Økonomi og Personale. Direktør Klaus Christiansen

Relaterede dokumenter
- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

Orientering af byrådskandidater

Pixiudgave Budget 2017

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Budgetorienteringsmøde 23. august Program

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Budgetforslag

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer

Budgetforslag

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

ØU budgetoplæg

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetstrategi

Budget - fra forslag til vedtagelse

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Byrådet, Side 1

Budgetforslag

Budgetforslag

Generelle bemærkninger

Pixiudgave Regnskab 2016

Forord. Den 25. august Borgmester Stén Knuth

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Regnskab Roskilde Kommune

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

Resultatopgørelse, budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

ØU budgetoplæg

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Økonomiske resultater

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Generelle bemærkninger

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetvurdering - Budget

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Budgetforslaget i hovedtræk. Budget - fra forslag til vedtagelse

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

ØKONOMISK POLITIK

1. behandling af budget og 1. budgetprognose

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Budget spørgsmål og svar

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Faxe kommunes økonomiske politik.

Forventet Regnskab. pr i overblik

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

EKSTRAORDINÆRT REFERAT

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Hovedtal og forudsætninger

BUDGET Direktionens reviderede budgetforslag

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Frederikshavn Kommune - Budget Budgetforlig indgået mellem

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet:

BUDGET Borgermøde september 2017

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Generelle bemærkninger

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Borgermøde om budget Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

Budgetoplæg

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Bilag 5 Skatteindtægter

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

EKSTRAORDINÆRT REFERAT

Generelle bemærkninger til Budget

Transkript:

Økonomi og Personale Direktør Klaus Christiansen

Økonomi

Stram statslig styring 3 0-vækst i serviceudgifterne. Skattestop i kommunerne under ét. Rammer for både serviceudgifter og anlæg Økonomiske sanktioner, hvis rammerne ikke overholdes. Begrænset låneadgang Holder hånden under kommunerne i krisetid.

Økonomisk genopretning - efter at regnskab 2009 løb løbsk Mio kr., 2018 PL 4.500 4.300 4.100 3.900 3.700-10% Hvad gjorde vi? Massiv sparerunde i 2010 på over 200 mio. kr. Opstramning af økonomistyringsreglerne. Kompetenceudvikling og nye værktøjer, både ledere og økonomimedarbejdere 4 3.500 2009 2010 2011 2012 Budget Regnskab

Styr på serviceudgifterne Mio kr., 2018 PL 4.300 4.200 4.100 4.000 3.900 3.800 Vi får ikke flere penge fra staten Effektiviseringsstrategien skaber råderum til flere ældre/prioritering af nye tiltag. 3.700 3.600 5 3.500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Budget Regnskab

Udgifter og Indtægter (2018) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 5.898 mio.kr. 5.857 mio.kr. Serviceudgifter Anlæg Overførselsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Øvrige udgifter Tilskud og udligning 6 2.000 1.000 0 Nettoudgifter Indtægter Grundskyld og dækningsafgift Selskabsskat Indkomstskat

Hvad bruges pengene til? - i mio. kr. og 5,6 mia. kr. i alt i 2018 110,8 2% 168,0 3% 207,9 4% Børn og unge Overførselsudgifter 254,8 4% 455,4 8% 1.396,6 25% Ældre Sundhed Administration 439,4 8% Familieområdet Socialområdet 7 420,0 7% 732,8 13% 1.444,7 26% Øvrige områder Kultur og idræt Tekniske område

Geografisk fordeling af anlægsudgifter 2007-16, netto (inkl. byggemodning) fordelt på Viborg, Bjerringbro og øvrige kr. 8 %-andel af indbyggertallet: Bjerringbro 8%, Viborg 42%, Øvrige 50%

Økonomioversigt - basisbudgettet (mio. kr.) (-) angiver indtægter FR2017 BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 Skatter og generelle tilskud -5.726,4-5.857,3-5.945,5-6.090,3-6.250,4 Serviceudgifter 4.065,5 4.185,7 4.128,5 4.099,9 4.097,3 Overførselsudgifter 1.371,5 1.444,7 1.473,1 1.493,1 1.512,7 Pris- og lønstigninger (drift) 0,0 121,8 245,9 374,4 Renter 8,7 8,8 11,8 12,8 12,9 Resultat før anlæg og afdrag m.v. (overskud ordinær drift) -280,7-218,2-210,3-238,6-253,0 Byrådets målsætning er 3* 200 mio. kr.: Overskud før anlæg og afdrag m.v. Anlægsudgifter Gennemsnitlig kassebeholdning 9 Anlæg 252,0 246,2 199,5 238,1 189,7 Likviditet (gennemsnitlig) 490 370 270 210 170

Udbud & Indkøb

Indkøbsstrategi Vi har realiseret store besparelser siden 2007- samlet over 120 mio. kr. årligt Heraf sidste år 10 nye mio. kr. ved genudbud de fleste på sundhedomsorgsområdet For varekøb tilslutter vi os som hovedregel SKI s obligatoriske fælles udbud For bygge/anlægsopgaver eget regelsæt med fokus på lokale håndværkere, herunder en håndværkerliste med lokale som inviteres til tilbudsgivning for mindre opgaver efter tur

Personale

Hvor mange medarbejdere er ansat i Viborg Kommune? Løbende personaleforbrug (årsværk) i. 7.500,0 Antal ansatte 7.300,0 7.100,0 6.900,0 6.700,0 6.500,0 6.300,0 6.100,0 13 5.900,0 5.700,0 5.500,0 Apr 2007 Apr 2008 Apr 2009 Apr 2010 Apr 2011 Apr 2012 Apr 2013 Apr 2014 Apr 2015 Apr 2016 Apr 2017

Hvilke medarbejdere er ansat i? Udvikling i antallet af medarbejdere i med 2012 som indeks 100. 14

Sygefravær i s målsætning for sygefravær er at nå ned på 4% ved udgangen af 2018. 15

Sygefravær 2016 i forhold til landsgennemsnittet 16

Rundt om 17 På hjemmesiden data.viborg.dk har vi samlet en række oplysninger om : Budget og regnskab Befolkningsudvikling og -sammensætning Personaleforbrug, sygefravær, mangfoldighed Aktiviteter og indsatser på udvalgte områder Med mere

Rundt om (data.viborg.dk) Tre tværgående områder Fagområder: Aktiviteter, Økonomi og fravær Vejledning og FAQ 18

Rundt om (data.viborg.dk) - Eksempel: Befolkningsprognosen Fødsler pr. skoledistrikt Befolkningsudvikling pr. by og landsby Befolkningsudvikling pr. aldersgruppe

Rundt om (data.viborg.dk) - Eksempel: Skoler Karakterer over landsgennemsnit Mange tager efterfølgende en ungdomsuddannelse Udgifter pr. elev ligger under gennemsnittet Elevers trivsel er over landsgennemsnit.men vi bruger flere penge end fx Holstebro, Herning og Silkeborg