Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008

Relaterede dokumenter
Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2007

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Fagområdet Byggeri og miljø årsberetning 2007

Aastrup Skole årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007

Carl Nielsen Børnehave årsberetning 2007

Børnehaven Myretuen årsberetning 2007

Version d Fagområdet Veje og forsyning årsberetning 2007

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008

Version d Veje og forsyning årsberetning 2008

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008

Center for tilsyn og godk. af plejefamilier og opholdssteder Status-opfølgning d. 1. september 2008

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008

Forebyggelse og sundhed Status-opfølgning d. 1. september 2008

Trollegården årsberetning 2007

Sundskolen Status-opfølgning d. 1. september 2008

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008

Fagområde Plan - Kultur Status-opfølgning d. 1. september 2008

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

Center for ophold, botilbud, familiepleje

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

Version Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Halvårs- regnskab 2014

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013.

Halvårs- regnskab 2012

Version d Forebyggelse og sundhed årsberetning 2008

Bakkegården. Aftale 2008

Beretning 2010 for politikområderne:

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

NOTAT. Allerød Kommune

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene

Beretning 2011 for politikområderne:

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

Budgetopfølgning 30. september 2008

Omstilling og effektivisering

Borgernær Service. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg. Fagsekretariat/Stab ( )

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Foreløbigt regnskab 2016

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Version d. 6. marts Samlet Årsberetning 2008 for stabene

Faaborg-Midtfyn Kommune Job- og personprofil for Fagchef Teknik

Regnskab Vedtaget budget 2009

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2016:

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Lederforum. Dagsorden: Onsdag den 23. april Arbejdsmiljø: Planlægning, instruktion og tilsyn

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca fra 2012 til 2013.

Halvårs- regnskab 2011

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Regnskab Vedtaget budget 2010

Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Politisk involvering og ejerskab

Økonomistaben. Aftale 2008

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Styrket samspil på det samlede børneområde

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Halvårs- regnskab 2013

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Version Plan og kultur årsberetning 2008

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget pr. 6. feb. 2015

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Direktionen. Aftale Rev. 7/1-08

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj Sagsid.: Ø Version nr.: 1

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Transkript:

Version 6.3.2009 Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008

Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturligt at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen 2008. Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverden. Årsberetning for fagområdet Staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) har opsummeret aftaleholdernes resultater inden for fagområderne i en årsberetning for fagområdet. Fagchefen har efterfølgende udarbejdet en kort beretning om resultaterne på mål og indsatser på tværs af fagområdet. Årsberetningen for fagområderne forelægges direktionen, fag- og stabscheferne, lederforum samt det relevante politiske udvalg i marts/april 2009. Dialogen om resultaterne Fagcheferne forventes at indgå i dialog med aftaleholderne på fagområderne enten enkeltvis eller via de fælles ledermøder. Fagcheferne skal understøtte og afvikle dialogmøder mellem de politiske fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere mv. Direktionen afholder resultat-samtalerne med fag-og stabscheferne Direktionen vælger ud fra aftaleholdernes årsberetninger 8-10 aftaleholdere fra institutionsniveau til resultatsamtale. Årsberetningen for fagområdet indarbejdes efterfølgende i kommunens samlede Regnskab & Årsberetning for 2008. Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Carsten Salling, EPO-staben Borgerservicechef Anne Kirsten Andersen. 1

Indholdsfortegnelse FORMÅL MED ÅRSBERETNINGEN... 1 1.0 FAGCHEFENS ÅRSBERETNING FOR FAGOMRÅDET... 3 2.0 ØKONOMI FOR FAGOMRÅDET... 5 ØKONOMI REGNSKAB 2008 FOR BORGERSERVICE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3.0 NØGLETAL FOR FAGOMRÅDET...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 4.0 RESULTAT-OPFØLGNING PÅ INDSATSER I AFTALEN FOR 2008... 6 2

1.0 Fagchefens årsberetning for fagområdet Politikker, mål og indsatser for 2008 Åbningstid: Det er politisk besluttet at åbningstiden i Borgerservice er udvidet fra 1. september 2008, således at der nu holdes åbent for personlig betjening til kl. 17.00 på mandage. Øvrig åbningtid er samme som generel åbningstid Årets væsentligste begivenheder År 2008 er år 2 i Faaborg-Midtfyn kommune. Året har været præget af man inden for fagområderne har fået endnu bedre styr på tingene og implementeret de nye arbejdsområder.. Personalet har ydet en meget stor arbejdsindsat og har udvist stor ansvarlighed for eget ansvarsområde. Der har været lavet to tilfredshedsundersøgelser omkring tilfredshed i forbindelse med personlig betjening. I Borgerservice i Ringe er undersøgelsen lavet at kommunens 2. års-elever i forbindelse med deres skoleforløb.i Borgerservice i Faaborg er undersøgelsen lavet at 3 ansat i Borgerservice i forbindelse med afslutningsprojekt til Kommunomuddannelsen. Borgerne er generelt meget tilfredse og vægter den personlige adfærd mindst lige så højt som den faglige viden. Personale: MED-udvalg Der er etableret MED-udvalg under fagsekretariat Borgerservice. Der har været afholdt 8 møder i 2008. MUS-samtaler: Der er gennemført MUS-samtaler i efterår 2008 Personaleomsætning: 2 er gået på efterløn/pension, 2 er afskediget grundet sygdom og 4 har fået andet arbejde. Besparelse på personale er sket ved naturlig afgang. Ved stillingsopslag har der været mange ansøgere, der er således ikke rekrutteringsproblemer. Sygefravær: Sygefravær er faldet fra 6,9% i første kvartal til 2,8% i 4. kvartal. Faldet skyldes at 1 langtidsygemeldt er fratrådt. Uddannelse: Mange medarbejdere har deltaget i fagrelaterede kurser, ligesom flere har gennemført kommunomfag, herunder kommunomfaget Borgerservice. Der er ansat l kontorelev i Borgerservice og elever fra andre fagsekretariater er i Borgerservice i 3 mdr. Faglige områder: Telefonomstilling: Der ultimo 2008 foretaget en undersøgelse af telefonbetjeningen i omstilling og fagsekretariater i Faaborg- Midtfyn kommune. Rapport er afleveret primo jan. 2009. 3

Kropsbårne hjælpemidler: Der er udarbejdet kvalitetstandard på området. Der er indgået indkøbsaftaler via det fælles indkøbskontor. Sygesikring. Der er fortsat konflikt mellem Regionerne og Fodterapeutr vedr. Fodbehandling.. Dette medfører betydeligt ekstraarbejde med refusion af sygesikringstilskud i kommunen Der er en øget tilgang af grænsegængere ( fra andre EU-lande, fortrinsvis Polen)som medfører henvendelser omkring sygesikring og børneydelser. Kommunale begravelser har været i udbud. Pas og kørekort: Der har været åbent for udstedelse af pas to lørdage i maj og juni måned 2008. Pension: I efterår 2008 er der konverteret til nyt edb-system KMD-pension Underholdsbidrag: I efterår 2008 er der konverteret til nyt edb- system Børneydelse: I efterår 2008 er der konveteret til nyt edb-system Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Det er en målsætning af flest mulige borgere betjener sig selv digitalt. Det forudsætter at mulighederne er til stede, hvorfor der vil være focus på stadig udvikling af kommunens hjemmeside. I forbindelse med mulighed for indberetning til Skat- Forskud 09, var Skattecenter Svendborg på besøg for at orienterere borgerne om digitale selvbetjeningsmuligheder inden for Skat. Dette tilbud tog borgerne godt imod. I forbindelse med lancering af den nye version af Borger.dk, blev der i samarbejde med Biblioteket holdt en fælles informationsuge, hvor personalet havde focus på at vejlede borgeren om selvbetjeningsløsninger. Hele personalet i Borgerservice har i forbindelse med Borger.dk-kampagnen fået digital signatur. I efterår 2009 kommer en ny version af digital signatur. Den nye signatur vil være mobil, således at den kan bruges alle steder og vil være sammenfaldende med signatur til netbank. Det er derfor forventningen at den nye forbedrede signatur vil fremme øget selvbetjening. 4

2.0 Økonomi for fagområdet Økonomi regnskab 2008 for Borgerservice Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Restkorr. I løbende priser budget 2008 budget 2008 2008 årsbudget Borgerservice U 435.478 447.492 451.271-3.779 Borgerservice I -202.101-209.263-213.159 3.896 Netto 233.377 238.229 238.112 117 Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal. Regnskabsbemærkninger Der blev overført et overskud fra 2007 på 675.000 kr. Regnskabsresultatet på de 117.000 kr. fordeler sig med et underskud på de vanskelige styrbare områder (hjælpemidler, førtidspensioner og boligstøtte) på 1.085.000 kr. og et overskud på de styrbare områder på 1.202.000 kr. Der er i 2008 givet en tillægsbevilling til hjælpemidler på 3,9 mio. kr. På trods af dette udviser området et merforbrug på 1,7 mio. kr. Overskuddet på de styrbare områder fremkommer bl.a. pga. større indtægter vedrørende opkrævningsopgaven end forventet. Der vil blive søgt om en overførelse på 1,2 mio. kr. til 2009.. 5

4.0 Resultat-opfølgning på indsatser i aftalen for 2008 Politisk indsats Kommentarer fra Borgerservice Status Resultat jf. bilag i aftalen d. 1. sep. 2008 31.12.2008 1. Der er ingen politiske indsatser Sæt kun et X Sæt kun et X Faglig indsats Kommentarer fra Borgerservice jf. bilag i aftalen 1. Tilfredshedsundersøgelse Udarbejde i 2. halvår Der er udarbejdet tilfredshedsundersøgelse i Fåborg. Er udarbejdet af 3 ansat i forbindelse med uddannelsesprojekt. I Ringe er der udarbejdet af 2.årselever som fagprøve Status d. 1. sep. 2008 Sæt kun et X Resultat 31.12.2008 Sæt kun et X 2. Telefonbetjening Undersøgelse ultimo i samarbejde med EPO for hele den administrative organisation Rapport modtaget ultimo dec 2008 3. LEAN Alle teams har p.ga. personaleudskiftning i kke deltager i undervisningsforløb, men der arbejdes i alle team med LEAN Tre teams deltager i Lean primo 2009 4. Implementering Implementering af KMD underholdsbidrag afsluttet juli. Implementering af KMD pension starter 25.08 Implemenering af KMD børneydelser starter okt Forløber planmæssigt Afsluttet ultimo 2008 Status: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31. december 2008 på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 6

5. Opkvalificering af personale Der arbejdes i alle team med sidemandsoplæring X Egen indsats Kommentarer fra Borgerservice Status Resultat jf. bilag i aftalen d. 1. sep. 2008 31.12.2008 1. Der er ingen egne indsatser Sæt kun et X Sæt kun et X Status: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31. december 2008 på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 7