Center for Borgerservice

Relaterede dokumenter
Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Center for Borgerservice

Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget

Bilag 3.2 Center for Borgerservice SSU

Bilag 4 Center for Borgerservice SSU

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Bilag 3 Center for Borgerservice KEU

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Ejendomme og Intern Service

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Center for Ejendomme og Intern Service

Budget og forbrug fordelt på rammer

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt

Center for Administrativ Service

Center for Sundhed og omsorg

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Skole og Dagtilbud

Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU

Budget og forbrug fordelt på rammer

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Bilag 3 Center for Skoler og dagtilbud SSU

Center for Borgerservice

Center for Social Service

Budget og forbrug fordelt på rammer

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed

Beskrivelse af opgave, Budget

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Center for Borgerservice Bibliotekerne og Borgertorvet

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Center for Borgerservice

13. Direktion og sekretariater

Introduktion til Center for Borgerservice (CBS)

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Økonomiudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 161, ,943 87, % 57, , ,922 28,021 Aktiviteter. Forbrug. Korr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

Center for Borgerservice

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

Udvalget for Voksne og Sundhed

Egedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning

Center for Borgerservice

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Budgetområde 620 Anden Social Service

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

4. Center for Borgerservice

Beretning 2010 for politikområderne:

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Copyright Aspose Pty Ltd.

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning /

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Social- og Sundhedsudvalget

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Center for Borgerservice

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Udvalg: Socialudvalget

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

ocial- og Sundhedsudvalget

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Transkript:

Center for Borgerservice September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Ledelse, sekretariat og borgerkontakt 94.615.8 94.798.47 183.39 % 33.358.947 37.191.96 3.833.13 127.973.955 127.663.955-31. Den tværfaglige myndighed 84.795.272 79.722.338-5.72.934-6% 32.686.949 34.886.65 2.199.71 117.482.221 116.1.711-1.48.51 Bibliotekerne 12.37.194 11.163.363-873.831-7% 4.127.13 5.277.266 1.15.136 16.164.324 15.864.324-3. 191.447.474 185.683.748-5.763.726-3% 7.173.26 77.355.876 7.182.85 261.62.5 259.529.99-2.9.51 Afvigelsesforklaringer Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Manglende bogføring af regninger vedr. -7.922.149 Manglende bogføring af regninger vedr. 7.922.149 Førtidspension, Personlig pleje og kropsbårne Førtidspension, Personlig pleje og kropsbårne Prisændringer hjælpemidler Barsels og TR refusion fra CAS til DTM hjælpemidler 284. 284. Opbremsning til 216. Strategiske mål, -1.94.673 Opbremsning samt ovf. Af kompetancemidler fra CSO -1.279.837-2.374.51 Involvering af civilsamfundet og Ung i Egedal, regresindtægter, samt ovf. Af kompetancemidler fra CSO. Mindreforbrug af stomihjælpemidler Regnskabsafvigelser Fejlposterning mellem CSS og DTM i sept. Vs. Okto. Md -54.538 Fejlposterning mellem CSS og DTM i sept. Vs. Okto. Md 54.538 Mindre væsentlige afvigelser -9.273.36 7.182.85-2.9.51 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 21.671.593 21.665.179 21.7.697 22.1.59 21.849.594 21.658.34 21.655.393 21.651.99 21.652.36 21.657.197 21.657.23 21.644.558 26.464.497 15.937.51 16.742.85 21.289.22 19.462.586 3.183.32 23.994.45 21.85.19 22.25.78 19.963.98 21.566.265 21.626.271 26.98.49 261.62.5 16.26.341 16.668.969 18.561.125 2.98.159 31.277.727 2.767.196 14.93.488 21.184.692 26.196.51 185.683.748 Forventede ændringer -51.612-51.612-51.612 31.721-4.788.952-4.361.293 2.977.84 1.791.15 2.413.94-2.9.51 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 15.937.51 16.742.85 21.289.22 19.41.974 3.131.78 23.942.433 21.881.74 17.236.126 15.61.85 24.544.15 23.417.376 29.394.394 259.529.99 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Center for Borgerservice Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Det samlede resultat for CBS på SSU s udgør -2.91 mio.kr. I forhold til puljemidler til projekt - Klippekort, forventes til mindreforbrug på,35 mio. kr. for 216. Dette beløb skal overføres til 217, da beløbet skal tilbagebetales til Ministeriet. Der er foretaget reduktioner i terne ifm. opbremsningen på i alt -2,485 mio. kr. Der er tilført på,784 mio.kr. fra andre centre. Der har udover opbremsningen været aktivitetsnedgang på kropsbårne hjælpemidler, der reducerer tet med -,3 mio.kr. Manglende bogføring af forbrug på førtidspension for august og september + manglende betaling af administrationsbidrag til Udbetaling DK. Der ønskes negativ tillægsbevilling fra mindre forbrug på førtidspension til merudgift på manglende statsrefusion på tomgangsleje på Zleep hotel. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Tillægsbevilling til det samlede integrationsområde 9. Nej I 215 modtog Egedal Kommune 134 flygtninge og 42 familiesammenførte. I 216 er antallet af flygtninge steget til 177 flygtninge og et ukendt antal familiesammenførte. I 216 er der åbnet 4 nye martrikler med i alt 68 nye midlertidige integrationsboliger. Boligerne er placeret i Smørum, 2 steder i Ølstykke og Slangslunde. I denne forbindels er der tilknyttet en social viceværtsfunktion. I forbindelse med begge aktivitetsstigninger ansøges der om tilføjelse af 2 årsværk i 216-218. Udgiften udgør årligt,9 mio. kr. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp Udmøntning af prioriteringsforslag CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig plejeløn -5. -5. -5. -5. Ja CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CBS16-2 har en samlet effekt på 17 5 5 5 Ja,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på 2.771 timer fra 12.73 til 9.32 for praktisk hjælp -81-1.251-1.251-1.251 Ja Udvidelser

Center for Borgerservice Social- og Sundhedsudvalget Effektiviseringer CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en -1. -1. -1. -1. Ja samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig pleje Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste Ja 1.11.216 1.11.216 Rammeansvarlig Økonomikonsulent 24.1.216 3.11.216 6.1.216

Center for Borgerservice September Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 94.615.8 94.798.47 183.39 % 33.358.947 37.191.96 3.833.13 127.973.955 127.663.955-31. Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Manglende bogføring af forbrug for førtidspension for -3.833.13 Manglende bogføring af forbrug for førtidspension for 3.833.13 juli måned, periodisering af nye tilkendelser af juli måned, periodisering af nye tilkendelser af førtidspension for perioden 1/9-31/12-216, førtidspension for perioden 1/9-31/12-216, manglende betaling af administrationsbidrag til manglende betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 1 måned og manglende betaling Udbetaling Danmark 1 måned. 4 kvt. 216. af Hjælpemiddeldepotet for 3 + 4 kvt. 216 Prisændringer Opbremsning til 216. Strategiske mål. -31. Opbremsning til 216. Strategiske mål. Involvering -31. Involvering af civilsamfundet 25. kr. og Ung i af civilsamfundet 25. kr. og Ung i Egedal kr. 6.. Egedal kr. 6.. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -4.143.13 3.833.13-31. Rangering 1,6 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.722.689 1.72.263 1.755.781 1.859.293 1.734.519 1.71.95 1.74.936 1.71.95 1.71.93 1.71.95 1.71.97 1.71.875 128.78.881 9.567.875 9.198.29 11.591.623 1.492.325 1.368.775 13.148.519 1.713.237 1.798.934 8.735.691 1.652.99 1.652.11 12.54.747 127.973.955 9.61.95 9.51.379 13.66.412 1.681.261 9.271.712 1.564.41 8.566.555 1.941.99 12.594.269 94.798.47 Forventede ændringer -4.828.368 685.355 1.587.248 941.51 1.34.714-31. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 9.567.875 9.198.29 11.591.623 1.492.325 1.368.775 13.148.519 1.713.237 5.97.566 9.421.46 12.239.347 11.593.152 13.359.461 127.663.955 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Overordnet ser rammen ud til at holde - men der skal flyttes rundt på, idet kommunen har modtaget svar fra PWC om at der ikke kan hjemtages statsrefusion på tomgangsleje på Zleep Hotel. Derfor vil mindreforbrug på førtidspension blive brugt til at dække denne mindre indtægt - sammen med af 27/4-216 som blev givet til etablering af ny pavillon. Det forventes, at der ved årets udgang vil være et underskud for Sekretariat og Ledelse incl. rammen for Bibliotekets ramme for leder med ansvar på kr. 262. på løn. Bidrag til opbremsning af aktiviteter i 216 udgør denne ramme 31. kr. fordelt med: Strategiske mål - involvering i Civilsamfundet kr. 25. Strategiske mål - Ung Egedal kr. 6. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216

Center for Borgerservice Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Standardisering af processer Reduktion af lønudgifter vedr. Adm. -96. -96. -96. -96. Ja Af kørsel, rådighedskaser, Ledelsestilsyn og Øvrigt regnskab Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt

Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Sekretariat og ledelse Periodiseringsafvigelser Der er kun betalt 8 mdr.s administrativbidrag til Udb. DK - hvorfor der mangler en måned. Rammen for løn m.m. forventes at komme ud med et underskud på ca. 28. kr. som tages fra mindre forbrug på førtidspension. -767.158 Der er kun betalt 8 mdr.s 767.158 administrativbidrag til Udb. DK - hvorfor der mangler en måned. Rammen for løn m.m. forventes at komme ud med et underskud på ca. 28. kr. som finansieres inden for centerets ramme Prisændringer Opbremsning til 216. Strategiske -31. Tillægsbevilling på udgifter til BDO vedr. 125. Tillægsbevilling på udgifter til BDO vedr. -185. mål. Involvering af civilsamfundet 25. regresindtægter. Afholdes fra mindre regresindtægter. Afholdes fra mindre kr. og Ung i Egedal kr. 6.. forbrug på førtidspension. forbrug på førtidspension. Opbremsning til 216. Strategiske mål. Involvering af civilsamfundet 25. kr. og Ung i Egedal kr. 6. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -1.77.158 892.158-185. Rangering 2 Begravelseshjælp Periodiseringsafvigelser -67.5 67.5 Prisændringer Merforbrug på aktiviteten finansieres fra 77. Merforbrug på aktiviteten taget fra 77. mindreforbrug på førtidspension. mindreforbrug på førtidspension. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -67.5 144.5 77. Rangering 2

Førtidspension Periodiseringsafvigelser -2.86.263 Periodisering af nye tilkendelse af 2.86.263 førtidspension for perioden 1/9-31/12-216, samt manglende bogføring af statsrefusion. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodisering af nye tilkendelse af førtidspension for perioden 1/9-31/12-216, samt manglende bogføring af statsrefusion. Prisændringer Negativ tillægsbevilling skal bruges til -848.197 Negativ tillægsbevilling skal bruges til -848.197 merforbrug på udgifter til BDO ifm. merforbrug på udgifter til BDO ifm. regresindtægter, begravelsesudgifter og regresindtægter, begravelsesudgifter og manglende statsrefuson vedr. manglende statsrefuson vedr. tomgangsleje på Zleep Hotel. tomgangsleje på Zleep Hotel. -2.86.263 1.958.66-848.197 Rangering 1 Periodiseringsafvigelser Boligydelse og boligsikring Periodiseres til forbrug for resten af året. -192.92 Periodiseres til forbrug for resten af året. 192.92 Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -192.92 192.92 Rangering 1 Øvrige driftsudgifter Periodiseringsafvigelser Prisændringer

Dækker manglende statsrefusion på Zleep 646.197 Dækker manglende statsrefusion på Zleep 646.197 Hotel og øvrige midlertidige boliger til Hotel og øvrige midlertidige boliger til flygtningen. Udmøntning af aftalen "bredre flygtningen. Udmøntning af aftalen "bredre rammer for at modtage og integrere rammer for at modtage og integrere flygtninge" af 18. marts 216. flygtninge" af 18. marts 216. Lovændringen har virkning med Lovændringen har virkning med tilbagevirkende kraf pr. 1. januar 216. tilbagevirkende kraf pr. 1. januar 216. Merforbruget dækkes af mindreforbrug på Merforbruget dækkes af mindreforbrug på føtidspensin. føtidspensin. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 646.197 646.197 Rangering 2

Center for Borgerservice September Den tværfaglige myndighed Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 84.795.272 79.722.338-5.72.934-6% 32.686.949 34.886.65 2.199.71 117.482.221 116.1.711-1.48.51 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Manglende afregning personlig pleje fra kml. -2.939. Manglende afregning personlig pleje fra kml. 2.939. Leverandør Leverandør Prisændringer Barsels og TR refusion fra CAS 284. Barsels og TR refusion fra CAS 284. Kompetancemidler fra CSO samt opbremsning -484.673 Kompetancemidler fra CSO,333 mio.kr. samt -1.279.837 Kompetancemidler fra CSO,5 mio.kr. samt -1.764.51 regresindtægter opbremsning 1,24 mio.kr. opbremsning 1,164 mio.rk Regnskabsafvigelser -54.538 54.538 Mindre væsentlige afvigelser -3.68.211 2.199.71-1.48.51 Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 9.55.653 9.51.661 9.51.661 9.698.839 9.583.859 9.56.998 9.56.998 9.55.735 9.56.998 9.511.833 9.511.837 9.499.216 114.341.288 5.487.58 6.137.558 8.225.181 7.233.39 18.315.615 9.558.444 9.885.89 9.975.252 9.976.515 9.723.274 9.723.278 13.24.397 117.482.221 5.334.63 6.9.947 4.15.381 8.23.215 2.491.377 8.565.119 5.544.48 8.77.468 12.653.72 79.722.338 Forventede ændringer -51.612-51.612-51.612 31.721 315.721-3.872.817 1.93.592 553.54 553.54-1.48.51 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 5.487.58 6.137.558 8.225.181 7.181.697 18.264.3 9.56.832 9.917.611 1.29.973 6.13.698 1.816.866 1.276.332 13.793.451 116.1.711 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Den tværfaglige myndighed Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budgettet forventes overholdt på trods af opbremsningerne for 216. Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Samlet ansøgning om tillægsbevilling på integrationsområdet 16/3741 2.25. Ja Justering af kommunekvoter pr. 31.8.216, jf. Udlændinge- Integrationsog Boligministeriets brev af 31.8.216. Nedgang fra 134 flygtninge til 87 flygtninge. Der er sket en beregning af justering og der er et mindreforbrug på,5 mio. kr. til etablering. Herudover er der et Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp -5. -5. -5. -5. Ja CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CBS16-2 har en samlet effekt på 17 5 5 5 Ja,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden Udmøntning af prioriteringsforslag CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig plejeløn CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på 2.771 timer fra 12.73 til 9.32 for praktisk hjælp -81-1.251-1.251-1.251 Ja Udvidelser Effektiviseringer

Center for Borgerservice CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en -1. -1. -1. -1. Ja samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på 11.887 timer fra 12.46 til 9.16 timer på personlig pleje Den tværfaglige myndighed Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Tøjvask for visiterede hjemmeboende Reduktion af indtægts med -381. -381. -381. -381. Ja,159 mio.kr. og en reduktion af udgiftstet på,54 mio.kr. netto,381 mio.kr. Hjemmehjælp private leverandører Resultat af udbud i efteråret 215 af -855. -855. -855. -855. Ja lavere timepriser fra private leverandører. Estimeret på baggrund af visiterede timer 1. kvartal 216

Den tværfaglige myndighed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Administration (DTM) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Barsels- og TR-kompensation 284. Barsels- og TR-kompensation 284. Ompl. Fra CSO vedr. kompetancemidler fra 25. Ompl. Fra CSO vedr. kompetancemidler fra 15. Ompl. Fra CSO vedr. kompetancemidler fra 4. værdighedsmia. værdighedsmia. Opbremsning værdighedsmia. vedr.integrationsmedarbejder Regnskabsafvigelser Bogføringsfejl på Søvænge. Bliver -54.538 Bogføringsfejl på Søvænge. Bliver 54.538 Mindre væsentlige afvigelser -6.538 69.538 684. Rangering Personlig pleje Periodiseringsafvigelser Manglende afregning fra kommunal leverandør -2.939. Manglende afregning fra kommunal 2.939. levernadør Prisændringer -15. Opbremsning af udgifter til personlig pleje -45. Opbremsning af udgifter til personlig pleje -6. hos den private leverandør, samt hos den private leverandør, samt yderligere indtægter vedr. indkøbsordning yderligere indtægter vedr. indkøbsordning Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -3.89. 2.489. -6. Rangering Praktisk hjælp Periodiseringsafvigelser Prisændringer Regnskabsafvigelser

Mindre væsentlige afvigelser Rangering Hjælpemidler (DTM) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Mindreforbrug til indkøb af Kørestole, samt -525. -525. boligændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -525. -525. Rangering Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Tilbud til udlændinge Periodiseringsafvigelser Prisændringer -125. Opbremsning vedr. integrationsudgifter, -873. Opbremsning vedr. integrationsudgifter -998. samt mindreforbrug vedr. Regnskabsafvigelser

Mindre væsentlige afvigelser -125. -873. -998. Rangering Diverse aktiviteter Periodiseringsafvigelser Prisændringer Tilpasning af tet vedr. -459.673 Opbremsning vedr. enkeltlydelser 81, 418.163 Opbremsning vedr. enkeltlydelser 81, -41.51 regresindtægter og refusion heraf. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Medicinbeh. 82, tandbehandling, børnetræning, regresindtægter samt refusion heraf Medicinbeh. 82, tandbehandling, børnetræning, regresindtægter samt refusion heraf -459.673 418.163-41.51 Rangering

Center for Borgerservice September Bibliotekerne under Socialudvalget Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) 12.37.194 11.163.363-873.831-7% 4.127.13 5.277.266 1.15.136 16.164.324 15.864.324-3. Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser -1.15.136 Periodisering af manglende betalinger for september 1.15.136 måned på stomi og diabetes, samt udbud på kr. 3. kr. Prisændringer Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og stomi. Lægges i -3. Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og stomi. Lægges i Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og stomi. Lægges i -3. kassen kassen kassen Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -1.45.136 1.15.136-3. Rangering 1 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.443.251 1.443.255 1.443.255 1.443.458 1.531.216 1.449.131 1.443.459 1.443.459 1.443.459 1.443.459 1.443.459 1.443.467 17.414.328 882.118 1.47.218 1.472.218 1.736.952 1.498.93 1.287.82 1.25.892 1.25.892 1.25.892 1.19.892 1.25.892 1.685.346 16.164.324 1.81.328 1.157.643 1.344.332 1.213.683 1.514.638 1.637.667 792.885 1.473.125 948.62 11.163.363 Forventede ændringer -276.35-1.173.831 297. 297. 556.136-3. Centerets nye forventning inkl. politiske sager 882.118 1.47.218 1.472.218 1.736.952 1.498.93 1.287.82 1.25.892 974.587 77.61 1.487.892 1.547.892 2.241.482 15.864.324 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Bibliotekerne under Socialudvalget Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Kto. 6 forventes at blive overholdt i 216. Mindreforbruget på kropsbårne hjælpemidler forventes at udgøre ca. 3. kr. som kan lægges i kassen ved politisk opfølgning pr. 3/9-216. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Ortopædisk fodtøj/indlæg. Fra 215 Reduktion i pris pr. enhed -15. -15. -15. -15. Ja Stomiprodukter fra 215 Reduktion i pris pr. enhed -5. -5. -5. -5. Ja

Bibliotekerne under Socialudvalget Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Borgertorvet Periodiseringsafvigelser Merforbruget periodiseres til resten af året 7.862 Merforbruget periodiseres til resten af året -7.862 Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser 7.862-7.862 Rangering 1 Kropsbårne hjælpemidler Periodiseringsafvigelser -1.157.998 Periodisering af forbrug for september 1.157.998 måned på stomi og diabetes, samt udbud på diabetes kr. 3. Prisændringer Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og -3. Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og -3. stomi. Lægges i kassen stomi. Lægges i kassen Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodisering af forbrug for september måned på stomi og diabetes, samt udbud på diabetes kr. 3. -1.457.998 1.157.998-3. Rangering 1