Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)



Relaterede dokumenter
Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Social- og Sundhedsudvalget

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

ocial- og Sundhedsudvalget

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Udvalget for Ældre og Sundhed

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Social- og sundhedsudvalget

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Ældre og Sundhed

Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Social- og Sundhedsudvalget

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-7

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Bemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

Beskrivelse af opgave, Budget

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

ØDC Økonomistyring

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I SSU

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Mål og Midler Sundhedsområdet

Budgetproblemerne/udfordringerne er i de tidligere budgetsager opdelt således: Forventede

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Social Service/Serviceudgifter 0

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Oprindelig budget. I kr. Drift - Borgerrådgivning

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Budgetområde 620 Anden Social Service

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Sundhed- og Forebyggelse

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Sundhedsudvalgets basisbudget

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

10 Social Service/Serviceudgifter 0

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Transkript:

Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Sundhedsudgifter m.v. 140.964 143.072 1.239 71.803 133.806 137.693 138.810 4.262 Aktivitetsbestemt medfinansiering 118.704 119.389 59.562 112.216 116.085 118.004 1.385 Kommunal genoptræning 10.410 10.950 500 5.982 10.209 10.133 9.960 990 Vederlagsfri fysiobehandling 5.369 5.369 2.460 4.801 4.796 4.644 725 Kommunal tandpleje 654 654 400 606 598 599 55 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.452 3.335 739 1.830 2.329 2.639 2.611 724 Andre sundhedsudgifter 3.375 3.375 1.569 3.645 3.442 2.992 383 Tilbud til ældre og handicappede 243.476 248.538 6.563 149.781 230.689 230.430 231.919 16.619 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 215.189 217.197 6.515 131.135 199.611 199.872 201.300 15.897 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 6.456 6.497 48 3.685 5.978 5.391 5.643 854 Plejehjem og beskyttede boliger 253 253 205 253 253 253 0 Hjælpemidler 19.831 22.844 13.861 23.100 23.384 23.338-494 Plejevederlag 1.747 1.747 895 1.747 1.530 1.385 362 I alt 384.440 391.610 7.802 221.584 364.495 368.123 370.729 20.881 Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med Sammenfatning hele udvalgets område Der forventes et samlet mindre forbrug på 20,881 mio. kr. på udvalgets driftsramme. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet forventes at udvise et mindre forbrug på 1,385 mio. kr. Holdes medfinansieringen udenfor forventes der på de øvrige driftsområder et mindre forbrug på 19,493 mio. kr. I forhold til en pr. 31.5.2012 forventes der en udgiftsstigning på ca. 2,6 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes nye forventninger til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der er overført 8,102 mio. kr. fra til 2012 på drift. Der er efterfølgende overført 300.000 kr. til renovering af træningsafdelingen. Der er overført 250.000 kr. til Økonomiudvalget og 50.000 kr. til anlæg i SSU s regi. V. 1 Side 1 af 11

på delområder Sundhedsudgifter m.v.: Medfinansiering Skøn jf. kolonne 8: 118.004 Afvigelse jf. kolonne 9: 1.385 Det skønnede forbrug for 2012 er beregnet på baggrund af afregninger for perioden januar til og med juli måned 2012. Skønnet og beregningerne er baseret på den faktiske afregning, samt udviklingstendenser fra tidligere år. Som følge af ændring i lovgivningen vedr. kunstig befrugtning, er området tildelt kr. 698.000 fra lov- og cirkulære (midtvejsreguleringen) Reguleringen er foretaget i august måned. Sygesikringen praksissektoren er beregnet på baggrund af modtagne afregninger fra januar til og med juni måned, opgørelser fra sygesikringen er altid en måned bagud. På baggrund af de syv måneders afregning for aktivitet, den modtagne midtvejsregulering, gennemsnitlig aktivitetsudvikling i årene 2009-, samt periodisering/efterregistreringer vedr., konteret i 2012 på 1 mio. kr. - forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i 2012 på 1,4 mio. kr. Ved budgeten pr. 31.5 var skønnet 1,9 mio. kr. lavere end i nærværende. Differencen kan begrundes i et bedre beregningsgrundlag. Der er modtaget afregninger til og med juli måned, svarende til 58% af året. Kommunens medfinansieringsmodel er fra den 1.1.2012 ændret, således at al afregning er 100 % aktivitetsstyret. Det betyder, at Faxe Kommune betaler et bidrag, som er 100 % afhængig af borgernes aktivitet i sygehussektoren. Grundbidraget, der tidligere blev afregnet som et fast årligt bidrag pr. indbygger, er således bortfaldet fra 1.1.2012. Skønnet på nuværende tidspunkt er stadig noget usikkert, da der kun er modtaget faktisk afregninger til og med juli måned. Derudover gør den nye medfinansieringsmodel det svært, og forbundet med usikkerhed, at skønne det forventede forbrug for året. Tæt og løbende månedsvis af aktivitet og afregninger. Kommunal genoptræning: Skøn jf. kolonne 8: 9.960 Afvigelse jf. kolonne 9: 990 Der forventes et mindreforbrug på træningsområdet i 2012, som hovedsageligt tager udgangspunkt i besparelse på kørsel af borgere til træning. Allerede i er der igangsat en bedre tilrettelægning af træning i forhold til borgerens bopæl. Således træner flere borgere fra Haslev på Frederiksgadecenteret, hvor træningen også tilbydes. Differencen mellem skøn pr. 31.5 og nærværende på kr. 173.000, er for størstedelen en regulering i forventet forbrug på specialiseret ambulant genoptræning som varetages på sygehusene. På baggrund af beslutning i SSU vil budgettet for kørsel snarest blive nedjusteret med kr. 200.000. Beløbet vil blive overført til dagcentrenes kørselsområde. Regulering i budgettet er kun gældende i indeværende år. Fokus og. V. 1 Side 2 af 11

Vederlagsfri fysioterapi Skøn jf. kolonne 8: 4.644 Afvigelse jf. kolonne 9: 725 Det skønnede forbrug for 2012 er baseret på afregning for januar til og med juli 2012, samt gennemsnitlig udvikling i årene fra 2009 til. Det skal dog bemærkes, at specialiseret træning hos Øfeldt centrene fra 2012 overgår til at være omfattet af sundhedslovens 79, det vil sige, at det hører under samme i sundhedsloven, og afregnes som almindelige sygehusindlæggelser. På dette tidspunkt af året ses udgiften til Ø-feldt centrene dog stadig kategoriseret og afregnet som vederlagsfri fysioterapi. Det skønnede forbrug på vederlagsfri fysioterapi er 152.000 lavere end ved en pr. 31-5-2012. Skønnet er beregnet på baggrund af modtagne afregninger. Det er de almenpraktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, kommunen er derfor uden indflydelse på aktiviteten. Fokus og. Tabel 2 Forventet aktivitetsudvikling, genoptræningsforløb i henhold til Sundhedsloven. Antal modtagne genoptræningsplaner i alt. Almene 960 890 948 950 950 Specialiserede 152 142 120 121 121 Tabel 3 Forventet aktivitetsudvikling, antal borgere der har modtaget vederlagsfri fysioterapi Og ridefysioterapi Borgere pr. år. 392 360 360 360 360 Kommunal tandpleje (omsorgs- og specialtandpleje) Skøn jf. kolonne 8: 599 Afvigelse jf. kolonne 9: 55 Det forventes, at området er i balance i 2012. Det forventede forbrug på tandplejen er skønnet 55.000 højere end ved en pr. 31-5. Dette skyldes modtagne afregninger på specielle behandlinger og narkoser. Fokus og. V. 1 Side 3 af 11

Tabel 4 Forventet aktivitetsudvikling, borgere visiteret til omsorgstandpleje i 2012 Antal borgere Egne klinikker 79 Regionen 38 Private klinikker i kommunen 6 Total 123 Sundhedsfremme og forebyggelse Skøn jf. kolonne 8: 2.611 Afvigelse jf. kolonne 9: 724 Området består af afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse, hvor der gennemføres egne projekter og indsatser samt eksternt finansierede projekter. Det forventes, at de afsatte midler stort set anvendes til de forebyggende indsatser som er planlagt: rygestopindsats, KOL, kost- og motionsvejledning, patientuddannelser med flere. Rehabilitering af hjerte og diabetespatienter, samt projekt Sund, sjov og grøn for administrative medarbejdere, finansieres fortsat i 2012 for eksterne midler fra Forebyggelsesfonden samt sundhedsstyrelsen. Fra lov- og cirkulære (midtvejsreguleringen) er området tilført kr. 151.000 vedr. kræftrehabiletering (kræftpakke 3) Beløbet skal anvendes til, i samarbejde med jobcenteret, at få kræftramte tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Ingen bemærkninger, da området skønnes styrbart. Fokus og. Andre sundhedsudgifter Skøn jf. kolonne 8: 2.992 Afvigelse jf. kolonne 9: 383 Området omfatter udgifter til hospice, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Borgerservice varetager visitationen til begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Der forventes et mindreforbrug i forhold til budget til kørsel samt begravelseshjælp. Udgifter til hospice forventes på nuværende tidspunkt at overstige budgettet med kr. 184.000, dette skøn er noget lavere end ved budgeten pr.. Kommunen har ingen indflydelse på tilgangen til hospice, Skøn på udgiften til færdigbehandlede er ligeledes nedjusteret i forhold til sidste. På området ses en positiv udvikling, da udgifterne til ventedage er væsentligt faldende. Området for kørsel til læge og speciallæge er også nedjusteret i forhold til tidligere. Dette skyldes hovedsageligt en regulering i administrationsbidraget til Movia. Ved en pr. 31.5.2012 blev der skønnet et forventet forbrug på 3,442 mio. kr. Pr. 30.8.2012 skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 2,992 mio. kr., hvilket ligger 450.000 kr. under sidste skøn. V. 1 Side 4 af 11

Udgifterne til hospice kan være meget svingende, i starten af året ses en relativ stor udgift, som har været medvirkende til skønnet. Det er stadig svært at vurdere. Kommunen er uden indflydelse på tilgangen. Fokus og. Aktivitet Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling Borgere 56 61 61 52 47 Dage pr. borger 6,3 6,0 5,3 6,3 5,7 Tabel 5 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus - somatisk Tabel 6 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus psykiatri Borgere 3 3 3 2 2 Dage pr. borger 16,7 16,0 7,0 7,0 7,0 Tabel 7 Antal borgere indlagt på Hospice Borgere 18 14 14 15 15 Dage pr. borger 23,2 24 30,3 22,8 19,5 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Skøn jf. kolonne 8: 201.300 Afvigelse jf. kolonne 9: 15.897 Forklaring på afvigelse ml. skøn og korrigeret Der er tilbageholdt et beløb, som skal uddeles til hjemmeplejen til brug for når implementeringen af Godt liv hver dag (Faxe-modellen) er fuldt gennemført. Der forventes en stigning af tyngden ved indførelsen af dette. Det nye plejecenter er nu taget i brug, og der er indregnet et forventet forbrug til dette, herudover er Teestrup demenscenter lukket ned og det tilbageværende budget omplaceres til det nye center. Demensplanen er endnu ikke fuldt ud implementeret, der er derfor tilbageholdt budget til dette. Der er sat fokus på sygefraværet, hvilket betyder, at det samlede sygefravær fortsat er faldende. Der er på dagcentrene rettet fokus på udgifterne til kørsel. Det forventes en overskridelse på kørsel på ca. 160.000. Ordningen er dyrere end forventet og på trods af tidligere indførte lukkedage, vil det ikke være muligt at overholde budgettet til kørsel i 2012. SSU har på sit møde i august besluttet, at tilføre dagcentrene kr. 200.000 til imødegåelse af forventet på kørslen. Beløbet tilføres dagcentrene fra træningsområdet. Der er overført 6,515 mio. kr. fra til 2012. V. 1 Side 5 af 11

Forklaring på afvigelse ift. skønnet ved sidste imødegåelse af evt. Ved en pr. 31.5.2012 blev der skønnet et forventet forbrug på 199,872 mio. kr. Pr. 31.8.2012 skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 201,300 mio. kr., hvilket ligger 1,428 mio. kr. over sidste skøn. Der ses en stigning i plejetyngden i den udekørende hjemmepleje, hvilket har betydet ansættelse af flere medarbejdere. Herudover er der en stigning i borgere som vælger private leverandører. Der er en del usikkerhed forbundet med indførelsen af demensplanen og ibrugtagningen af det nye plejecenter. Da centrene budgetmæssigt skal justeres i forhold til antallet af demenspladser og aflastningspladser, vil det for nogle centre betyde større budgetter. Herudover er det endnu usikkert hvilken betydning indførelsen af Faxemodellen har for udviklingen af plejetyngden. Der ses en stigning i visiteringerne, hvilket gør at det har været nødvendigt at ansætte yderligere personale for at imødekomme dette. Der har været en tilgang på 58 personer til hjemmeplejen i perioden 31.5-31.8. Tilgangen har været størst i Faxe Nord. Der ses også at være en stigning i antallet af borgere, som vælger privatleverandør. Årsagen til stigningen kan bl.a. tilskrives stigning i demografien og dagcentrernes lukning i sommertiden. Den gennemsnitlige tid pr. borger til hjemmepleje er også stigende, hvilket kan være et udtryk for at borgerne er blevet svagere samt at borgerne kommer tidligere hjem fra sygehuset, og derfor har brug for mere hjælp. Såfremt tilgangen af borgere til hjemmeplejen forsætter resten af året, kan der forventes en øget udgift. Det forventes stadig at budgettet overholdes. Aktivitet Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling Tabel 8 Forventet aktivitetsudvikling, antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje udekørende hjemmepleje Antal personer i hjemmeplejen 949 981 941 956 1.014 Tabel 9 Forventet aktivitetsudvikling, aktivitets udvikling udekørende hjemmepleje Visiterede timer pr. uge Praktisk hjælp 967 967 922 955 1.094 Personlig pleje 2.588 2.588 2.522 2.787 3.104 Samlede antal visiterede timer 3.555 3.555 3.444 3.742 4.198 Gennemsnitlig visiterede tid pr. person pr. uge 3,78 3,78 3,66 3,91 4,1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede samt forebyggende hjemmebesøg: Skøn jf. kolonne 8: 5.643 Afvigelse jf. kolonne 9: 854 Området omfatter forebyggende hjemmebesøg, aktivitetscentrene i V. 1 Side 6 af 11

Førslev, Terslev og på Tingvej, Æblehaven samt aflastningsboligerne på plejecentrene. Det skønnede mindre forbrug er fordelt på alle områderne, dog med den største andel til Æblehavens køkkenprojekt, som ikke vil blive forbrugt i indeværende år. Det forventes at Æblehaven bruger deres overførsel fra til 2012 på kr. 48.000 til renovering af køleinventar i køkkenet. Forbrug af overførslen er mulig, da der forventes mindreforbrug på det øvrige område. Ved en pr. 31.5.2012 blev der skønnet et forventet forbrug på 5,391 mio. kr. Pr. 31.8.2012 skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 5,643 mio. kr., hvilket ligger 252.000 kr. over sidste skøn. Ved sidste var det endnu usikkert hvornår Kongsted ældrecenter fik status som demensplejecenter med tilhørende aflastningsog screeningspladser. Det blev muligt pr. 1.9.12 at etablere to aflastningsboliger, hvorfor der nu er indregnet husleje til dette. Der skal i alt etableres 4 aflastningspladser og 2 screeningspladser. Det er først muligt at etablere disse, når borgerne fraflytter. Der er i det forventet regnskab indregnet, at der kan etableres yderligere en bolig til aflastning i løbet af året. Ingen bemærkninger, da området skønnes styrbart. Plejehjem og beskyttede boliger: Skøn jf. kolonne 8: 253 Afvigelse jf. kolonne 9: 0 Ingen afvigelse. Ingen afvigelse. Teestrup Demenscenter er tømt for beboere pr. 5.9.12. Ejendommen overgår nu til Center for ejendomme. Det resterende budget omplaceres til det nye plejecenter. Hjælpemidler og boligindretning: Skøn jf. kolonne 8: 23.338 Afvigelse jf. kolonne 9: -494 budget Afvigelsen i mellem skøn og korrigeret budget ligger hovedsageligt på søgningen til arm- og benproteser samt inkontinens- og stomihjælpemidler. Der er budgetteret med en indtægt på 219.000 kr. for særligt dyre enkelt sager. Denne indtægt opnås ikke, da der ikke forventes nogle enkel sager, hvor udgiften rammer loftet for, hvornår der udløses refusion. Ved en pr. 31.5.2012 blev der skønnet et forventet forbrug på 23,384 mio. kr. Pr. 31.8.2012 skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 23,338 mio. kr., hvilket ligger 46.000 kr. under sidste skøn. Der kan ikke gives en entydig forklaring på stigningen. På baggrund af forbruget pr. 31.8, kan der konstateres udsving i både opad- og nedadgående retning på de forskellige typer af hjælpemidler. Der er således ikke et entydigt og konstant flow i udgifterne. V. 1 Side 7 af 11

I forbindelse med udbud på ortopædiske sko og indlæg, blev budgettet reduceret med 399.483 kr. Det viser sig, nu at den leverandør som vandt udbuddet ikke kan leve op til kravene, hvorfor den forventede besparelse ikke kan opnås. Grundet dette tilbageføres der ca. 210.000 kr. i budget til hjælpemiddelområdet. Det skønnede forbrug er baseret på forbruget i sammenholdt med forbruget i 2012. Der ses dog at være en større søgning til arm- og benproteser samt til inkontinens- og stomiprodukter. Det er dog usikkert om dette er et udtryk for en generel søgning til denne type hjælpemidler, eller om det er tilfældigt. Den fulde effekt i forbindelse med indførelsen af Faxe-modellen kendes endnu ikke, da borgerne kommer ind i ordningen i små tempi. Såfremt der kommer større boligændringssager, kan dette ikke holdes indenfor budgettets ramme. Der er på nuværende tidspunkt ikke givet bevilling til større boligændringssager. Dog er visitationen bekendt med en mulig ansøgning, denne vil først kunne starte op i 2013. Der kan udarbejdes kvalitetsstandard for bevilling af hjælpemidler, for herigennem at få synliggjort kommunens serviceniveau. Plejevederlag: Skøn jf. kolonne 8: 1.385 Afvigelse jf. kolonne 9: 362 Der skønnes et mindre forbrug på 362.000 kr. Aktivitet Ved en pr. 31.5.2012 blev der skønnet et forventet forbrug på 1,530 mio. kr. Pr. 31.8.2012 skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 1,385 mio. kr., hvilket ligger 145.000 kr. under sidste skøn. Tilgangen og afgangen af borgere i perioden 1.5-31.8.12 har været den samme. På nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug på 362.000 kr., da der stadig ses en nedgang i antallet af personer, som får plejevederlag. Det er dog svært at give et 100 % bud på forbruget, da det er meget individuelt, hvor mange personer som søger ordningen samt hvor længe personerne bliver i ordningen. Tabel 10 Forventet aktivitetsudvikling, antal dage, hvor der skønnes at blive udbetalt plejevederlag Udbetaling af plejevederlag 2.697 2.350 2.350 2.034 2.093 Der har i perioden fra den 1.1.2012 til den 31.8.2012 været en tilgang på 12 borgere og en afgang på 12 borgere. Der er nu 6 aktive i ordningen. Antallet af borgere omfattet af ordningen kan ikke stå alene, når der skal gives et skøn over udgiftspresset. Der er stor forskel på hvor længe borgere er i omfattet af ordningen og derfor også i hvor mange dage de enkle borgere får udbetalt plejevederlag. V. 1 Side 8 af 11

I blev der udbetalt plejevederlag i 2.697 dage. På nuværende tidspunkt kan det forventes, at såfremt de 6 aktive borgere bliver i ordningen hele året, og der ikke kommer flere til, så vil der i 2012 blive udbetalt vederlag i 2.093 dage. Det skønnes at budgettet på nuværende tidspunkt kan overholdes. V. 1 Side 9 af 11

Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Bevillingstype Tabel 11- Anlæg (1.000 kr.) (Bevillingstype: K=Kvalitetsfond, EN=Energiforbedrende og Ø=Øvrige) Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med Område 1 2 3 4 6 7 8 9=2-8 Træningsmate. Til træningsområdet i Haslev og på Sundhedscentret Ø 650 650 0 650 400 250 Udstyr og inventar, borgerrettede patientudd. Ø 200 200 0 200 200 0 Træningsafdelingen, udskiftning af vinduer Ø 50 400 0 50 0 Produktionskøkken K 2.369 13.074 10.705 784 2.724 784 854 12.220 Mobiltlf. ipad og printere til hjemmeplejen K 1.400 1.400 560 1.400 1.400 0 Istandsættelse af Grøndalshusene ved fraflytning K 250 250 0 250 250 0 Sundhedscenter - etablering af aflastningspladser K 300 300 0 300 600-300 Etablering af terrasse - Kongsted Ældrec. K 50 50 36 50 40 10 Afledt virkning af demensplan K 500 481-19 0 481 481 481 0 Omklædningsrum til Grøndalshusene K 1.300 1.300 0 1300 1.300 0 Køb af serviceareal v/æblehaven K 955 955 454 955 955 930 25 Velfærdsteknologi plejecenter Tycho Brahes Vej K 1000 0 1.000 0 I alt 2.869 19.710 16.191 1.834 4.160 6.370 7.505 12.205 Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg, herunder eventuelle ændringer i i forhold til sidste Bemærkninger til de enkelte anlæg. Træningsmateriale til træningsområdet i Haslev og på Sundhedscentret Rådighedsbeløbet er frigivet og man er påbegyndt indhentning af tilbud samt indkøb. Udstyr og inventar, borger rettede patientuddannelse Der igangsættes indkøb i løbet af efteråret V. 1 Side 10 af 11

Træningsafdelingen, udskiftning af vinduer. Så snart det er muligt vil udskiftningen blive iværksat. Man er dog afhængig af udviklingen i den samlede renovering af sundhedscenteret. Produktionskøkken Tidligere på året blev det besluttet, at man ikke bygger nyt storkøkken. Byggeregnskabet er under udarbejdelse og forelægges snarest. På grund af de hidtidige planer om storkøkkenet og at overflytte produktionen fra Frederiksgade og Æblehaven til storkøkkenet, har der kun været foretaget absolut nødvendig vedligeholdelse og nyindkøb af produktionsudstyr. Med beslutningen om at droppe storkøkkenet er der derfor et efterslæb på vedligeholdelse på stort set alle de gamle køkkener. Det skønnes at der er et behov for ca. 1,5 til 2,0 mio. kr. til udskiftning af produktionsudstyr samt diverse vedligeholdelsesarbejder i de nuværende køkkener. Der forventes udarbejdet en selvstændig sag på dette i efteråret. Mobiltlf., ipad og printere til hjemmeplejen Udskiftningen er igangsat. Istandsættelse af Grøndalshusene ved fraflytning Der har været indflytning til plejecentret på Tycho Brahes vej medio august. Der aflægges anlægsregnskab i forbindelse med regnskabsafslutningen. Sundhedscenter - etablering af aflastningspladser Byrådet og Social- og Sundhedsudvalget har godkendt etablering af specialiserede aflastningsplader. Der er givet yderligere 300.000 kr. til etableringen, da antallet af plader er udvidet fra 4 pladser til 8 pladser. Anlægsbevilling frigivet i Byrådet den 13.9.2012. Etablering af terrasse - Kongsted Ældrecenter Projektet er afsluttet. Der aflægges anlægsregnskab i forbindelse med regnskabsafslutningen. Afledt virkning af demensplan Der er givet anlægsbevilling. Projekt er under afslutning. Der aflægges anlægsregnskab i forbindelse med regnskabsafslutningen. Omklædningsrum til Grøndalshusene Projektet er igangsat. På nuværende tidspunkt forventes bevillingen overholdt. Køb af serviceareal Æblehaven Første afregning er sket til Skat. Der mangler fortsat det afsluttende regnskab fra Boligkontoret Danmark, når dette er gjort, kan slutafregningen foretages. Velfærdsteknologi plejecenter Tycho Brahes Vej Fremrykket anlæg. Der arbejdes på en beskrivelse af hvordan beløbet tænkes anvendt. Anlægsbevilling frigivet i Byrådet den 15.8.2012. V. 1 Side 11 af 11