Administrativt sparekatalog

Relaterede dokumenter
Bornholms Regionskommune Prioriteringsforslag Budget Nedprioritering

Administrativt sparekatalog

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Bornholms Regionskommune Administrativt sparekatalog Budget

Afdækning af reduktionspotentialer

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Høringssvar vedrørende budgettet 2014 og overslagsårene

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

Udvalget for Børn og Skole

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

BOP BUL

Center for Skole og dagtilbud

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Budgetopfølgning 31. marts 2009

UDVALG FOR BØRN OG UNGE kr

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Serviceniveau-reduktioner

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Beskrivelse af opgaver

Notat. Ny folkeskolereform Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

NOTAT: Demografinotat budget 2018

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

NOTAT. Analyse - Skoledistrikter

Udvalget for Børn og Skole

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Bevilling 11 Dagpasning

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Børne- og Skoleudvalget

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

60-børnstilskud og højere normering

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn juli 2013

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:

Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Folkeskolereformens økonomi

Økonomien i folkeskolereformen.

Politikområde Dagtilbud

Bevilling 13 Undervisning

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Center for Undervisning

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012

Nr. Forslag

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

NOTAT. 31. maj Udviklingen af folkeskolens serviceniveau

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Politikområde 1: Dagpasning

Transkript:

Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013

01. Dagpasning Tilskudspct til fritvalgspladser Forslag nr. 01-01 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 100-100 - 100-100 Nettobesparelse - 100-100 - 100-100, anlæg Jf. 83, stk. 2 i Dagtilbudsloven skal tilskuddet til privat pasning (hos os kaldet frit valg) udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog. I BREK er den billigste plads dagplejen, og derfor bliver det nye maksimum 75% af udgiften til en dagplejeplads. Af historiske årsager har vi i BRK altid haft maksimum på 85%. Tilskudsatsen ændres fra 85 til 75 % 7. juni 2013 Side 1

01. Dagpasning Udflytning af Mælkebøtten Forslag nr. 01-02 1.000 kr. 2013-priser 7.400 Mindre udgift -2.150-4.300-4.300-4.300 Nettobesparelse -2.150-4.300-4.300-4.300, anlæg 5.000 Forslaget indebærer at Mælkebøtten i bygningerne i Svaneke lukkes og at de indskrevne i Mælkebøtten herefter i grupper udskrives til fire- fem dagtilbud med støtte. Indsatsen omlægges således af inklusionen styrkes i forhold til det almene dagtilbud. Understøttelse og udvidelse af Inklusionsindsatsen. Der tages i forslaget ikke højde for at en række af børnene eventuelt kan optages i dagtilbuddet under dagtilbudslovgivningen regelsæt og en række fortsat placeres under servicelovgivningens rammer. Der tages i forslaget således ikke højde for eventuel forældrebetaling. Forslaget indebærer at ved udlægningen spares halvdelen af driftsomkostningerne. 7. juni 2013 Side 2

01. Dagpasning Sammenlægning af afdelinger i dagpasning. Forslag nr. 01-03 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 591-591 - 591-591 Nettobesparelse - 591-591 - 591-591, anlæg 4.000 Forslaget indebærer sammenlægning af to afdelingers drift. Sammenlægning af dagtilbudsafdelingerne i Allinge og Tejn - nødvendiggøre en udvidelse af Allinge børnehus, for at lukke Tejn - svarende til 2 grupper. Anlægsrammen er et foreløbigt overslag opgjort på nuværende børnetal. 7. juni 2013 Side 3

01. Dagpasning Sammenlægning af flere afdelingers drift Forslag nr. 01-04 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 600-1.200-1.200-1.200 Nettobesparelse - 600-1.200-1.200-1.200, anlæg 14.400 Forslaget indebærer sammenlægning af tre driftsenheder i det tidligere distrikt vest. Besparelsen er fremkommet som en kombination af sparet ledelseskraft og bygningsdriftsudgifter Ingen ændring ud over sammenlægning Forslaget forudsætter byggeri af en ny institution i Rønne. Den estimerede ramme svarer til hvad der er afsat i Nexø og anvendt i Åkirkeby ved tilsvarende byggerier. 7. juni 2013 Side 4

01. Dagpasning Sammenlægning af to afdelingers drift Forslag nr. 01-05 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 591-591 - 591-591 Nettobesparelse - 591-591 - 591-591, anlæg Forslaget indebærer sammenlægning af bestående og ny afdeling i det tidligere distrikt Midt.Besparelsen er fremkommet som en kombination af sparet ledelseskraft og bygningsdriftsudgifter Ingen ud over sammenlægning 7. juni 2013 Side 5

01. Dagpasning Kvalitetstilpasning i dagtilbud Forslag nr. 01-06 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -2.000-2.000-2.000-2.000 Nettobesparelse -2.000-2.000-2.000-2.000, anlæg Afsatte midler til øget normering i dagtilbud fordeles ikke. Der vil være tale om uændret serviceniveau i forhold til det nuværende niveau, idet midlerne i denne puljen ikke er udmøntet. 7. juni 2013 Side 6

01. Dagpasning Kvalitetstilpasning i dagtilbud Forslag nr. 01-07 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -2.000 Nettobesparelse -2.000, anlæg Afsatte midler tiløget normering i dagtilbud for 2013 fordeles ikke og indgår dermed som sparemulighed for 2014. Der vil være tale om uændret serviceniveau i forhold til det nuværende niveau, idet midlerne i puljen er ikke udmøntet. Midlerne er også bragt i spil til behandling i BSU den 4. juni i forbindelse med anvisning af finansiering af BFCs forventede underskud for 2013. I det tilfælde at de anvvendes der - kan de ikke indgå i bugetprioriteringsdrøftelserne. 7. juni 2013 Side 7

01. Dagpasning Evaluering og regulering af den udlagte specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet Forslag nr. 01-08 1.000 kr. 2013-priser 4.600 4.600 4.600 4.600 Mindre udgift - 500-500 - 500-500 Nettobesparelse - 500-500 - 500-500, anlæg Den tidligere distriktsudlagte specialpædagogiske indsats i dagtilbud evalueres i efteråret 2013. I evalueringen og den frenmadrettede planlægning kan man vælge at sænke serviceniveaeuet svarende til ca en stilling. Der er tale om en serviceforringelse alt andet lige, på ca 8%. 7. juni 2013 Side 8

Ændret normering og udlægning af pladser på Heldagsskolen Forslag nr. 02-01-a 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 100-442 - 924-1.270 Nettobesparelse - 100-442 - 924-1.270, anlæg Forslaget indebærer, at Heldagsskolens normering reduceres gradvist fra 67 elever i skoleåret 2013/2014 til 55 elever i skoleåret 2016/2017. Provenuet deles, således at 50 % er ren besparelse og 50 % tilfalder de fire distriktsskoler, dels til disponering til tilkøb af akutpladser på Heldagsskolen og dels til den afledte taxametertildeling for de ekstra elever i almenskolerne. Udlægning af service til almenområdet og styrkelse af målsætningen om øget inklusion. Forslaget udelukker forslag 02-01-b og 02-01-c 7. juni 2013 Side 9

Ændret normering og udlægning af pladser på Heldagsskolen Forslag nr. 02-01-b 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 653-1.566-1.566-1.566 Nettobesparelse - 653-1.566-1.566-1.566, anlæg Forslaget indebærer, at Heldagsskolens normering reduceres fra 67 elever i skoleåret 2013/2014 til 52 elever i skoleåret 2014/2015. Provenuet deles, således at 50 % er ren besparelse og 50 % tilfalder de fire distriktsskoler, dels til disponering til tilkøb af akutpladser på Heldagsskolen og dels til den afledte taxametertildeling for de ekstra elever i almenskolerne. - Forslaget udelukker forslag 02-01-a og 02-01-c 7. juni 2013 Side 10

Udlægning af heldagsskolens aktiviteter til almenområdet Forslag nr. 02-01-c 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -4.324-10.378-10.378-10.378 Nettobesparelse -4.324-10.378-10.378-10.378, anlæg Forslaget indebærer, at Heldagsskolens aktiviteter udlægges til almenskolerne fra skoleåret 2014/2015. Provenuet deles, således at 50 % er besparelse og 50 % tilfalder de fire distriktsskoler. Forslaget omfatter besparelse på drift samt bygningsdrift eksklusiv liggeomkostninger. - -Forslaget forudsætter at der sker en alternativ placering af familiecenteret myndighedsteam Øst/Midt.-Forslaget udelukker forslag 02-01-a og 02-01-b 7. juni 2013 Side 11

Nedjustering af serviceniveau på Heldagsskolen Forslag nr. 02-01-d 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 500-500 - 500-500 Nettobesparelse - 500-500 - 500-500, anlæg Forslaget indebærer en tilpasning af serviceniveau uafhængig af pladsantal. Serviceniveauet sænkes i forhold til det nuværende -Forslaget udelukker forslag 02-01-a, 02-01-b, 02-01-c 7. juni 2013 Side 12

Nedjustering af alment kvalitetsløft til folkeskolerne Forslag nr. 02-02 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -1.700 Nettobesparelse -1.700, anlæg I budget 2013 blev der afsat 1,7 mio. kr. årligt til kvalitetsforbedring i forlkeskolen. Midlerne er endnu ikke udmøntet for 2013. Forslaget indebærer at midlerne ikke udmøntet for 2013. Ingen, da midlerne endnu ikke udmøntet for 2013 Midlerne er inddraget i forslag til Kommunalbestyrelsen vedrørende imødegåelse af de almene skolers budgetudfordring for 2013. I det tilfælde det inddrages heri vil forslaget ikke kunne indgå i prioriteringsdrøftelserne for 2014. 7. juni 2013 Side 13

Nedjusetring af alment kvalitetsløft i skolerne Forslag nr. 02-03 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -1.700-1.700-1.700-1.700 Nettobesparelse -1.700-1.700-1.700-1.700, anlæg I budget 2013 blev der afsat 1,7 mio. kr. årligt til kvalitetsforbedring i forlkeskolen. Forslaget indebærer at disse ikke udmøntet for 2014 og overslagsår. Da midlerne endnu ikke er udmøntet vil det ikke have servicemæssige konsekvenser. 7. juni 2013 Side 14

Færre skoleafdelinger Forslag nr. 02-04 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 914-2.193-2.193-2.193 Nettobesparelse - 914-2.193-2.193-2.193, anlæg Forslaget indebærer nedlæggelse af en skoleafdeling og overførsel af eleverne til anden bestående afdeling. Nuværende klasser er udgangspunktet for beregning med indskrivning til børnehaveklasser i 2013/2014 og 2014/2015 efter prognosetal minus %-afgang til privatskoler. Ved samtidig gennemførsel af dette forslag samt forslag om samling af almenskolernes overbygning skal dette forslages besparelse modregnes med 5/12 i 2015 og fuldt ud i overslagsår. Der er taget udgangspunkt i en beregning på nettobygningsdriftsomkostninger samt ledelse. Selve taksameteret for undervisning er uforandret. 7. juni 2013 Side 15

Samle overbygninger i de almene skoler Forslag nr. 02-05-a 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -2.500-5.900-5.900 Nettobesparelse -2.500-5.900-5.900, anlæg Der er gennem analyser estimeret, at man ved forskellige samtidige justeringer i antal af skoleafdelinger i de almene skoler, udgifterne til bygningsdrift, klassekvotienter, og transportomkostninger kan opnå besparelser på mellem 5,9 mio. kr og 18,1 mio kr. årligt. Forslag 02-05-a italesætter en estimeret mindste besparelse. Der vil alt efter vægt for justering i de nævnte faktorer være en lang række afledte konsekvenser, der pt. ikke har kunne lade sig opgøre. Der forudsættes yderligere analyser særligt med henblik på kvalitetsmæssige konsekvenser for at kunne færdiggøre eventuelt oplæg til drøftelse af ny struktur. Overslagsår er alene viderført fra 2015 med uændret årsvirkning. Forslag et udelukker forslag 02-05-b 7. juni 2013 Side 16

Samle overbygninger i de almene skoler Forslag nr. 02-05-b 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -5.900-18.100-18.100 Nettobesparelse -5.900-18.100-18.100, anlæg Der er gennem analyser estimeret, at man ved forskellige samtidige justeringer i antal af skoleafdelinger i de almene skoler, udgifterne til bygningsdrift, klassekvotienter, og transportomkostninger kan opnå besparelser på mellem 5,9 mio. kr og 18,1 mio kr. årligt. Forslag 02-05-b italesætter en estimeret max. besparelse. Der vil alt efter vægt for justering i de nævnte faktorer være en lang række afledte konsekvenser, der pt. ikke har kunne lade sig opgøre Der forudsættes yderligere analyser særligt med henblik på kvalitetsmæssige konsekvenser for at kunne færdiggøre eventuelt oplæg til drøftelse af ny struktur.overslagsår er alene viderført fra 2015 med uændret årsvirkning. Forslaget udelukker forslag 02-05-a 7. juni 2013 Side 17

Ændrede klassekvotienter Forslag nr. 02-07-a 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 983-3.179-5.429-7.232 Nettobesparelse - 983-3.179-5.429-7.232, anlæg Forslaget indebærer at alle klasser optimeres til max 28 elever- jf lovens krav Større klasser. Forslaget udelukker forslag 02-07-b. Forslaget kan have indflydelse på omfanget af besparelsespotentialet i forslag 02-04, 02-05-a og 02-05-b. Besparelsespotentialet i forslaget er beregnet med udgangspunkt i det forudsatte lønforbrug pr. klasse. 7. juni 2013 Side 18

Ændrede klassekvotienter Forslag nr. 02-07-b 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 665-2.516-4.587-5.668 Nettobesparelse - 665-2.516-4.587-5.668, anlæg Forslaget indebærer at de almene skoler optimerer 0.-6. kl. til en klassekvotient på 25 og 7.-9. klasse til 28 elever. Der vil være færre og gennemsnitlige større klasser end idag. Forslaget udelukker forslag 02-07-a. Forslaget kan have indflydelse på omfanget af besparelsespotentialet i forslag 02-04, 02-05-a og 02-05-b. Besparelsespotentialet i forslaget er beregnet med udgangspunkt i det forudsatte lønforbrug pr. klasse. 7. juni 2013 Side 19

Alle lærer underviser 1 klokketime mere fra 1.august 2014 Forslag nr. 02-08 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -2.993-7.182-7.182-7.182 Nettobesparelse -2.993-7.182-7.182-7.182, anlæg Foreslaget indebærer at den enkelte lærer skal merundervise 1 klokketime. Besparelsen er beregnet på baggrund af antal lærerstillinger ved lockoutstart, samt nuværende undervisningstimetal. Konsekvensen er at den enkelte lærer skal merundervise 1 klokketime. Der er i forslaget ikke taget højde for konsekvenser af en eventuel folkeskolereform. 7. juni 2013 Side 20

Tilpasning af ungdomsskolen Forslag nr. 02-09 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 409-409 - 409-409 Nettobesparelse - 409-409 - 409-409, anlæg Forslaget indbærer at ungdomsskolens afdeling i Åkrikeby lukkes. Aktiviteter oveføres til andre bestående afdelinger. Derudover indebærer forslaget at klubberne kan have åbent 2 aftner mere om ugen i perioden april til juni. Der er et øget behov for transport Gennemførslen af den beskreven besparelse i den nævnte kadance forudsætter beslutning om at den mindst afdeling i ungdomsskolen - Åkirkeby lukkes og aktiviteterne flyttes til andre afdelinger senest i august 2013. 7. juni 2013 Side 21

Hævning af SFO takst Forslag nr. 02-10 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 756-1.488-2.195-3.539 Nettobesparelse - 756-1.488-2.195-3.539, anlæg Forslaget indebærer øgede priser for SFO-pladser. Der er i forslaget tale om en prisstigning på 100 kr. og måneden. Området er meget priselastisk - så gevinst er behæftet med en vis usikkerhed. 7. juni 2013 Side 22

Omprioritering Fleksibel undervisning Forslag nr. 02-11 1.000 kr. 2013-priser Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse - heraf Udvidelse på løn, anlæg Forslaget indebærer at tildelingsmodellen for almenskolerne omdannes til ren elevtaksameter, samt at skolerne afledt heraf gennem fleksibel arbejdstilrettelæggelse med varierende klassestørrelser kan opnå samme kvalitetsmæssig gevinst for færre midler Forslaget kan principielt medføre højere kvalitet gennem fleksibel tilrettelæggelse, eller samme kvalitet for færre penge. Omfanget af dette potentiale kan ikke gøres op for nuværende. Forslaget forudsætter dispensation fra folkeskoleloven 7. juni 2013 Side 23

Demografikorrektion i Ungdomsskolen Forslag nr. 02-12 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 439-1.063-1.800-2.699 Nettobesparelse - 439-1.063-1.800-2.699, anlæg Det er tale om at for den del af UCB der omhandler ungdomsskolen vil der fremover ske demografikorrektion af budgettet. Tilpasning af aktivitet i forhold til antal unge 7. juni 2013 Side 24

Nedjustering af pladser i Kildebakken Forslag nr. 02-13 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -5.900-5.700-5.700-5.700 Nettobesparelse -5.900-5.700-5.700-5.700, anlæg Forslaget lægger op til, at der på Kildebakken permanent justeres budget til 47 pladser fremover, som er elevtalletpt.. Uændret da der er tale om antalsjustering Der er hidtil foretages justering af budgetbehov hvert år og med den foreslåede permanente løsning justeres det normerede antal til det nuværende behov 7. juni 2013 Side 25

Specialtaxameteret justeres med 5% Forslag nr. 02-14-a 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -1.211-1.182-1.166-1.166 Nettobesparelse -1.211-1.182-1.166-1.166, anlæg Forslaget indebærer at der alt andet lige stilles færre ressourcer til rådghed for specialundervisning, der dermed skal kunne rummes i den almene undervisning. En nedjustering af midlerne til specialundervisning vil gøre det vanskeligt for skolerne at kunne imødekomme behovet på området. Forslaget udelukker forslag 02-14-b. 7. juni 2013 Side 26

Specialtaxameteret reduceres med 10% Forslag nr. 02-14-b 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -2.423-2.364-2.332-2.332 Nettobesparelse -2.423-2.364-2.332-2.332, anlæg Forslaget indebærer at der alt andet lige stilles færre ressourcer til rådighed for specialundervisning, der dermed skal kunne rummes i den almene undervisning. En nedjustering af midlerne til specialundervisning vil gøre det vanskeligt for skolerne at kunne imødekomme behovet på området. Forslaget udelukker forslag 02-14-a. 7. juni 2013 Side 27

Takstbeløbet for 10. klasse centeret reduceres med 10% Forslag nr. 02-15 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 497-473 - 448-448 Nettobesparelse - 497-473 - 448-448, anlæg Forslaget indebærer at 10. kl.- centeret beskæres 10% på takstbeløb til normal klasser fra skoleåret 2014/2015. Det forudsættes at taksten reduceres fra og med budget 2014, hvor den variable tildeling fastsættes på baggrund af elevtallet 5. september 2013. Der vil blive tale om en smallere tilbud med færre valgmuligheder i udbud på uddannelsen. 7. juni 2013 Side 28

03. Børn og familier Hjemtagelese af opgaven fra Bornholms Familiepleje Forslag nr. 03-01 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 200-200 - 200-200 Nettobesparelse - 200-200 - 200-200, anlæg Der er tale om at opgaveudlægningen til Bornholms Familiepleje skal revurderes og helt hjemtages Der udestår en endelig opgørelse af de endelige potentielle besparelser der kan realiseres ved at hjemtage opgaven. 7. juni 2013 Side 29

03. Børn og familier Serviceniveau i PPR og Sundhedsplejen Forslag nr. 03-02 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 135-135 - 135-135 Nettobesparelse - 135-135 - 135-135, anlæg Forslaget indebærer: Sundhedsplejen: Afskaffelse af 4. mdr. hjemmebesøg for flergangs fødende: Psykologerne: Nedsættelse af den åbne konsultative tid på skolerne (åben rådgivning) Tale-Høre konsulenterne: Afskaffelse af miniklinikken. Betjening af Klidebakken: Kildebakkens børnetale er faldet mere end det generelle fald i børnetallet. Vi har allrede lavet nogle justeringer som følge af dette, men der kan muligvis fjernes yderligere ½ dag om ugen af tale-høre konsulenternes betjening på Kildebakken. Forventet besparelse ca. 150 timer om året eller 33.750 kr. Tilpasning af kvalitetsniveau 7. juni 2013 Side 30