlede antal merindskrivningspoint i det pågældende år. Modellen er baseret på et kalenderår ad gangen, hvilket betyder at der ikke foretages budgetkorrektioner i løbet af året. Der foretages dermed ikke månedlige budgetkorrektioner, som det er tilfældet i Skanderborg Kommune. Demografigruppens anbefaling Det anbefales at fastholde principperne i den nuværende model. 23

24 6. Undervisningsområdet Resumé På skoleområdet anbefaler projektgruppen at bruge statens takst for elever i privatskoler og frie grundskoler reguleret for det procentvise kommunale bidrag, der i 2014 udgør 91 %. Desuden anbefales det at regulere demografipuljen med det faktuelle antal elever. Det anbefales derudover at fastholde nuværende model for demografiregulering på SFO og klubber. Baggrund Ifølge KORAs rapport Den automatiserede budgetlægning anvender 95 procent af kommunerne demografimodeller på undervisningsområdet. Almindelig specialundervisning er inkluderet i 67 procent af modellerne og den vidtgående specialundervisning i 45 procent. I Skanderborg Kommune demografireguleres der på undervisningsområdet ud fra ønsket om at tilpasse budgettildelingerne til det aktuelle antal børn. Almindelig og vidtgående specialundervisning er ikke inkluderet i demografipuljen. Budgettet til specialundervisning er en fast pulje, der fremskrives med den kommunale pris- og lønfremskrivning. Ifølge befolkningsprognosen 2014 for Skanderborg Kommune for årene , vil antallet af skoleelever i alderen 6 17 år, omregnet til helårsmængde, falde med 411 i perioden. 30 Omregning til helårsmængde udregnes ved at to års befolkningsprognosetal lægges sammen og deles med to. Beregningen foretages således: Befolkningsprognose 2014 forudser en befolkningsmængde på børn i alderen 6-17 år for året Og en befolkningsmængde på børn i alderen 6-17 år for året De to tal, og lægges sammen og deles med to. Resultatet giver den forventede helårsmængde for året 2015 på børn. Tabel Befolkningsprognosen Note: 2014 er faktuelt antal elever. Ifølge befolkningsprognosen 2013 var den tilsvarende helårsmængde som anført i tabel Tabel Befolkningsprognosen omregnet til helårsmængder Helårsmængden udgør herefter beregningsgrundlaget for demografimodellen. 30 Pasningsbehov til budget 2015.xls 24

25 En demografimodel defineres som en model der følger de demografiske ændringer for området. Det kan, som i dette tilfælde, være for undervisningsområdet. Demografimodellen beregner, i budgetprocessen, de økonomiske konsekvenser der vil være som følge af ændringer i demografien. Det gøres ofte under forudsætning af et uændret serviceniveau. I modellen nedenfor ses at demografi og demografimodel, danner baggrund for beregningen af budgettet. Budgettet, der også kan benævnes demografipuljen, er en del af det beløb der i ressourcefordelingsmodellen fordeles til skoler/sfo. Historik Skoleområdet kan opdeles i skole og skolefritidsordning Skole Det samlede budget til skoleområdet består af to puljer. En pulje til faste udgifter og en pulje til elevtalsafhængige udgifter. Puljen til faste udgifter dækker udgifter til rengøring, teknisk personale, indvendig vedligeholdelse og elevator, udearealer og forsikringer, el, varme, og vand- og vandafledningsafgift. Budgetpuljen blev fastsat i 2012 ud fra forbruget i tre foregående budgetår. Budgetpuljen til faste udgifter pris- og lønfremskrives, og er planlagt genberegnet i Der reguleres ikke for demografiændringer. Puljen til elevtalsafhængige udgifter udgør demografipuljen og fastsættes ud fra det forventede elevtal jf. befolkningsprognosen. Staten fastsætter hvert år en takst for kommunale bidrag til privatskoler og frie grundskoler. Statens driftstilskud pr. årselev til frie grundskoler beregnes som en andel af nettodriftsudgifterne. pr. elev i folkeskolen tre år før finansåret. Tabel Statens takst for kommunale bidrag til privatskoler og frie grundskoler Statens takst pr. elev kr kr kr. Kommunens bidrag pr. elev beregnes som en procentdel af statens driftstilskud pr. årselev. Tilskudsandelen og bidragsprocenten fastsættes på finansloven hvert år. Statens tilskudsandel var i 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 fastsat til henholdsvis 75, 74, 73, 72 og 71 pct. Det kommunale bidrag udgjorde henholdsvis 85, 86, 87, 89 og 91 pct. Det kommunale bidrag varierer således afhængigt af udviklingen i nettodriftsudgifterne pr. elev i folkeskolen, og den fastsatte bidragsprocent. 25

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014 Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Mængdekorrektioner Budget

Mængdekorrektioner Budget Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende: Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Den automatiserede budgetlægning

Den automatiserede budgetlægning Eli Nørgaard, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen Den automatiserede budgetlægning Kortlægning af kommunernes demografimodeller Publikationen Den automatiserede budgetlægning - kortlægning af kommunernes

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1. Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye

Læs mere

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at: NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Mængdereguleringer Budget

Mængdereguleringer Budget Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

PRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET

PRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET PRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET Juni 2016 Hvordan er præsentationen opbygget? Formålet med projektet Baggrundsviden Præsentation Økonomiske af modellen konsekvenser Processen for budgetopfølgning

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

ØDC Økonomistyring 11-04-2015

ØDC Økonomistyring 11-04-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne.

Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne. Medlem af Borgerrepræsentationen Trine Schaltz (F) har den 10. juni 2009

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Generelt om den kommunale medfinansiering

Generelt om den kommunale medfinansiering Indeværende sag har til formål, at give et indblik i udviklingen indenfor den kommunale medfinansiering. Generelt om den kommunale medfinansiering Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Trykprøvning demografi UV

Trykprøvning demografi UV Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017 Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

AFRAPPORTERING AF PILOTFORLØB I KOMMUNERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

AFRAPPORTERING AF PILOTFORLØB I KOMMUNERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL AFRAPPORTERING AF PILOTFORLØB I KOMMUNERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 INDLEDNING Regeringen og KL har i samarbejde med 14 kommuner gennemført tre pilotforløb om

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet September 2018 I den aktuelle økonomiopfølgning ultimo august, som også bliver forelagt for Sundhedsudvalget

Læs mere

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere