Center for Skole og Dagtilbud

Relaterede dokumenter
Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid

Center for Teknik og Miljø

Center for Borgerservice Bibliotekerne og Borgertorvet

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Skole og Dagtilbud

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Center for Skole og Dagtilbud

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Jobcenteret Tværgående områder

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Social Service

Center for Direktion og Sekretariater

Jobcenteret - Aktivteam

Center for Teknik og Miljø

Børne- og Skoleudvalget

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Center for Ejendomme og Intern Service

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

BOP BUL

Center for Teknik og Miljø

Nøgletal. v. Søren Trier Høisgaard Centerchef. Udvikling og effektivisering af skoleområdet workshop 24. august 2017

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Center for Social Service

Udvalget for Børn og Skole

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Center for Sundhed og Omsorg

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Center for Administrativ Service

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Center for Skole og Dagtilbud

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

Direktion og Sekretariater

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Center for Sundhed og Omsorg

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Forventet regnskab kr.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Center for Skole og Dagtilbud

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Afdækning af reduktionspotentialer

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

NOTAT: Demografinotat budget 2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Center for Teknik og Miljø

Udvalget for Børn og Skole

Børn og Skoleudvalget

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

8. Center for Skole og Dagtilbud

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalget for Børn og Skole

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Center for Social Service

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Center for Ejendomme og Intern Service

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Mængdekorrektioner Budget

Beskrivelse af opgaver indenfor Ballerup Fritidsordninger

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Transkript:

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen samt sundhedstjenesten og tandplejen. Centerets primære opgaver er at arbejde med børn i alle alder, med børns sundhed, læring, trivsel og udvikling. Herudover administreres og udvikles skolefritidsordninger, Ungdomsskole og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) En stor opgave i centeret er arbejdet med fortsat inklusion samt at sikre, at der ved tidlig forebyggende indsats kan inkluderes flere børn i de kommende år Centeret er organiseret i afdelingerne: Skoleafdelingen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Dagtilbudsafdelingen Sundhedstjenesten Tandplejen Børne- og skoleudvalget omhandler skole og dagtilbud Social- og Sundhedsudvalget omhandler Sundhedstjenesten og Tandplejen 2. Strategi og resultatmål Her beskrives centrets strategi: Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Der skal foregå en tidlig indsats i forhold til børn med særligt behov. Pædagogisk skal der skabes den bedste ramme for udvikling hos børn, der har brug for en særlig målrettet pædagogisk indsats. Der skal arbejdes med tidlig sproglig opmærksomhed. Der arbejdes på at få flere hurtige sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode er antallet af usikre/svage, dårlige læsere blevet reduceret. Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag er blevet forøget. I samme periode bliver antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret. Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed. Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives og undgår mobning. Der inkluderes i almenundervisningen, når eleven har udbytte af det. Måltal 1

3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 Driftsbudget for Center for skole og dagtilbud fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) 2) forslag forslag forslag forslag Løn 622.920 621.330 627.077 630.786 636.642 Øvrige udgifter 216.071 228.296 229.912 230.199 230.617 Udgifter totalt 838.990 849.625 856.989 860.985 867.259 Indtægter totalt -131.938-131.009-134.058-134.970-136.432 Nettobevilling i alt 707.053 718.617 722.931 726.015 730.827 2) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i -priser) Tabel 2 Driftsbudget for Center for skole og dagtilbud fordelt på udvalg Beløb i 1000 kr. 1) 2) forslag forslag forslag forslag Social og Sundhedsudvalget 25.490 25.511 25.511 25.511 25.511 Børne og Skoleudvalget 681.563 693.106 697.421 700.504 705.316 Nettobevilling i alt 707.053 718.617 722.931 726.015 730.827 2) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i -priser) Tabel 3 Driftsbudget for Center skole og dagtilbud fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) 2) forslag forslag forslag forslag Sekretariat 7-376 -376-376 -376 Ledelse, sundhed og tandpleje 1.612 1.612 1.612 1.612 1.612 Skoler - Sekreteriat og ledere 15.473 29.541 29.571 29.590 29.590 Distrikt Ølstykke 94.140 91.294 91.294 91.294 91.294 Distrikt Stenløse 123.503 127.039 127.039 127.039 127.039 Distrikt Ganløse 52.763 51.163 51.163 51.163 51.163 Distrikt Smørum 118.689 122.381 122.381 122.381 122.381 Ungdomsskolen/SSP 14.086 13.940 13.940 13.940 13.940 PPR 60.768 58.777 58.777 58.777 58.777 Dagtilbud - Sekretariat og ledere -38.249-40.487-42.113-42.876-44.100 Daginstitutioner område Smørum 52.380 47.857 50.414 52.180 52.514 Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde 14.784 15.841 16.617 16.727 17.780 Daginstitutioner område Ølstykke 2 36.191 39.397 41.708 42.445 44.772 Daginstitutioner område Stenløse/Veksø 59.256 58.784 59.051 60.265 62.587 Selvejende institutioner 2.755 2.754 2.754 2.754 2.754 Private institutioner 10.025 8.805 8.805 8.805 8.805 Område Klub Egedal 36.847 38.919 38.919 38.919 38.919 Dagplejen 19.156 18.766 18.766 18.766 18.766 Støttepædagog korps 8.989 8.713 8.713 8.713 8.713 Sundhedstjenesten 7.331 7.329 7.329 7.329 7.329 Tandplejen 16.547 16.570 16.570 16.570 16.570 Nettobevilling i alt 707.053 718.617 722.931 726.015 730.827 2) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i -priser) stigningen fra til er begrundet i øgede udgifter til elevkørsel, privatskoleelever og inklusion i skolerne. 2

stigningen fra til er alt overvejende begrundet i et stigende antal børn i alderen 0 år til skolestart, som resulterer i et større behov for institutionspladser, som med et uændret serviceniveau vil medføre øgede udgifter. En konsekvens af det øgede udgifter til daginstitutionspladser er at der også er en stigning i indtægterne fra forældrebetaling. Stigningen i budgettet på Skoler Sekretariat og leder er væsentligst begrundet i at der er kommet flere privatskolelever og at der i forbindelse med budget er fjernet en negativ demografipulje på ca. 10,6 mio. kr. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af børn i alderen fra 0 år til skolestart. 2. Serviceniveauet for dagpleje og daginstitutioner 3. Antallet af skoleelever og børn, der anvender SFO 4. Serviceniveauet for skoler og SFO 5. Antal børn, som går i fritids- og aftenklub 6. Serviceniveauet for klubber Forudsætninger Antallet af børn i alderen fra 0 år til skolestart har stor betydning for kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med institutionsdrift, da ca. 70 % af børnene fra 0 år til 2 år 10 mdr. og 90 % af børnene fra 2 år og 11 mdr. til skolestart går i enten kommunal eller privat institution, hvis budgetter dannes ud fra princippet, at pengene følger barnet. Antallet af børn fra 0 år til skolestart er stigende de kommende år. Serviceniveauet for daginstitutioner dannes ud fra en beregnet bruttodriftsudgift pr plads, som beregnes ud fra en personaletildeling (lønbudget), budget til pædagogiske materialer og aktiviteter, samt udgifter til ejendomsdrift. Desuden medgår udgifter til ressourcepædagoger (støttepædagoger) i de samlede udgifter til den kommunale daginstitutionsdrift. Antallet af skoleelever i skoledistrikterne er udgangspunkt for, hvor mange klasser, der skal være i distriktets skoler og antallet af børn fra 0 til 3. kl, som anvender SFO er udgangspunkt for, hvor mange SFO-pladser, der budgetteres med. Serviceniveauet for skoler dannes ud fra den politisk besluttede klassekoefficient på 27, som afgør, hvor mange klasser der dannes, det politisk godkendte ugentlige undervisningstimetal for de relevante klasser, undervisningsprocenten, som er udtryk for, hvor stor procentdel af lærernes arbejdstid der er direkte undervisning, ressourcer til inklusionsarbejde, holdtimer, og særlig tildeling til elever i specialklasser. Ca. 80 % af børn i alderen fra 4. til 7. klasse går i Fritids- og aftenklub. Serviceniveauet for klubber dannes ud fra en beregnet bruttodriftsudgift pr plads, som beregnes ud fra en personaletildeling (lønbudget), budget til pædagogiske materialer og aktiviteter, samt udgifter til ejendomsdrift. Desuden udfører klubpædagogerne en del af deres arbejde som understøttende undervisning i skolen. I klubberne følger pengene også barnet, således at det budget klubberne får og reguleres til, er direkte afhængigt af det faktiske antal medlemmer. 3

3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter Løn: Som det fremgår af grafen, er lønforbruget nogenlunde ligeligt fordelt over året, dog med et større forbrug i april, hvor der udbetales særlig feriegodtgørelse og august, hvor der på skoleområdet udbetales nogle arbejdsbestemte løntillæg. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler, at der medio og ultimo året sker mellemkommunal afregning for bl.a. privatskoler. Figur 2 Forventet indtægtsniveau Indtægter: Periodiseringen af indtægter tager højde for, at der sker mellemkommunal afregning for bl.a. specialklasselever medio og ultimo året. Øvrige indtægter er primært forældrebetaling for dagpleje, daginstitutioner, SFO og klubber, som fordeler sig nogenlunde jævnt over året. 4

3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Søgning til privatskole. Antal elever, der kræver særlige ressourcer, for at kunne inkluderes i skolen. Antal elever med særlige behov, der ikke kan inkluderes i skolen. Der er sket en stigning i antallet af privatskoleelever fra 2014 til 2015 og Det skal sikres af der flyttes midler fra det specialiserede område til almenområdet til den nødvendige støtte til inklusion. Der er sket en lille stigning i antallet af elever med et så særligt behov at de ikke kan inkluderes. 4 mio. kr. Svært, da forældrene har frit valg. Hver elev der inkluderes skal have mindst 360 undervisningstimer i støtte, svarende til 220.000 kr. CSD Centeret CSD Centeret CSD Centeret 4. Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for. Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer Beløb i 1000 kr. 1) 2) forslag forslag forslag forslag Legepladspulje daginstitutioner 410 410 410 410 410 Ny institution i Smørum 0 0 15.682 15.682 15.682 Nettobevilling i alt 410 410 16.093 16.093 16.093 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Legepladspuljen anvendes til at finansiere udgifter i forbindelse med at udbedre de sikkerhedsmæssige fejl og mangler på institutionernes legepladser i forbindelse med det årlige legepladseftersyn. Hvis der er flere penge i puljen, end nødvendigt for at udbedre de sikkerhedsmæssige forhold, anvendes de til at opgradere nedslidte legeredskaber for. Ny institution i Smørum er endnu ikke planlagt, ud over at der er forelagt en rapport fra eksternt konsulentfirma, som opridser de forskellige muligheder der er, for at opgradere det samlede institutionsområde i Smørum i forbindelse med en ny institution. Yderlige projektering og detailplanlægning skal ske i løbet af /. 4.2 Risici Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Skadesomfang Hvis der er flere og større sikkerhedsmæssigt uforsvarlige forhold på legepladserne, end puljen kan dække, kan det være nødvendigt at institutionerne selv bidrager af egne midler til pædagogiske materialer og aktiviteter. Der skal foretages en nøje prioritering. CSD- Centeret og områdelederne. 5

4.3 Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget Legepladspulje: Anlæg på legepladspuljen falder som periodiseret og vist på grafen. Periodiseret anlægsbudget Legepladspulje Udgiften falder normalt i medio året, når de sikkerhedsmæssige forhold på legepladserne er udbedret, og i slutningen af året, når der samles op på eventuelt senere opståede skader. 6

Center for Skole og dagtilbud CSD Sekretariat 1. CSD Sekretariatets primære aktiviteter Sekretariatet varetager fælles administrative opgaver for Centeret 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Udmøntning af budgetlagt effektivisering på 3,7 mio. Kr. Skal gå i nul. Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Den overordnede, fælles administration skal udføres effektivt. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme CSD Sekretariats bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme CSD Sekretariats driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) forslag forslag forslag forslag Løn 3.171 2.788 2.788 2.788 2.788 Øvrige udgifter -3.164-3.164-3.164-3.164-3.164 Udgifter totalt 7-376 -376-376 -376 Indtægter totalt 0 0 0 0 0 Nettobevilling i alt 7-376 -376-376 -376 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Der er budgetlagt med ca. 2,8 mio. kr. til løn, ca. 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling på daginstitutionsområdet og en ikke udmøntet effektivisering på ca. -3,7 mio. kr. Tabel 2 Driftsbudget for Sekretarait fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Sekretariat -510-893 -893-893 -893 Dagtilbud fælles 517 517 517 517 517 Nettobevilling i alt 7-376 -376-376 -376 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal ansatte Sekretariatets udgift er løn, hvorfor antallet af medarbejdere og deres lønniveau er afgørende for udgifternes størrelse. 7

3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. Løn: Periodisering af lønbudgettet afspejler forbrugsmønsteret i 2015, hvilket skønnes at være realistisk. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i 2015, hvor udgifterne er nogenlunde ligeligt fordelt over året. Da øvrig eudgifter på sekretariatet stort set kun er kompetenceudvikling afspejler det større forbrug i august og ultimo året, at det typisk er på det tidspunkt, at der modtages regninger for den kompetenceudvikling, som købes hos ekstern leverandør. Indtægter: Der budgetlægges ikke med indtægter på sekretariatet. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. 4.Driftsbudget for Sekretariat 4.1 Sekretariatet 4.1.1 Aktivitetsbudget for Sekretariat Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for sekretariat Tabel 3: Aktivitetsbudget for Sekretariatet Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Sekretariat 0 0 0 0 0 Dagtilbud fælles 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Sekretariat 0 0 0 0 0 Dagtilbud fælles 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Sekretariat -509.590-892.943-892.938-892.938-892.937 Dagtilbud fælles 516.639 516.614 516.614 516.614 516.614 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 8

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Antal medarbejdere Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger. 4.1.2 Periodiseret budget for Sekretariat Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i 1.000 kr. Sekretariat Dagtilbud fælles 9

10

Center for Skole og dagtilbud Skoler Sekretariat og ledere 1. Skoler Sekretariat og ledere primære aktiviteter Skoler Sekretariat og leder varetager rådgivning of vejledning af skoler, SFO og Unge Egedal gennem administrative- og pædagogiske konsulenter og, aflønner distriktsskoleledere, organiserer fælles tiltag på skoleområdet i form af uddannelser og projektinitiering, varetager overordnet planlægning af skoleåret, samt opkræver forældrebetaling for SFO 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål At de overordnede rammer for skolernes arbejde er klare og tydelige. At skolerne arbejder aktivt med at understøtte strategien: Trivsel, læring og dannelse. At der opkræves korrekt forældrebetaling for SFO. At levere data til andre afdelinger/centre i det omfang, der er brug for det. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Skoler Sekretariat og ledere s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Skoler Sekretariat og ledere s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Skoler - Sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn 11.601 9.046 9.046 9.046 9.046 Øvrige udgifter 60.522 75.983 76.013 76.032 76.032 Udgifter totalt 72.123 85.029 85.059 85.078 85.078 Indtægter totalt -56.650-55.488-55.488-55.488-55.488 Nettobevilling i alt 15.473 29.541 29.571 29.590 29.590 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) til løn, øvrige udgifter og indtægter er stort set uændret fra til 2012, hvilket muliggør et uændret serviceniveau. Den samlede stigning i udgiftsbudget fra til skyldes, at en tidligere budgetteret negativ demografipulje på skole- og SFO-området på ca. 10,6 mio. kr. er fjernet. Indtægtsbudgettet er forældrebetaling for SFO. 11

Tabel 2 Driftsbudget for Skoler - Sekreteriat og ledere fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Sekretariat 93 93 93 93 93 Skoler fælles 15.380 28.774 28.804 28.824 28.824 Administration og Ledelse 0 673 673 673 673 Nettobevilling i alt 15.473 29.541 29.571 29.590 29.590 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal medarbejdere i afdelingen, samt antal distriktsskoleledere 2. Antal medarbejder i støttefunktion 3. Betaling til og fra andre kommuner Lønnen til administrative medarbejdere, konsulenter og distriktsskoleledere er en væsentlig del af lønudgiften. Under rammen er der budgetteret med 3,7 mio. kr. til flyvere, som er en medarbejdergruppe, som bistår skolerne i arbejdet med særlige indsatsområder, eller skolerne bevilges et beløb fra flyverkorpset, så de selv kan løse en særlig opgave. Der afregnes mellem kommuner for brug af pladser i andre kommuner. Der er budgetlagt med en udgift på ca. 9,25 mio. kr. til betaling og 8,8, mio. som indtægt fra andre kommuner. Der er budgetteret med en udgift på ca. 24,8 mio. kr. til dette formål. 4. Betaling til statslige og private skoler 5. Befordring af elever Der er budgetlagt med ca. 6 mio. kr. til dette formål 6. Indtægter fra forældrenes betaling Der er budgetlagt med ca. 45 mio. kr. i indtægter. for SFO 7. Betaling til efterskoler og ungdomskostskoler 8. Ungdommens Uddannelsesvejledning Der er budgetlagt med ca. 8,8 mio. kr. til dette formål. Der er budgetlagt med ca. 3,9 mio. kr. til dette formål. Ungdommens Uddannelsesvejledning varetages af et 60 selskab, som er oprettet sammen med Frederikssund kommune. 3.3 Periodiseret budget for Skoler Sekretariat og ledere Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. Løn: Periodiseringen af lønbudgettet følger forbrugsmønsteret fra 2015, og er, som det fremgår af 12

ovenstående graf, jævnt fordelt over året. Øvrige udgifter: Øvrige udgifter er periodiseret ud fra det forventede forbrug, hvor en meget sto del falder medio året, hvor der sker mellemkommunal betaling og betaling for privatskoler, efterskoler m.v. Indtægter: Er dels forældrebetaling for SFO, dels betaling fra andre kommuner, som benytter skoletilbud i Egedal Kommune. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Antal elever i privatskole Da forældrene har frit skolevalg, er det altid forbundet med en vis usikkerhed, hvor mange forældre, er vælger privatskole til deres barn. Udgiften til privatskole er ca. 33.000 kr. pr. år pr. elev. At gøre egne skoler så attraktive, at forældrene vælger disse. CSD-Centeret og skolerne. 4.Driftsbudget for Skoler Sekretariat og ledere 4.1 CDS Centeret 4.1.1 Aktivitetsbudget for Skoler Sekretariat og ledere Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Skoler Sekretariat og ledere Tabel : Aktivitetsbudget for Skoler - Sekretariat og ledere Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Sekretariat 0 0 0 0 0 Skoler fælles 0 0 0 0 0 Ung Egedal 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Sekretariat 0 0 0 0 0 Skoler fælles 0 0 0 0 0 Ung Egedal 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Sekretariat 93.080 93.086 93.081 93.081 93.081 Skoler fælles 12.969.431 28.774.442 28.804.363 28.823.963 28.823.965 Ung Egedal 0 673.288 673.284 673.284 673.284 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Klasser, elever og serviceniveau Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger. 13

4.1.2 Periodiseret budget for Skoler Sekretariat og ledere Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i 1.000 kr. Sekretariat Skoler fælles Ung Egedal 4.1.3 Periodiseret budget for Skoler Sekretariat og ledere Figur 3 Forventede indtægter pr. aktivitet i 1.000 kr. Skoler fælles 14

Center for Skole og dagtilbud Distriktsskole Ølstykke 1. Distriktsskole Ølstykke s primære aktiviteter Undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO) samt øvrig drift af skolerne. Distriktsskolen skal understøtte indsatsen for at integrere elever med særlige behov på en måde, så det imødekommer disse særlige behov og under hensyntagen til at alle elever får størst muligt udbytte af at være i skole. Skolen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske mål: Trivsel, læring og dannelse. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der arbejdes der på at få flere hurtige sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode er antallet af usikre/svage, dårlige læsere blevet reduceret. Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag blevet forøget. I samme periode bliver antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret. Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed. Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives og undgår mobning. Der inkluderes i almenundervisningen, når der eleven har udbytte af det. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Distriktsskole Ølstykke s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Distriktsskole Ølstykke s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Ølstykke fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn 83.073 79.621 79.621 79.621 79.621 Øvrige udgifter 11.068 11.673 11.673 11.673 11.673 Udgifter totalt 94.140 91.294 91.294 91.294 91.294 Indtægter totalt 0 0 0 0 0 Nettobevilling i alt 94.140 91.294 91.294 91.294 91.294 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) for budgetår og overslagsår er for skoler det samme, men budgetreguleres hvert år medio året på baggrund af antal klasser og elever. Fald i budgettet fra til er på grund af færre klasser og elever. Der er tilført midler til forbedring af muligheden for at styrke inklusionsindsatsen. 15

Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Ølstykke fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Distriktsskole Ølstykke 94.140 91.294 91.294 91.294 91.294 Nettobevilling i alt 94.140 91.294 91.294 91.294 91.294 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal klasser En væsentlig del af skolernes lønbudget dannes på baggrund af antallet af klasser, da det årlige undervisningstimetal pr. klasse omregnes til et antal årsværk for lærere med en undervisningsprocent på 47,6. For specialklasser beregnes der et særskilt lønbudget. Foruden den klassebaserede tildeling af lærerressourcer tildeles der ressourcer til specialundervisning ( 20.2), holdtimer, inklusion og vikarer. Distriktsskole Ølstykke er for budgetlagt med 59 normalklasser 0-9 kl., 4 10. kl. og 1 specialklasse. 2. Antal elever Der er budgetlagt med 1.286 elever i 0. til 9. klasse, samt 120 elever i 10. kl. Den gennemsnitlige klassekoefficient for 0. til 9. klasse er 21,7. til undervisningsmidler og IT tildeles pr. elev. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. Løn: Periodisering af lønbudget afspejler forbrugsmønsteret i 2015, hvilket skønnes at være realistisk. I april udbetales særlig feriegodtgørelse og i august udbetales nogle arbejdsbestemte tillæg. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i 2015, hvor udgifterne er nogenlunde ligeligt fordelt over året, dog med en vis udgiftsstigning ultimo året, hvilket er udtryk for, at der i løbet af året udvises en vis tilbageholdenhed med anskaffelser, indtil man er sikker på, at budgettet holder, og hvis der på det tidspunkt er ikke anvendte midler, foretages der supplement af bl.a. IT-materiel og øvrigt inventar. Indtægter: Der budgetlægges ikke med indtægter på skolerne. 16

3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ved inklusion skal der sikres økonomi til den nødvendige støtte. Midler fra det specialiserede område skal flyttes til normalområdet. 4. Driftsbudget for Distriktsskole Ølstykke 4.1 Distriktsskole Ølstykke 4.1.1 Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ølstykke Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Distriktsskole Ølstykke Tabel 3: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ølstykke Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Distriktsskole Ølstykke 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Distriktsskole Ølstykke 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Distriktsskole Ølstykke 93.890.765 91.293.737 91.293.729 91.293.729 91.293.730 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Klasser, elever og serviceniveau Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger. 4.1.2 Periodiseret budget for Distriktsskole Ølstykke Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i 1.000 kr. Distriktsskole Ølstykke 17

18

Center for Skole og dagtilbud Distriktsskole Stenløse 1. Distriktsskole Stenløse s primære aktiviteter Undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO) samt øvrig drift af skolerne. Distriktsskolen skal understøtte indsatsen for at integrere elever med særlige behov på en måde, så det imødekommer disse særlige behov og under hensyntagen til at alle elever får størst muligt udbytte af at være i skole. Skolen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske mål: Trivsel, læring og dannelse. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der arbejdes på at få flere hurtige, sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode er antallet af usikre/svage, dårlige læsere blevet reduceret. Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag blevet forøget. I samme periode bliver antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret. Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed. Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives og undgår mobning. Der inkluderes i almenundervisningen, når eleven har udbytte af det. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Distriktsskole Stenløse s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Distriktsskole Stenløse s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Stenløse fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn 112.083 115.060 115.060 115.060 115.060 Øvrige udgifter 11.420 11.978 11.978 11.978 11.978 Udgifter totalt 123.503 127.039 127.039 127.039 127.039 Indtægter totalt 0 0 0 0 0 Nettobevilling i alt 123.503 127.039 127.039 127.039 127.039 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) for budgetår og overslagsår er for skoler det samme, men budgetreguleres hvert år medio året på baggrund af antal klasser og elever. Stigning i budget fra til og overslagsår er begrundet i ændret elevtal, samt at forbedre muligheden for at styrke inklusionsindsatsen. 19

Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Stenløse fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Distriktsskole Stenløse 123.503 127.039 127.039 127.039 127.039 Nettobevilling i alt 123.503 127.039 127.039 127.039 127.039 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal klasser En væsentlig del af skolernes lønbudget dannes på baggrund af antallet af klasser, da det årlige undervisningstimetal pr. klasse omregnes til et antal årsværk for lærere med en undervisningsprocent på 47,6. For specialklasser beregnes der et særskilt lønbudget. Foruden den klassebaserede tildeling af lærerressourcer tildeles der ressourcer til specialundervisning ( 20.2), holdtimer, inklusion og vikarer. Distriktsskole Stenløse er for budgetlagt med 84 normalklasser 0-9 kl. og 17 specialklasseelever. 2. Antal elever Der er budgetlagt med 1.925 elever 0. til 9. klasse. Derudover er der budgetlagt med 17 specialklasselever. Den gennemsnitlige klassekoefficient for normalklasser er 22,91. til undervisningsmidler og IT tildeles pr. elev. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. Løn: Periodisering af lønbudgettet afspejler forbrugsmønsteret i 2015, hvilket skønnes at være realistisk. I april udbetales der særlig feriegodtgørelse, og i august udbetales der nogle arbejdsbestemte tillæg. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i 2015, hvor udgifterne er nogenlunde ligeligt fordelt over året, dog med en vis udgiftsstigning ultimo året, hvilket er udtryk for, at der i løbet af året udvises en vis tilbageholdenhed med anskaffelser, indtil man er sikker på, at budgettet holder, og hvis der på det tidspunkt er ikke anvendte midler, foretages supplement af bl.a. IT-materiel og øvrigt inventar. Indtægter: Der budgetteres ikke med indtægter på skolerne. 20

3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ved inklusion skal der sikres økonomi til den nødvendige støtte. Midler fra det specialiserede område skal flyttes til normalområdet. 2. 4.Driftsbudget for Distriktsskole Stenløse 4.1 Distriktsskole Stenløse 4.1.1 Aktivitetsbudget for Distriktsskole Stenløse Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Distriktsskole Stenløse Tabel 3: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Stenløse Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Distriktsskole Stenløse 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Distriktsskole Stenløse 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Distriktsskole Stenløse 122.142.429 127.038.524 127.038.523 127.038.523 127.038.529 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Klasser, elever og serviceniveau Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger. 4.1.2 Periodiseret budget for Distriktsskole Stenløse Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i 1.000 kr. Distriktsskole Stenløse 21

22

Center for Skole og dagtilbud Distriktsskole Ganløse 1. Distriktsskole Ganløse s primære aktiviteter Undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO) samt øvrig drift af skolerne. Distriktsskolen skal understøtte indsatsen for at integrere elever med særlige behov på en måde, så det imødekommer disse særlige behov og under hensyntagen til at alle elever får størst muligt udbytte af at være i skole. Skolen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske mål: Trivsel, læring og dannelse. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der arbejdes på at få flere hurtige, sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode er antallet af usikre/svage, dårlige læsere blevet reduceret. Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag blevet forøget. I samme periode bliver antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret. Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed. Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives og undgår mobning. Der inkluderes i almenundervisningen, når eleven har udbytte af det. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Distriktsskole Ganløse s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Distriktsskole Ganløse s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Ganløse fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn 47.380 45.648 45.648 45.648 45.648 Øvrige udgifter 5.383 5.514 5.514 5.514 5.514 Udgifter totalt 52.763 51.163 51.163 51.163 51.163 Indtægter totalt 0 0 0 0 0 Nettobevilling i alt 52.763 51.163 51.163 51.163 51.163 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) for budgetår og overslagsår er for skoler det samme, men budgetreguleres hvert år medio året på baggrund af antal klasser og elever. 23

Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Ganløse fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Distriktskole Ganløse 52.763 51.163 51.163 51.163 51.163 Nettobevilling i alt 52.763 51.163 51.163 51.163 51.163 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal klasser En væsentlig del af skolernes lønbudget dannes på baggrund af antallet af klasser, da det årlige undervisningstimetal pr. klasse omregnes til et antal årsværk for lærere med en undervisningsprocent på 47,6. For specialklasser beregnes der et særskilt lønbudget. Foruden den klassebaserede tildeling af lærerressourcer tildeles der ressourcer til specialundervisning ( 20.2), holdtimer, inklusion og vikarer. Distriktsskole Ganløse er for budgetlagt med 31 normalklasser 0-9 kl. 2. Antal elever Der er budgetlagt med 713 elever i 0. til 9. klasse og 23 specialelever. Den gennemsnitlige klassekoefficient for normalklasser og elever er 23,0. til undervisningsmidler og IT tildeles pr. elev. 3.2 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. Løn: Periodisering af lønbudgettet afspejler forbrugsmønsteret i 2015, hvilket skønnes at være realistisk. Det forventede lavere forbrug i marts er forbundet med den usikkerhed, at der de foregående år er tilført distriktsskolen refusioner for flex-job svarende til et helt år i marts måned. For at dette også skal være gældende i forudsættes, at der fortsat er beskæftiget medarbejdere i flex-job. I april måned udbetales særlig feriegodtgørelse og i august udbetales der nogle arbejdsbestemte tillæg. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i 2015, hvor udgifterne er nogenlunde ligeligt fordelt over året, dog med en vis udgiftsstigning ultimo året, hvilket er udtryk for, at der i løbet af året udvises en vis tilbageholdenhed med anskaffelser, indtil man er sikker på, at budgettet holder, og hvis der på det tidspunkt er ikke anvendte midler, foretages der supplement af bl.a. IT-materiel og øvrigt inventar. Indtægter: Der budgetlægges ikke med indtægter på skolerne. 24

3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ved inklusion skal der sikres økonomi til den nødvendige støtte. Midler fra det specialiserede område skal flyttes til normalområdet. 4.Driftsbudget for Distriktsskole Ganløse 4.1 Distriktsskole Ganløse 4.1.1 Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ganløse Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Distriktsskole Ganløse Tabel 3: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ganløse Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Distriktskole Ganløse 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Distriktskole Ganløse 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Distriktskole Ganløse 52.492.016 51.162.770 51.162.766 51.162.766 51.162.766 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Klasser, elever og serviceniveau Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger. 4.1.2 Periodiseret budget for Distriktsskole Ganløse Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i 1.000 kr. Distriktsskole Ganløse 25

26

Center for Skole og dagtilbud Distriktsskole Smørum 1. Distriktsskole Smørum s primære aktiviteter Undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO) samt øvrig drift af skolerne. Distriktsskolen skal understøtte indsatsen for at integrere elever med særlige behov på en måde, så det imødekommer disse særlige behov og under hensyntagen til at alle elever får størst muligt udbytte af at være i skole. Skolen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske mål: Trivsel, læring og dannelse. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der arbejdes på at få flere hurtige, sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode er antallet af usikre/svage, dårlige læsere blevet reduceret. Elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag blevet forøget. I samme periode bliver antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret. Det skal sikres, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed. Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives og undgår mobning. Der inkluderes i almenundervisningen, når eleven har udbytte af det. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Distriktsskole Smørum s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Distriktsskole Smørum s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Smørum fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn 107.082 110.494 110.494 110.494 110.494 Øvrige udgifter 11.607 11.887 11.887 11.887 11.887 Udgifter totalt 118.689 122.381 122.381 122.381 122.381 Indtægter totalt 0 0 0 0 0 Nettobevilling i alt 118.689 122.381 122.381 122.381 122.381 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) for budgetår og overslagsår er for skoler det samme, men budgetreguleres hvert år medio året på baggruen af antal klasser og elever. Stigning i budget fra til og overslagsår er begrundet i ændret elevtal, samt at forbedre muligheden for at styrke inklusionsindsatsen. 27

Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Smørum fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Distriktsskole Smørum 118.689 122.381 122.381 122.381 122.381 Nettobevilling i alt 118.689 122.381 122.381 122.381 122.381 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal klasser En væsentlig del af skolernes lønbudget dannes på baggrund af antallet af klasser, da det årlige undervisningstimetal pr. klasse omregnes til et antal årsværk for lærere med en undervisningsprocent på 47,6. For specialklasser beregnes der et særskilt lønbudget. Foruden den klassebaserede tildeling af lærerressourcer tildeles der ressourcer til specialundervisning ( 20.2), holdtimer, inklusion og vikarer. Distriktsskole Smørum er for budgetlagt med 72 normalklasser 0-9 kl. og et specialklasseafsnit. 2. Antal elever Der er budgetlagt med 1.620 elever 0. til 9. klasse samt 76 specialklasselever. Den gennemsnitlige klassekoefficient for normalklasser (0. til 9) er 22,5. til undervisningsmidler og IT tildeles pr. elev. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. Løn: Periodisering af lønbudgettet afspejler forbruget i 2015, hvilket skønnes at være realistisk. I april udbetales særlig feriegodtgørelse og i august udbetales nogle arbejdsbestemte tillæg. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i 2015, hvor udgifterne er jævnt fordelt over året. Indtægter: Der budgetlægges ikke med indtægter på skolerne. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ved inklusion skal der sikres økonomi til den nødvendige støtte. Midler fra det specialiserede område skal flyttes til normalområdet. 28

4.Driftsbudget for Distriktsskole Smørum 4.1 Distriktsskole Smørum 4.1.1 Aktivitetsbudget for Distriktsskole Smørum Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Distriktsskole Smørum Tabel 3: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Smørum Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Distriktsskole Smørum 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Distriktsskole Smørum 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Distriktsskole Smørum 118.689.066 122.380.704 122.380.713 122.380.713 122.380.717 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Klasser, elever og serviceniveau Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger. 4.1.2 Periodiseret budget for Distriktsskole Smørum Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i 1.000 kr. Distriktsskole Smørum 29

30

Center for Skole og Dagtilbud Dagtilbud Sekretariat og ledere 1. Dagtilbud Sekretariat og ledere primære aktiviteter Dagtilbud Sekretariat og ledere varetager rådgivning og vejledning af daginstitutioner og klubber gennem pædagogiske konsulenter, aflønner områdeledere for daginstitutioner, klub og fagplejen, organiserer fælles tiltag på institutionsområdet i form af uddannelse og projektinitiering, koordinere opgaver i forbindelse med frokostordning i daginstitutioner samt opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af fripladstilskud og søskenderabat for dagpleje, daginstitutioner og klubber. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål At dagpleje, institutions- og klubområdet lever op til gældende lovgivning. At dagpleje, institutions- og klubområdet arbejder aktivt med at understøtte kommunens strategisk og operationelle mål på området. At der opkræves korrekt forældrebetaling for institutionsbrug, og at visitationssystemet styres og holde opdateret. At levere data til andre afdelinger/centre i kommunen i det omfang, der er brug for det. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Dagtilbud Sekretariat og lederes bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Dagtilbud Sekretariat og lederes driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Dagtilbud-sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn 8.320 7.748 7.748 7.748 7.748 Øvrige udgifter 22.987 21.555 22.978 23.127 23.365 Udgifter totalt 31.307 29.302 30.726 30.874 31.113 Indtægter totalt -69.556-69.789-72.838-73.750-75.213 Nettobevilling i alt -38.249-40.487-42.113-42.876-44.100 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 31

Tabel 2 Driftsbudget for Dagtilbud - Sekretariat og ledere fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) 010 Sekretariat 70 70 70 70 70 140 Dagpleje 328 653 653 653 653 150 Dagtilbud fælles -39.219-41.210-42.836-43.599-44.823 180 Daginstitutionsområde Ganløse 572 0 0 0 0 Nettobevilling i alt -38.249-40.487-42.113-42.876-44.100 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antal børn i dagpleje, institution og klub Forudsætninger Afdelingen opkræver forældrebetaling for børn i dagpleje, daginstitutioner og klubber samt udbetaler fripladstilskud og søskenderabat. Der er budgetlagt med indtægter for: 130 dagplejebørn 688 børn 0 til 2 år 10 mdr. og 1.266 børn 2 år 11 mdr. til skolestart 1947 ubbørn 3.3 Periodiseret budget for Dagtilbud Sekretariat og ledere Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. Løn: Periodisering af lønbudgettet afspejler forbrugsmønsteret i 2015, hvilket skønnes at være realistisk. Øvrige udgifter: Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler ligeledes forbruget i 2015. De ekstraordinært store udgifter ultimo året er begrundet i, at der foretages mellemkommunal afregning for pladser på det tidspunkt. Indtægter: Indtægtsbudgettet er periodiseret ud fra mønsteret i 2015. De ekstraordinært store indtægter ultimo året er begrundet i, at der foretages mellemkommunal afregning for pladser på det tidspunkt. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. At udgiften til økonomiske fripladser og Udgiften til søskenderabat og økonomiske fripladser beregnes som en procentdel Da både indtægtsgrænser for økonomisk CSD-Centeret og CASøkonomi. 32

søskenderabat stiger af de samlede indtægter fra forældrebetaling, svarende til sidste års (2015) procentdel. Hvis forældrenes indtægt er lavere end forudsat i denne beregning, betyder det større udgifter end forudsat, og det samme gælder, hvis andelen af børn med ret til søskenderabat bliver større end forudsat. friplads og regler for søskenderabat er fastsat ved lov, kan der ikke iværksættes forebyggende foranstaltninger for at undgå en eventuel stigning i udgifterne. Derfor følges der op på dette i forbindelse med de kvartalsvis budgetopfølgninger. 4.Driftsbudget for Dagtilbud Sekretariat og ledere 4.1 CSD Centeret 4.1.1 Aktivitetsbudget for Dagtilbud Sekretariat og ledere Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Dagtilbud Sekretariat og ledere Tabel 3: Aktivitetsbudget Dagtilbud Sekretariat og ledere Udviklingen i mængden budget forslag forslag forslag forslag Sekretariat 0 0 0 0 0 Dagpleje 0 0 0 0 0 Dagtilbud fælles 0 0 0 0 0 Daginstitutionsområde Ganløse 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Sekretariat 0 0 0 0 0 Dagpleje 0 0 0 0 0 Dagtilbud fælles 0 0 0 0 0 Daginstitutionsområde Ganløse 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Sekretariat 70.397 70.399 70.400 70.400 70.399 Dagpleje 327.673 652.633 652.631 652.631 652.631 Dagtilbud fælles -37.202.761-41.209.933-42.835.535-43.599.142-44.823.152 Daginstitutionsområde Ganløse 572.090 0 0 0 0 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Antal børn i dagpleje, daginstitutioner og klub. Forudsætninger for budgettet er beskrevet under 3.1, Primære drivere og forudsætninger. 33

4.1.2 Periodiseret budget for Skoler Sekretariat og ledere Figur 2 Forventede udgifter pr. aktivitet i 1.000 kr. Sekretariat Dagtilbud fælles 4.1.3 Periodiseret budget for Skoler Sekretariat og ledere Figur 3 Forventede indtægter pr. aktivitet i 1.000 kr. Dagtilbud fælles 34

Center for Skole og dagtilbud Institutionsområde Stenløse 1. Institutionsområde Stenløse s primære aktiviteter At skabe rammer for at børnene kan trives, lære og udvikle sig ud fra egne forudsætninger under vejledning og inspiration fra kompetente medarbejdere. At børnene i trygge rammer kan opleve værdien af fællesskab som en vigtig forudsætning for egen udvikling. At forældrene oplever, at deres børn har en meningsfuld og udbytterig hverdag i institutionen. Institutionen arbejder fortsat med implementering af medielæringsstrategien og det overordnede strategiske mål: Trivsel, læring og dannelse. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal afvigelse i forhold til det periodiserede budget max +/- 3 % Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Der skal foregå en tidlig indsats i forhold til børn med særligt behov. Pædagogisk skal der skabes den bedste ramme for udvikling hos børn, der har brug for en særlig målrettet pædagogisk indsats. Måltal Der skal arbejdes med tidlig sproglig opmærksomhed. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Institutionsområde Stenløse s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Institutionsområde Stenløse s driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Daginstitutioner område Stenøse/Veksø fordelt på løn, øvrige Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn 54.468 54.041 54.309 55.491 57.748 Øvrige udgifter 4.787 4.744 4.741 4.774 4.839 Udgifter totalt 59.256 58.784 59.051 60.265 62.587 Indtægter totalt 0 0 0 0 0 Nettobevilling i alt 59.256 58.784 59.051 60.265 62.587 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) Det mindre fald i budgettet fra til, og stigningen fra og i overslagsårene er begrundet i børnetallet. tet lægges efter princippet, at pengene følger barnet. tet reguleres derfor flere gange i løbet af året i forbindelse med budgetopfølgninger, således at der er overensstemmelse mellem budget og antallet af indskrevne børn. 35

Tabel 2 Driftsbudget for Daginstitutioner område Stenløse/Veksø fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Det korrigerede budget er pr. 31. maj (i -priser) 2) Daginstitutionsområde Stenløse 59.256 58.784 59.051 60.265 62.587 Nettobevilling i alt 59.256 58.784 59.051 60.265 62.587 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal børn Institutionen budgetlægges ud fra et forventet behov for institutionspladser i området. I er der budgetlagt med 252 børn 0-2 år og 10 mdr. og 436 børn fra 2 år 11 mdr. til skolestart. 2. Serviceniveau tet består af de børnerelaterede udgifter løn og pædagogiske materialer og aktiviteter og øvrige udgifter. Lønbudget og budget til pædagogiske materialer og aktiviteter beregnes pr barn, og reguleres kvartalsvis i overensstemmelse med det faktiske antal indskrevne børn. Lønbudget pr barn 0 til 2 år 10 mdr. er 105.068 kr. pr år og for 2 år 11 mdr. til skolestart 52.534 kr. pr. år. til pædagogiske materialer og aktiviteter er 2.325 kr. pr. år. Øvrige udgifter som er administration, energi, renovation og rengøring budgetteres pr. institution, og er ikke børnetalsafhængigt. Institutionens ugentlige åbningstid på 51,5 timer indgår som en forudsætning for fastlæggelse af serviceniveau og dermed beregning af udgifter pr. plads. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. Løn: lønforbruget forventes at blive, som grafen viser, og er periodiseret ud fra, hvordan det var i 2015. Variationen over året viser, at der sker en vis tilpasning af personalet ud fra det variable børnetal, som er kendetegnet ved, at der med udgangen af april måned sendes en hel årgang i SFO. Det ekstraordinært store lønforbrug i april skyldes, at der udbetales særlig feriegodtgørelse Øvrige udgifter: Fordeler sig nogenlunde jævnt hen over året, og er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2015. Det kendetegner institutionsområdet, at der udvises en vis tilbageholdenhed med anskaffelser hen over året, og at der sidst på året foretages bl.a. nødvendig opgradering af inventar og pædagogisk IT, hvis der er penge til det. Indtægter: Institutionerne har ingen budgetlagte indtægter. 36