Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Relaterede dokumenter
Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Budget Kort gennemgang af:

Budget Temadrøftelse

Orientering om økonomi og økonomistyring SSU

Orientering om økonomi og økonomistyring PMF

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

BOP BUL

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budget 2017 Budgetproces og input

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetforslag 2014 Børneudvalget

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring

Økonomisk politik for Stevns Kommune

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ordbog i Økonomistyring

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

BU Temadrøftelse økonomi

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr Økonomi August 2014

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

BF

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Udvalget for Børn og Skole

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Netto serviceudgifter

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Transkript:

Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1

Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen Serviceudgifter uden for servicerammen 367 mio. kr. 0,3 mio. kr. 285 mio. kr. 82 mio. kr. PMF 5% ØU 12% BUL Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen Serviceudgifter uden for servicerammen 345 mio. kr. 5 mio. kr. 341 mio. kr. -1 mio. kr. AET 27% AET Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen 338 mio. kr. 312 mio. kr. 26 mio. kr. SSU 29% PMF 62 mio. kr. Serviceudgifter inden for servicerammen 69 mio. kr. Serviceudgifter uden for servicerammen -7 mio. kr. I alt 1.271 mio. kr. BUL 27% februar 2018 stevns kommune 2

Årshjul Budgetforslag 2019 Budgetopfølgning 2018 Regnskabsafslutning 2017 Januar Tidsplan, proces udarbejdes Supplementsperiode Februar Økonomisk politik, proces, etc. godkendes i ØU Overførselsbeløb på Anlæg Marts Forberedelsesfasen Overførselsbeløb på drift April Forberedelsesfasen BOP1 pr. ultimo februar udvalgsbehandles Årsberetning Maj Juni Udvalgsbehandling Økonomiaftale mellem KL og regeringen Eventuelt udvalgsbehandling Endelig godkendelse i KB Juli Version 1 August Version 2 ultimo august BOP2 pr. ultimo maj udvalgsbehandles September Oktober 1. Behandling KB 2. Behandling KB budgetvedtagelse November Budget - efterbehandling BOP3 pr. ultimo sep. udvalgsbehandles December Evaluering februar 2018 stevns kommune 3

Hovedpunkter i Økonomisk Politik 2018 2021 Godkendt af ØU 28. februar 2017: Økonomiaftalen mellem KL og regeringen forventes overholdt. Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til dækning af prioriterede anlægsinvesteringer, og som "stødpude" til likviditeten. Niveauet for anlægsrammen fastsættes med afsæt i den samlede anlægsramme for kommuner jfr økonomiaftalen, indgået mellem Regeringen og KL. Stevns kommunes andel udgør ca. 64 mio. kr. Herudover anbefales hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau, samt hensynet til den samlede økonomi, herunder til størrelsen af de likvide aktiver. Likviditeten anbefales på minimum en gennemsnits likviditet på ca. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen af hensyn til kommunens soliditet (evnen til at modstå tab). Gældens størrelse og låneoptagelse. Vurderes i forbindelse med budgettet. Der udarbejdes balancekatalog til budget 2018-2021 på i alt cirka 20 mio. kr. brutto. Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora. februar 2018 stevns kommune 4

Økonomistyring i Stevns Budgetprocessen: Tidsplan Basisbudget Ændringsforslag til basisbudgettet Overførselsområdet Inden for vedtaget serviceniveau Demografisk udgiftspres Lov- og cirkulæreændringer Ud over vedtaget serviceniveau Balancekatalog Anlæg Afledt drift af anlæg februar 2018 stevns kommune 5

Opbygning af budgettet Drift Udvalg Overførselsudgifter Politikområde 1 Delpolitikområde X Serviceudgifter Politikområde 2 Delpolitikområde Y Delpolitikområde Z Politikområde 3 Delpolitikområde Æ Serviceudgifter uden for servicerammen Politikområde 8 Delpolitikområde Å Anlæg Finansiering februar 2018 stevns kommune 6

Opbygning af budgettet Herudover er driftsbudgettet opdelt i: Rammeaftaler Økonomiske rammeaftaler, afgrænset til institutionslignende eller organisatoriske delområder. Max. overskud på 5%/underskud på 2,5% af budgetrammen. Lønsumsstyring Overførselsadgang til næste budgetår på lønninger Max. overskud på 5%/underskud på 2,5% af budgetrammen. Øvrig drift Ingen overførselsadgang af budget til næste år. februar 2018 stevns kommune 7

Rammeaftaler under BUL Daginstitutioner Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Skoler og SFO er Strøbyskolen og Strøbyskolens SFO er (incl. Solstrålen) Store Heddinge Skole og Hopstar Hotherskolen og Krudthuset (incl. Stevns Dagskole) Ungdomsskolen og UngStevns (incl. Ungdomsdagskolen) Øvrige Skole-IT Sundhedspleje Projektmidler skoler februar 2018 stevns kommune 8

BUL - Budget 2018 på politikområder Børneudvalget (- = indtægt / + = udgift) I 1000 kr. Budget 2018 B01 2019 B02 2020 B03 2021 Børneudvalg 344.111 344.907 345.075 344.949 Overførselsudgifter 4.684 4.684 4.684 4.684 Børn 4.684 4.684 4.684 4.684 Serviceudgifter 340.405 341.201 341.369 341.243 Pasningsordninger for børn 94.727 96.356 97.604 98.533 Skoler m.v. 192.250 191.417 190.337 189.282 Familiehus og sundhedspleje 12.082 12.082 12.082 12.082 Egenbetaling og tilskud -21.869-21.869-21.869-21.869 Tilbud til børn og unge med særlige behov 65.091 65.091 65.091 65.091 Takstfinansierede institutioner -1.876-1.876-1.876-1.876 Serviceudgifter udenfor servicerammen -978-978 -978-978 Tilbud til børn og unge med særlige behov -978-978 -978-978 BU s andel af det samlede driftsbudget 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% Heraf lønsum 240.553 241.398 241.516 241.390 februar 2018 stevns kommune 9

Delpolitikområder - Overførselsudgifter Sociale formål Børn Bruttoudgifter Nettoudgifter Merudgiftsydelse Børn med nedsat funktionsevne 2,4 mio. kr. 1,2 mio. kr. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 6,3 mio. kr. 3,2 mio. kr. Udgifter i forbindelse med hjemmetræning 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. I alt 9,0 mio. kr. 4,7 mio. kr. Der er 50% refusion på udgifterne (excl. hjemmetræning) Bruttoudgifter = udgifter inden refusion Nettoudgifter = kommunens udgifter februar 2018 stevns kommune 10

Dagtilbud til børn og unge februar 2018 stevns kommune 11

Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud - Fælles formål Pulje til ændringer i behov for pladser i dagpasningen (demografi) Pulje til øget normering Pulje til ændret tildeling til uddannet personale Lukkedage / Feriepasning Pædagogisk konsulent 1 stilling Pædagogisk Assistentuddannelse PAU-elever Praktikpladser Sprogvurdering af 3 årige Diverse udgifter inden for dagpasningsområdet Bedre kvalitet i dagtilbud Mellemkommunale betalinger (pasning over kommunegrænser/plejebørn) 9,4 mio. kr. 3,0 mio. kr. 0,9 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. 1,4 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,3 mio. kr. 1,1 mio. kr. februar 2018 stevns kommune 12

Dagtilbud til børn og unge Forventede behov for pladser fra 2018 til 2021 i: Dagpleje (0-2 år) Vuggestue (0-2 år) Børnehave (3-5 år) Tilskud til privat pasning (0-2 år) Tilskud til privatinstitutioner (0-2 år og 3-5 år) Ved beregningen af budget til 0-6 års området tages der udgangspunkt i befolkningsprognosen. Regulering af budget i institutionerne, sker via puljen til demografiske ændringer. Kommunal udgift pr. plads (gennemsnit): 0-2 år Ca. 105.000 kr. 3-5 år Ca. 55.000 kr. februar 2018 stevns kommune 13

Skoler mv. februar 2018 stevns kommune 14

Skoler mv. februar 2018 stevns kommune 15

Skoler mv. februar 2018 stevns kommune 16

Skoler mv. februar 2018 stevns kommune 17

Skoler mv. februar 2018 stevns kommune 18

Skoler mv. februar 2018 stevns kommune 19

Familiehus og sundhedspleje februar 2018 stevns kommune 20

Egenbetaling og tilskud februar 2018 stevns kommune 21

Egenbetaling og tilskud februar 2018 stevns kommune 22

Tilbud til børn og unge med særlige behov februar 2018 stevns kommune 23

Tilbud til børn og unge med særlige behov februar 2018 stevns kommune 24

Tilbud til børn og unge med særlige behov februar 2018 stevns kommune 25

Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Døgninstitution for adfærdsvanskelige børn Pladser Døgnbehandling: 23 pladser med en belægningsgrad på 90% Skoletilbud: 18 pladser med en belægningsgrad på 83% Takster i 2018 Døgnbehandling: 3.105 kr. pr. døgn / 1.133.325 kr. pr. år Skole: 907 kr. pr. døgn / 331.055 kr. pr. år Døgn og skole: 4.012 kr. pr. døgn / 1.464.380 kr. pr. år Driftsbudget Driftsudgifter: Indtægter via takster: 26,7 mio. kr. 28,5 mio. kr. februar 2018 stevns kommune 26

Central refusionsordning Central refusionsordning Central refusionsordning = Refusion på særligt dyre enkeltsager Indtægterne skal ses sammen med udgifterne på Tilbud til børn og unge med særlige behov under Serviceudgifter 25% refusion på udgifter over 790.000 kr. årligt 50% refusion på udgifter over 1.570.000 kr. årligt I 2018 er budgetteret med ca. 18 helårspersoner, hvor der modtages refusion fra den centrale refusionsordning Refusionen pr. sag ligger mellem 2.000 kr. og 160.000 kr. og ingen sager, hvor der modtages 50% refusion. februar 2018 stevns kommune 27

Anlæg Anlægsbudget 2018 opdelt på udvalg mio. kr. Renovering/vedligeholdelse af skoler og institutioner ligger under PMF. 3; 6% 1; 1% Økonomiudvalg 8; 17% Social og Sundhed F.eks. Klippinge Børnecenter - Sovefaciliteter Strøbyskolen - Efterisolering Store Heddinge Skole Døre og vinduer Hotherskolen - Forbindelsesgang 32; 69% 3; 7% Børn, Unge og Læring Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Plan, Miljø og Fritid februar 2018 stevns kommune 28

Ordbog i økonomistyring På Stevns Kommunes hjemmeside ligger en ordbog, som beskriver de forskellige begreber/ord inden for økonomistyring: https://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/oekonomi_fakta/ordbog_i_oekonomi styring.pdf februar 2018 stevns kommune 29