IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering



Relaterede dokumenter
IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Indkøber Basisuddannelse

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Fakturafordeler Udvidet uddannelse

Introduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts

Rettigheder og Roller i IndFak

IndFak. Systemadministrator Basis uddannelse

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse

IndFak Indkøber manual

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak

Implementering af IndFak

IndFak Brugeradministration

Opsætningsworkshop Indkøb

IndFak: Nyt indkøbs- og fakturasystem tæt på take-off

IndFak Modtager manual

Ordre Faktura match i IndFak

Implementering af RejsUd2. september

Indkøb Opsætningsworkshop

Fakturafordeler Basisuddannelse

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

Rekvirent med prokura kvik-guide

Workshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb. September 2019

Rekvirent Varemodtagelse på faktura

Disponent Godkend faktura

2A Kravspecifikation

2A Connectivity for Procurement

IndFak Kontrakt manual

Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler. September 2019

Rekvirent kvik-guide

Fakturafordeler Ny faktura i IndFak

FÆLLES INDKØB & DISPONERING FI&D

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Rekvirent kvik-guide

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder

Rekvirent kvik-guide

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Sikring af rettidig betaling

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen

Rejseafregning og best practice

FGU opgaver under systemimplementeringen. April 2019

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

AU Økonomi snitflader

Bilag E Implementering

Kravspecifikation - IFS

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

IndFak Rekvirent manual

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!

Rekvirent Opret en rekvisition

Match v2.0 Roller og Regler

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober Danmarks Tekniske Universitet

Disponent kvik-guide

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder 7. & 8. marts

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel

Kom i gang med E-handel

Aftalen med Moderniseringsstyrelsen

Partnerskabsaftale mellem Undervisningsministeriet (UVM)

Afhold team-webinars og styrk dit team.

IndFak Fakturafordeler manual

DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

Jobcentrets VITAS business case

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Implementering af Prophix budgetsystem

Konteringsvejledning, AU Økonomi og Bygninger (Ø&B)

NemHandel i den offentlige sektor

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1

Bilag 3 Administration af brugeradgang

ØSC Kundeforum. Den 19. juni 2012

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Microsoft Dynamics AX 360º Health Check

Log-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin Katalog...

Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder gitter og hjælpelinjer Vis Indsæt dato September 2017

Opsætningsworkshop - Navision og IndFak. April/maj 2019

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7

Tricom 68. IndFak Release Note. Dato: Holmbladsgade 133, 5. th, 2300 København S

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Servicebeskrivelse for IndFak. Juli 2019

Best Practice for administratormodulet i REJSUD

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse

Præsentation af E-workflow system

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

Installationsvejledning af ØS LDV

Aktuel driftsstatus for IndFak

Transkript:

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering

Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Systemet skal anvendes af alle statslige NS institutioner og kan anvendes af selvejende institutioner Bedre og billigere løsning gennem fællesstatslig aftale Ind: Danmark indtager en førerposition på eindkøb i det offentlige Fak: Systemet skal understøtte at staten betaler regninger til tiden

IndFak Katalogordre Markedsplads Varekataloger Stående ordre Tekstordre OIOSI Leverandør Aftaler FM, SKI, lokale Fakturabehandling og ordrematch Stamdata (kreditorer og kontoplan) Navision Stat 5.X Godkendt og konteret ordre, Ordreannullering, Varemodtagelse, Konteret faktura, Kreditnota Kvittering Bogføring og betaling

Gevinster ved IndFak Automatisk match mellem ordre og faktura Understøtter Best Practice processer og giver overblik Anvender fælles standarder (OIOUBL) og åben infrastruktur (OIOSI) Bedre udnyttelse af (statslige) indkøbsaftaler Sikring af systemintegration til Navision Stat Kvittering og status på dokumentflow

Best Practice og IndFak 3. 4. Ordreafsendelse Rekvisition as s 1. Aftale- indgåelse 6. Vare- modtagelse 2. Leverandør- oprettelse 5. Lager 7. Faktura- 8. Kredit- 9. 10. modtagelse nota Bogføring Betaling 11. Kredit- nota Systemet understøtter best practice processer Baseret på analyse af indkøbsprocesser i staten Tager udgangspunkt i de forretningsmæssige mål og behov Er godkendt af Rigsrevisionen Kan også bruges uden et indkøbsmodul

Gevinster og investeringer Gevinster - Automatiske processer giver overblik og effektivitet - Al kommunikation og information mellem indkøber og leverandør samles i ét system - Minimere arbejdstid ved automatch af ordre (faktura skal ikke genbehandles) - Mindre indskanning af fakturaer Investeringer - Indkøber skal behandle eordre - Varemodtager skal registrere leverancemodtagelse - Indkøber og Varemodtagers investeringer letter arbejdet senere i processen

Procesroller Indkøb - Rekvirent - Indkøber (prokura) Systemadministration -Superuser - Systemadministrator Ordre og faktura godkendelse -Disponent (godkendelse) Faktura behandling - Fakturafordeler - Rekvirent/Varemodtager

Indkøbsprocessen 65.000 kr. 50.000 kr. 2.500 kr. Disponent Rekvirent (varemodtager) Rekvirent (bestiller) Indkøber (50.000 i prokura) Ved fakturagodkendelsesproces d (u ordrematch) Fakturafordeler Rekvirent Disponent

IndFak implementering IndFak indgår i firkløver implementering (NS 5.1, ØSLDV, RejsUd) hos statsinstitutioner i ØSC Økonomistyrelsen har udviklet en implementeringsmetode og pakke til statsinstitutionerne Selvejersektoren er begunstiget og har ret til at tilkøbe IndFak under Økonomistyrelsens kontrakt

ØS metode - basispakke og anbefalinger Systemimplementering som kan understøtte best practice processer Obligatorisk at anvende skal anvende fakturadelen Stående ordre Indkøbsdelen kan tages i brug, når institutionen er parat- her kan opnås gevinster E -Faktura IndFak Katalogordre Organisering skal være afklaret for at sætte de rette brugerprofiler op i IndFak Aktivering af vareleverandører og katalogopdatering t håndteres særskilt Tekstordre

Standard implementeringsforløb Formøde på ministerområde Workshop 1 (ca. 6 uger inden) Driftsstart Opfølgning (3-5 uger efter ) Driftsstøtte Opstartsmøde og demo (ca. 8 uger inden driftsstart) Workshop 2 (ca. 4 uger inden) Overdragelse til support (ca 14 dage efter)

Forberedelse til implementering (1) Kun e-fakturering eller også til e-ordre - Skal vi bruge hele systemet fra start eller skal det være en faseopdelt ibrugtagning bugag g Forberedelse til indkøb - Hvilke leverandører skal vi handle med og hvordan indgår via aftaler bl.a. levering e af kataloger Organisering og centrale roller - Er der opgaver og beslutninger som skal løftes på ministerområde eller adm. Fællesskab - Hvordan skal opgaver varetages i institutionen

Forberedelse til implementering (2) Hvilke brugere skal oprettes og hvordan skal de placeres i organisationshierakiet - Hvilke roller og rettigheder, prokuragrænser skal brugerne have i IndFak og hvordan skal dokumenter kunne sendes på tværs i organisationen Forhold omkring integrationen med Navision Stat regnskab, - herunder hvilke stamdata, der skal overføres og andre forhold som skal være klargjort ved opgradering til NS 5.0/5.1 Hvilke uddannelsespakker samt konsulentpakker skal tilkøbes

Institutionens implementeringsteam og ansvar Ansvarlig for implementeringen i egen institution Institutionens team Afsætter tid og ressourcer til implementering Ansvarlig for efterlevelse af best practice Implementeringsansvarlig Forankrer og kommunikerer i egen organisation Sikre adgang til gamle data i 5 år Faktura ansvarlig Indkøbs ansvarlig Teknisk Koordinator

Økonomistyrelsens leverance 1. Stille en proces og systemkonsulent til rådighed under implementeringsforløbet 2. Levere best practice for anvendelse af IndFak og anbefalinger til systemopsætningen IndFak Tovholder 3. Konfigurere IndFak med brugere, struktur og rettigheder udfra en standardløsning 4. Stille isoleret miljø til rådighed for test af institutionens IndFak-opsætning samt facilitering af testen 5. Oplærer institutionens implementeringsteam i at benytte IndFak s moduler og opsætningsmuligheder 6. Tilbud om driftsstøttedag efter idriftssættelsen Transitionskoordinator Implementeringskonsulent

Uddannelseskoncept Overblik For alle IndFak brugere. Giver et hurtigt indblik i IndFak og processer Test og Træning - uddannelse som en del af test og træning Basiskursus Henvendt til brugere uden et forudgående kendskab til eprocurement Udvidet kursus Udbygger systemforståelsen og anvendelse efter i drift Intro Systemdemo Best Practice IndFak film elearning: Disponent Rekvirent Varemodtager Klassebaseret uddannelse: Gør brugeren i stand til at udføre alle gængse opgaver Indkøber Klassebaseret uddannelse Cases baseret opgaver med de mest almindelige bruger udfordringer d Indkøber Workshop Brugerne får hands-on i eget miljø og egen opsætning Fakturafordeler Systemadministrator Fakturafordeler Præsentationer og manualer: Til selvstudie og understøtte øvrig uddannelse Driftsstøttedag Tilpasset workshop Institutionens eget valg af emner der undervises i Tilpasser workshop Institutionens eget valg af emner der undervises i Del af den samlede implementeringspakke http://www.evenex.dk/indfakbrugerzone/ Login: eprocurement Password: rapport Kan tilkøbes hos leverandør

Supportorganisation ØS Rådgivning og Support (1. level) Driftorganisation ØS Progratorgatetrade (2. level) Evt. fælles support (koncern, adm. Center) Globale vareleverandører Superbrugere/ kontaktperson er institutionen Lokale vareleverandører Slutbrugere institutionen