Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring

Relaterede dokumenter
Vangeboskolens økonomiske situation

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

R Ø D O V R E K O M M U N E

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Notat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres.

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Udvalget for Klima og Miljø

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Budgetopfølgning 2/2012

Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne

Regnskabsbemærkninger

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Udvalget for Børn og Skole

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Budget for Højvangskolen 2014

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Generelle bemærkninger

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Evaluering af regler for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem år

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

60-børnstilskud og højere normering

Regnskab Regnskab 2016

Udvalget for Børn og Skole

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Udvalget for Ældre og Sundhed

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Bilag til Økonomiregulativ

Udvalget for Ældre og Sundhed

Sbsys dagsorden preview

Overførsel af driftsmidler fra 2018 til Anmodninger om dispensation fra overførselsreglerne

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Vurderede konsekvenser af træghed i ansættelser

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Transkript:

Velfærd 30. maj 2018 Sags id: 18/8368 Oversigt over bilag Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Notat: Underskud i forbindelse med lukning af skolerne i Dreslette og Skallebølle Kontaktperson: Rasmus Fald Nielsen

Notat Til: Direktionen Fra: Jens-Henrik Ebbesen og Mette Winther 23. maj 2018 Sags id: 18/5793 Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Den 1. budgetopfølgning i 2018 viser, at der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. i relation til befordring. Det er primært specialskolebefordringen, som er blevet dyrere end tidligere. Økonomiudvalget ønskede på deres seneste møde, at få området belyst således, at fagudvalget den 4. juni 2018 havde et overordnet materiale, der kunne anvendes i den kommende genopretningsplan. Årsager til merforbruget Der er to primære årsager til merforbruget inden for specialskolekørslen, hvor den ene er prisen pr persontur, mens den anden skyldes etablering af nyt tilbud. Den nuværende kontrakt omhandlende specialskolekørsel, startende den 1. marts 2017 og med udløb den 31. juli 2019, endte med en vindende entreprenørpris, som var dyrere end den tidligere afregnede pris pr tur. Det er især afregningen for kørsler til specialskoler uden for kommunen, som er mere omkostningstung end tidligere aftalegrundlag. Derudover er der etableret en anden aftale i relation til befordring af elever til LKT tilbuddene på henholdsvis Salbrovad- og Vissenbjerg skole. Ændringen bestod i følgende, Der blev sat en maksgrænse på antallet af elever i bilen, idet en for fyldt bil medførte en uhensigtsmæssig adfærd hos eleverne. Der blev 1. august 2017 etableret LKT tilbud på Vissenbjerg skole. Et tilbud der ikke eksisterede, da udbuddet blev gennemført. Behovet for færre elever i bilen, betød at vognmanden skulle have flere biler på vejene for at udføre kørslen. Dermed skulle kommunen afregne en pris pr tur der var dyrere end oprindeligt udbudt. Aftalen blev, at der skulle afregnes med en faktor 1,5 pr tur. Rent økonomisk betød dette, Antal ture om året - med antegelse om 200 skoledage Oprindeligt udbud Kompensation- FORLIG Færre pr bil Administration Samlet udgift til LKT klasserne LKT Salbrovad 7.218 916.686 173.232 544.959 204.125 1.839.002 LKT Vissenbjerg 4.400 611.600 105.600 358.600 124.432 1.200.232 1.528.286 278.832 903.559 328.557 Total 3.039.234

Alt andet lige medførte den nye afregningstakst en merudgift på LKT kørslen til Salbrovad skole på 545.000 kr., hvorimod det nye tilbud på Vissenbjerg skole gav en samlet årlig udgift på 1,2 mio. kr. Den dyrere enhedspris pr tur skulle primært indhentes ved at nedbringe antallet af soloture til LKT tilbuddene. Ovenstående angiver, at en turpris til LKT tilbuddene på Salbrovad skole koster 226,50 kr. pr tur, mens udgiften er 244,50 kr. for Vissenbjerg skole. Dertil skal lægges et administrationsgebyr på 28,28 kr. pr tur. Såfremt eleven befordres solo ganges pris pr tur med faktoren 2. Den budgetmæssige ramme til befordring Budgettet til befordring inden for Uddannelse, børn og familie er placeret centralt. Det betyder, at den enkelte skole ikke betaler for befordringen af specialskoleelver, men at udgifterne dækkes af en central konto. Der er således ikke afsat et konkret budgetbeløb til befordring til specialskoler uden for kommunen og til specialskoler inden for kommunen. Den centrale tilgang medfører, at et eventuelt over- eller mindreforbrug til befordring ikke vil påvirke skolernes overførelser i forhold til decentraliseringsprincipperne. Historisk kutyme af afholdte udbud Der har i de foregående år været afholdt flere udbud på specialskolebefordringen, og der har altid været kutyme for, at en eventuel gevinst eller merudgift tilfaldt udvalget. I de senere år er alt befordring inden for specialskolerne blevet samlet i samme udbud for at sikre den mest konkurrencedygtige pris pr tur. Denne tilgang har historisk set medført, at udvalget ikke er blevet kompenseret for et udbud, der medførte en højere pris pr tur ligeledes er udvalget ikke blevet bedt om at aflevere en gevinst, når pris pr tur er mindsket i forhold til tidligere enhedspris. Den eneste udtagelse til ovenstående er blokken S03 CPlan administrationsbesparelser befordring FynBus i budgettet 2017-2020. Blokken indeholdt en besparelse på 250.000 kr. årligt inde for de kørselstyper, der var med i det pågældende udbud. Besparelsen på Uddannelse, børn og familie udgjorde 169.000 kr. Samlet opgørelse af forventet underskud Udgift Beløb Meromkostning LKT tilbud Salbrovad skole 545.000 Etablering af LKT tilbud på Vissenbjerg skole 1.200.000 Dyrere enhedspriser - ændret mængder 2.655.000 Samlet merforbrug i forhold til befordring 4.400.000 Der forekom nogle mængdemæssige ændringer i udbuddet som betød, at der blev indgået et forlig med den vindende vognmand. Konklusionen heraf blev et tillæg på 24 kr. pr kørt tur. Denne omkostning udgør for LKT tilbuddene 279.000 kr. årligt Side 2 af 3

Ekstraudgiften bortfalder 1. august 2018 men konsekvensen heraf kan først ses i sidste afregning for 2018. Dermed vil taksnedsættelsen have minimal betydning på det forventede regnskabsresultat for 2018. Side 3 af 3

Notat Til: Direktionen Fra: Jens-Henrik Ebbesen og Mette Winther 23. maj 2018 Sags id: 18/5793 Underskud i forbindelse med lukning af skolerne i Dreslette og Skallebølle På Byrådets møde den 22. februar 2017 blev forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet efter endt høring vedtaget. Byrådet vedtog at model 2 blev endelig godkendt som ny struktur på dagtilbuds og skoleområdet. I forbindelse med beslutningen om udmøntning af model 2, blev det bemærket at et antal af afledte sager heraf skulle behandles særskilt efterfølgende. Det drejer sig blandt andet om; Stillingstagen til nedlagte skoler og dagtilbuds over-underskud (model 2) i forbindelse med overførelsessagen fra budget 2016 til 2017. Stillingstagen til nedlagte skoler og dagtilbuds over-underskud for perioden 1. januar 31. juli 2017 (model 2) I relation til dot 1 stillingstagen til overførelsessagen fra budget 2016 til 2017, da blev der i forbindelse med godkendelse af 2. budgetopfølgning 2017 på byrådsmødet den 30. august 2017, skrevet følgende i det fremsendte samlenotat inden for Børne og uddannelsesudvalget På skoleområdet uden overførelsesadgang, forventes et mindreforbrug på 1.388.000 kr. De skoler der lukker sommeren 2017 fik overført et underskud fra regnskabsår 2016, på 1.415.000 kr., dette underskud dækkes fra de centrale konti på skoleområdet Der har endnu ikke været fremlagt en særskilt sag omhandlende dot 2 til politiske behandling. Økonomiudvalget ønskede på deres seneste møde, at få området belyst således, at fagudvalget den 4. juni 2018 havde et overordnet materiale, der kunne anvendes i den kommende genopretningsplan De regnskabsmæssige underskud for 2017 på Dreslette landsbyordning og Skallebølle skole Nedenfor angives de underskud der forekom i forbindelse med lukningen af ovennævnte skoler, der ses især på de omkostninger, som relaterer sig til interne skift inden for kommunen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der i de udarbejdede blokke ikke var budgetteret med personaleudgifter i forbindelse med lukning af Dreslette landsbyordning og Skallebølle skole.

Samlet set kom Dreslette landsbyordning ud af regnskab 2017 med et samlet underskud på 1.072.000 kr. hvoraf 553.442 kr. kan relateres til feriepenge, hvor medarbejderen flyttede til en anden skole/institution internt i kommunen. Det skal bemærkes, at de ordinære driftsudgifter inden for Dreslette landsbyordning har været mindre end budgetlagt, og nedbringer derfor det samlede merforbrug til 1.072.000 kr. Åben Lukket August - Interne Reelt Underskud Dreslette skole og SFO Januar - Juli December Total konteringer underskud Løn efter lukning + efterregulering 46.872 46.872 46.872 Feriepenge 433.802 96.165 529.966 429.012 100.954 Fratrædelsesgodtgørelse 4.250 4.250 4.250 Ekstra driftsudgifter 0 0 Driftsudgifter -149.961-149.961-149.961 Total skole og SFO 288.091 143.037 431.128 429.012 2.116 Åben Lukket August - Interne Reelt Underskud Den røde æske Januar - Juli December Total konteringer underskud Løn efter lukning + efterregulering 220.197 220.197 220.197 Feriepenge 132.927 103.895 236.822 124.430 112.392 Fratrædelsesgodtgørelse 750 183.104 183.854 183.854 Ekstra driftsudgifter 0 0 0 Driftsudgifter 0 0 0 Total dagtilbud 133.677 507.196 640.873 124.430 516.443 Total Skole og dagtilbud 421.767 650.233 1.072.000 553.442 518.558 Samlet set kom Skallebølle skole ud af regnskab 2017 med et samlet underskud på 1.228.000 kr. hvoraf 299.411 kr. kan relateres til feriepenge, hvor medarbejderen flyttede til en anden skole/institution internt i kommunen. Åben Lukket August - Interne Reelt Underskud Skallebølle skole og SFO Januar - Juli December Total konteringer underskud Løn efter lukning + efterregulering 0 470.182 470.182 470.182 Feriepenge 63.994 390.410 454.404 299.411 154.993 Øvrige driftsudgifter* 303.414 0 303.414 303.414 Total 367.408 860.592 1.228.000 299.411 928.589 * Merudgifter på øvrig drift er på niveau med merforbrug i 2015 og 2016 omregnet til 7 måneders drift En væsentlig årsag til merforbruget inden for øvrige driftsudgifter skyldes en større nedgang i børnetallet. Der var 14 færre børn i foråret 2017 i forhold til året før. Merforbruget i 2017 er på niveau med merforbruget i årene 2015 og 2016, når disse omregnes til 7 måneders drift. Bemærkninger til de interne konteringer og konsekvensen heraf For nuværende gælder følgende procedure når en medarbejder stopper på et arbejdssted i kommunen for at tiltræde et nyt arbejdssted inden for samme kommune. Side 2 af 3

Det arbejdssted som medarbejderen stopper hos debiteres medarbejderens feriepengeforpligtigelse, og det nye arbejdssted krediteres feriepengeforpligtigelsen. Denne metode, medfører at der rent fysisk omplaceres reelle økonomiske midler, men feriepengeforpligtigelsen får først en reel økonomisk værdi, den dag medarbejderen vælger at stoppe sin ansættelse i Assens Kommune. Ovenstående metode finder anvendelse på alle ansættelsesforhold i Assens Kommune med undtagelse af de medarbejdere, der er ansat på konto 6 (administrativt personale). Inden for dette ansættelsesområde er det aftalt, at der ikke laves en omplacering. Med afsæt i ovenstående må anbefalingen være, at de interne konteringer nulstilles, og at der herefter forekommer et realt merforbrug på 1.447.147 kr. ved at lukning af Dreslette landsbyordning og Skallebølle skole. De regnskabsmæssige underskud i perioden 2015 2017 De to enheder Dreslette landsbyordning samt Skallebølle skole har i perioden 2015 2017 haft forskellige regnskabsresultater. Regnskabsresultat 2015 Regnskabsresultat 2016 Regnskabsresultat 2017 Enhed Dreslette landsbyordning -308.000-118.000 1.072.000 Skallebølle skole 792.000 1.432.000 1.228.000 *det negative tal angiver at der har været et mindreforbrug Ovenstående graf viser, at Dreslette landsbyordning har haft en fornuftig drift i de forrige år. Derimod har skallebølle skole kørt med underskud i en længere periode, og det ses med al tydelighed, at det overførte merforbrug fra 2015 til 2016 blot fastholdes på samme niveau. Dermed ender 2016 med et akkumuleret underskud på 1.432.000 kr. Skallebølle skole har i de senere år været budgetmæssigt udfordret af et faldende elevtal. En hel årgang forlod skolen tidligere end forventet inden udgangen af 6. klasse. Denne elevnedgang kunne ikke hentes i de deraf følgende tilgange af kommende børnehaveklassebørn. Besparede driftsudgifter Ved at lukke Dreslette landsbyordning og Skallebølle skole er det beregnet, at der spares 2.052.000 kr. årligt i bygningsudgifter. Der er tilbageholdt 393.000 kr. til tomgangsudgifter. Beregningen er lavet ud fra tidligere praksis i forbindelse med institutionslukning. Side 3 af 3