Bilag 2: Ansøgte overførsler

Relaterede dokumenter
Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 6B - Ansøgte overførsler

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 6 Ansøgte overførsler

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag 4 Opgaveændringer

Budgetopfølgning 2/2012

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Direktion Hovedtabeller

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Notat til ØK den 4. juni 2012

Regnskab Regnskab Anlæg

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

Dispensations ansøgninger:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) Udvalg Afvigelse TB søges

Forventet regnskab kr.

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat:

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Omstilling og effektivisering

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Børne- og Skoleudvalget

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Etablering af Business Region North Denmark.

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Transkript:

Bilag 2: Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 1 Fremskudt sagsbehandling Mag 1.166 t. kr. 500 t. kr. 0 t. kr. 111 t. kr. 1.133 t. kr. 188 t kr. Kontoafgrænsning 602 82 715-04 602 82 729-50 Socialudvalget tiltrådte 19. november 2012 indstilling om, at der gennemføres et udviklingsprojekt vedrørende fremskudt sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet med finansiering fra uforbrugte statslige midler i hjemløseplanen, hvilket blev indarbejdet i 1. forventede regnskab 2013. Den tekniske indarbejdelse betyder, at budgettet for 2014 indarbejdes gennem overførselssagen. Af sagen fremgår endvidere, at der afsættes 500 t. kr. til Aktiviteter målrettet målgruppen for projektet, medarbejdere og samarbejdspartnere Dokumentation og effektmåling, I 2013 er der anvendt 111 t. kr. og det foreslås at et forholdsmæssigt tilsvarende beløb overføres. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 2 KL/KTO personaleprojekter 376 t. kr. 171 t. kr. 157 t. kr. Kontoafgrænsning 1 Kommunaldirektørens område 08 HR-afdelingen 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift 1 Egne 651001 Kommunale fællesudgifter og indtægter 02 Personale og uddannelse 22 Personale 002 Øvrig administration 400 Personale 1

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 2 430 Øvrige 24 Personalepolitiske aktiviteter Mindreforbrug vedr. personalepolitiske aktiviteter søges overført til en række projekter, der er forhandlet ved KTO- forhandlingerne i henholdsvis 2002 og 2005, men som først er afsluttet i 2013 ifølge KL. KL opkræver i den forbindelse Frederiksberg Kommune for kr. 27.072 for 02- perioden og kr. 130.159 for 05-perioden samlet kr. 157.231. Nedenfor en nærmere beskrivelse af projekterne: I 2002, de såkaldte 9 projekter, omhandler: Sygdomspolitik, herunder omfanget af afskedigelser Ligelønspolitik statistisk projekt om kønsmæssige lønforskelle EU konference Evaluering af MED- aftalen fælles vejledning om muligheder for lokale TR- aftaler I 2005, de såkaldte 11 projekter, omhandler: Afdækning af brugen af ikke uddannede Vejledning om individuel kompetenceudvikling Dagplejens placering i samlede vifte af dagtilbud Udvikling af forhandlingsmæssige relationer Effektive og forenkl. af forhandlingsf. mindre org. Folkeskolens evalueringskultur Sammenlægning af specialundervisning Evaluering af pædagogiske lærerplaner Kompetenceudviklende mobilitet (mobil læring) Samt fælles KTO- projekter: Sygdomspolitik MED- aftaler processer Analyse af områdetillæg EU- projekter MED -håndbog/vejledning Fælles vejledning barsel Informative lønsedler Socialt kapitel 2

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 3 Talegenkendelse 14.413 t. kr. 13.512 t. kr. 200 t. kr. Kontoafgrænsning KMD hvor mindreforbruget er: S2:652001 S3: 10 S4:02 KMD-systemer Budget placeret på konto: 652 01 395-06 Talegenkendelses hvor budgettet skal overføres til: S2: 652001 S3: 10 S4: 04 S5: 31 Talegenkendelse Budget skal placeres på konto:652 01 230-06 Direktionen godkendte den 24. september 2013 en revideret business case for digitaliseringsprojektet talegenkendelse, hvor bl.a. tidsplanen er ændret og de afledte effekter udskudt til 1. april 2014. I 2014 skal projektet tilføres 0,2 mio. kr., som foreslås finansieret ved overførsel af merindtægt i 2013 fra forliget mellem Kombit og KMD vedr. prisnedsættelse for monopolsystemer. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 4 Erhvervsprojekter 2.418 t. kr. 2.256 t. kr. 110 t. kr. Kontoafgrænsning 06 Fællesudgifter og administration m.v. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 67 Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsstrategien for Frederiksberg Kommune blev endeligt godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. marts 2014. Derefter udarbejdes et handlingskatalog, der også skal behandles politisk. Oprindeligt var det planen at erhvervsstrategien skulle være endeligt godkendt i 2013, men det blev vurderet, at også den nye kommunalbestyrelse skulle have lejlighed til at drøfte input og at foretage den endelige godkendelse. 3

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 4 Erhvervsprojekter Langt størstedelen af erhvervsbudgettet bygger på faste tilskud og aftaler med hhv. Væksthuset, Københavns Erhvervsservice og den regionale filmfond, der ikke kan reduceres på kort sigt. Den diskretionære del af erhvervsbudgettet udgør ca. 165-170.000 kr. i 2014. Den dækker kommunens deltagelse i en række erhvervsprojekter, de lokale iværksættertiltag på Frederiksberg, afholdelse af en række workshops og andre erhvervsarrangementer på Frederiksberg, afholdelse af erhvervskonferencen og andre mindre udgifter. Der er derfor ikke plads til at igangsætte udgiftskrævende projekter som led i Erhvervsstrategiens handlingskatalog allerede i 2014 bortset fra mindre tiltag, der falder ind under de eksisterende indsatser. Overførslen på de 110.000 kr. vil give mulighed for i 2014 at igangsætte nye erhvervsinitiativer. Evt. erhvervstiltag, der ikke kan dækkes af erhvervsbudgettet, vil efterfølgende kunne indgå i budgetforhandlingerne vedr. Budget 2015. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 5 Servere 2.517 t. kr. 1.900 t. kr. 618 t. kr. Kontoafgrænsning S2: 652001 S3: 10 S4: 22 Servere Budget placeret på: 652 01 152-08 Forsigtighedsprincip anvendt af den ny ledelse af henholdsvis IT-afdelingen og af infrastruktur som tiltrådte i løbet af 2013. Som følge af kommunens stærkt stigende behov for bl.a. dataopbevaring er der i 2014 behov for investering i nyt SAN (Storage Area Network) og udvidelse af back-up en. Til dette er der behov for at få overført de uforbrugte midler fra 2013 som bidrag til finansieringen. 4

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 6 Netværk 2.395 t. kr. 2.273 t. kr. 122 t. kr. Kontoafgrænsning S2: 652001 S3: 10 S4: 18 Netværk Budget placeret på: 652 01 146-00 Forsigtighedsprincip anvendt af den ny ledelse af henholdsvis IT-afdelingen og af infrastruktur som tiltrådte i løbet af 2013. Kommunen står overfor store netværksudgifter i forlængelse af udvidelse af netværkskapaciteten generelt og bl.a. på skoleområdet. Det omfatter bl.a. forberede netværket til BYOD Bring Your Own Device på hele netværket, herunder det administrative netværk. Der er derfor behov for at få overført de uforbrugte midler fra 2013 til bidrag til finansiering af dette i 2014. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 7 Analyse af borgerservicefunktionerne 1.267 t. kr. 612 t. kr. 300 t. kr. Kontoafgrænsning U 2: 08 Borgerservicecentret F 1: Fællesudgifter og administration S 2: 651001 Fællsudg. Og indtægter S 3: 04 Administration Direktionen har tidligere besluttet at foretage en evaluering ét år efter udmøntningen af borgerserviceanalysen. På møder d. 14. og 21. januar drøftede direktionen en række forhold omkring borgerservicefunktionerne og besluttede, at der udover en evaluering også skal udføres en opfølgende analyse af disse funktioner. Analysen skal udarbejdes med bistand af KL og indenfor en ramme på 300.000 kr. I sagen er peget på, at analysen kan finansieres af et 5

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 7 mindreforbrug på borgerserviceområdet i 2013. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 8 Kommunalbestyrelsen 8.472 t. kr. 7.580 t. kr. 400 t. kr. Kontoafgrænsning U 2: 05 Juridisk afdeling F 1: 06 Fællesudgifter og administration F 2: 42 Politisk organisation F 3: 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Juridisk afdeling ønsker en overførsel af 400.000 kr. til brug for kommunalbestyrelsens udgifter i 2014. Man forventer et medforbrug, dels i form af ekstra udgifter i forbindelse med introduktionen af den nye kommunalbestyrelse, dels til kommunalbestyrelsens deltagelse i Folkemødet på Bornholm og dels til en studietur for mv. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 9 Support 660 t. kr. 274 t. kr. 386 t. kr. Kontoafgrænsning S2: 652001 S3: 10 S4: 23 Support Budget placeret på: 652 01 449-09 Ny version af POB skulle være leveret i 2013, men kan først leveres i 2014. Systemet håndtere årligt ca. 50.000 henvendelser fra kommunens ansatte. En løbende opgradering af systemet er et vigtig for fortsat at kunne imødekomme organisationens krav om en effektiv håndtering af disse henvendelser. Der er derfor behov for at få overført de uforbrugte midler fra 2013 som bidrag til finansiering af opgradering og tilpasning af arbejdsgange. 6

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 10 Lederudvikling 750 t. kr. 675 t. kr. 75 t. kr. Kontoafgrænsning 6020104005 6020104250 6020104404 6020104609 6020104803 6020105001 Udviklingen af nyt lederevalueringssystem og afviklingen af lederevaluering. Der har været en forskydning, så udgifter til såvel udvikling som afvikling af lederevalueringen ligger i 2014, hvor flere af udviklingsudgifterne tidligere var planlagt at ligge i 2013. Systemet udvikles i samarbejde med konsulentvirksomheden LEAD og afvikles i samarbejde med virksomheden Enalyzor Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 11 Kommunal information borgerdialog Magistrat 967.693 kr. 733.119 kr. 60.000 kr. Kontoafgrænsning Ledelsesstaben har på grund af organisationsændringer i første kvartal haft mindre aktiviteter i 2013, og et deraf følgende mindreforbrug vedrørende information. Den ansøgte overførsel er en del af mindreforbruget på i alt 314.000 kr. vedrørende den samlede ramme til kommunal information. Overførslen vedrører en styrkelse af borgerdialogen (herunder Din Gode Idé), som har brug for et teknologisk udviklingsmæssigt løft og en efterfølgende markedsføringsindsats. Det er borgernes dialogoplevelse samt effekten af forslagene i forhold til kommunens strategiske temaer og større projekter, der ønskes styrket. Organisationen får et værktøj der både kan 7

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 11 bruges til løbende dialog, tematisering og høringer. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 12 Kommunal information udrulning og implementering af ny designguide Magistrat 967.693 kr. 733.119 kr. 50.000 kr. Kontoafgrænsning Ledelsesstaben har på grund af organisationsændringer i første kvartal haft mindre aktiviteter i 2013, og et deraf følgende mindreforbrug vedrørende information. Den ansøgte overførsel er en del af mindreforbruget på i alt 314.000 kr. vedrørende den samlede ramme til kommunal information. Overførslen skal anvendes til ekstraordinær indsats for at justere og implementere designguiden i 2014. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 13 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse 427 t. kr. 370 t. kr. 56 t. kr. Kontoafgrænsning S2=651001, grp.2=500,grp.3=130, U2=08, pol4=121 NB kontoen skal flyttes fra HR til ØA Som del af projektet bedre arbejdstidstilrettelæggelse er der i 2013 igangsat et arbejde med etablering af en løndatabase, som en integreret del af FK-LIS. Det er målet at databasen skal gøre det lettere at lønstyre i Frederiksberg kommune. En række regninger er først forfaldet i 2014, ligesom der er planlagt anvendt midler til afholdelse af workshops i brugen af databasen. 8

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 14 FK LIS forskydning i udgifter 2013-2014 2.841 t. kr. 1.907 t. kr. 933 t. kr. Kontoafgrænsning 602 01 439-06 602 01 440-07 602 02 053-08 602 02 881-06 602 02 883-00 I indstillingen til Direktionens møde 25. februar 2014 vedr. videreudvikling af FK LIS indgik følgende forudsætning: Der er følgende uforbrugte midler i 2013, særligt pga. udsættelsen af socialområdet, licensforhold Microsoft samt forsinkelsen af KOMBIT s FLIS: FK LIS Analyse og drift 602.842 FK LIS anlægsbevilling 270.337 FLIS 343.314 I alt 1.216.493 De opstillede aktiviteter i 2014 forudsætter overførsel af disse midler fra 2013 på i alt 1.216.493 kr. Overførsel af anlægsbevilling er indberettet via Itafdelingen. Det endelige mindreforbrug i 2013 ekskl. anlægsbevilling udgør 933.000 kr. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 15 Tilbageholdte maskininvesteringer Drifts- og Forsyningsudvalget -6.105 t. kr. -7.893 t. kr. 500 t. kr. Kontoafgrænsning 900028 (S2) I forbindelse med DUP udbuddet, hvor en fjerdedel af vedligeholdelsen af de grønne områder og Ældrekirkegården blev udliciteret, faldt FGVs omsætning med 15 mio. kr. og 12 ÅV overgik fra FGV til eksterne. Dermed blev FGVs overskudskrav kunstigt for højt, idet det er beregnet ud fra bruttoomsætningsmetoden og dermed afhænger af FGVs omsætning og antal tjenestemænd. FGV har været tilbageholdende med at 9

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 15 investere i maskiner, således at deres afskrivninger er højere end deres investeringer, hvorved der tæres på de samlede maskinværdi i FGV. Fra budget 2015 vil dette blive søgt indarbejdet. FGV havde i 2013 et overskud på 1,7 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. af deres omsætning. Det foreslås, at de 0,5 mio. kr. overføres til maskininvesteringer i 2014 for at forhindre yderligere nedskrivning af FGVs samlede maskinpark. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 16 Udskiftning af bus på Louis P Klubber Undervisningsudvalget 7.948 t. kr. 7.215 t. kr. 574 t. kr. Kontoafgrænsning 516 11 80 205 Louis P Klubber solgte i 2013 en ældre bus med henblik på af sikkerhedsmæssige og driftssikkerhedsmæssige årsager at købe en ny bus. I december 2013 får klubben oplyst, at den nye bus først kan leveres i 2014. Dette medvirker til klubbens samlede mindreforbrug på 733 t.kr. i regnskab 2013. Da Louis P Klubber har meget begrænsede udendørsarealer, er en bus vigtigt i forhold til at give børnene mulighed for motion og bevægelse ved aktiviteter i naturen mv. Der ansøges således om, at klubben ekstraordinært får overført 574 t.kr. fra 2013 til 2014 til brug for indkøb af en bus. Mindreforbruget er opnået ved salg af bus 225 t. kr., besparelse på løn som følge af vakancer 101 t. kr. samt bevidst opsparing til køb af bus ved tilbagehold på øvrige konti 248 t. kr. Det foreslås, at ansøgningen ses i sammenhæng med mindreforbruget under SSP og gadepiloter i forbindelse med overførselssagen. Mindreforbruget i 2013 under SSP og gadepiloter kan anbefales som kompenserende besparelse. 10

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 17 Ny ældrepolitik med aktiv borger i centrum, pulje Sundheds- og Omsorgsudvalget 500 t. kr. 161 t. kr. 339 t. kr. Kontoafgrænsning 532 01 242-06 I forbindelse med budget 2013 blev det besluttet at afsætte 500 t kr. årligt til indsatser, der afprøver, udvikler og igangsætter konkrete initiativer pba. ny ældrepolitik. Den brede del af implementeringen af ældrepolitikken foregår gennem sektorplaner og fokusaftaler for institutioner, men udviklingsmidlerne giver anledning til at styrke de elementer, der falder udenfor sektorplanernes fokus, fx helhedstænkningen på tværs af sektorer. Sundheds- og omsorgsudvalget tiltrådte 15. april 2013 forvaltningens forslag om udmøntning af temaer og aktiviteter. En del regninger er ikke faldet i det relevante regnskabsår, hvorfor beløbet søges overført. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 18 Den effektive plejebolig, pulje Sundheds- og Omsorgsudvalget 900 t. kr. 8 t. kr. 892 t. kr. Kontoafgrænsning 5320157503 5320157600 I forbindelse med budget 2013 og budget 2012 blev det besluttet at afsætte 900 t kr. i 2013 til investeringer i effektiviseringer af plejeboligerne via implementeringen af et idekatalog. Idékataloget er udviklet i samarbejde med institutionerne på baggrund af institutionernes egne forslag samt med inspiration i forslag fra KREVI, AKF, Institut for serviceudvikling, Arbejdsgangsbanken og OK-fonden. Arbejdet med implementeringen er gennemført og den forventede effektivisering er opnået jf. opfølgningen på budgetforlig 2013. En del regninger er dog ikke faldet i det relevante regnskabsår derudover er Forvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne for tilkøb af IT-modul til bedre vikarstyring, dette har ikke være muligt at afklaret inden regnskabsafslutning 2013. 11

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 19 Omsorgstandplejen Sundheds- og Omsorgsudvalget 1.283 t. kr. 1.677 t. kr. 394 t. kr. Kontoafgrænsning 485 10 110-00 I forbindelse med 3. forventet Regnskab 2013 blev omsorgstandplejens budget reduceret med 415 t.kr., som følge af en fejlvurdering. Ved regnskabsafslutningen 2013 viste vurderingen fra 3. FR 2013 ikke at være korrekt. Konsekvensen heraf er at Omsorgstandplejen nu udviser et merforbrug på 394 t.kr. Der søges derfor om, at Omsorgstandplejens merforbrug ikke overføres fra 2013 til 2014. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 20 Ældrekulturaktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget 234 t. kr. 212 t. kr. 22 t. kr. Kontoafgrænsning 364 01 940 05 til 364 01 948 03 Der er tale om en 2-årig bevilling fra budgetforliget for 2012 med 150.000 kr. i hvert af årene 2012 og 2013. Fra 2012 overførtes 131.000 kr., heraf de 81.000 kr. til 2013 og de resterende 50.000 til 2014. Restbeløbet fra 2013 søges nu overført til brug for planlagte aktiviteter i foråret 2014. Bevillingen administreres med udgangspunkt i Den Gule Villa. Aktiviteterne påbegyndtes i efteråret 2012 og blev videreført i hele 2013 men puljen blev ikke fuldt disponeret. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 21 Fritidspas Kultur- og Fritidsudvalget 200 t. kr. 72 t. kr. 128 t. kr. Kontoafgrænsning 375 05 559 09 12

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 21 Evt. kompenserende I budgetaftalen for 2011 blev der bevilget 200.000 kr. i overførsel til 2014: hvert af årene 2011 og 2012 til et forsøg med fritidspas i foreningslivet. Udbredelsen af ordningen og foreningslivets reflektering herpå har taget længere tid end forventet, hvorfor der var mindreforbrug såvel i 2011 som i 2012. I budgetaftalen for 2013 var der enighed om at ordningen burde forlænges i 2013 uden tilførsel af ekstra midler. Der blev fra 2012 overført 200.000 kr. til 2013 og 146.000 kr. til 2014. De resterende midler fra 2013 ønskes overført til 2014 med henblik på videreførelse af ordningen, som har vundet væsentlig større udbredelse i 2013 end tidligere. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 22 Trafiklegeplads Kultur- og fritidsudvalget 73 t. kr. 39 t. kr. 34 t. kr. Kontoafgrænsning 370 06 000 08 til 370 06 014 03 I budgetaftalen for 2011 blev der afsat en pulje på 500.000 kr. til "Liv på pladser og strøg". Den sidste del af bevillingen fra puljen blev anvendt til investering i redskaber til en trafiklegeplads. Restbeløbet er tiltænkt anvendt til yderligere opstregning af baner samt til transport af udstyr mellem skolerne. På baggrund af politisk interesse for sagen vil der snarest blive forelagt sag med henblik på endelig afklaring af puljens anvendelse. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 23 Forebyggelse og inklusion Børneudvalget 889 t. kr. 266 t. kr. 623 t. kr. Kontoafgrænsning 510 00 206-04, s2=510902,s3=01, G4=11 I udvalgssagen 12. Børn med særlige behov i dagtilbud på BU d.23/1-2012 blev det besluttet, at konvertere ressourcetimer til kompetenceudvikling. Eftersom arbejdet med kompetenceudviklingen fortsat pågår søges midlerne overført til 2014. 13

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 24 Afvikling af gæld på Louisegården/Mariagården Børneudvalget 23.287 t. kr. 22.668 t. kr. 154 t. kr. Kontoafgrænsning 514 19 802 05 Daginstitutionerne Louisegården og Mariagården er sammenlagt til Louisegården pr. 1. januar 2014. Begge institutioner udviste i 2013 mindreforbrug, hvoraf 154 t.kr. ligger ud over de automatiske overførselsregler. Samtidig skal den sammenlagte institution i 2014 afdrage på en tidligere gæld fra 2012 på 212 t.kr. Der ansøges således om, at den del af mindreforbruget, der overstiger 2 pct. af nettobudgetrammen, overføres til budget 2014. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 25 Forlænget genhusning, Marthagården Børneudvalget 10.614 t. kr. 10.370 t. kr. 32 t. kr. Kontoafgrænsning 514 68 802 09 I forbindelse med renovering af daginstitutionen Marthagården i 2013 har institutionen midlertidigt fungeret som udflytterbørnehave. Som følge af en forlænget genhusningsperiode har Marthagården ultimo januar 2014 modtaget skovtillæg på 123.000 kr. for november og december 2013. Institutionen har dermed ikke haft fuld mulighed for at disponere over dette tillæg. Der ansøges om, at den del af mindreforbruget, der overstiger 2 pct. af nettobudgetrammen, overføres til budget 2014. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 26 Integrationspuljen Socialudvalget 95 t. kr. 55 t. kr. 45 t. kr. Kontoafgrænsning 602 03 192-06 Den 28. oktober vedtog Socialudvalget udmøntning af integrationspuljen for 2014, og besluttede endvidere, at en restpulje, som ikke blev disponeret ved 14

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 26 Socialudvalgets fordeling af puljen den 22. oktober 2012, udgørende 40 t kr. samt eventuelle tilbagebetalinger blev søgt overført fra 2013 til udmøntning i 2014. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 27 Akutlejligheder (hjemløseplanen) Socialudvalget 375 t. kr. 0 t. kr. 375 t. kr. Kontoafgrænsning 542 17 460-03 Der er i Hjemløseplanen afsat 487.000 kr. i budget til etablering af nye akutlejligheder, men etableringen er betinget af, at kommunen får rådighed over lejligheder, der er egnede til formålet. Som det har været beskrevet løbende i månedsrapporterne er der blevet etableret nogle lejligheder, men det har i året ikke været muligt at skaffe det forudsatte antal lejligheder, hvorfor der med udgangen af 2013 er et restbudget på 375.000 kr., svarende til etableringen af yderligere 5 lejligheder. Da disse midler er afsat til det specifikke formål, søges midlerne overført til 2014, hvor de forventes anvendt i takt med, at kommunen får rådighed over nye lejligheder. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der alene er tale om kommunale midler. Midlerne vil indgå i det endelige regnskab for Hjemløseplanen. Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 28 Frivillighedspuljen Socialudvalget 4.020 t. kr. 3.220 t. kr. 700 t. kr. Kontoafgrænsning 599 02 111-50 Socialudvalget tog den 28. oktober statusredegørelse om frivillighedspuljen til orientering, og besluttede, at der lægges op til nye frivillige aktiviteter i lokalområderne i forbindelse med udviklingen af et tværgående boligsocialt partnerskab med boligorganisationer, virksomheder og frivillige foreninger samt at der til understøttelse heraf vil blive søgt overført 0,7 mio. kr. under frivillighedspuljen fra 2013 til 2014. 15

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2013-14 29 Forskudt betaling af IT-udgifter (licenser på uddannelsespc er) Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Budget 2013 (F86) Forbrug 2013 Ønskes overført til 2014 34.207 t. kr. 33.515 t. kr. 150 t. kr. Kontoafgrænsning Konto 590 03 420-06 F86 har skubbet etablering af sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med ungecentret til 2014. Dette er gjort i forventning om at der i 2013 skulle bruges midler til dækning af IT-udgifter (licenser på uddannelsespc er). ITafdelingen har imidlertid endnu ikke opkrævet faktura, og denne udgift forfalder derfor først i 2014, til trods for at der ikke i budgettet for 2014 er afsat midler til denne udgift. De automatisk overførte midler fra 2013 (500 t.) er disponeret til personaleressourcer i forbindelse med ungecentret og den innovative ungeindsats. 16