Specielle bemærkninger til budget 2010-2013



Relaterede dokumenter
Specielle bemærkninger til Budget

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

Specielle bemærkninger til budget

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

Specielle bemærkninger til Budget

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune Børne- og familieforvaltningen

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Specielle bemærkninger til budget

JAMMERBUGT KOMMUNE BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Folkeskoler. Bemærkninger:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

BOP BUL

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Overblik - Børneudvalget

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018

Dagpleje og daginstitutioner

REGNSKAB 2015 BIND 2

Børne- og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget

Forventet regnskab kr.

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Udvalget for Børn og Skole

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Forslag. Dagtilbudslov

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december Indledning Det politiske udgangspunkt Tidsplan for arbejdet... 4

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge

Udvalget for Børn og Skole

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Udvalget for Børn og Skole

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.:

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer Dagtilbudsloven

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Mængdereguleringer Budget

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BU Temadrøftelse økonomi

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009

Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Mængdekorrektioner Budget

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Udvalget for Børn og Unge

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Hvidovre Kommune Budgetbehandling Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Notat. 1. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.:

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bevilling 11 Dagpasning

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Transkript:

Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Institutioner med småbørnsgrupper Puljeordninger Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje eller i småbørnsgrupper i enkelte institutioner. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. Udover kommunal dagpleje har borgerne i Jammerbugt Kommune også mulighed for at benytte sig af privat dagpleje, idet Jammerbugt Kommune yder økonomisk tilskud til privat pasning af børn. Kommunens pladsanvisning godkender den enkelte børnepasser eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. Når barnet fylder 3 år, vil det automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 18 kommunale børnehaver, som alle har til formål at skabe pasnings-, trivsels-, lærings- og udviklingsmuligheder for børn i alderen 3-6 år. Børnehave er den mest udbredte pasningsform til denne aldersgruppe. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 7,28 barn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Jammerbugt Kommune har også en række puljeordninger, hvor privatpersoner har oprettet en pasningsordning efter egne præmisser og behov. Jammerbugt Kommune yder tilskud til sådanne puljeordninger. Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række privatinstitutioner i form af private dagplejer og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder drifts-, administrations- og bygningstilskud til disse private institutioner. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde 1. Lovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og Specielle bemærkninger Side 23 Budget 21-213 Dagtilbud

valgmuligheder for den enkelte familie samt sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Fælles formål 5.25.1 Fælles formål 1. kr. R28 B29 B21 BO212 BO212 BO213 1.617 9.999 13.149 13.414 14.181 14.13 Netto 1.617 9.999 13.149 13.414 14.181 14.13 På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre på børnepasningsorlov Tolkebistand Ændringer i lovgivningen En konsekvens af den ny overenskomst for dagplejere er, at også tilskuddet til private pasningsordninger øges. Der er indregnet en merudgift på 4. kr. Opdateringer/Justeringer Regulering af søskendetilskud, tilskud til privat pasning, tilskud til børnepasningsorlov og tilskud til friplads. Der forventes et mindreforbrug i 29 på 34. kr. vedrørende søskendetilskud. Angående tilskud til privat pasning forventes et merforbrug på 47. kr., og på børnepasningsorlov forventes et merforbrug på 39. kr. Til fripladser forventes et mindreforbrug på 136. kr. Det forventes, at forbruget i 21 vil svare til forbruget i 29, som der hermed reguleres for en merudgift på i alt 69. kr. Dagpleje 5.25.11 Dagpleje 1. kr. R28 B29 B21 BO212 BO212 BO213 66.423-15.572 67.646-15.63 71.432-16.55 71.631-16.55 71.631-16.55 71.631-16.55 Netto 5.851 52.16 54.882 55.81 55.81 55.81 Specielle bemærkninger Side 24 Budget 21-213 Dagtilbud

På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør Dagtilbudsloven. 29 21 Antal Børn i dagplejen 7 64 Antal dagplejere 182 171 Udvikling i befolkningen Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 64, og med en normering på 3,85 barn pr. dagplejer giver det 166 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 346. kr. I forhold til budgettet for 29 forventes der et fald i børnetallet i dagplejen på 6 børn, hvilket netto (udgifter forældrebetaling) giver et mindreforbrug på 4.366. kr. Ændringer i lovgivningen En ny overenskomst på dagplejeområdet betyder blandt andet, at 58 årige dagplejere kan afslå at tage gæstebørn. Dette forhold nedsætter fleksibiliteten, og det må derfor påregnes, at der skal ansættes 1 dagplejer pr. 3,75 børn i stedet for pr. 3,85 børn, hvilket giver ansættelse til 171 dagplejere. Samtidig betyder overenskomsten, at udgiften til gæsteplejevederlag forøges markant. Samlet for området forventes overenskomsten at betyde en merudgift på 3.2. kr. Opdateringer/Justeringer Regulering af fripladser (økonomiske og socialpædagogiske) og mellemkommunale betalinger. Der forventes i 29 et merforbrug på økonomiske og socialpædagogiske fripladser på 9. kr. På mellemkommunale betalinger (indtægt) forventes der i 29 en merindtægt på 392. kr. Det forventes, at forbruget i 21 vil svare til 29, som der hermed reguleres for - en merindtægt på 32. kr. Børnehaver 5.25.13 Børnehaver 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 67.786-21.91 72.652-22.595 66.773-23.163 66.957-23.163 66.943-23.163 66.957-23.163 Netto 45.885 5.57 43.61 43.794 43.79 43.794 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jævnfør dagtilbudsloven. Specielle bemærkninger Side 25 Budget 21-213 Dagtilbud

29 21 Antal børnehaver 21 18 Antal børnehavebørn 1.123,41 1.11 Budgettet på funktion 5.13 Børnehaver udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 5,8 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 134 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 26,38 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. Af de 5,8 timer pr. barn pr. uge skal børnehaverne kollektivt finansiere praktiklønnen til pædagogisk assistentelever (PAUelever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar mv. Budgettet er udregnet til 2.1 kr. pr. barn pr. år. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet er udregnet til 3 kr. pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 134 Nomering pr. barn 5,8 Minimumsnormering i antal børn 26,38 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale 21 379.3 Gennemsnitstimeløn uddannet personale 21 197, Gennemsnitsløn uuddannet personale 21 277.123 Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 21 144,3 Specielle bemærkninger Side 26 Budget 21-213 Dagtilbud

Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 37 Øvrige varekøb 33 Pædagogiske materialer 61 Elevaktiviteter 31 Forældresamarbejde 9 Køb af IT, inventar og materiel 39 2.1 Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 23 Øvrige personaleudgifter 7 3 Udvikling i befolkningen Budgettet til særlige støttefunktioner i daginstitutioner er tilrettet det forventede regnskab for 29, der jævnfør Udviklingsplanen for Børne- og Kulturforvaltningen 29 forventer en merudgift på 1.565. kr. Opdateringer/Justeringer Til særlige støtteforanstaltninger i daginstitutioner er der foretaget en reduktion i antallet af timer, der bevilliges til støtte. Samtidig er der en forventning om, at en del opgaver vil kunne løses inden for egne ressourcer. Der forventes således, at der kan opnås en reduktion på 4. kr. årligt. Der regnes med en mindreudgift til fripladser i børnehaverne på 267. kr. Der er taget udgangspunkt i det forventede regnskab for 29, som udviser et forventet resultat på 2.75. kr. Ved fremskrivning til 21-priser vil det give et forbrug på ca. 2.835. kr. Der er i basisbudgettet for 21 afsat 3.12. kr. På mellemkommunale betalinger (udgift) forventes der i 29 en merudgift på 43. kr., og på indtægtssiden forventes en merindtægt på 318. kr. Det forventes, at forbruget i 21 vil svare til forbruget i 29, som der hermed reguleres for - et merforbrug på 112. kr. Der er i kommunalbestyrelsen truffet beslutning om at omdanne henholdsvis Gjøl, Ulveskov og Saltum børnehaver til samdrevne institutioner. Det vil sige, at børnehaverne og de tilsvarende SFO er er blevet lagt sammen. Børnehavernes budget er således overført fra politikområde 1 (funktion 5.13) til politikområde 2 (funktion 3.5), hvor SFO erne konteres. Samlet for de 3 børnehaver er der overført i alt 5.871. kr. Politiske prioriteringer Som en del af budgetforliget er der afsat en pulje på 1 mio. kr. i yderligere ressourcer til børnehaver, landsbyordninger og institutioner i samdrift. Dette svarer til ca. 4-5. kr. pr. institution. Puljen er ikke udmøntet, da Børne- og Familieudvalget skal drøfte anvendelsen og fordelingen. Specielle bemærkninger Side 27 Budget 21-213 Dagtilbud

Omkostningssteder 513 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 3.536-21.677 4.598-22.597 7.461-23.163 7.461-23.163 7.461-23.163 7.461-23.163 Netto -18.141-17.999-15.72-15.72-15.72-15.72 51311 Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 3.493-9 3.296 3.797 3.87 3.86 3.87 Netto 3.484 3.296 3.797 3.87 3.86 3.87 Budgetteret antal børn 54,17 5,79 45 45 45 45 513116 Børnehaven Skovhuset, Fjerritslev 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.44-2 3.76 2.475 2.482 2.484 2.482 Netto 2.42 3.76 2.475 2.482 2.484 2.482 Budgetteret antal børn 5,17 49,25 44 44 44 44 513118 Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.854-1 2.197 2.799 2.89 2.88 2.289 Netto 2.853 2.197 2.799 2.89 2.88 2.89 Budgetteret antal børn 51,25 51 52 52 52 52 513122 Brovst Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 3.77 4.744 4.361 4.375 4.374 4.375 Netto 3.77 4.744 4.361 4.375 4.374 4.375 Budgetteret antal børn 53,29 81,21 83 83 83 83 513123 Skovbørnehaven 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 162 Netto 162 Budgetteret antal børn Specielle bemærkninger Side 28 Budget 21-213 Dagtilbud

513124 Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.82 2.134 2.78 2.87 2.85 2.87 Netto 2.82 2.134 2.78 2.87 2.85 2.87 Budgetteret antal børn 5,88 4,33 36 36 36 36 513128 Skovsgaard Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.889-168 3.5 2.714 2.724 2.723 2.724 Netto 2.721 3.5 2.714 2.724 2.723 2.724 Budgetteret antal børn 47,33 48 45 45 45 45 51313 Halvrimmen Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.551 1.88 1.97 1.913 1.912 1.913 Netto 2.551 1.88 1.97 1.913 1.912 1.913 Budgetteret antal børn 37,8 36,5 34 34 34 34 513132 Specialbørnehaven i Halvrimmen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 1.518 2.267 1.894 1.899 1.898 1.899 Netto 1.518 2.267 1.894 1.899 1.898 1.899 513133 Skovbørnehaven i Halvrimmen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 1.12 1.232 1.238 1.241 1.241 1.241 Netto 1.12 1.232 1.238 1.241 1.241 1.241 Budgetteret antal børn 2 2 2 2 2 2 513134 Aabybro Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.73-8 3.513 4.226 4.234 4.233 4.234 Netto 2.695 3.513 4.226 4.234 4.233 4.234 Budgetteret antal børn 49,42 58,8 79 79 79 79 Specielle bemærkninger Side 29 Budget 21-213 Dagtilbud

513136 Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.919-3 3.65 2.922 2.934 2.934 2.934 Netto 2.916 3.65 2.922 2.934 2.934 2.934 Budgetteret antal børn 54,83 52,33 52 52 52 52 513138 Børnehuset, Aabybro 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 4.123-1 4.34 4.152 4.167 4.167 4.167 Netto 4.122 4.34 4.152 4.167 4.167 4.167 Budgetteret antal børn 74,71 75,5 73 73 73 73 51314 Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 4.11-3 4.47 3.986 3.998 3.998 3.998 Netto 4.98 4.47 3.986 3.998 3.998 3.998 Budgetteret antal børn 78,71 73,21 74 74 74 74 513142 Gjøl Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.313-1 2.332 2 Netto 1.989 2.57 Budgetteret antal børn 42,17 44,75 513144 Ulveskov Børnehave, Birkelse 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.79-1 2.525 Netto 2.78 2.525 Budgetteret antal børn 33,63 37,96 513146 Børnehaven Bjessingbo, Biersted 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.957-1 2.974 2.71 2.79 2.78 2.79 Netto 2.958 2.974 2.71 2.79 2.78 2.79 Budgetteret antal børn 52,79 52,79 49 49 49 49 Specielle bemærkninger Side 3 Budget 21-213 Dagtilbud

513148 Børnehaven Kernehuset, Biersted 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.634-2 2.691 2.413 2.42 2.42 2.42 Netto 2.632 2.691 2.413 2.42 2.42 2.42 Budgetteret antal børn 41,83 43,8 42 42 42 42 51315 Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 4.772 1 4.34 4.63 4.643 4.643 4.643 Netto 4.773 4.34 4.63 4.643 4.643 4.643 Budgetteret antal børn 85,88 75,58 85 85 85 85 513154 Cannerslundvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.64-1 2.361 2.474 2.481 2.479 2.481 Netto 2.63 2.361 2.474 2.481 2.479 2.481 Budgetteret antal børn 41,25 39,33 45 45 45 45 513156 Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 3.515-2 4.165 3.394 3.44 3.42 3.44 Netto 3.513 4.165 3.394 3.44 3.42 3.44 Budgetteret antal børn 62,83 62,92 61 61 61 61 513158 Kås Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.41 1 2.219 2.221 2.229 2.228 2.229 Netto 2.411 2.129 2.221 2.229 2.228 2.229 Budgetteret antal børn 37,83 4,5 39 39 39 39 51316 Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 2.952-23 3.522 2.93 2.94 2.939 2.94 Netto 2.929 3.522 2.93 2.94 2.939 2.94 Budgetteret antal børn 54,83 57,63 53 53 53 53 Specielle bemærkninger Side 31 Budget 21-213 Dagtilbud

513164 Saltum Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 1.722 1.625 Netto 1.722 1.625 Budgetteret antal børn 29,54 32,67 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 9.951-5.39 11.149-3.652 11.9-3.844 12.51-3.844 12.49-3.844 12.5-3.844 Netto 4.912 7.497 8.56 8.27 8.25 8.26 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro Anlægsvejens Børnehave specialgruppen. Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunal betaling for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Budgettet på Anlægsvejens Specialbørnehave er tilrettet det faktiske forbrug. Udvikling i befolkningen Børnetalsændring i specialbørnehaver - både i egne og udenfor kommunen - ændres fra 13,7 børn i 29 til et forventet børnetal på 15,58 fuldtidsbørn i 21 jævnfør Udviklingsplanen for Børne- og Kulturforvaltningen 29. I alt en ændring på 3.676. kr. Heraf udgør de 2.589. kr. korrektion af budget vedr. tilpasning til 13,7 børn. I 21 stiger børnetallet som nævnt, og der tillægges yderligere 1.17. kr. Politiske prioriteringer KKR Nordjylland anbefalede på et møde den 28. august 29, at kommunerne fastsætter en målsætning om at indarbejde generelle takstreduktioner i budgetlægningen for 21 på 5 pct. af institutionernes/tilbuddenes driftsudgifter i 29 (efter justering med pris/lønfremskrivning til 21-niveau). I forlængelse heraf er Jammerbugt Kommunes tilbud gennemgået, og takstgrundlaget er reduceret med 4. kr. Specielle bemærkninger Side 32 Budget 21-213 Dagtilbud

51712 Fællesudgifter og indtægter 51712 Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 5.218-5.38 7.519 8.72 8.72 8.72 8.72 - Netto 18 7.519 8.72 8.72 8.72 8.72 Antal Anlægsvejens Børnehave 8 Stampe i Aalborg 2 Mariehønen 2 Abildgård 1 Birken 3 I alt 16 51711 Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 51711 Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 4.733-1 3.63-3.652 3.828-3.844 3.979-3.844 3.977-3.844 3.978-3.844 Netto 4.732-22 -16 135 133 134 Budgetteret antal børn 8 8 8 8 8 8 Anlægsvejens Børnehave er en del af den sociale rammeaftale, og derfor er den takstfinansieret. Nettobudgettet er derfor ca. nul. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 1.615 12.456 14.434 14.434 14.434 14.434 Netto 1.615 1.456 14.434 14.434 14.434 14.434 På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger, privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter dagtilbudsloven. Specielle bemærkninger Side 33 Budget 21-213 Dagtilbud

29 21 Antal private daginstitutioner -2 årige 3 5 Antal børn 4 8 Antal puljeordninger -2 årige 5 3 Antal børn 85 52 Antal privatinstitutioner 3-6 årige 4 4 Antal børn 81 92 Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i de private institutioner for -2 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, som viser en ændring på +4 børn i forhold til 29. Der forventes 8 fuldtidsbørn i 21. Tilskuddet til et barn i private institutioner er i 21 ca. 77.9 kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. I alt en ændring på 3.115. kr. Børnetalsændringen i puljeordningerne for -2 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, som viser en ændring på -33 børn i forhold til 29. Der forventes 52 fuldtidsbørn i 21. Tilskuddet til et barn i puljeordning er i 21 ca. 62.4 kr. I alt en ændring på -2.6. kr. Børnetalsændringen i de private institutioner for 3-6 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, som viser en ændring på +11 børn i forhold til 29. Der forventes 92 fuldtidsbørn i 21. Tilskuddet til et barn i private institutioner er i 21 ca. 51.1 kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. I alt en ændring på 562. kr. Ovenstående ændringer til tilskud til puljeordninger, privat institutioner mv. udgør i alt 1.617. kr. Specielle bemærkninger Side 34 Budget 21-213 Dagtilbud

Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Politikområde 2 består af en række forskellige områder indenfor skole og fritid. Konkret omfatter politikområde 2 følgende: Skolevæsenet Naturskoler Hjemme- og sygeundervisning Skolefritidstilbud Befordring af elever Specialundervisningstilbud Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Ungdomsskolevirksomhed Skole- og Familiecentret Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 21 distriktsskoler og en kommunal heldagsskole. Folkeskolen er opbygget af en etårig børnehaveklasse og en niårig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på 4 skoler i kommunen. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver skole har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere, pædagoger og andre medarbejdere. Dog har Moseby Skole og Jetsmark Centralskole fælles ledelse og skolebestyrelse, ligesom Saltum Centralskole, V. Hjermitslev Skole, og Ingstrup Skole har fælles ledelse og skolebestyrelse. Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger (SFO) og Landsbyordninger. Landsbyordninger (LBO) og Samdrevne institutioner (SDI) varetager endvidere dagtilbudsopgaven i forhold til børn i alderen 3-6 år. Hver SFO/LBO/SDI har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFO en/lbo en/sdi en, godkender institutionens budget mv. Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. I forbindelse med samdrevne institutioner er der endvidere mulighed for at etablere småbørnsgrupper for børn i -3-årsalderen. Aktuel lovgivning For området Undervisning og Fritid gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 24. Specielle bemærkninger Side 35 Budget 21-213 Undervisning og fritid

Folkeskoler 3.22.1 Folkeskoler 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 264.49-7.218 261.33-2.854 263.43-2.952 26.99-2.952 26.99-2.952 26.99-2.952 Netto 257.272 258.476 26.91 257.957 257.957 257.957 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, it, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres ligeledes her. Skoleåret 28/9 Skoleåret 29/1 Antal Folkeskoler 21 21 Antal folkeskoleelever 4.626 4.578 - heraf normalundervisning 4.546 4.481 - heraf specialundervisning 8 97 Antal klasser 249 248 Antal elever med individuelle behov - specialundervisning i Jammerbugt Kommune på funktion 3.1 8 97 Budgetterne på funktion 3.22.1 Folkeskoler udmøntes i henhold til forskellige ressourcetildelingsmodeller. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet tildelingsmodeller for henholdsvis løn og sekretærtid. Der arbejdes også på at udvikle tildelingsmodeller for elevrelaterede udgifter og pedeltid. Løn Hvad angår tildelingen af ressourcer til løn anvendes en række forskellige parametre. Først beregnes disse parametre i timer, hvorefter det beregnede timeantal omsættes til en økonomisk ramme. Der anvendes konkret følgende parametre: Normalundervisning Specialundervisning Tid til øvrige opgaver Tid til individuel tid, udviklingstid, ferie, feriefridage samt helligdage. Ledelsestid Aldersreduktion Timerne til normalundervisning tildeles som udgangspunkt efter antallet af klasser. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang. Mere konkret tildeles ressourcerne Specielle bemærkninger Side 36 Budget 21-213 Undervisning og fritid

efter et vejledende timetal pr. klasse pr. uge. Tabellen illustrerer, hvor mange lektioner den enkelte klasse på hvert klassetrin tildeles pr. uge. BH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Vejledende timetal 2, 23, 23,75 26,75 26,75 27,75 28, 3, 33, 31, 28, I de tilfælde, hvor der er 15-25 elever i en klasse, tildeles den pågældende skole 4 pct. ekstra ressourcer. I de tilfælde, hvor der er 26-28 elever i en klasse, tildeles den pågældende skole 14 pct. ekstra ressourcer. Der foretages en reduktion i de tildelte timer, såfremt der på en årgang er færre end 15 elever. Konkret foretages der følgende procentvise reduktion i tildelingen ved antal af elever på årgangen. Procentvis reduktion Antal elever pr. årgang 1-3 elever 59 pct. 4-7 elever 48 pct. 8-1 elever 38 pct. 11-12 elever 28 pct. 13-14 elever 12 pct. I ressourcetildelingsmodellen tildeles følgende deletimer pr. klasse, som skal dække deletimer i idræt og praktisk-musiske fag: Klassetrin/ 4 5 6 7 antal elever pr klasse - 15 elever 16-18 elever 1 1 18-28 elever 3 5 4 3 Ressourcer til forebyggende specialundervisning tildeles med udgangspunkt i antallet af elever pr. skole. Konkret tildeles der følgende lektioner pr. uge pr. elev: Specialundervisning.- 7. Årgang,16 Specialundervisning 8. - 1. Årgang,55 I ressourcemodellen er der også afsat timer til øvrige opgaver, det vil sige opgaver, som ikke direkte knytter sig til den almindelige undervisning. Her tildeles der både timer i forhold til antallet af elever samt antallet af klasser. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange timer der tildeles pr. elev pr. årgang. Antal timer pr. elev Elevrelateret - 3 årgang 28 4-6 årgang 34 7-1 årgang 38 Antal timer pr. klasse Specielle bemærkninger Side 37 Budget 21-213 Undervisning og fritid

Klasserelateret - 1 årgang 85 4-6 årgang 85 7-1 årgang 85 Ifølge lærernes overenskomst har hver fuldtidsansat lærer krav på årligt 375 timer til såkaldt individuel tid samt 155 timer i udviklingstid, hvorfor dette er medregnet i ressourcetildelingsmodellen. Ligeledes forudsættes det i modellen, at der ud af den årlige arbejdstid anvendes 288,6 timer pr. fuldtidsstilling til ferie, feriefridage samt helligdage. Ledelsestiden tildeles på baggrund af et grundtimetal pr. skole samt et antal timer pr. elev. Derudover tildeles der ledelsestid til SFO/LBO/SDI. Der tildeles årlige timer efter følgende fordelingsnøgle: Skoleledelse: Antal timer Grundbeløb For alle skoler 85, Grundbeløb For skoler med 1. Klasse 25, Timer pr. elev over 1 7, Elevtal SFO pr. elev 2,4 Grundbeløb LBO/SDI 75, Elevtal LBO/SDI pr. elev 2,4 Såfremt en lærer er fyldt 6 år, har den pågældende lærer en mindre undervisningsforpligtigelse end yngre lærere. Gennemsnitligt svarer reduktion til, at lærernes årlige arbejdstid reduceres med 175 timer årligt, når de er fyldt 6 år. Skolerne tilføres derfor 175 timer årligt for hver lærer, som er fyldt 6 år. Ovenstående parametre giver tilsammen et antal timer pr. skole. For at udregne lønbudgettet for lærerne ganges det samlede timeantal pr. skole med en gennemsnitsløn for den konkrete skole. Sekretærtid For sekretærerne gælder det, at det samlede budget fordeles efter følgende forudsætninger: 25 pct. af det samlede budget anvendes til en grundtildeling; det vil sige, at 25 pct. af det samlede budget er blevet ligeligt fordelt ud mellem 18 1 skoler i kommunen. 4 pct. af det samlede budget fordeles efter antallet af elever i. til og med 7. årgang. 35 pct. af det samlede forbrug fordeles efter antallet af elever i 8. til og med 1. årgang. Elevrelaterede udgifter Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på at udvikle en model for de elevrelaterede udgifter. 1 Når grundtildelingen kun tilfalder 18 af de 21 skoler i kommunen, skyldes det, at der er fælles skoleledelse for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole, ligesom der er fælles skoleledelse for Saltum Centralskole, V. Hjermitslev Skole og Ingstrup Skole. Specielle bemærkninger Side 38 Budget 21-213 Undervisning og fritid

Pedeltid Der arbejdes i øjeblikket også på at definere de kriterier, som skal ligge til grund for tildelingen af ressourcer til pedeltid. På nuværende tidspunkt tildeles de enkelte skoler et budget på baggrund af skolernes kvadratmetre. - korrektioner Udvikling i befolkningen Budgettet for 21 er for folkeskoleområdet sammensat af en ressourcemodel for skoleåret 9/1, som har virkning i de første 7 måneder af året, og en ressourcemodel for skoleåret 1/11, som har virkning i de sidste 5 måneder af året. Ressourcemodellen for skoleåret 9/1 reguleres med -1.796. kr. Denne regulering består af flere forhold. For det første er elevtallet på baggrund af skolernes forventning reduceret med 65 elever i forhold til sidste skoleår. For det andet er der tilført en ekstra historietime i 5. kl. ud fra det vejledende timetal. For det tredje er der sket en ændring i lærernes årsnorm fra 1.15,4 til 1.112,8 timer. For det fjerde er der reguleret for antallet af lærere, der er fyldt 6 år og dermed er berettiget til aldersreduktion, samt en ændring af ledelsestid på grund af ændringer i børnetallet på SFO/LBO/SDI. Ressourcemodellen for skoleåret 1/11 reguleres med -948. kr., som hovedsageligt er en ændring i lærernes årsnorm fra 1.112,8 til 1.127,6 timer. Dette giver i alt en ændring på -2.744. kr. I Udviklingsplan 29 Tema Udsatte børn og unge er der beskrevet en række forventede merforbrug ved uændret service i forhold til 29 på områderne for særlige skoletilbud. Disse forventede merforbrug er indregnet i budget 21 på de berørte områder. For folkeskoleområdet under funktion 3.1 udgør merforbruget følgende poster: 2-sprogede elever Specialundervisning Enkeltintegration 1.29. kr. 6.738. kr. 3.731. kr. 11.759. kr. Bortset fra en stigning på specialundervisning på 1.934. kr., som forventes neutraliseret ved særlig indsats på området, er ovenstående ændringer indarbejdet. Politiske prioriteringer I Udviklingsplan 29 Tema Udsatte børn og unge er der beskrevet en række tiltag for derigennem at reducere omkostningerne på områderne for særlige skoletilbud. Kommunalbestyrelsen valgte indenfor folkeskoleområdet under funktion 3.1 at udmønte reduktionen på følgende måde: 2-sprogede elever Ressourcetildeling specialklasser. Flytning af Skole- og Familiecentret Incitamentstruktur -55. kr. -1.. kr. -524. kr. - 551. kr. Specielle bemærkninger Side 39 Budget 21-213 Undervisning og fritid

Enkeltintegration -1.5. kr. - 4.125. kr. Bortset fra incitamentsstruktur på -551. kr. og enkeltintegration på -1.5. kr., som ikke blev udmøntet i budgetforliget, er ovenstående ændringer indarbejdet. Skole- og Familiecentrets funktioner overføres til andre specialklasser pr. 31.7.21. Skole og Familiecentret er konteret på funktion 5.21, men besparelsen på 524. kr. er konteret under folkeskolens fællesudgifter på funktion 3.1. Herudover besluttede kommunalbestyrelsen, at 5 pct. af besparelsen i forhold til udviklingsplanen skulle udmøntes på normalundervisningsområdet. Dette svarer til 2,5 pct. af skolernes samlede budget på området. Besparelsen er på 4.589. kr. Opdateringer/justeringer Der er konstateret en stigende udgift til tjenestemandspensioner til lærere i den lukkede gruppe. Dette skyldes en stigning i antallet af ledere/lærere i skolevæsenet, som går på pension, før de fylder 63 ½, hvor staten overtager pensionsudgiften. Budgettet for 21 reguleres med 1.318. kr. til forventet forbrug i 21. Budgettet i 21 til den mellemkommunale betaling til undervisning i andre kommuners folkeskoler er reguleret på baggrund af forventet forbrug i 29 samt ændrede forudsætninger for 21. Der forventes en mindreudgift på 163. kr. 31 Folkeskolens fællesudgifter 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 22.984-2.743 19.374-2.825 25.245-2.921 22.383-2.921 22.383-2.921 22.383-2.921 Netto 2.241 16.549 22.324 19.462 19.462 19.462 På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, it m.v.) Fællestillidsrepræsentanter for skolevæsenet Diverse centrale puljer til blandt andet tjenestemandspension, langvarig sygdom og barsel. Tolkebistand afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner og staten for undervisningen udenfor det kommunale skolevæsen. Fællesudgifter vedrørende skolebibliotekerne. Specielle bemærkninger Side 4 Budget 21-213 Undervisning og fritid

3115 Fjerritslev Skole 3115 Fjerritslev Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 29.522-182 3.652 31.9 31.19 31.17 31.19 Netto 28.34 3.652 31.9 31.19 31.17 31.19 Fjerritslev skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning af børn med særlige behov. Det drejer sig eksempelvis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Til skolen er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Endvidere er der til Fjerritslev Skole tilknyttet en special SFO. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 518 567 Antal elever specialundervisning 3 38 Antal klasser 24 26 31112 Thorup-Klim Skole 31112 Thorup-Klim Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 6.9-124 7.489 6.859 6.878 6.879 6.878 Netto 6.94 7.489 6.859 6.878 6.879 6.878 Thorup-Klim skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Storkereden) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 142 133 Antal klasser 8 8 31114 Ørebroskolen 31114 Ørebroskolen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 6.362-197 6.384 6.465 6.487 6.488 6.487 Specielle bemærkninger Side 41 Budget 21-213 Undervisning og fritid

Netto 6.165 6.384 6.465 6.487 6.488 6.487 Ørebroskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Regnbuen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 117 119 Antal klasser 8 8 31115 Hjortdal Skole 31115 Hjortdal Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 4.522-5 4.964 4.727 4.738 4.738 4.738 Netto 4.517 4.964 4.727 4.738 4.738 4.738 Hjortdal Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Søstjernen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 62 59 Antal klasser 8 8 31116 Trekronerskolen 31116 Trekronerskolen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 7.748-143 8.492-2 8.72-21 8.95-21 8.97-21 8.95-21 Netto 7.65 7.472 8.51 8.74 8.76 8.74 Trekronerskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Solstrålen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 177 174 Antal klasser 8 8 Specielle bemærkninger Side 42 Budget 21-213 Undervisning og fritid

3112 Brovst Skole 3112 Brovst Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 22.857-2.43 21.831-135 21.928-14 22.4-14 22.3-14 22.4-14 Netto 2.814 21.696 21.788 21.864 21.863 21.864 Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning til børn med særlige behov. Det drejer sig eksempelvis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover er der til skolen knyttet en SFO (Kometen) for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. I Kometen findes en specialafdeling for de børn, der har særlige behov. Elever fra 4. klasse til og med 7. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub, som er organiseret under Ungdomsskolen. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 388 366 Antal elever specialundervisning 28 27 Antal klasser 19 19 3113 Tranum Skole 3113 Tranum Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 6.843-36 6.61 22 6.18 23 6.22 23 6.22 23 6.22 23 Netto 6.87 6.632 6.23 6.225 6.225 6.225 Tranum Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Tranen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 132 124 Antal klasser 8 8 3114 Skovsgårdskolen 3114 Skovsgårdskolen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 Specielle bemærkninger Side 43 Budget 21-213 Undervisning og fritid

12.735 11.932 12.239 12.282 12.283 12.282-98 58 6 6 6 6 Netto 12.637 11.99 12.289 12.342 12.343 12.342 Skovsgårdskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Sprog-læseklasse, som er et tilbud til børn med sproglige problemer. Sprog-læseklassen konteres under funktion 3.8 Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub, som er organiseret under Ungdomsskolen. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 235 247 Antal klasser 12 12 31142 Øland-Langes Skole 31142 Øland-Langeslund Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 5.86-37 5.736 12 5.754 12 5.769 12 5.769 12 5.769 12 Netto 5.769 5.748 5.766 5.781 5.781 5.781 Langeslund Skole i Arentsminde forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 2. klasse. Undervisningen af børnene fra 3. til og med 7. klasse foregår på Øland Skole. Herudover er der til skolerne knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. SFO en er placeret ved Langeslund Skole. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 13 11 Antal klasser 8 8 31144 Halvrimmen Skole 31144 Halvrimmen Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 5.367-5 6.25 34 5.499 35 5.518 35 5.517 35 5.518 35 Netto 5.317 6.239 5.534 5.553 5.552 5.553 Specielle bemærkninger Side 44 Budget 21-213 Undervisning og fritid

Halvrimmen Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 97 99 Antal klasser 8 8 3115 Aabybro Skole 3115 Aabybro Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 3.22-52 33.749 31.893 31.96 31.959 31.96 Netto 29.682 33.749 31.893 31.96 31.959 31.96 Aabybro Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning af børn med særlige behov. Det drejer sig eksempelvis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover har Aabybro Skole en aktivklasse. Aktivklassen, Drivhuset, tilbyder undervisning og social indlæring med tilhørende støtte for børn i alderen 6-14 år (svarende til.-7. klasse) med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer. Endelig har skolen en såkaldt Sprog-læseklasse, som er et tilbud til indskolingsbørn med sproglige problemer. Specialklasserne konteres under funktion 3.8. Endvidere er der til skolen knyttet en SFO (Bikuben) for børn fra børnehaveklassen til 3. klasse. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub (Aaby Fristed). Børn i Specialundervisning kan efter skoletid benytte special-sfo en Solsikken. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 687 73 Antal klasser 3 3 31152 Gjøl Skole 31152 Gjøl Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 6.17-3 6.193 6.281 6.3 6.299 6.3 Netto 6.167 6.193 6.281 6.3 6.299 6.3 Gjøl Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 45 Budget 21-213 Undervisning og fritid

28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 127 124 Antal klasser 8 8 31154 Ulveskov Skole 31154 Ulveskov Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 6.31-98 6.236 5.832 5.849 5.849 5.849 Netto 6.212 6.236 5.832 5.849 5.849 5.849 Ulveskov Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der på skolen oprettet et tilbud til undervisning af børn, der har fået konstateret ADHD. ADHD-tilbuddet er etableret i tæt tilknytning til normalundervisningen og konteres på funktion 3.8. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 16 85 Antal klasser 8 8 31156 Biersted Skole 31156 Biersted Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 15.264-133 15.447 15.37 15.415 15.415 15.415 Netto 15.131 15.447 15.37 15.415 15.415 15.415 Biersted Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Herudover er der på skolen oprettet en kontaktklasse. Kontaktklassen konteres på funktion 3.8. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 335 318 Specielle bemærkninger Side 46 Budget 21-213 Undervisning og fritid

Antal klasser 15 15 31158 Nørhalne Skole 31158 Nørhalne Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 7.919-21 8.567 8.668 8.696 8.697 8.696 Netto 7.898 8.567 8.668 8.696 8.697 8.696 Nørhalne Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 19 189 Antal klasser 1 9 3116 Pandrup Skole 3116 Pandrup Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 14.24-265 13.547 13.349 13.394 13.394 13.394 Netto 13.759 13.547 13.349 13.394 13.394 13.394 Pandrup Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 33 322 Antal klasser 15 15 31162 Jetsmark Centralskole 31162 Jetsmark Centralskole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 23.291-285 2.569 2.734 2.81 2.81 2.81 Netto 23.6 2.569 2.734 2.81 2.81 2.81 Specielle bemærkninger Side 47 Budget 21-213 Undervisning og fritid

Jetsmark Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Erhvervsklasse for normaltbegavede, men skoletrætte elever. Erhvervsklassen tilbyder undervisning og social indlæring med tilhørende støtte for børn i alderen 14-16 år (svarende til 8.-1. klasse). Skolen varetager endvidere specialundervisning til børn med særlige behov eksempelvis fagligt svage børn, børn inden for AKT-området, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 385 33 Antal elever specialundervisning 22 32 Antal klasser 18 15 311646 Moseby Skole 31164 Moseby Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 5.66-24 4.55 4.94 4.955 4.955 4.955 Netto 5.42 4.55 4.94 4.955 4.955 4.955 Moseby Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 88 89 Antal klasser 7 7 31166 Ingstrup Skole 31166 Ingstrup Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 3.894-4 4.15 4.573 4.586 4.587 4.586 Netto 3.89 4.15 4.573 4.586 4.587 4.586 Specielle bemærkninger Side 48 Budget 21-213 Undervisning og fritid

Ingstrup Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 58 64 Antal klasser 7 8 31168 V. Hjermitslev Skole 31168 V. Hjermitslev Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 4.815-2 5.185 4.947 4.967 4.958 4.96 Netto 4.813 5.185 4.947 4.96 4.958 4.96 V. Hjermitslev Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 73 62 Antal klasser 8 8 3117 Saltum Centralskole 3117 Saltum Centralskole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 12.891-26 12.631 12.479 12.519 12.52 12.519 Netto 12.685 12.631 12.479 12.519 12.52 12.519 Saltum Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning 196 26 Antal klasser 12 12 Specielle bemærkninger Side 49 Budget 21-213 Undervisning og fritid

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3.22.2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 464-36 586-5 256-512 261-512 261-512 261-512 Netto 428 536 1544 1549 1549 1549 På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler fx pædagogiske centraler, selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Hvis disse har tilknytning til en bestemt skole, sker registreringen på konti for fælles formål funktion 3.22.1. og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler registreres på funktion 3.22.2, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse til omkostningsstederne på funktion 3.22.1. Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne direkte på omkostningsstedet på funktion 3.22.1. Jammerbugt Kommune har to naturskoler/-centre: Naturcenter Fosdalen og Naturskolen i Store Vildmose. Begge steder har som formål at fremme de besøgendes indsigt i og interesse for naturen. Dette sker gennem forskellige arrangementer eksempelvis naturvejledning, dagsbesøg, lejrskole og udstillinger. Naturskolerne i Fosdalen og Store Vildmosen arrangerer mange forskellige ture i landskabet, så der er mulighed for at høre om dyr og fauna i området. Lejrskolen Lille Norge er et tilbud til folkeskoler, institutioner og foreninger for børn og unge i kommunen. Lejrskolen kan dog også lejes af private. Nolshallen benyttes af Saltum Centralskole. Fremskrivning af budget 29. Opdateringer/justeringer Naturskolerne og lejrskolen Lille Norge er overført budget- og konteringsmæssigt fra politikområde 4. Samlet for de 3 omkostningssteder er der overført i alt 1.155. kr. Omkostningssteder 3211 Naturcenter Fosdalen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 692-26 693-26 693-26 693-26 Netto 486 487 487 487 Specielle bemærkninger Side 5 Budget 21-213 Undervisning og fritid

3212 Naturskolen Store Vildmose 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 786-193 79-193 79-193 79-193 Netto 593 597 597 597 3213 Lejrskolen Lille Norge 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 137-61 137-61 137-61 137-61 Netto 76 76 76 76 3214 Nolshallen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 464-36 586-5 441-52 441-52 441-52 441-52 Netto 428 536 389 389 389 389 Syge- og hjemmeundervisning 3.22.3 Syge- og hjemmeundervisning 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 488 455 367 368 368 367 Netto 488 455 367 368 368 367 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23. Undervisning af elever i hjemmet samt undervisning af indlagte elever på sygehus. Der er forventet et tilsvarende antal indlæggelsesdage i 21 som i 29 på 25 dage til en forventet takst pr. dag pr. elev i 21 på 1.7 kr. Herudover er der afsat 1. kr. til hjemmeundervisning i Jammerbugt Kommune. Dette giver et samlet budget på 367. kr. Specielle bemærkninger Side 51 Budget 21-213 Undervisning og fritid

Skolefritidsordninger 3.22.5 Skolefritidsordninger 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 64.648-2.718 68.54-22.421 76.486-22.73 76.682-22.73 76.667-22.72 76.682-22.73 Netto 43.93 46.83 54.413 54.69 54.595 54.69 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven. 29 21 Antal børn i skolefritidsordning 1218.9 1.22. Antal børn i børnehavedel af LBO/SDI 249.1 359. Antal SFO er 1 1 Antal LBO er 3 3 Antal SDI er 8 8 Antal Special SFO er 3 3 Budgettet på funktion 3.5 Skolefritidsordninger udmøntes i henhold til én ressourcetildelingsmodel for SFO er og én tildelingsmodel for LBO er/sdi er. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, således at de tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Begge modeller har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO erne/lbo'erne/sdi erne, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. SFO-model Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn for SFO erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. SFO erne tildeles hver 2,7 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 1 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en SFO som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 37,4 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. Af de 2,7 timer pr. barn pr. uge skal SFO erne kollektivt finansiere praktiklønnen til pædagogisk assistentelever (PAU-elever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Specielle bemærkninger Side 52 Budget 21-213 Undervisning og fritid

Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af it og inventar mv. Budgettet udregnes som 1.44 kr. pr. barn pr. år. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet udregnes som 21 kr. pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til SFO erne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 1, Normering pr. barn 2,7 Minimumsnormering i antal børn 37,4 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale 21 379.3 Gennemsnitstimeløn uddannet personale 21 197, Gennemsnitsløn uuddannet personale 21 277.123 Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 21 144,3 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 239 Øvrige varekøb 121 Pædagogiske materialer 448 Elevaktiviteter 217 Forældresamarbejde 31 Køb af IT, inventar og materiel 242 1.298 Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 138 Øvrige personaleudgifter 52 19 Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til LBO erne/sdi erne på henholdsvis børnehave-delen og SFO-delen: LBO-model/SDI-model Som nævnt tildeler modellen for LBO erne/sdi erne også ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter, ligesom modellen er opbygget på samme måde som beskrevet ovenfor. Idet LBO erne/sdi erne både består af en børnehave-del og en SFO-del, er der flere faktorer, der har betydning ved tildeling af ressourcer. SFOdel BH-del Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 65, 134, Normering pr. barn 2,7 5,8 Specielle bemærkninger Side 53 Budget 21-213 Undervisning og fritid