Beretning 2010 for politikområderne:

Relaterede dokumenter
Beretning 2011 for politikområderne:

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Budgetopfølgning 30. september 2008

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Direktion Hovedtabeller

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalg og Byråd

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Økonomiudvalget

Overførsler fra 2014 til 2015

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Udvalg Økonomiudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Området har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2017

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Forventet regnskab kr.

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetopfølgning 2/2012

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Note 1 Økonomiudvalget

Halvårs- regnskab 2014

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

politikområde Tværgående Puljer

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Området har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2016

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab kr.

Udvalget for Børn og Skole

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Forventet regnskab kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Regnskab Regnskab 2016

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Halvårsregnskab Greve Kommune

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Transkript:

Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til opr. Budget Politisk organisation 7.132 6.482 6.463 669 Administration 184.017 192.631 185.495-1.478 Erhverv og Turisme 5.772 8.047 5.301 471 Fælles funktioner 43.460 42.881 43.830-370 Forsørgelse 181.277 179.127 176.740 4.537 Total for udvalg 421.658 429.168 417.829 3.829

Årsberetning For økonomiudvalget er der overordnet en afvigelse på 3,829 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Årsagen til denne afvigelse er hovedsagelig forsørgelsesområdet, hvor der er et mindreforbrug på 4,537 mio. kr. vedrørende førtidspensioner, enkeltydelser på kontanthjælpsområdet og boligydelse. På Administrationsområdet er der en afvigelse på -1,478 mio. kr. hvilket kan forklares ved indkøb af nye it-systemer. Budgettet til disse indkøb er først afsat i 2011. Sammenlignet med det korrigerede, er der en afvigelse på 11,339 mio. kr. Årets resultat viser en afvigelse på 1,561 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreforbrug til Forsørgelse og Erhverv og Turisme. Administration og Fælles funktioner (rengøring og forsikringer) har et merforbrug. Afvigelserne er fordelt ud på politikområderne således: (i 1000 kr.) Afvigelse til korrigeret Årets resultat Politisk organisation 19 19 Administration 7.136-655 Erhverv og Turisme 2.746 2.746 Fælles funktioner -949-2.936 Forsørgelse 2.387 2.387 Total for udvalg 11.339 1.561 Politisk organisation Her afholdes udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn. Desuden afholdes udgifter til valg. Der har ikke i været afholdt valg til folketing eller kommunalbestyrelse. I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 0,669 mio. kr., mens der forhold til det korrigerede har været et mindreforbrug på 0,019 mio. kr. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 0,650 mio. kr. regulering af den politiske organisation i forbindelse med forbedring i. Der er ikke overførselsadgang på dette politikområde. Administration I forhold til det oprindelige, er der overordnet et merforbrug på 1,478 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede har været et mindreforbrug på 7,136 mio. kr.

Denne ramme omfatter forvaltningernes administrative udgifter, samt kommunens lønpuljer, der organisatorisk hører under Staben og Centralforvaltningen. Afvigelserne i forhold til det korrigerede og årets resultat er følgende for hver forvaltning: (i 1000 kr.) Afvigelse til korrigeret Årets resultat Staben 4.596 32 Centralforvaltningen 1.167-2.705 Børn- Unge og Fritidsforvaltningen 970 2.434 Teknik- og Miljøforvaltning 45-299 Socialforvaltningen 613 138 Administration i alt 7.136-655 Staben I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 2,649 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 1,947 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører hovedsageligt overført over-underskud og fordeling af lønpuljer til andre politikområder. I forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 4,596 mio. kr., årets resultat viser et mindreforbrug på 0,032 mio. kr. Der er anvendt ca. 0,300 mio. kr. ekstra til indførelse af arbejdsmiljøcertificering. Der er afholdt udgifter til Medarbejderdreven innovation på 0,467 mio. kr. kommunen modtager refusion for udgiften, men refusionen kommer først i 2011. Centralforvaltningen I forhold til det oprindelige, er der et merforbrug på 3,457 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 4,624 mio. kr. Heraf vedrører 3,872 mio. kr. overskud fra tidligere år. I forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 1,167 mio. kr. Går man et spadestik dybere i fællesudgifter og administration, fås følgende resultat: (i 1000 kr.) Afvigelse til Årets resultat Korrigeret Faste ejendomme -1.293-1.293 Administrationsbygninger 181 181 Sekretariat og forvaltninger 2.553-1.319 Administration vedr. jobcentre 890 890 Lønpuljer mv. -1.164-1.164 Fællesudgifter og administration i alt 1.167-2.705

Mankoen under Faste ejendomme skyldes flere ting. Et par ejendomme er til salg, men endnu ikke solgt, hvilket betyder betaling for tomme lejligheder og afholdelse af faste udgifter udgifter. Der er udgifter på grund af skimmelsvamp i en ejendom, og store renoveringsudgifter vedrørende Åbakkevej 6. Renoveringen bliver de næste 2-3 år modsvaret af huslejestigninger. Sekretariat og forvaltninger årets resultat viser et merforbrug på 1,319 mio. kr. Det skyldes blandt andet indkøb og implementering af nye it-systemer. Budgettet til dette er først afsat i 2011, men udgifterne er afholdt i. Der er indkøbt: Økonomisystem Lønsystem Debitorsystem Indkøbssystem Tjenestetidssystem Der er derfor forbrugt af tidligere års overskud. Budgettet til lønudgifter under Centralforvaltningen er stort set overholdt. Dog er der merudgifter til personale med tilskud. Der er ikke opnået så mange refusioner som forventet. Der er indkommet flere indtægter end teret i form af diverse gebyrer og brugerbetalinger. Administration vedrørende jobcentre har et overskud på 0,890 mio. kr. Lønpuljerne vedrører hovedsageligt barselspuljen og tjenestemandspensioner. Under barselspuljen er der et merforbrug på 0,378 mio. kr. Vedrørende tjenestemandspensioner er der et merforbrug på 0,971 mio. kr. En del af merforbruget vedrører pensionerede tjenestemænd, som der ikke er indbetalt tilstrækkelig pension til. Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 1,277 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede er et mindreforbrug på 0,970 mio. kr. Afvigelsen til det korrigerede skyldes: Elever mindreforbrug 0,485 mio. kr. Udgiften til 8 ekstra elever er modregnet i overog underskudsberegning. Der er modtaget refusioner for 2008 2011 for medarbejdere der har været på efteruddannelse. Socialforvaltningen I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 0,003 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede er et mindreforbrug på 0,613 mio. kr. Der er ingen bemærkninger til området, idet tet til løn m.v. i forvaltningen er overholdt. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede vedrører hovedsagelig tidligere års overskud.

Teknik- og Miljøforvaltningen I forhold til det oprindelige, er der et merforbrug på 1,695 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede er et mindreforbrug på 0,045 mio. kr. Der er ingen bemærkninger til området, idet tet til løn m.v. i forvaltningen er overholdt. Erhverv og Turisme I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 0,471 mio. kr., mens der forhold til det korrigerede har været et mindreforbrug på 2,746 mio. kr. Der blev givet 2,320 i over-/underskud til rammen, hvorfor det reelle mindreforbrug er på 0,426 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der har været anvendt færre udgifter til Tilskud til turisme og færre udgifter til Events. Fælles funktioner Politikområdet Fælles funktioner omfatter og forbrug vedrørende forsikringer og rengøring. I forhold til det oprindelige er der et merforbrug på 0,370 mio. kr., og i forhold til det korrigerede er der en merudgift på 0,949 mio. kr. Merudgiften fordeler sig med et mindreforbrug til forsikringer på 0,332 mio. kr. og et merforbrug til rengøring på 1,240 mio. kr. Årets resultat viser imidlertid et merforbrug på 2,936 mio. kr. dette merforbrug for deler sig med et merforbrug til forsikringer på 1,692 mio. kr. og et merforbrug til rengøring på 1,203 mio. kr. Det er forudsat, at rengøringsenheden omkostningsmæssigt hviler i sig selv i forhold til den lagte timepris, som det enkelte omkostningssted (institutionerne) belastes med.ca. 1,000 mio. kr. af merudgiften kan henføres til afløsning og langtidssygdom. Det betyder, at det beregnede dækningsbidrag på 6,7% ikke er realistisk til dækning af : Vikardækning Ledelse Uddannelse Diverse uforudsete udgifter Merudgiften til forsikringer kan skyldes forskydninger mellem årene. Forsørgelse I forhold til det oprindelige er der et mindreforbrug på 4,537 mio. kr., og i forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 2,387 mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse til korrigeret Regnskab Drift i 1.000 kr. Personlige tillæg 6.723 6.723 5.504 1.219 Førtidspensioner 147.320 145.820 145.449 371 Boligydelser 24.726 24.076 23.695 381 Øvrige områder 2.508 2.508 2.092 416

Total 181.277 179.127 176.740 2.387 Økonomiudvalget Der blev ved 4. opfølgning givet en negativ tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. med henholdsvis -1,5 mio. til førtidspensioner og -0,5 mio. kr. til boligstøtte. Der overføres et overskud på 2,0 mio. kr. Vedrørende personlige tillæg skyldes afvigelsen på personlig tillæg et fald i antallet af personer der kan få tilskud.

Anlægsprojekter (i 1.000 kr.) Regnskab Frigivet rådigheds beløb Afvigelse Afslut Fortsæt Salg af Søndergade 82, Gelsted 9 0-9 x Salg af Lillegade 5, Husby 0-10 -10 x Køb af Tværgade 17 5-89 -94 x Salg af Skræppedalsvej 4, Husby 34 0-34 x Salg af Teglgårdsparken 103 0-50 -50 x Ny Brandstation 9.815 9.477-338 x Køb af p-pladser i nyt parkeringshus 7.790 7.880 90 x IT-sikkerhed skoler 0 385 385 x IT-sikkerhed administration 524 385-139 x Projektering og forundersøgelse samling af administration 51 259 208 x Kommunal andel af LAGprojekter 385 500 115 x I alt 18.613 18.737 124 Note: - = merudgift/mindre indtægt Uforbrugt rådighedsbeløb på netto 0,128 mio. kr. forventes overført til 2011. Kommentarer til anlægsprojekterne Grundet finanskrisen er der ikke solgt det planlagte antal ejendomme. Vedrørende den ny brandstation er projektet endnu ikke helt afsluttet.