- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

Relaterede dokumenter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

1 of 7. Indholdsfortegnelse

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

SKØNSKONTI BUDGET

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

NOTAT: Konjunkturvurdering

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Ungdommens uddannelsesvejledning

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Budget Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript:

Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) - heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter 1.082 0 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL4 1.639 2.744 0 1.172 3.916 7.309 3.916 0 0 930 Jobtræningsordningen POL4 1.268 977 0 18 995 6.713 995 0 0 932 Jobcentre POL4 370 1.767 0 1.155 2.922 596 2.922 0 0 96 Ungdomsuddannelse (AU) POL3 8.673 6.040 0 1.838 7.878 6.135 8.955 1.077-5 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning POL4 8.673 6.040 0 1.838 7.878 6.135 8.955 1.077-5 901 DUT-kompensation ifm. erhversskolereformen 1.082 0 910 Udbud af computerindkøb -1-1 ja 911 Udbud af telefoni og data -4-4 ja 200 Effektiv administration - løn på grp. 200 0 0 Ja 97 Danskundervisning POL3-102 0 0 0 0 0 0 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge POL4-102 0 0 0 0 0 0 0 0

skema 3. forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 POL2 1.070.424 1.041.421 0-4.657 1.036.763 763.193 1.029.279-7.484-7.484 90 Kontanthjælp og aktivering POL3 192.291 182.538 0 4.169 186.707 135.001 186.707 0 0 900 Kontanthjælp og aktivering POL4 192.291 174.929 0 4.000 178.929 134.065 178.929 0 0 901 Enkeltydelser POL4 0 7.609 0 169 7.778 936 7.778 0 0 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse POL3 51.110 62.929 0-2.196 60.733 44.592 62.633 1.900 1.900 910 Revalideringsydelse m.v. POL4 11.670 12.564 0 0 12.564 8.556 11.364-1.200-1.200 902 Revalideringsydelse -1.200-1.200 911 Løntilskud POL4 25.499 23.469 0 0 23.469 19.287 25.469 2.000 2.000 903 Fleksjob 2.000 2.000 912 Ledighedsydelse POL4 13.365 14.971 0 0 14.971 11.967 16.071 1.100 1.100 904 Ledighedsydelse 1.100 1.100 913 Ressourceforløb POL4 577 11.924 0-2.196 9.729 4.782 9.729 0 0 92 Sygedagpenge POL3 93.182 97.501 0-3.999 93.502 69.183 94.550 1.048 1.048 920 Sygedagpenge POL4 93.182 97.501 0-3.999 93.502 69.183 94.550 1.048 1.048 905 Sygedagpengereform 1.048 1.048 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL3 110.892 118.975 0 546 119.521 72.010 117.721-1.800-1.800 931 Beskæftigelsesordninger POL4 77.225 82.617 0 552 83.169 52.609 85.569 2.400 2.400 906 Beskæftigelsesordninger for ikke-forsikrede ledige 2.400 2.400 933 Seniorjob POL4 13.058 16.941 0-5 16.935 10.647 13.735-3.200-3.200 907 Seniorjob -3.200-3.200 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige POL4 20.610 19.417 0 0 19.417 8.754 18.417-1.000-1.000 908 Beskæftigelsesordninger for forsikrede ledige -1.000-1.000 94 Integration POL3-4.524-5.370 0 1.700-3.670-273 -3.670 0 0 940 Introduktionsprogram m.v. POL4-6.834-6.400 0 0-6.400-3.245-6.400 0 0 941 Introduktionsydelse POL4 2.310 995 0 1.700 2.695 2.903 2.695 0 0 942 Repatriering POL4 0 35 0 0 35 69 35 0 0 95 Dagpenge til forsikrede POL3 255.941 213.550 0 11.756 225.305 176.672 225.305 0 0 950 Dagpenge til forsikrede POL4 231.801 210.274 0 3.047 213.321 167.703 213.321 0 0 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret POL4 24.140 3.276 0 8.709 11.985 8.969 11.985 0 0 96 Ungdomsuddannelse (AU) POL3 6.105 6.278 0-40 6.238 4.556 6.238 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser POL4 2.448 2.537 0-1 2.537 1.983 2.537 0 0 962 Daghøjskoler POL4 3.657 3.740 0-39 3.701 2.573 3.701 0 0 97 Danskundervisning POL3 17.769 15.813 0-286 15.527 11.856 15.527 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge POL4 17.769 15.813 0-286 15.527 11.856 15.527 0 0 98 Boligstøtte POL3 65.272 61.122 0 5.205 66.327 48.265 66.327 0 0 980 Boligsikring POL4 28.470 23.369 0 6.502 29.871 21.093 29.871 0 0 981 Boligydelse til pensionister POL4 36.802 37.753 0-1.297 36.456 27.172 36.456 0 0 99 Førtidspensioner POL3 282.386 288.086 0-21.513 266.573 201.332 257.941-8.632-8.632 990 Førtidspensioner POL4 282.386 288.086 0-21.513 266.573 201.332 257.941-8.632-8.632 912 Analyse af mellemkommunale refusioner -8.632-8.632

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 901 Titel: Aktivitet: 96 Ungdomsuddannelse DUT-kompensation UU i forbindelse med erhvervsskolereformen Indmelding 3. FR: 1.082 I forbindelse med erhvervsskolereformen i foråret 2014 blev finansieringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning omlagt (jf. AUU 24/3 sag nr. 25, UU - fremadrettet finansiering, og AUU 18/8 sag nr. 61 - budgettet for UU, endelig finansiering efter afslutningen af DUT-forhandlingerne). Dette betød, at den statslige medfinansiering i 2014 blev reduceret med 1,1 mio. kr. Med henblik på at fastholde uændret aktivitetsniveau i 2014 søges om tillægsbevilling på dette beløb (jf. AUU 3/11, sag nr. 84 - frigivelse af betingede bevillinger vedr. DUT-kompensation for UU). For så vidt angår 2015 og fremefter er der i budgetforliget for budget 2015 tilført midler til UU således at aktivitets- og budgetniveau for 2015 og fremefter kan fastholdes. Merudgiften finansieres af fællesskabet.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 902 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Revalideringsydelse Indmelding 3. FR: -1.200-1.200 Der har været et faldende antal personer på revalideringsydelse i løbet af 2014. Faldet skyldes bl.a. at man i Arbejdsmarkedsafdelingen ikke længere igangsætter så mange nye revalideringsforløb. Der er ofte tale om relativt dyre forløb som ikke altid har den ønskede effekt. For hele året forventes i gennemsnit 118 personer på revalideringsydelse, hvor der i budgettet for 2014 er regnet med 133 fuldtidspersoner. Baseret på det skønnede antal fuldtidspersoner og den gennemsnitlige omkostning pr. sag forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. netto på revalideringsområdet.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 903 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob Indmelding 3. FR: 2.000 2.000 Der forventes et merforbrug på fleksjob på 2 mio. kr. netto i forhold til det budgetterede. Det samlede antal fleksjobs forventes omtrentligt at svare til det budgetterede. Imidlertid er et større antal fleksjobs bevilget med 2/3 af lønnen som tilskud, hvorfor det gennemsnitlige tilskud pr. fleksjob er større end forventet i budgettet. Tidligere blev et relativt større antal fleksjobs bevilget med tilskud på 1/3 eller 1/2 af lønudgiften.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 904 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse Indmelding 3. FR: 1.100 1.100 Der har været et stigende antal personer på ledighedsydelse i løbet af 2014. For hele året forventes i gennemsnit 123 personer på ledighedsydelse, hvor der i budgettet for 2014 er regnet med 104 fuldtidspersoner. Det stigende antal personer på ledighedsydelse skal ses i lyset af reformen af førtidspension og fleksjob, hvor et stigende antal personer visiteres til et fleksjob. Da det ikke altid er muligt at fremskaffe de nødvendige fleksjobs vil en del af personerne i stedet modtage ledighedsydelse, indtil det er muligt at skaffe de nødvendige fleksjobs. I forbindelse med budgettet for 2015 er der bevilget midler til permanent ansættelse af to medarbejdere i Jobcentret, der skal sørge for kontakt til arbejdsgivere, information om fleksjobordningen osv. med henblik på at medvirke til at etablerede et større antal fleksjobs.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 905 Titel: Aktivitet: 92 Sygedagpenge Sygedagpengereform Indmelding 3. FR: 1.048 1.048 I juni måned vedtog Folketinget en ny sygedagpengemodel, hvor dele af reformen allerede trådte i kraft pr. 1/7 2014. Reformen indeholder en ny forlængelsesmulighed for personer med en livstruende, alvorlig sygdom, der gør at disse kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning. Desuden skal der efter 5 måneder ske en revurdering af borgerens ret til sygedagpenge (frem for 12 måneder som idag). Personer der ikke kan forlænges efter gældende forlængelsesregler, vil overgå til en ny type jobafklaringsforløb, der i den autoriserede kontoplan ligger under ressourceforløbene. Som følge af reformen skal der flyttes budget fra sygedagpenge til primært Jobafklaringsforløb og i mindre grad kontanthjælp, ledighedsydelse og A-dagpenge. Desuden er der afsat midler til driftsudgifter i forbindelse med de nye jobafklaringsforløb. Beløbene svarer til Frederiksbergs andel af de statslige skøn der fremgår af lovforslaget. Samlet set skønnes der for Frederiksberg Kommune merudgifter på 1 mio. kr. netto i 2014 som følge af reformen. Frederiksberg Kommune har fået reguleret bloktilskudet fra staten til de forventede merudgifter.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 906 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger for ikke-forsikrede ledige Indmelding 3. FR: 2.400 2.400 På beskæftigelsesordninger for ikke-forsikrede ledige forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest et forventet merforbrug på mentorordninger på 2,2 mio. kr. Som en konsekvens af kontanthjælpsreformen er der sket en væsentlig forøgelse i antallet af personer der har ret til/krav på mentorhjælp. Budgettet på området er baseret på de statslige skøn i forbindelse med kontanthjælpsreformen. Efterfølgende har det vist sig at efterspørgslen og behovet i Frederiksberg har været større end forudsat. Skønnet er baseret på det gennemsnitlige forbrug i de første 9 måneder af året. Idet forbruget har været stigende henover året vil forbruget kunne blive endnu større, hvis f.eks. forbruget i 4. kvartal bliver på niveau med 3. kvartal. Der er fra statslig side fastsat en ramme indenfor hvilken kommunerne kan hjemtage refusion på 50 pct. af udgifterne. Med udgangspunkt i skønnet vil der blive tale om en mindre overskridelse af rammen for Frederiksbergs vedkommende.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 907 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob Indmelding 3. FR: -3.200-3.200 Der forventes et mindreforbrug på seniorjob på 3,2 mio. kr. netto. Det samlede antal personer indenfor seniorjobordningen forventes at blive lidt lavere end budgetteret. Der skønnes samlet set 67 fuldtidspersoner i 2014, hvor der er budgetteret med 80 fuldtidspersoner. Desuden er et større antal personer i seniorjob fremfor på kompensationsydelse, hvorfor det statslige tilskud bliver større end forventet i budgettet. For hele 2014 skønnes 58 fuldtidspersoner i seniorjob og 9 personer på kompensationsydelse.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 908 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger for forsikrede ledige Indmelding 3. FR: -1.000-1.000 På baggrund af aktivitetsudviklingen i de første 8 måneder af året forventes et mindre antal personer i løntilskudsstillinger end budgetteret. Som følge heraf skønnes et mindreforbrug på 1 mio. kr. vedr. løntilskud for forsikrede ledige. Det er først og fremmest antallet af personer i private løntilskudsjobs, der er mindre end budgetteret. Der er budgetteret med 50 personer i private løntilskudsjobs, og der forventes på nuværende tidspunkt 40 personer i private løntilskudsjobs. For så vidt angår offentlige løntilskudsstillinger er der budgetteret med 100 stillinger. Der forventes på nuværende tidspunkt et antal offentlige løntilskudsjobs (97), der stort set svarer til det budgetterede. Desuden mangler der at blive afsat budget til jobrotationsydelse med 100 pct. refusion.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 909 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Justering af budgetomplaceringer Indmelding 3. FR: 0 0 0 0 0 0 Der blev i 1. forventet regnskab foretaget en række budgetomplaceringer, som følge af at en række medarbejdere har flyttet afdeling i jobcentret. Efterfølgende har der vist sig behov for en mindre justering af nogle af disse omflytninger. Desuden flyttes en budgetreduktion vedr. særlig indsats overfor ledighed blandt længerevarende Uddannede (LVU ere) samt beskæftigelsesindsats vedr. besværlige borgere fra funktion 5.68.98 til funktion 5.68.90, hvor den rettelig hører til.

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 912 Titel: Aktivitet: 99 Førtidspensioner Analyse af mellemkommunale refusioner Indmelding 3. FR (service): 0 0 0 0 0 0 Indmelding 3. FR (overførsler): -8.632-8.632-2.700-2.700-2.700-2.700 Udgifter Indtægter 400 - Hjemmepleje 250 250 250 250 250 250 401 - Boligtilbud -250-250 -250-250 -250-250 410 - Hjælpemidler 0 0 0 0 0 0 734 - Længerevarende botilbu 250 250 250 250 250 250 734 - Længerevarende botilbu -250-250 -250-250 -250-250 736 - Kontaktperson og ledsag 0 0 0 0 0 0 737 - BPA 0 0 0 0 0 0 990 - Førtidspensioner -8.632-8.632-2.700-2.700-2.700-2.700 Baggrund I budgetvedtagelsen af budget 2014 indgik der beslutning om et tjek af mellemkommunale refusioner på Socialudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder med et tilhørende effektiviseringskrav på 0,5 mio. kr. fordelt mellem de to udvalg. Forvaltningen har derfor i foråret 2014 haft BDO Consulting til at foretage en analyse af alle mellemkommunale refusioner på SSA-området i perioden 2011-14, jf. udvalgssag af 17. november 2014 på alle tre udvalg under SSA. Analysen har omfattet både, hvorvidt Frederiksberg Kommune får sendt alle regninger på alle sager, hvor Frederiksberg er berettiget til refusion fra en anden kommune, og hvorvidt kommunen fejlagtigt har betalt refusion til andre kommuner i sager, hvor vi ikke er lovmæssigt forpligtiget til det. Det blev endvidere besluttet at udvide analysen til også at omfatte arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område. Det samlede resultat af analysen lå klart i begyndelsen af august 2014, hvorefter forvaltningen har arbejdet med at gennemgå de sager, som BDO har identificeret, og udsendt regninger i de sager, hvor der viste sig at være et udestående. Denne kvalitetssikring er endnu ikke helt færdig, og det endelige resultat vil i enkelte tilfælde endvidere være afhængigt af, at de berørte kommuner ikke klager over afgørelsen. Det foreløbige resultatet giver dog i sig selv anledning til en række budgetmæssige konsekvenser, idet BDO efter aftalen skal afregnes efter en såkaldt "no cure no pay" aftale, hvor de får en andel af de besparelser, som analysen har givet anledning til. Dertil kommer at det oprindelig effektiviseringskrav, skal udmøntes. Resultat af analysen På baggrund af det foreløbige resultat er der opgjort en samlet merindtægt i 2014 på ca. 10,0 mio. kr., jf. nedenstående oversigt. Langt størstedelen af beløbet, ca. 8,6 mio. kr. vedrører overførselsudgifter under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, hvilket primært dækker over manglende opkrævninger for afholdte udgifter til førtidspension i sager, hvor Frederiksberg Kommune i øvrigt opkræver mellemkommunale refusioner for eksempelvis ophold i et socialt tilbud eller lignende. På Socialudvalget er der forventede merindtægter på ca. 0,5 mio. kr. der hovedsageligt dækker over en enkelt mellemkommunal borger på et længerevarende botilbud. På Sundheds- og Omsorgsudvalget er der forventede merindtægter på ca. 0,8 mio. kr., der primært dækker over fire borgere, der har modtaget hjemmehjælp i den pågældende periode. På begge udvalg er der tale om områder, der ligger inden for servicerammen. Merindtægter Serviceramme Overførsler Samlet SU SOU AAU Samlet 533.720 0 533.720 837.310 0 837.310 0 8.631.505 8.631.505 1.371.029 8.631.505 10.002.534 Effekt og udmøntning BDO's analyse omfatter kun perioden 2011-14, men på baggrund af analysen resultater, er det forvaltningens vurdering, at der fremadrettet vil kunne opnås en samlet merindtægt inden for servicerammen på ca. 0,8 mio. kr. årligt, mens der på overførslerne vil kunne opnås en merindtægt på ca. 2,7 mio. kr. årligt. Der er således tale om en massiv merudmøntning, idet samlede effekt er markant større end forudsat i det oprindelige forslag. Det indstilles, at det oprindelige effektiviseringskrav nulstilles både i 2014 og budget- og overslagsår med modpost på de berørte konti inden for servicerammen, primært salg af hjemmepleje på SOU og længerevarende botilbud på SU. Det indstilles endvidere, at de opnåede merindtægter på 8,6 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i budget- og overslagsår på overførselsområdet tillægsbevilges kassen. Afregning med BDO På baggrund af de opnåede merindtægter bliver den samlede afregning med BDO ca. 1,4 mio. kr. der afholdes inden for servicerammen under Magistraten. Det er på den baggrund forvaltningens indstilling, at denne udgift så vidt det er muligt finansieres af de resterende merindtægter i 2014 på Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder svarende til ca. 0,87 mio. kr. De 0,87 mio. kr. søges overført til Magistraten, hvor udgiften på 1,4 mio. kr. skal afholdes, og hvor udfordringen på de resterende 0,53 mio. kr. af afregningen med BDO skal håndteres.