Budget 2014-2017. Specielle bemærkninger. 13. september 2013. 1. behandling Side 1



Relaterede dokumenter
Politikområde 1: Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 13 Undervisning

Politikområde 1: Dagpasning

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget

Specielle bemærkninger til Budget

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer Dagtilbudsloven

Forslag. Dagtilbudslov

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Kommunens navn: _Silkeborg

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december Indledning Det politiske udgangspunkt Tidsplan for arbejdet... 4

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

BU Temadrøftelse økonomi

Pr er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Notat. 1. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.:

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

BOP BUL

Specielle bemærkninger til budget

NOTAT: Demografinotat budget 2018

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Trykprøvning demografi UV

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Overblik - Børneudvalget

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Børne- og Skoleudvalget

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning af 80

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Børn og Skoleudvalget

Resultatopgørelser

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

FOA Kampagne og Analyse. 9. december Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.:

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.

Dagpleje og daginstitutioner

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Center for Undervisning

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Rapport. Bedre sammenhæng mellem skole og fritid. 30. juni 2011

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Hovedpunkter fra temaanalysen

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Transkript:

Budget 2014-2017 Specielle bemærkninger 13. september 2013 1. behandling Side 1

Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2014-2017 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift, herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk planlægning og styreform. Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 0 17.551 652-21.520-26.580-27.592 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 0 17.551 652-21.520-26.580-27.592 Heraf (netto) Drift af bilpark - -2.276-2.306-2.306-2.306-2.306 Energibesparelser - 0 0 0 0 0 Borgerinddragelse - 0 0 0 0 0 Besparelser på arbejdsgange, kørsel og møder - 0 0 0 0 0 Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Indkøbsbesparelse Effektiviseringstiltag bredt i organisationen - 0 0 0 0 0 - -5.172-12.042-19.214-24.274-25.286 Generelle reserver - 25.000 15.000 0 0 0 Opdateret 6-9-2013 Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Besparelse administrationen udmøntning fra budget 2013 5.628 6.649 6.649 6.649 Besparelse digital post udmøntning fra budget 2013 1.796 2.315 2.315 2.315 Besparelse obligatorisk selvbetjening - udmøntning fra budget 2013 1.921 1.921 1.921 1.921 Lavere lønstigning i OK 2013 60 80 80 80 1. behandling Side 2

Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2014-2017 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Generel personalebesparelse -405-405 -405-405 Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt -6.071-11.131-15.179-15.179 Udliciteringspakke -5.565-7.083-8.095-9.107 Følgende tværgående prioriteringer indgår i budget 2013, idet beløbene er fordelt på virksomhederne: 15 % reduktion af IT anskaffelser fordelt efter virksomhedernes indkøb i 2012-599 -599-599 -599 Fastprisaftale for el 2014-612 -612-612 -612 Forudsætninger for budget 2014 Drift af bilpark Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationaliseringsgevinst på driften af bilparken fra 2010, hvilket endnu ikke er blevet udmøntet. Generel personalebesparelse Der skal udmøntes en besparelse på 0,4 mio. ved ændring af arbejdstidsbestemmelser, udnyttelse af rådighedsforpligtigelse og ændring af diverse pauser. Tilpasning af BRK organisatorisk og opgavemæssigt til en ny tid Der er forudsat en besparelse på administrationsomkostninger, virksomhedssammensætning og ledelsesstruktur på 6,1 mio. kr. i 2014 stigende til 15,2 mio. kr. fra 2016. I den forbindelse er der iværksat en række analyser, og på baggrund af disse skal der peges på konkrete besparelser. Der er udarbejdet kommissorier for arbejdet, og anbefalingerne skal være klar til politisk behandling inden udgangen af 2013. Obligatorisk selvbetjening Der blev i forbindelse med budget 2013 besluttet, at der skal opnås en besparelse i forbindelse med indførelse af obligatorisk selvbetjening. Fra og med 2015 mangler der at blive udmøntet 0,6 mio. kr. Udliciteringspakke Der skal udmøntes en besparelse på 5,6 mio. kr. i 2014 stigende til 9,1 mio. kr. fra og med 2017 i forbindelse med udlicitering og konkurrenceudsættelse. Størstedelen skal findes på rengøring, beredskab, græsslåning, driftsarbejde på fortove samt ITsupport. Arbejdet med konkurrenceudsættelse forankres under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Hvert enkelt forslag til konkurrenceudsættelse vurderes af Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på iværksættelse, således at den samlede ramme nås. 1. behandling Side 3

Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2014-2017 Da det vil være en stor opgave at sætte så mange udbud i gang nu. Derfor afsættes der 0,8 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af udbuddene. Generelle reserver Fra og med budget 2014 er der med Budgetloven kommet nye krav til kommunernes budgetlægning. Der stilles nu krav om overskud på det skattefinansierede driftsbudget, både i budgetforslagsåret og i overslagsårene. Herudover er der givet mulighed for at budgettere med generelle reserver, der maksimalt må udgøre 1 pct. af kommunens serviceudgifter. Budgettering af reserver skal således være finansieret, så der er overskud på den skattefinansierede drift. Overførsel af administrationsudgifter hovedkonto 5 Her budgetteres administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5. Da virksomhederne ikke har råderet over midlerne og de samlet går i nul, er budgettet placeret på politikområde 0. Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Det specialiserede børneområde -2.224-2.224-2.224-2.224 Voksen-, ældre & handicapområdet -24.458-24.458-24.458-24.458 Afløsning og aflastning 84 1.293 1.293 1.293 1.293 Aktivitets- og samværstilbud 2.682 2.682 2.682 2.682 Botilbud, længerevarende ophold 4.662 4.662 4.662 4.662 Botilbud, midlertidig ophold 53 53 53 53 Børne- og Familiehuset / Ungehuset 1.491 1.491 1.491 1.491 Ledsagerordning 131 131 131 131 Mælkebøtten 734 734 734 734 Pleje og omsorg af ældre 15.638 15.638 15.638 15.638 1. behandling Side 4

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet blev pr. 1. maj 2013 organiseret i En ø et fælleskab med betegnelsen Dagtilbud Bornholm. Det nye dagtilbud er organiseret i en virksomhed. Virksomheden består af: 21 børnehuse, dagplejen, 1 specialbørnehave og Børnenes pladsformidling. Børnehusene på almenområdet består af 16 integrerede institutioner og 4 børnehaver, der tilsammen har indskrevet 239 vuggestuebørn og 749 børnehavebørn. Der er pr. maj 2013 ansat 54 dagplejere der tilsammen har indskrevet 204 børn. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten modtager 32 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. Børnenes Pladsformidling administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med vuggestue- og børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave. Overordnet kan politikområdet relateres dagtilbudsloven, hvorefter der arbejdes med de pædagogiske læreplaner og børnemiljø. På det samlede dagtilbudsområde arbejdes der med inklusion, på baggrund af et større uddannelses og opkvalificeringsprojekt hvor der er uddannet spydspidser i inklusion og igangsat et inklusionsnetværk i samarbejde med UCC center for diversitet og inklusion. Som metode arbejdes der med LP modellen, der er en systemteoretisk analysemodel. Overordnede udfordringer på politikområdet Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten. Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.) I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på Bornholm. I 2011 er sket en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle områder, hvorfor en tilpasning af kapaciteten har været nødvendig. I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem prognosens 310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn. Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod 2022. 1. behandling Side 5

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Ikke opdateret til 2014 Ny graf under udarbejdelse I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over 300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct. Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct. Antal 0-5-årige fordelt på distrikter Alder Prognoseperiode 1. jan. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Distrikt Nord 439 397 369 357 341 347 350 353 356 358 358 357 Distrikt Midt 458 445 421 405 393 392 388 385 384 384 384 382 Distrikt Vest 708 693 668 662 642 656 659 656 652 649 644 639 Distrikt Øst 358 333 306 294 282 293 301 307 314 318 320 321 I alt 1.963 1.868 1.763 1.717 1.658 1.689 1.697 1.702 1.706 1.709 1.706 1.699 Opdateret 12-07-2013 Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget 2012-15. Jf. nedenstående skema bliver budget 2012 som det fremstår i det vedtagne budget 2011 - skåret med 1,374 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,77 mio. kr. i rammen. Nettoændringer i rammerne i budget 2014 og overslagsårene, 1.000 kr. Nettoændring 2014 2015 2016 2017 i budgetrammerne Børnepasningsområdet -3.858-7.624-9.377-11.679 Opdateret 10-09-2013 Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen 1. behandling Side 6

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, er det takstbeløbene fra pengene følger barnet der anvendes i beregningerne. Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen pengene følger barnet. Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser. Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det faldende børnetal jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer såvel faglighed som økonomi. Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder på dette område er vanskeliggjort betragteligt. Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret børnenormering. Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2013 fordelt på distrikter. Endvidere er de faktiske dækningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er medregnet heri. Estimeret børnenormering i Dagtilbud Bornholm i 2014 Type Nord Vest Midt Øst I alt Kommunale vuggestuer 65 73 57 41 236 Kommunal dagpleje 41 100 48 8 197 I alt 0-2 årige 106 173 105 49 433 Kommunale børnehaver 152 261 159 83 655 Kommunale deltidsbørnehaver 0 22 0 0 22 I alt 3-5 årige 152 283 159 83 677 I alt 0-5 årige 258 456 264 132 1.110 Opdateret 12-07-2013 1. behandling Side 7

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Faktiske dækningsgrader 2012: Dækningsgrader (i pct.) Nord Vest Midt Øst I alt 0-2 år 80 85 78 85 82 3-5 år 88 102 91 97 95 Opdateret 12-07-2013 Note: Årsagen til højere pasningsgrad end 100 pct. i et distrikt er, at forældre fra andre distrikter vælger pasning i dette distrikt. Prioriteringer i budget 2013 Kommunalbestyrelsen har afsat budget til en ekstra specialpædagogisk indsats i forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der tilførte ekstra tilskud til daginstitutionsområdet. Taksterne i SFO og SFO-klub forhøjes med 50 kr. pr. måned fra 2013. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 165.513 161.746 145.260 141.207 139.454 137.152 Indtægter -46.105-42.536-42.359-42.359-42.359-42.359 Nettobudget 119.408 119.210 102.901 98.848 97.095 94.793 Opdateret 10-09-2013 Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Demografi dagpasning -1.506-2.754-3.939-6.240 Samtænkning Pladsformidling og Borgercentret annulleret 2 dagtilbuds-familierådgivere til BFC KB 28-02- 2013, pkt. 4 377 377 377 377-993 -993-993 -993 Udmøntning besparelse vedr. digital post -76-98 -98-98 Udmøntning besparelse administration -15-25 -25-25 Udmøntning besparelse vedr. obligatorisk selvbetjening -447-447 -447-447 Lavere lønstigning i OK 2013-973 -973-973 -973 Facility Management overført til TMU politikområde 10-9.631-9.631 9.631 9.631 1. behandling Side 8

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Lov nr. 922 af 18. september 2012 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love -37-37 -37-37 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Budgetforlig 2014, BSU-1 Ændret tilskudsprocent til fritvalgspladser (privat dagpleje) -101-101 -101-101 Budgetforlig 2014, BSU-2, Sammenlægning af to afdelingers drift Budgetforlig 2014, BSU-3, Kvalitetstilpasning i dagtilbud -599-599 -599-599 -1.012-1.012-1.012-1.012 Budgetforlig 2014, BSU-7, hævning SFO-takst -365-365 -365-365 Budgetforlig 2014, nr. OKE-T 1-15% reduktion af IT anskaffelser Budgetforlig 2014, ØKE-T 4 Fastprisaftale el 2014-17 -17-17 -17-1 -1-1 -1 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 1.1: Kommunens pasningstilbud 1.2: Privat pasning 1.3: Pladsformidlingen Overblik over politikområdet 01, budget 2014 Beløb i 1.000 kr., netto 1.1 1.2 1.3 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - Mælkebøtten 7.026 7.026 Dagpleje 20.068 20.068 Integrerede institutioner 67.003 67.003 Pladsanvisning -25.472 25.167 912 607 Sekr. for pol. omr. 01 8.197 8.197 I alt 76.822 25.167 912 102.901 Opdateret 11-09-2014 1. behandling Side 9

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner). Prioriteringer i budget 2013 Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter. Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud blev besluttet i forbindelse med budget 2013: 2013 2014 2015 2016 Specialpædagogisk indsats øges 2.000 2.000 2.000 2.000 Der afsættes midler til at styrke den specialpædagogiske indsats på dagpasningsområdet, som i videst mulig omfang tilgodeser hele børne- og ungeområdet. 2012 2013 2014 2015 Skovbørnehaven ved Vibegaard, udvidelse af åbningstid 300 300 300 I tilknytning til anlægsinvesteringen i en ny skovbørnehave i Rønne er der fra 2014 afsat midler til at imødekomme en udvidelse af åbningstiden i den nuværende skovbørnehave med et forøget antal børn. 1. behandling Side 10

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Økonomi for budgetområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 136.663 133.653 119.162 115.138 113.384 111.083 Indtægter -46.106-42.536-42.359-42.359-42.359-42.359 Nettobudget 90.557 91.117 76.802 72.778 71.025 68.724 Heraf Dagplejen 24.209 18.591 20.068 20.068 20.068 20.068 Integrerede institutioner 83.174 83.459 67.003 67.003 67.003 67.003 Mælkebøtten 7.822 8.049 7.026 7.024 7.024 7.024 Forældrebetaling (integrerede institutioner og dagplejen) -26.775-26.174-24.573-24.573-24.573-24.573 Forældrebetaling (SFO) -15.640-15.946-17.506-17.506-17.506-17.506 Forældrebetaling kom.spec. skoler -755-417 -280-280 -280-280 Øk. fripladser (integrerede institutioner og dagplejen) 6.406 5.549 6.880 6.880 6.880 6.880 Øk. fripladser (SFO) 4.154 4.289 4.650 4.650 4.650 4.650 Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagpleje og 2.555 2.638 2.193 2.193 2.193 2.193 private institutioner) Søskendetilskud (SFO) 2.809 2.738 3.144 3.144 3.144 3.144 Bet. Til/fra andre off. myndigheder Sekretariatspulje (demografi mm.) -104 0 0 0 0 0 2.701 8.341 8.197 4.176 2.423 122 Forudsætninger for budget 2014 Der er budgetteret med pasning af i alt 1.167 børn i kommunalt regi i 2013-204 i den kommunale dagpleje og 993 i integrerede institutioner. Dagpleje: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 32 børn i 2013. 1. behandling Side 11

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 180/24 Antal børn i frit valg 32 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. ulykke., forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 24,29 1.325 kr. 2.779 kr. 205 kr. 14.786 kr. 877 kr. 12.533 kr. Integrerede institutioner: Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år 78.380 kr. 3 5 år 44.787 kr. 3 5 år (deltid) 34.488 kr. Støttebeløb pr. 0 5 år 1.082 kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på 148.742 kr. pr. afdeling i distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne. Endelig tildeles der ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht. de respektive tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af etagearealerne. Ressourcerne til bygningsdrift er budgetmæssigt placeret i Facility management. Lønbudgetter vedr. rengøring skal flyttes til BRK Ejendomsservice. Dette er i første omgang kun sket for Dagtilbud Nord. Lønbudgetterne til rengøring for de øvrige dagtilbud vil blive flyttet i løbet af 2013. Mælkebøtten: Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Ressourcer til bygningsdrift er placeret i Facility Management, og følger de gældende tildelingsmodeller der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt 1. behandling Side 12

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud opmåling af arealer. Lønbudgetter til teknisk service og rengøring skal flyttes til BRK Ejendomsservice, hvilket vil ske i løbet af 2013. Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen): Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går til økonomiske fripladser. Procentandelen for integrerede institutioner i 2012 er 21,4 pct. Beregningen bygger på regnskabstallene for 2011. For dagplejens vedkommende er satsen for 2012 på 20,4 pct. Integrerede institutioner: 21,4 pct. af forældrebetalingen på 20.999.000-4.493.786 Dagplejen: 20,4 pct. af forældrebetalingen på 5.174.680-1.055.635 I alt -5.549.421 Økonomiske fripladser (SFO): Budgettet er beregnet som 26,9 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet. Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner): Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede forældrebetaling på området. Procentandelen er fastsat til 8,1 pct. og er udregnet på baggrund af regnskabstallene for 2011. Den samlede forældrebetaling er beregnet til 32.566.006 kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 8,1 pct. af 32.566.006 kr. giver 2.637.846 kr. Søskendetilskud (SFO): Budgettet er beregnet som 17,2 % af den budgetterede forældrebetaling på SFOområdet. Sekretariatspuljen: Sekretariatspuljen består af følgende poster; diverse puljer (herunder pengene følger barnet ), besparelse ved sammentænkning af Børnenes Pladsformidling og Borgercentret, besparelse ved tilpasning af dagtilbudsstrukturen, øget specialpædagogisk indsats og lønudgifter mm. til pædagogstuderende og elever på Pædagogisk Assistent Uddannelse. Samlet ser budgettet således ud: Puljer 1.565.886 Besparelse Børnenes Pladsformidling sammentænkes med Borgercenteret -372.253 Pædagogstuderende og PAU 4.345.628 Udviklingspulje til forebyggende indsatser i daginstitutionerne 709.763 Tilpasningsudgifter i forbindelse med faldende børnetal 811.520 LCP, reserveret til 30-timers tilbud 248.636 Specialpædagogisk indsats øges 2.028.800 Sol-projekt 2013 245.090 Tilpasnings af dagtilbudsstruktur -828.298 Besparelse, Mælkebøtten -414.149 I alt 8.340.623 1. behandling Side 13

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Takster Område Målgruppe Enhed 2013 2014 +/- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.320 2.316-0,1 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.427 2.446 0,8 1. Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr. 1.544 1.571 1,8 1. Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr. 1.194 1.215 1,8 1. Noter: 1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne. 2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion. Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning. Taksterne for 2013 er gældende fra 1. august 2013 1. behandling Side 14

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Budgetområde 1.2: Privat pasning Budgetområde 1.2: Privat pasning Beskrivelse Budgetområdet omfatter tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner og privat pasning inkl. fripladstilskud. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Udbetalingen af tilskud til de private leverandører af dagpasning sker via Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Prioriteringer i budget 2013 Da tilskuddet til de private leverandører af dagpasning beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, vil de politiske prioriteringer beskrevet under budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud, have en afledt effekt på udgifterne til privat pasning. Økonomi for budgetområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 27.430 26.636 25.167 25.167 25.167 25.167 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 27.430 26.636 25.167 25.167 25.167 25.167 Heraf Kommunale tilskud til frie 1.282 1.396 1.408 1.408 1.408 1.408 grundskoler Tilskud privat pasning (frit valg) 1.913 2.115 2.020 2.020 2.020 2.020 Børn i private institutioner 21.568 20.721 19.069 19.069 19.069 19.069 Driftstilskud til børn i pulje 982 898 861 861 861 861 Økonomiske fripladser, private institutioner og puljeordninger 1.685 1.506 1.808 1.808 1.808 1.808 Forudsætninger for budget 2014 Kommunale tilskud til frie grundskoler: Der er budgetteret med samme niveau som i 2012, budgettet er kun pristalsreguleret. 1. behandling Side 15

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Budgetområde 1.2: Privat pasning Tilskud i privat pasning (frit valg ordning): Der er budgetteret med udgifter til 32 børn. Børn i private institutioner: Der er budgetteret med udbetaling til i alt 398 børn i private børnehaver, og budgettet er sammensat således: Børn i private institutioner 398 børn 20.720.629 Driftstilskud 19.176.977 Tilskud til administration 579.200 Bygningstilskud 964.451 Driftstilskud til børn i pulje: Der er budgetteret med udgifter til 20 børn. Økonomiske fripladser, private børnehaver og pulje: Økonomiske fripladser til private børnehaver er beregnet som 22,3 pct. af den beregnede forældrebetaling på området. For puljer er budgettallet beregnet som 9 pct. af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud: Private børnehaver 22,3 pct. af forældrebetaling på 6.392.326 1.425.489 Puljer 9 pct. af tilskud på 898.056 80.825 I alt 1.506.314 Takster Område Målgruppe Enhed 2013 2014 +/- i % Note Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr. 5.461 4.810-11,9 1. Noter: 1. Tilskuddet udgør 75 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter. Taksten for 2013 er gældende fra 1. august 2013. Tilskuddet i 2013 udgjorde 85 %. 1. behandling Side 16

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Beskrivelse Budgetområdet omfatter visitation til pasningsordninger, tilsyn med dagplejen samt administration i form af betjening af borger i forbindelse med ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling samt udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Herudover løses der administrative opgaver for de fire dagpasningsdistrikter. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Prioriteringer i budget 2013 Der er ingen politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.3 Pladsformidlingen besluttet i forbindelse med budget 2013. Økonomi for budgetområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 1.421 1.457 932 902 902 902 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 1.421 1.457 932 902 902 902 Forudsætninger for budget 2013 Budgettet er uændret i forhold til 2012. 1. behandling Side 17

Politikområde 1: Dagpasning Budget 2014 2017 Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 848 13.700 7.301 Indtægter Nettobudget 848 13.700 7.301 Opdateret 04.09.2013 Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt, 1.000 kr. B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Daginstitution i Nexø 7.301 Forudsætninger for budget 2014 I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev der, som et element i den langsigtede plan for dagtilbudsområdet, afsat rådighedsbeløb på 7.200.000 kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til etablering af en ny daginstitution i Nexø. Det samlede budget til dette projekt udgør nu 14.500.800 kr., idet det afsatte rådighedsbeløb i 2014 udgør 7.300.800 kr. efter fremskrivning til 2014-priser. Byggeriet omfatter et nyt integreret børnehus i Nexø med plads til 130 børn ved sammenlægning af de to eksisterende børnehuse Karlsvognen og Stjernehuset under Dagtilbud Bornholm. Byggeriet forventes at blive taget i brug i april måned 2015. 1. behandling Side 18

Politikområde 2: Undervisning Budget 2014 2017 Politikområde 2: Undervisning Beskrivelse Politikområde 2 Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Politikområdet omfatter normal- og specialundervisning, modtagelsesklasser, skolefritidsordninger, klubtilbud og ungdomsskole. Virksomhederne på området er: 1. Fire distriktsskoler med i alt 10 afdelinger samt skolefritidsordninger og klubtilbud. 2. UngeCenter Bornholm omfatter 10. KlasseCenter Bornholm og Bornholms Ungdomsskole. 10. KlasseCenter Bornholm tilbyder alment undervisningsforløb på 10. klassetrin med temafag samt specialundervisning. Bornholms Ungdomsskole har en afdeling i hvert af de fire skoledistrikter samt ni ungdomsskoleklubber fordelt på øen. 3. Bornholms Heldagsskole tilbyder undervisning samt fritids- og behandlingstilbud til børn med særlige behov. 4. Kildebakken tilbyder undervisning og skolefritidsordning til udviklingshæmmede børn i skolealderen. Overordnede udfordringer på politikområdet Den demografiske udvikling for de 6 16 årige på Bornholm udviser fortsat en faldende tendens. I perioden 2013-2025 forventes børnetallet i aldersgruppen 6 16 år at falde fra 4.950 til 3.782, et fald på knap 24 pct. Til trods for de seneste afdelingsnedlæggelser i 2011 ligger den store udfordring for skoleområdet i tilpasningen til det faldende elevtal og elevforskydningerne mellem skoledistrikterne samtidigt med, at der vedvarende klasseoptimeres. Det markante fald i elevtallet vil på længere sigt nødvendiggøre en tilpasning i antallet af afdelinger, således at enhedsomkostningerne kan fastholdes og der kan opretholdes et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen. I sektorskrivelse på folkeskoleområdet peger Kommunernes Landsforening på følgende væsentlige elementer, der vil få afgørende indflydelse på udviklingen af den bornholmske folkeskole: Ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseleder fra 1. august 2014, der giver langt færre bindinger i relation til, hvilke opgaver, den enkelte lærer kan løse set over et skoleår. En folkeskolereform, der øger skoledagens længde for alle elever og indebærer en udvidelse af den fagopdelte undervisning suppleret med understøttende undervisning. Gældende fra august 2014. Fælles politiske målsætninger mellem regeringen og KL om kommunernes omstilling til øget inklusion i folkeskolen. Bornholms Regionskommune er udvalgt af Ministeriet for Børn og Undervisning til at deltage i udviklingsarbejde vedr. inklusion. 1. behandling Side 19

Politikområde 2: Undervisning Budget 2014 2017 Øget dokumentation af de fælles målsætninger vedr. større grad af inklusion. Infrastruktur og elevernes adgang til digitale devices, hvor det forudsættes, at alle elever fra august 2014 har adgang til trådløs opkobling på skolens område. Skolerne tildeles budget på baggrund af elev- og klassetallet pr. 5. september. Skolerne budget fastsættes efter en tildelingsmodel, hvor skolerne modtager et grundbeløb pr. skole, et grundbeløb pr. afdeling, et gradueret beløb pr. klasse, der er afhængigt af klassetrinnet samt et gradueret beløb pr. elev, der ligeledes afhænger af elevens klassetrin. Oversigt over elevtal. Skole Skoleåret 2012/13 (pr. 5. september 2012) Skoleåret 2013/14 (pr. 5. september 2013) Ændring Skole Nord 546 507-39 Hans Rømer Skolen 657 613-44 Paradisbakkeskolen 754 716-38 Rønneskolen 1.358 1340-18 10. KlasseCenter Bornholm 196 189-7 Privatskoler 1.062 I/T - Efterskoler 138 I/T - Note: Elevtal er opgjort inkl. special- og modtagelsesklasseelever. For skolefritidsordningerne gælder også at disse tilpasses det faldende børnetal. Fra 1. august 2013 er igangsat et 3-årigt forsøgsprojekt med rullende skolestart og aldersintegreret indskoling på Hans Rømer Skolens afdeling Vestermarie. Her indskrives elever i børnehaveklassen på fire forskellige tidspunkter i løbet af skoleåret og undervisningen i børnehaveklasse 2. klasse planlægges og afvikles med udgangspunkt i en basisgruppe og med holddeling i dansk og matematik. Kommunen har gennem en årrække oplevet et stadigt stigende antal elever, der visiteredes til specialundervisningstilbud udenfor egen klasse eller skole. Med baggrund i dette samt ønsket om, at specialundervisningen skulle planlægges mere fleksibelt og med inddragelse af elever og forældre på et tidligt tidspunkt, besluttede kommunalbestyrelsen i 2010, at udlægge økonomien til specialundervisning af enkeltintegrerede elever og specialklasseelever. Udlægning af specialundervisningsressourcerne indebærer, at skolerne, bortset fra elever indskrevet i specialskoler, skal finansiere alle øvrige specialundervisningsaktiviteter som specialklasser, undervisning af enkeltintegrerede elever, særlige støtteforanstaltninger, e-klasser m.v. 1. behandling Side 20

Politikområde 2: Undervisning Budget 2014 2017 Udlægningen understøtter inkluderende læringsmiljøer. Disse miljøer vil på længere sigt kunne fastholde en større del af elever med særlige behov i elevernes vante omgivelser. Desuden foregår sagsbehandlingen i et tæt samarbejde mellem forældre, skoleledelse og det øvrige personale. Det giver muligheder for tilpassede og fleksible løsninger, der hurtigt vil kunne implementeres. Ud fra et økonomisk perspektiv er udlægningen en del af en incitamentsstyring af specialundervisningsområdet, hvor selve ressourcetildelingen er et aktivt styringsværktøj. Den valgte budgettildelingsmodel understøtter ønsket om inkluderende og fleksible undervisningstilbud. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 356.710 332.424 294.236 285.038 277.048 270.470 Indtægter -12.459-904 -906-906 -906-906 Nettobudget 344.251 331.520 293.329 284.132 276.141 269.564 Opdateret 12-09-2013 Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Demografi Skole -390 200 624-3.167 Demografi SFO -14-93 -312-944 Overført til Facility Management på politikområde 10 Ny struktur Heldagsskolen -39.379-39.379-39.379-39.379 2.889 2.855 2.855 2.855 Lavere lønstigning i OK 2013-2.299-2.293-2.294-2.294 Nulstilling af SFO-pulje 3.038 3.038 3.042 3.041 Besparelse digital post udmøntning fra budget 2013-168 -217-217 -217 Skolekoncerter 105 105 105 105 Adm. bidrag BRK-ejendomsservice -400-400 -400-400 Overført til UngePorten -12.982-12.982-12.982-12.982 1. behandling Side 21

Politikområde 2: Undervisning Budget 2014 2017 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2014-pl Beskrivelse 2014 2015 2016 2017 Budgetforlig 2014, BSU-4, Hævning af klassekvotient -995-3.217-5.494-7.318 Budgetforlig 2014, BSU-5, Folkeskolereform 2.327 0 0 0 Budgetforlig 2014, BSU-6, 10 % reduktion af taxameterbeløb i 10. klassecenter Budgetforlig 2014, BSU-7, Hævning af forældrebetalingstakst i SFO Budgetforlig 2014, BSU-8, Nedjustering Kildebakken Budgetforlig 2014, BSU-9, Nednormering Heldagsskolen Budgetforlig 2014, BSU-10, nedjustering af serviceniveau Heldagsskolen Budgetforlig 2014, BSU-11, Demografikorrektion Ungdomsskolen Budgetforlig 2014, Finansiering af forventet merforbrug distriktsskoler Budgetforlig 2014, ØKE-T 1, 15 % reduktion af IT anskaffelser fordelt efter virksomhedernes indkøb i 2012-503 -479-453 -453-394 -394-394 -394-5.850-5.633-5.633-5.633-330 -793-793 -793-202 -202-202 -202-445 -672-872 -1.201 6.071 6.071 6.071 6.071-120 -120-120 -120 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 2.1: Normalundervisning 2.2: Specialundervisning 2.3: Skolefritidsordninger 2.4: Ungdomsskole 2.5: Befordring af elever 1. behandling Side 22

Politikområde 2: Undervisning Budget 2014 2017 Overblik over politikområde 02, budget 2014 Beløb i 1.000 kr., netto 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - - Kildebakken - 17.939 - - - 17.939 Bornholms Heldagsskole - 16.375 - - - 16.375 UngeCenter Bornholm 10.995 - - 9.619-20.614 Skole Nord 26.498-4.027 - - 30.525 Hans Rømer Skolen 30.625-4.548 - - 35.173 Paradisbakkeskolen 35.784-8.417 - - 44.201 Rønneskolen 59.204-12.344 - - 71.548 Sekr. for pol. omr. 02 53.037 - -1.191-5.109 56.955 I alt 216.143 34.313 28.145 9.619 5.109 293.329 Opdateret 12-09-2013 1. behandling Side 23

Politikområde 2: Undervisning Budget 2014 2017 Budgetområde 2.1: Normalundervisning Budgetområde 2.1: Normalundervisning Beskrivelse Budgetområdet omfatter normalundervisning iht. folkeskolelovens 20.1 og specialklasser iht. Folkeskolelovens 20.2 i kommunens egne skoler samt statslige og private skoler. Budgetområdet omfatter virksomhederne: Rønneskolen, Distriktsskole Nord, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Ungecenter Bornholm, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Skolesekretariatet (Børne- og Skoleudvalgets pulje til undervisningsområdet). Prioriteringer i budget 2014 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.1 Normalundervisning blev besluttet i forbindelse med budget 2014: - Der afsættes 2,3 mio. kr. til implementering af folkeskolereformen fra 1. august 2014 Beløbet medgår til udvidelse af timetallet for den fagopdelte undervisning og til gennemførelse af den understøttende undervisning. - Der afsættes 6,1 mio. kr. til de almene skolers driftsbudgetter. Beløbet medgår til at understøtte de almene skolers driftsbudgetter i relation til en konstateret strukturel ubalance. - Der reduceres med 995.000 kr. ved ændring af klassekvotienterne i de almene skoler. Ved klassedannelsen i børnehaveklasser og 7. klasser fra 1. august 2014 indskrives op til 28 elever pr. klasse. - Der reduceres med 503.000 kr. ved en nedsættelse på 10% af takstbeløbet pr. elev på 10. KlasseCenter Bornholm. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 245.005 226.306 216.756 209.061 201.956 195.341 Indtægter -5.304-611 -614-614 -614-614 Nettobudget 239.702 225.695 216.142 208.446 201.341 195.726 Heraf (netto) 10. Klassecenter 11.310 11.079 10.995 9.627 9.627 9.627 Skole Nord 31.860 26.974 26.498 26.884 26.689 26.689 Hans Rømer Skolen 39.463 35.950 30.625 30.482 30.715 30.715 Paradisbakkeskolen 38.391 39.081 35.784 35.050 33.724 33.724 Rønneskolen 76.284 64.748 59.204 57.396 56.004 56.004 Sek. bevilling 42.394 46.544 53.037 47.602 43.177 37.562 Opdateret 12-09-2013 1. behandling Side 24

Politikområde 2: Undervisning Budget 2014 2017 Budgetområde 2.1: Normalundervisning Forudsætninger for budget 2014 Budgetområdet omfatter alle udgifter ved gennemførelse af normalundervisning i børnehaveklasse 10. klasse samt specialundervisning i specialklasser, herunder ressourcer til ledelse og administration. Budget til bygningsdrift og rengøring i forbindelse med flytningen til BRK-ejendomsservice under politikområde 10. Derudover omfatter budgetområdet fællesudgifter til undervisningsområdet, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomsskoler mv. Budgettet er beregnet på baggrund af det faktiske elevtal for skoleåret 2013/14 pr. 5. september 2013. Taxametermodellen vedr. distriktsskolerne (under redigering) Hver distriktsskole tildeles grundbeløb på 1.014.422 kr. og 507.211 kr. pr. afdeling. Foruden grundbeløb og beløb pr. afdeling tildeles der taxameterbeløb pr. elev og pr. klasse. Beløbene er differentierede i forhold til klassetrin. Skolernes tildeles derudover et beløb pr. elev på 7.661 kr., der anvendes til inkludering af elever med særlige behov samt specialklasseelever. I budgettildelingen henføres specialklasseleverne til det skoledistrikt hvori de er bosiddende/oprindeligt indskrevet. Skolerne afregner derfor indbyrdes for elever i specialklasser med et årligt takstbeløb på 113.658 kr. (2013-pl). Der oprettes 2 modtageklasser på Paradisbakkeskolens afdeling Nexø, hvortil der tildeles et taxameterbeløb pr. elev, samt et grundbeløb på 615.211 kr. pr. klasse. Takstbeløbet til modtagelsesklasseelever dækker alene undervisningsmaterialer. Modtagelsesklasserne tildeles årligt et fast beløb pr. klasse, uafhængigt af elevtallet på de enkelte årgange. Det er således alene elevtaxameterbeløb til undervisningsmaterialer, der varierer ved ændringer i elevtallet. Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og undervisningsmaterialer. 1. behandling Side 25

Politikområde 2: Undervisning Budget 2014 2017 Budgetområde 2.1: Normalundervisning Takstbeløb for elever (under redigering) Elevkategori Takst beløb pr. elev 2014 Skole Nord Hans Rømer Skolen Elevtal for 2013/14 pr. 5. september 2013 (opdateret 12-09-2013) Paradisbakke skolen Rønne- Skolen I alt 0. klasse 19.995 50 54 54 133 291 1. - 3. klasse 22.264 145 159 223 380 907 4. - 6. klasse 22.615 151 193 218 410 972 7. - 9. klasse 24.729 161 207 205 404 990 I alt 507 613 700 1.340 3.160 S-klasseelever * 15 33 0 37 85 Modtageklasseelever 12.307 0 0 16 0 16 2-sprogede elever 18.160 20 15 15 85 135 Note *) Taksten på den interne afregning for specialklasseelever der kommer fra et andet skoledistrikt udgør 113.658 kr. i 2014 Takstbeløb for klassetrin, afdelinger og skoler (under redigering) Klassetrin Takst beløb 2013 Skole Nord Hans Rømer Skolen Antal klasser 2013/14 pr. 5. september 2013 Paradisbakke skolen Rønne- Skolen I alt 0. klasser 243.790 2 3 3 6 14 1. - 3. klasser 271.458 7 9 10 17 43 4. - 6. klasser 275.722 8 9 10 17 44 7. - 9. klasser 301.504 8 9 10 19 46 Modtageklasser 615.211 0 0 2 0 3 Grundbeløb afdeling 507.211 2 3 2 3 10 Grundbeløb skole 1.014.422 1 1 1 1 4 Ud over taxametertildelingen tildeles løn til distriktsskolelederen, svarende til den faktiske lønudgift. Taxametermodellen vedr. 10. Klassecenter (UngeCenter Bornholm) (under redigering) 10. Klassecenteret tildeles et basisbeløb på 710.993 kr. til ½ sekretær og et administrativt grundbeløb. Foruden basisbeløbet, tildeles et taxameterbeløb pr. elev. For elever i 10. klasse reduceres takstbeløbet med 10.097 kr. pr. elev i forhold til lovpligtige brobygningsforløb, som er 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning. Taxameterbudgettet dækker udgifterne til lønninger, andre personaleudgifter og undervisningsmaterialer. 1. behandling Side 26

Politikområde 2: Undervisning Budget 2014 2017 Budgetområde 2.1: Normalundervisning (under redigering) Elevkategori Takstbeløb pr. elev Elevtal for 2013/14 pr. 5. september 2013 10. klasse 34.807 189 Specialtaxameter 1.485 189 Brobygning -10.097 I/T Specialklasse 111.770 42 Dansk som andetsprog * 17.932 12 Basisbeløb 710.993 Bygningsdrift og rengøring Budget til bygningsdrift og lønbudgetter til rengøring og teknisk service ligger hos BRK Ejendomsservice på politikområde 10. Sekretariatsbevillingen (under redigering) Budgettet til normalundervisning på sekretariatsbevillingen dækker fællesudgifter til undervisningsområdet og bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler samt folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler, som budgetteres i henhold til de statslige udmeldte satser pr. elev. Bidrag til statslige og private skoler er til undervisning budgetteret med 1.065 elever á 33.484 kr. pr. elev, henholdsvis 372 børn i SFO á 11.022 kr. pr. barn. Efterskoler er budgetteret med 137 elever á 35.054 kr. pr. elev. Ungdomshøjskoler er budgetteret med 1 elev á 15.535 kr. pr. elev. Folkehøjskoler, landbrugs- og husholdningsskoler er budgetteret med 0 elever á 34.860 kr. pr. elev. 1. behandling Side 27

Politikområde 2: Undervisning Budget 2014 2017 Budgetområde 2.2: Specialundervisning Budgetområde 2.2: Specialundervisning Beskrivelse Budgetområdet omfatter specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter visitation iht. folkeskolelovens 20.2 (Specialskoler og enkeltintegrerede elever). Budgetområdet omfatter virksomhederne Bornholms Heldagsskole og Kildebakken samt et dag- og skoletilbud ved 10. KlasseCenter Bornholm (DASK). Prioriteringer i budget 2014. - Der reduceres med 326.000 kr. ved ændret normering på Bornholms Heldagsskole. - Der reduceres med 200.000 kr. ved nedjustering af serviceniveauet på Bornholms Heldagsskole. - Der reduceres med 5,9 mio. kr. ved en nedjustering af antallet af pladser på Kildebakken. Antallet af pladser på Kildebakken reduceres som konsekvens af, at der er visiteret færre elever til Kildebakken end de foregående år. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 42.850 38.199 34.332 33.118 33.118 33.118 Indtægter -1.013-19 -19-19 -19-19 Nettobudget 41.837 38.180 34.313 33.099 33.099 33.099 Heraf (netto) Kildebakken 24.057 20.755 17.939 17.936 17.936 17.936 Heldagsskolen 17.780 17.425 16.375 15.163 15.163 15.163 Fællesudgifter 2.961 0 0 0 0 Opdateret 12-09-2013 Forudsætninger for budget 2014 I dette budgetområde indgår kun undervisningsdelen vedr. specialundervisning (03.22.08). Kildebakkens normering er i skoleåret 2013-2014 fastsat til 47 elever i skoledelen og 47 elever i SFO-delen. Bornholms Heldagsskoles normering er fra 1. august 2014 fastsat til 58 pladser årligt i undervisningsdelen og 58 pladser i SFO-delen. Den faste budgetramme består af budget til virksomhedslederløn og et basisbeløb på 525.416 kr. årligt til sekretær, supervision og efteruddannelse. 1. behandling Side 28

Politikområde 2: Undervisning Budget 2014 2017 Budgetområde 2.2: Specialundervisning Den variabel budgetramme fordeles mellem undervisnings- og fritidsdel, samt en behandlerdel på Heldagsskolen, som finansieres af Familiecenter Bornholm. Den variable budgetramme danner grundlag for taksten pr. plads. Takstbeløb pr. elev i 2014 Kildebakken Heldagsskolen Undervisning 235.690 187.147 Fritid 120.340 53.286 Behandling Fritidsdelen på Kildebakken og Bornholms Heldagsskole indgår i budgetområde 2.3 Skolefritidsordninger, mens behandlingsdelen indgår under politikområde 03, Bornholms Familiecenter. Visitationen af elever til specialfritidstilbud sker fra Bornholm Familiecenter og der visiteres til Kildebakkens SFO og Bornholms Heldagsskoles fritidsdel (K-klassens SFO). 1. behandling Side 29

Politikområde 2: Undervisning Budget 2014 2017 Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger Budgetområde 2.3: Skolefritidsordninger Beskrivelse Budgetområdet omfatter SFO og SFO-klubtilbud for såvel normal- som specialområdet samt privatskoler inkl. forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Rønneskolen, Skole Nord, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen, Bornholms Heldagsskole, Kildebakken, Dagtilbud Bornholm og Sekretariatsbevillingen (fællesudgifter SFO) Prioriteringer i budget 2014 Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 2.3 Skolefritidsordninger blev besluttet i forbindelse med budget 2013: - Taksterne i SFO hæves fra 1.149 kr. pr. måned til 1.249 kr. pr. måned (i 2013-PL) fra den 1. januar 2014 Dette afleder en samlet rammereduktion på 756.000 kr. i 2014. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2014-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 32.151 26.164 28.119 28.132 27.446 26.813 Indtægter -84-46 -46-46 -46-46 Nettobudget 32.059 26.118 28.145 28.086 27.400 26.767 Heraf (netto) Skole Nord 4.360 4.146 4.027 4.027 4.027 4.027 Hans Rømer Skolen 5.136 4.879 4.548 4.548 4.548 4.548 Paradisbakkeskolen 8.826 8.314 8.417 8.417 8.417 8.417 Rønneskolen 13.737 11.693 12.344 12.344 12.344 12.344 Fællesudgifter SFO -2.913-1.191-1.251-1.937-2.570 Opdateret 12-09-2013 Forudsætninger for budget 2014 I dette budgetområde indgår kun budget vedr. skolefritidsordninger (03.22.05). Budgettet til Kildebakkens SFO og Heldagsskolens SFO er flyttet til funktion 3.22.08, gruppering 004, i henhold til bestemmelserne i ministeriets kontoplan. Taxametermodellen på SFO og SFO-klub Budgettildelingsmodellen baseres på princippet om pengene følger barnet. Normeringen for det kommende budgetår i SFO erne og SFO-klubberne tildeles i henhold til sidste skoleårs belægning (antal passede børn). Budgettet efterreguleres for faktisk +/- antal indmeldte i SFO og SFO-klub, når årets belægning kendes ved årets udgang. 1. behandling Side 30