Bilag 6 Ansøgte overførsler

Relaterede dokumenter
Bilag 6B - Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 4 Opgaveændringer

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Acadre: marts 2014

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

Driftsoverførsel fra 2018 til 2019

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Dispensations ansøgninger:

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) Udvalg Afvigelse TB søges

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Vangeboskolens økonomiske situation

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Budgetopfølgning 2/2012

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Overførsel af driftsmidler fra 2018 til Anmodninger om dispensation fra overførselsreglerne

Budgetområde: 826 Administration

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Regnskab Vedtaget budget 2011

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Udvalget for Ældre og Sundhed

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019

Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet (i kr.)

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Foreløbigt regnskab 2016

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.

Sundheds- og Ældreudvalget (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat:

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Bilag 9: Økonomiudvalgets regnskab væsentlige afvigelser.

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Indstillinger fra Udvalg

Regnskab Vedtaget budget 2011

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Transkript:

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes overført 165 t. kr. fra Fælleskonti under skoler til opstart af Tekniske Serviceteams (Facility Management) på Børne- og Ungeområdet. Der var afsat i alt 300 t.kr. til opstartsudgifter af de 9 teams på tværs af daginstitutioner, skoler og klubber. Dette var en forudsætning for at effektiviseringen kunne hentes. Heraf blev 135 t.kr. afholdt i 2016. De resterende 165 t.kr. søges overført til 2017 til at sende de tekniske serviceledere på kursus, samt udstyr til at inspicere legepladser. Finansiering hertil kan ikke findes i 2017 også. Side 1 af 10

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 2 Nyt køkken i klub Cassiopeia Undervisningsudvalget 12.245 t. kr. 11.932 t. kr. 64 t. kr. Der ønskes overført 64 t. kr. under klub Cassiopeia. I efteråret 2016 indgik klub Cassiopeia en aftale med køkkenfirmaet HTH om installering af nyt køkken. Køkkenet skulle installeres i slutningen november måned 2016, men den 9. november opstod en større vandskade, hvorefter der blev konstateret skimmelsvamp i det gamle køkken. Etablering af nyt køkken blev derfor udsat til skimmelsvamp sagen var tilendebragt. Cassiopeia havde et mindreforbrug i 2016 på i alt 313 t.kr. hvoraf 245 t.kr. var indenfor den tilladte overførsel mellem årene. Derudover er 64 t.kr. af mindreforbruget, midler som var afsat til at finansiere nyt køkken i klubben, men på grund af vandskaden kunne det nye køkken ikke realiseres i 2016. Kontrakten på det nye køkken er opgjort til 309.040 kr. ekskl. moms. Derfor søges de resterende 64 t.kr. til at finansiere nyt køkken overført til 2017. Side 2 af 10

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 3 Fasttilknyttede læger på plejecentre Sundheds- og Omsorgsudvalget 682 t. kr. 0 t. kr. 334t. kr. Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på 682 t. kr. vedr. budgettet for Fasttilknyttede læger på plejecentre. Det skyldes, en længere forhandlingsproces med de praktiserende læger om hvordan ordningen skulle implementeres på plejecentrene. Det betød, at hele implementeringsperioden er blevet udskudt til 2017, hvilket medførte at der ikke har været udgifter i 2016 og at udgifterne til implementeringsperioden først vil komme i 2017. Fra 2017 og frem er der givet varige midler til at dække de løbende driftsomkostninger, mens der i 2016 er afsat et større engangsbeløb til implementering. Der sker derfor en forskydning af disse implementeringsudgifter fra 2016 til 2017. Derfor søges derfor overført 334 t.kr. således at det samlede budget i 2017 kommer til at svarer til det oprindeligt afsatte budget i 2016. Side 3 af 10

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 4 Budget 2016: Digitaliseringsplan Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2016 Forbrug 2016 Budget 2017 250 t.kr. 147 t.kr. 103 t.kr. Projektet til Digitaliseringsplanen blev i 2016 forsinket i forhold til realiseringen af projekterne til at understøtte de indarbejdede effektiviseringer i budget 2016 og frem. Derfor er der planlagt udgifter og aktiviteter til gennemførsel i 2017. Følgende skal fremhæves: Afprøvning af en tværsektoriel samarbejdsmodel mellem Sundhedscenter, Hjemmeplejen og Hovedbiblioteket med projektledelse i SSA staben omkring digitalisering af it-udsatte seniorer Rekruttering af it-udsatte seniorer, der ikke kan nås digitalt og som ofte ikke er aktive i seniorforeninger etc. Opsamling af erfaringer og data vedrørende digitalisering af udsatte målgrupper som denne Faglig opkvalificering og udvikling af Hjemmeplejens ressourcegruppe, der forestår undervisningen af it-udsatte seniorer Vurdering af fremadrettede muligheder i forhold til tilsvarende tværsektorielle samarbejder Driftsoverførsel af midlerne er en forudsætning for projektets succes, da de afsatte midler i 2017 ikke er tilstrækkelige for at de indarbejdede effektiviseringer understøttes. Desuden er der foretaget en forkert postering af projektledermidler i forhold til implementeringsindsatsen af Digitaliseringsplan Rehabilitering og Recovery på konto 488 80 729-05 under Pilotprojekt om digitale ældre. Side 4 af 10

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 5 Indendørsaktiviteter i flygtningeboliger Socialudvalget 4.269 t. kr. 3.640 t. kr. 60 t. kr. (Z X-Y) 21. Nov. Besluttede SU i sag 105 at der skulle afsættes 60.000 kr. til indendørs aktiviteter i flygtningeboligerne indenfor rammen af driftsudgifter til flygtningeboligerne. Beløbet er ikke blevet anvendt i 2016. Derfor ansøges om at få beløbet overført fra mindreforbruget i 2016 til 2017, mhp. at afsætte beløbet særskilt i økonomisystemet til netop disse aktiviteter. Side 5 af 10

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 6 Tryghed i Finsens Have kvarteret, fællesspisning Socialudvalget 487 t. kr. 150 t. kr. 337 t. kr. Socialudvalget besluttede d. 4. april 2016 (sag nr. 28), at der skulle afsættes 807t. kr. for at skabe tryghed hos beboerne i Finsens Have kvarteret. Herunder blev det besluttet, at der skulle afsættes penge til blandt andet fællesspisning. Aktiviteten er iværksat, men ikke alle udgifter er afholdt i 2016. Der har været gode erfaringer med aktiviteten, og der søges derfor om at de resterende midler overføres til 2017, så der kan ske en opskalering af aktiviteten. Side 6 af 10

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 7 SKP-ordningen Socialudvalget 11.278 t. kr. 9.955 t. kr. 173 t. kr. SKP-ordningen ender i 2016 med et mindreforbrug på 1322 t.kr. hvoraf 226 t.kr. er omfattet af den automatiske overførselsret. Da Opgangsfællesskabet i Finsens Have, som står til at få overført merforbrug, hører under samme ledelse, ansøges der om en ekstraordinær overførsel fra SKP-ordningens mindreforbrug til dækning af og Finsens Haves merforbrug (173 t.kr.). SKP-ordningen og Finsens Have hører under samme ledelse, hvor budgettet tænkes på tværs af tilbuddene. Det betyder konkret, at personalet flytter sig fleksibelt mellem disse tilbud alt efter borgernes behov. Hvis der eksempelvis er ledig kapacitet i Opgangsfællesskabet Finsens Have, anvendes det ledige personale på tværs af tilbuddene herunder i SKP-ordningen. Der er i styringen af tilbuddene fokuseret på den bedst mulige ressourceanvendelse, uden der er skelet til reglerne for automatisk overførsel. Derfor er merudgifter på Finsens Have ikke rettidigt blevet dækket af planlagte mindreudgifter under SKPordningen. Side 7 af 10

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 8 KKUC s Bofællesskaber Socialudvalget -18 7.228 t. kr. 5.642 t. kr. 850 t. kr. Der ansøges om at få overført 0,85 mio. kr. af mindreforbruget i 2016 til at dække en række afledte udgifter i forbindelse med opsigelsen af driftsoverenskomst med KKUC, jf. beslutning i Socialudvalget den 7. november 2016. Der søges 309.000 kr. overført til 2017 og 541.000 kr. overført til 2018. Side 8 af 10

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 9 Innovationsmidler fra Trivsels- og Kompetencepuljen Magistraten 164 t. kr. 69 t. kr. 95 t. kr. Der er tale om resterende midler fra bevilling vedr. Trivsels- og Kompetencepuljen. Hensigten var, at der i løbet af 2016 skulle afholdes masterclass/workshops el. lign. vedr. innovation og samskabelse målrettet kommunens ledere. Der er imidlertid i forvejen holdt mange arrangementer for kommunens ledere i løbet af 2016, herunder f.eks. lederdage og kommunebesøg. Det blev derfor vurderet, at der ikke var plads til yderligere arrangementer i 2016. Midlerne søges derfor overført til 2017. Side 9 af 10

Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 10 Tillidsdagsorden (afsat pulje) Magistraten 108 t. kr. -10 t. kr. 118 t. kr. Der blev i budget 2015 og 2016 afsat henholdsvis 2,0 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i en tillidspulje til at fastholde og udvikle Frederiksberg som en attraktiv arbejdsplads gennem styrkelse af tillidsdagsorden og kompetenceudvikling. Puljen udmøntes gennem konkrete projekter, som fx Projektet vedrørende samskabelsespiloter, der blev startet op i 2016 men først afsluttes i 2017. Et endnu ikke endeligt udmøntet restbeløb i puljen på 0,1 mio. kr. søges overført til udmøntning i 2017. Side 10 af 10