Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Relaterede dokumenter
Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring

Overblik - Børneudvalget

Budget Temadrøftelse

Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetforslag 2014 Børneudvalget

Budget 2017 Budgetproces og input

BOP BUL

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

BU Temadrøftelse økonomi

Børne- og Skoleudvalget

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Afvigelse ift. korrigeret budget

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Børne- og Uddannelsesudvalget

Udvalget for Børn og Skole

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Børne- og Unge Rådgivning

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Daginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1)

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Forventet regnskab kr.

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Skolereform Økonomi

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Børn og unge med særlige behov side 1

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Transkript:

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2016

Overblik - Børneudvalget BOP 2-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. overførsler Heraf forv. øvrig drift Børneudvalg 324.977 321.780 326.961 5.181 20 5.161 Overførselsudgifter 4.620 3.704 4.394 690 0 690 Børn 4.674 3.704 4.394 690 0 690 Sociale formål - børn 4.674 3.704 4.394 690 0 690 Tilbud t.børn og unge med særlige behov -54 0 0 0 0 0 Flygtningebørn -54 0 0 0 0 0 Serviceudgifter 321.829 318.905 324.423 5.518 20 5.498 Fælles - BU 0 2.595 0-2.595 0-2.595 Omprioriteringspulje 0 2.595 0-2.595 0-2.595 Pasningsordninger for børn 85.357 86.133 86.359 226 470-244 Fælles formål indenfor børnepasning 3.686 7.794 5.141-2.653-184 -2.469 Dagplejen 11.696 10.996 11.033 37-9 46 Daginstitutioner 56.058 55.124 55.787 663 663 0 Særlige dagtilbud og klubber (handicap.) 2.554 2.243 2.310 67 0 67 Tilskud til private pasningsordn. 11.363 9.976 12.088 2.112 0 2.112 Skoler m.v. 188.571 188.157 186.751-1.406-869 -537 Folkeskoler fælles 1.884 5.458 4.775-683 44-727 Folkeskoler 109.191 105.181 104.240-941 -941 0 Ungdomsskolen 12.114 11.665 11.621-44 18-62 Skolefritidsordninger/ klubber 22.901 23.159 23.185 26 10 16 Specialundervisn.regionale og km. tilbud 7.228 6.559 6.711 152 0 152 Bidrag til statslige og private skoler 24.586 24.034 23.879-155 0-155 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 4.574 4.726 4.905 179 0 179 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.197 2.365 2.365 0 0 0 Befordring af elever 3.895 5.010 5.070 60 0 60 Familiehus og sundhedspleje 10.971 11.059 11.379 320 419-99 Sundhedspleje 2.761 2.794 2.574-220 -220 0 PPR 3.685 2.436 3.901 1.465 1.497-32 Tale-/høreundervisning 2.274 2.220 2.310 90 75 15 Børne- og familiegrupper 2.251 3.609 2.594-1.015-933 -82 Egenbetaling og tilskud -21.579-23.057-21.981 1.076 0 1.076 Forældrebetaling -32.075-33.341-32.967 374 0 374 Fripladser 6.358 6.251 6.843 592 0 592 Søskendetilskud 4.138 4.033 4.143 110 0 110 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 58.906 55.916 62.299 6.383 0 6.383 Plejefam.og oph.steder mv.f.børn og unge 29.608 30.800 36.156 5.356 0 5.356 Forebyggende foranst. for børn og unge 18.422 16.588 17.661 1.073 0 1.073 Døgninstitutioner for børn og unge 7.595 4.818 4.197-621 0-621 Sikrede døgninst. for børn og unge 929 1.054 1.959 905 0 905 Tilbud til unge handicappede 2.352 2.656 2.326-330 0-330 Takstfinansierede institutioner -397-1.898-384 1.514 0 1.514 Magnoliegården -397-1.898-384 1.514 0 1.514 Serviceudgifter udenfor servicerammen -1.472-829 -1.856-1.027 0-1.027 Tilbud til børn og unge m.særlige behov -1.472-829 -1.856-1.027 0-1.027 Central refusionsordning -1.472-829 -1.856-1.027 0-1.027 Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 2

Overblik - Børneudvalget Overførselsudgifter På overførselsområdet forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., som fortrinsvis skyldes nye bevillinger og tilflyttere på tabt arbejdsfortjeneste. Serviceudgifter I forhold til korrigeret budget forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr., som alt sammen ligger på øvrig drift. Der forventes stort set ingen afvigelse på områder med overførselsadgang mellem årene (mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring). I forhold til overholdelse af servicerammen er der følgende afvigelser: Forventet merforbrug incl. over-/underskud i forhold til korr. budget Forventet overførsel af underskud fra 2015 Øvrige forventede overførsler fra 2015 Merforbrug i forhold til overholdelse af servicerammen +5,5 mio. kr. -1,1 mio. kr. +0,2 mio. kr. +4,6 mio. kr. Pasningsordninger for børn Samlet for området forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på øvrig drift. Der forventes lidt mindre behov for pladser på 0,2 års området og den del flere pladser på 0-3 års området i forhold til det budgetteret. Der er dog flere som vælger private pasningsordninger, som dog modsvares af færre pladser i de kommunale institutioner. Skoler mv. Samlet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på øvrig drift. Dette skyldes færre klasser end budgetteret pr. 1. august 2016 samt færre på aldersreduktion. Det skal dog bemærkes, at puljen til flere to-sprogede (flygtningekvote) stort set er disponeret fuldt ud. Puljen til nye børn i specialundervisning er disponeret fuldt ud. Familiehus og Sundhedspleje Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som fortrinsvis ligger på materialer og aktiviteter. Egenbetaling og tilskud Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. på øvrig drift. Dette skyldes fortrinsvis en mindreindtægt på forældrebetalingen i SFO erne. Herudover forventes et merforbrug på fripladser og et lille merforbrug på søskendetilskud. Tilbud til børn og unge med særlige behov Med de nuværende kendte børn forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., heraf skyldes 1,5 mio. kr. den indarbejdede rammebesparelse i budget 2016 (effektiviseringer). Merforbruget skyldes fortrinsvis nye sager i slutningen af 2015, hvor der er store udgifter i få sager. Dertil kommer et stigende antal underretninger og en deraf stigende sagsmængde, hvor der i mange sager iværksættes foranstaltninger med udgifter til følge. Se desuden notat om udviling i udgifter i forhold til oprindeligt budget. Takstfinansierede institutioner Samlet forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr., som bl.a. skyldes den lave belægningsgrad i skoledelen. En del af børnene på Magnoliegården går i den almindelige folkeskole. Herudover har der været ekstraordinære udmeldinger af børn, hvorfor Magnoliegården er nødsaget til at tilpasse personalesituationen. Derudover bliver det øvrige driftsbudget tilpasset og der er iværksat besparelser både på drift og arrangementer med børnene. Områder med overførselsadgang mellem årene (Rammeaftaler og lønsumsstyring) Fra 2015 til 2016 er der overført et underskud på 1,1 mio. kr. Ved udgangen af 2016 forventes underskuddet at falde til 20.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 3

Sociale formål - Børn Opgaver Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål - Børn Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 7,1 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning 59.000 kr. 2.592.000 kr. 4.150.000 kr. 304.000 kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion 3.401.000 kr. Der forventes et merforbrug, som fortrinsvis skyldes nye bevillinger og tilflyttere på tabt arbejdsfortjeneste. Et forventet merforbrug på 690.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 4

Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 5

Fællesudgifter Opgaver Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Delpolitikområde: Fællesudgifter Idet budgetopfølgning 1 viste et forventet merforbrug, godkendte Børneudvalget den 12. april 2016 følgende modgående foranstaltninger: Dagpleje/-daginstitutioner Opsigelsesrelaterede udgifter -220.000 kr. Daginstitutioner Bedre kvalitet i dagtilbud -200.000 kr. Daginstitutioner Busordning -170.000 kr. Skoler Tværfaglige aktiviteter/kompetenceudvikling -520.000 kr. Skoler Vakante mellemlederstillinger -450.000 kr. Skoler Elevtal i interne specialtilbud -230.000 kr. SFO Lukning af Hyttefadet (SFO-delen) -240.000 kr. SFO II (4.-6. klasse) Ændret normeringstildeling -55.000 kr. Ungdomsskolen Rammebesparelse -200.000 kr. Sundsplejen Forældreuddannelse -110.000 kr. Familiehuset Rammebesparelse på materialer og aktiviteter -100.000 kr. Central pulje til uddannelse -100.000 kr. I alt 2.595.000 kr., som er overført til en fælles pulje under Børneudvalget. Et forventet mindreforbrug på 2.595.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 6

Pasningsordninger for børn Opgaver Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger. Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Puljer på daginstitutionsområdet Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres Forventet behov for pladser 2016 2017 2018 2019 Dagpleje og vuggestue 269 271 272 272 Børnehave 524 476 443 443 Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne er der en pulje på 1.211.000 kr. (nettobeløb) i 2016. Lukkedage / Feriepasning (ingen ændringer) Der er afsat en pulje på 303.000 kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på 574.000 til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal, samt reduktion i specialgruppernes normering. Daginstitutioner Udvidet åbningstid I budget 2016 er der afsat 884.000 kr. (brutto) til udvidet åbningstid i en institution i hvert af de fire områder. Daginstitutioner Reduktion i specialgruppernes normering I budget 2016 er indarbejdet en reduktion på 214.000 kr. (brutto) i specialgruppernes normering, som enten udmøntes ved nedlæggelse af en plads eller ved ændring i tildelingen pr. barn i de enkelte tilbud. Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres Kommunale institutioner Budget 2016 Opr. BOP Gennemsnitlige pladser i 2016 Indm. Behov Norm. Indm. Behov Indm. Behov Dagpleje 96 81 91 256 269-21 -24 Vuggestue 159 154 154 Børnehave 524 524 523 529 533 5 9 Der forventes færre børn, både på 0-2 års området og lidt flere på 3-5 års området, som medfører et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Dette skal dog ses sammen med flere tilskud til private pasningsordninger. Lukkedage / Feriepasning (ingen ændringer) Der forventes et lille mindreforbrug på 18.000 kr., som er skønnet på baggrund af regnskab 2015. Opsigelsesrelaterede udgifter Budgettet er reduceret med 220.000 kr. i forbindelse med modgående foranstaltninger ved budgetopfølgning 1. Restbudgettet forventes brugt i 2016. Daginstitutioner Udvidet åbningstid Budgettet er overført til daginstitutionerne. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 7

Pasningsordninger for børn Daginstitutioner Reduktion i specialgruppernes normering Der er sket en ændret tildeling pr. barn i specialgruppen i Hårlev og deres budget er reduceret med den indlagte besparelse. Et forventet mindreforbrug på 1.530.000 kr. Dagpasnings fælles - Personale Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent 10.000 kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring. Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever Den nuværende dimensioneringsaftale udløber den 31. december 2015. Det er pt. usikkert, hvorvidt der indgås en ny aftale og hvad en aftale måtte indeholde af krav til kommunerne. Den nye EUD-reform træder i kraft til august 2015, men i forbindelse med budgetlægningen kunnde det ikke vurderes om det medfører en mer- eller mindreudgift. Derfor er der ikke ændret i budgetrammen fra 2015 til 2016. PAU-elever: Praktikpladser Praktikpladser: 13,5 helårspladser á 121.300 kr. 9 helårspraktikanter á 148.000 kr. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på 58.000 kr. Der er et forventet mindreforbrug på 100.000 kr. på PAU-elever, idet nogle af eleverne er stoppet før tid. På praktikpladser forventes ligeledes et mindreforbrug på 100.000 kr., som skyldes at vi ikke har fået alle de pædagogstuderende, som vi er normeret til. Et forventet mindreforbrug på 200.000 kr. Øvrige fællesudgifter Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Der er afsat 67.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde 14 252 dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på 147.000 kr. Bedre kvalitet i dagtilbud (ingen ændringer) Der er afsat 447.000 kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sikkerhed på legepladser (ingen ændringer) Budget på 70.000 kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Budgettet til bedre kvalitet i dagtilbud er reduceret med 200.000 kr. i forbindelse med modgående foranstaltninger ved budgetopfølgning 1. Restbudgettet forventes brugt i 2016. afvigelse på øvrige områder. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 8

Pasningsordninger for børn Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 26 helårspersoner á 69.400 kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 4 helårspersoner á 49.500 kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3,3 helårspersoner á 139.400 kr. Børn fra andre kommuner: 3,3 helårspersoner á 150.600 kr. Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 22,8 helårspersoner á 64.400 kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 2,7 helårspersoner á 68.100 kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3,1 helårspersoner á 102.900 kr. Børn fra andre kommuner: 5,6 helårspersoner á 136.500 kr. Et forventet mindreforbrug på 739.000 kr. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser 96 pladser Ledelse 0,4 stilling Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 1,2 stillinger I alt et budget på 11,4 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året. Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Dagplejen er organiseret under Område Store Heddinge. Der forventes færre pladser i forhold til den oprindelige normering og budgettet reguleres via puljen til demografisk udgiftspres. Herudover er der mindre afvigelser. Et merforbrug på 46.000 kr. Delpolitikområde: Daginstitutioner Busordning Der er afsat 427.000 kr. (brutto) til busordning, som daginstitutionerne benytter til ture ud af institutionen. Projektmidler Mere personale i dagtilbud I 2015 og 2016 er der søgt om midler til mere personale i dagtilbud: Personale 2,33 stilling Revision mv. 5.000 kr. Tilskud fra staten -818.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 9

Pasningsordninger for børn Daginstitutioner Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 159 pladser Børnehave 505 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser I alt et budget på 55,6 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Der er sket en nednormering i forhold til den oprindelige normering af pladser. Dette er reguleret via puljen til demografisk udgiftspres. I forbindelse med modgående foranstaltninger er busordningen nedlagt og budgettet er reduceret med 170.000 kr. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Kørsel: Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Kørsel: 1,6 helårspersoner á 601.300 kr. 9 helårspersoner á 136.800 kr. 50.000 kr. 1,6 helårspersoner á 569.000 kr. 8,8 helårspersoner á 148.200 kr. 114.000 kr. Et forventet merforbrug på 67.000 kr. Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 44,5 helårstilskud á 70.300 kr. (0-2 år) 26 helårstilskud á 103.300 kr. (vuggestue) 81 helårstilskud á 51.400 kr. (børnehave) 48 helårstilskud á 73.100 kr. (0-2 år) 34,3 helårstilskud á 104.500 kr. (vuggestue) 97,1 helårstilskud á 51.500 kr. (børnehave) Et forventet merforbrug på 2.112.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 10

Pasningsordninger for børn Områder med overførselsadgang Pasningsordninger for børn Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Daginstitutioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Daginstitutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Samlet set forventes et underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring. Et forventet underskud på 470.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 11

Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Puljer på folkeskoleområdet Demografisk udgiftspres Der er indarbejdet en pulje på 757.000 kr. til flere to-sprogede (flygtningekvote). Herudover er der etableret to velkomstklasser i skoleår 2015/2016 og en velkomstklasse i skoleår 2016/2017. Velkomstklasserne finansieres delvist af skolernes tildeling til to-sprogede og delvist central finansiering. Den centrale finansiering udgør 833.000 kr. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på 449.000 kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. Pulje på 110.000 kr. til f.eks.ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normaltilbud. Skolereform Pulje til udvikling Ved ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der afsat en pulje på 311.000 kr. til kompetenceudvikling Pulje til enkeltintegration af elever (ingen ændringer) Der er afsat en pulje på 1.330.000 kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre skoler Sammenlægning/omstrukturering af specialtilbud (1 stilling) Der skal ses på strukturen på specialundervisningstilbuddene i Stevns Kommune. En mulighed kan eksempelvis være at sammenlægge og placere tilbud på samme matrikel med mulighed for at optimere klassekvotienten. Der ses også på andre strukturændringer. Samlet er der indarbejdet en reduktion på 1 stilling fra skoleår 2016/2017. Pulje til specialundervisning Ved budget 2015 er indarbejdet en pulje på 519.000 kr. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Dette videreføres i 2016 og overslagsårene. Demografisk udgiftspres Der forventes to klasser mindre pr. 1. august 2016 og færre på aldersreduktion end budgetteret. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Puljen til flere to-sprogede (flygtningekvote) forventes brugt til fortsættelse af ekstra velkomstklasse fra 1. august 2016 (se særskilt sag på Børneudvalgets møde den 5. april 2016), samt til flere to-sprogede på skolerne, jf. tildelingen i ressourcestyringsmodellen. Der er pt. en rest på 100.000 kr., som der ikke er disponeret over, men som forventes brugt i 2016. Tværgående aktiviteter på skoleområdet / Skolereform Pulje til udvikling Budgettet er reduceret med 520.000 kr. i forbindelse med modgående foranstaltninger ved budgetopfølgning 1. Restbudgettet forventes brugt. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. ændringer Pulje til enkeltintegration af elever ændringer. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 12

Skoler mv. Sammenlægning/omstrukturering af specialtilbud (1 stilling) Budgettet er yderligere reduceret med 230.000 kr. (elevtal i interne specialtilbud) i forbindelse med modgående foranstaltninger ved budgetopfølgning 1. Pulje til specialundervisning Samlet for specialundervisningsområdet er der et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Merforbruget på øvrige områder finansieres delvist af denne pulje. Et forventet mindreforbrug på 1.223.000 kr. Folkeskoler fælles - Personale Personale Folkeskoler IT-/mediekonsulent: 1,0 stilling Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring Naturfagskoordinator Der er bevilget 93.000 kr. årligt i fire år (fra skoleår 2012/2013 til og med skoleår 2015/2016) til en naturfagskoordinator. Frikøb Folkeskoler 1,45 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. Udgiften finansieres af lærerkredsen. Personale Folkeskoler ændringer. Naturfagskoordinator ændringer. Frikøb Folkeskoler ændringer. Folkeskoler Fælles IT mv. Folkeskoler Fælles IT Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på 52.000 kr. IT-/mediekonsulent Til diverse materialer mv.til IT-konsulenten er afsat et budget på 46.000 kr. Konsulentnetværk Region Sjælland Til konsulentnetværk Region Sjælland er afsat et budget på 5.000 kr. Betaling til Stevns Bibliotek Stevns Bibliotek udfører opgaver for skolebibliotekerne. Til dette formål er afsat 52.000 kr. Folkeskoler Fælles IT ændringer. IT-/mediekonsulent ændringer. Konsulentnetværk Region Sjælland Forventes pt. ikke brugt, men ses sammen med øvrige fælles IT-udgifter. Betaling til Stevns Bibliotek ændringer. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 13

Skoler mv. Folkeskoler Mellemkommunale betalinger Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn - støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn - støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år 7 helårselever á 67.400 kr. 14,6 helårselever á 64.900 kr. Indtægt på 723.000 kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt skolerne. 91 helårselever á 60.800 kr. (heraf 36 elever i 10. klasse i Køge) 44 helårselever á 65.000 kr. 224.000 kr. 5,8 elever á 26.400 kr. 10.000 kr. 8,5 helårselever á 66.900 kr. 17,9 helårselever á 65.300 kr. Indtægt på 754.000 kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. 77 helårselever á 67.000 kr. (heraf 36 elever i 10. klasse i Køge) 35,7 helårselever á 65.200 kr. 200.000 kr. 6,7 elever á 25.900 kr. Modersmålsundervisning ændringer Et forventet merforbrug på 2.000 kr. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger / Interne afregninger Specialundervisning i andre kommuner ændringer. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: 339.000 kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen Undervisning En elev fra anden kommune går i specialtilbuddet på Strøbyskolen, som medfører en nettoindtægt på 135.000 kr. Strøbyskolen behandling En indtægt på 1.032.000 kr. for behandlingsdelen i Regnbuegruppen og Autismegruppen. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen på skolen. Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: 1 helårsperson á 122.000 kr. 66.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 14

Skoler mv. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: 833.000 kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen Undervisning ændringer. Strøbyskolen behandling ændringer Et forventet merforbrug på 494.000 kr. Syge- og hjemmeundervisning Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: 82.000 kr. 87.000 kr. ændringer. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger 183.000 kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. ændringer. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I budget 2016 er der tildelt ressourcer i forhold til 81 helårsklasser (81 klasser i skoleår 2015/2016 og 81 klasser i skoleår 2016/2017) og følgende elevtal (helårselever): Skoleår Skoleår Skoleår Skoleår 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017 Strøbyskolen 32 klasser 753 elever 32 klasser 733 elever Store Heddinge Skole 26 klasser 575 elever 26 klasser 565 elever Hotherskolen 22 klasser 450 elever 21 klasser 426 elever I alt 80 klasser 1.778 elever 79 klasser 1.724 elever Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme. Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 15

Skoler mv. Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Specialklasserækken Tale-/høregruppen - H-klassen I alt et oprindeligt budget på 103.787.000 kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af målog rammeaftaler. Projektmidler til folkeskolerne Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2016 på 508.000 kr. Herudover er der fra A.P. Møller fonden bevilget midler til Projekt Naturlig-VIS. Der forventes ændringer i tildelingen til skolerne, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. Se bemærkninger under demografisk udgiftspres. Herudover er budgettet reduceret med 450.000 kr. (vakante mellemlederstillinger) i forbindelse med modgående foranstaltninger ved budgetopfølgning 1. Delpolitikområde: Ungdomsskolen Ungdomsskolen - Fælles formål Puljer Svømmeundervisning: Ny knallertlov: Omprioritering af budget: Rammebesparelse: 1.061.000 kr. 52.000 kr. 199.000 kr. -305.000 kr. Omprioritering af budget er en pulje, som er afsat til nye tiltag, f.eks. fælles idrætsdage. Puljen blev afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben. Puljen udmøntes af Ungdomsskolen. Rammebesparelse er indarbejdet fra budget 2016. Skal udmøntes indenfor Ungdomsskolens budgetområde. Personale Leder: SSP-Konsulent Forebyggende arbejde Administration Servicemedarbejder: 1 stilling 1 stilling ca. 0,5 stilling 0,5 stilling 0,25 stilling Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af mål- og rammeaftaler. Øvrig drift for hele ungdomsskolens område Kontorhold mv. Forebyggende arbejde: 328.000 kr. 203.000 kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Drift af køretøjer Befordring af elever Drift af bus, biler og cross-maskinger: 208.000 kr. Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever (Stevns Dagskole mv.) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 16

Skoler mv. Bygningsdrift Der er afsat 1.283.000 kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger: Almen Ungdomsskole Stevns Dagskole Ungdomsdagskolen Industrivej 28, Hårlev Kystvejen 361 Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Mellemkommunal betaling En nettoindtægt på 85.000 kr. for undervisning og 71.000 kr. for behandling for en elev fra anden kommune i Stevns Dagskole. Interne afregninger En indtægt på 428.000 kr. for behandlingsdelen i Ungdomsdagskolen og en indtægt på 3.307.000 kr. for behandlingsdelen i Stevns Dagskole. Skolerne har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i henholdsvis Ungdomsdagskolen og Stevns Dagskole. Budgettet er reduceret med en rammebesparelse på 200.000 kr. i forbindelse med modgående foranstaltninger ved budgetopfølgning 1. Herudover er der en merindtægt på elever fra andre kommuner. Et forventet mindreforbrug på 62.000 kr. Almen Ungdomsskole Souschef Undervisning: Knallertkøreskole: Materialer, aktiviteter mv. 1 stilling, heraf 0,25 stilling til undervisning ca. 2,5 stilling 56.000 kr. 309.000 kr. Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Dagskoler Ungdomsdagskolen Normering: Ledelse, undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 20 elever, heraf modtager 4 elever behandling 6 stillinger 276.000 kr. Ungdomsdagskolen er omfattet af mål- og rammeaftaler Stevns Dagskole Normering: Undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 35 elever 10 stillinger 462.000 kr. Stevns Dagskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 17

Skoler mv. Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Puljer Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Forventet behov for pladser 2016 2017 2018 2019 SFO Morgen 322 307 307 307 SFO 0.-3. klasse 608 553 553 553 SFO 4.-6. klasse 269 272 272 272 Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på 29.000 kr. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger Der er afsat en pulje på 305.000 til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) på grund af det faldende børnetal. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger Der er afsat 71.000 kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning. Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Budget 2016 Opr. BOP Gennemsnitlige pladser i 2016 Indm. Behov Norm. Indm. Behov Indm. Behov SFO Morgen 322 322 383 478 383 156 61 SFO - 0.-2. klasse 495 495 587 531 531 36 36 SFO - 3. klasse 113 113 156 132 132 19 19 SFO - 4-6. klasse 269 269 300 207 207-62 -62 Der forventes et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger ændringer. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger ændringer. Et forventet mindreforbrug på 106.000 kr. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 24 helårspersoner á 22.600 kr. 13,4 helårspersoner á 25.500 kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3,8 helårspersoner á 30.800 kr. Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á 35.200 kr. Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 21 helårspersoner á 18.100 kr. 19 helårspersoner á 8.400 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 18

Skoler mv. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 7,3 helårspersoner á 19.600 kr. Børn fra andre kommuner: 13,1 helårspersoner á 21.100 kr. Et forventet merforbrug på 122.000 kr. Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns SFO (Hyttefadet Ungdomsskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i den oprindelige tildeling: SFO - Morgenmodul 375 pladser SFO 0.- 3. klasse 710 pladser SFO 4.- 6. klasse 247 pladser SFO - Specialgrupper morgen 8 pladser SFO - Specialgrupper 0. 3. klasse 33 pladser SFO Specialgrupper 4. 6. klasse 53 pladser I alt et samlet oprindeligt budget på 20.650.000 kr. (incl. rengøring øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne) Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. UngStevns Fritid (Ungdomsskolen) UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på 2.035.000 kr. Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler. Budgettet bliver reguleret, jf. ressourcetildelingsmodellen. er medtaget under demografisk udgiftspres. Budgettet er reduceret med 240.000 kr. (Lukning af Hyttefadet SFO-delen) og 55.000 kr. (ændret normeringstildeling) i forbindelse med modgående foranstaltninger ved budgetopfølgning 1 Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Nedlukningsudgifter Nyborgskolen: 105.000 kr. 2 helårselever á 254.500 kr. 55.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 19

Skoler mv. Kommunale tilbud Egne specialskoler: Specialundervisningstilbud: Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 11 helårselever á 317.500 kr. 7,4 helårselever á 275.300 kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: 124.000 kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 1 helårselever á 239.000 kr. Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Nedlukningsudgifter Nyborgskolen: Kommunale tilbud Egne specialskoler: Specialundervisningstilbud: Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 102.000 kr. 2 helårselever á 240.500 kr. 33.000 kr. 1 helårselever á 305.000 kr. 11,5 helårselever á 284.300 kr. 345.000 kr. vedrørende 2015 7 helårselever á 259.100 kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: 124.000 kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 1 helårselever á 239.000 kr. Tilbuddet er lukket og budgettet skal finansiere eget tilbud Et forventet merforbrug på 152.000 kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: Kommunale tilskud til privatskoler: 645 elever á 32.800 kr. 265 elever á 10.700 kr. 667 elever á 31.600 kr. 265 elever á 10.600 kr. 11.000 kr. Et forventet mindreforbrug på 155.000 kr. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Betaling til staten Eftersk. Handicap. Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Betaling til staten Eftersk. Handicap. Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 123 elever á 34.200 kr. 4 elever á 34.200 kr. 2,2 elever á 142.300 kr. 51.000 kr. 20.000 kr. 130 elever á 33.700 kr. 1 elever á 33.700 kr. 2 elever á 139.500 kr. 49.000 kr. 146.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 20

Skoler mv. Et forventet merforbrug på 179.000 kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i efteråret 2015, svarende til en udgift på 2.365.000 kr. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen incl. velkomstklasse: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Kørsel til 10. klasse og EUD10 Sygekørsel: Sproggruppen: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: Specialkørsel i kommunen incl. velkomstklasse: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: 2.215.000 kr. 543.000 kr. 31.000 kr. 670.000 kr. 122.000 kr. 25.000 kr. 112.000 kr. 280.000 kr. 1.399.000 kr. -327.000 kr. 2.299.000 kr. 543.000 kr. 31.000 kr. 732.000 kr. 35.000 kr. 110.000 kr. 290.000 kr. 1.308.000 kr. -278.000 kr. Et forventet merforbrug på 60.000 kr. Områder med overførselsadgang Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolen Fælles formål Almen Ungdomsskole Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 21

Skoler mv. UngStevns Fritid - Ungdomscafé Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns Fritid - Hyttefadet Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring It-/mediekonsulent Folkeskoler (lederlønninger) Ungdomsskolen (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Samlet set forventes et overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring. Et forventet underskud på 869.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 22

Familiehus og sundhedspleje Opgaver Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen. Delpolitikområde: Sundhedspleje Lønsum: Personaleuddannelse/kurser Befordring og øvrige personaleudgifter: Administration: Drift og aktiviteter: Grunde og bygninger: 2.451.000 kr. 116.000 kr. 77.000 kr. 116.000 kr. 121.000 kr. 16.000 kr. Fra budget 2016 er tildelt midler til Tilbud om forældreuddannelse Midlerne er indarbejdet i ovenstående budget. Sundhedsplejen er omfattet af mål- og rammeaftaler. Budgettet er reduceret med 110.000 kr. (forældreuddannelse) i forbindelse med modgående foranstaltninger ved budgetopfølgning 1. Delpolitikområde: PPR Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter 2.251.000 kr. 98.000 kr. 118.000 kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Budgettet er reduceret med 31.000 kr. (rammebesparelse på aktiviteter og materialer) i forbindelse med modgående foranstaltninger ved budgetopfølgning 1. Herudover forventes et yderligere mindreforbrug på aktiviteter og materialer. Et forventet mindreforbrug på 32.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 23

Familiehus og sundhedspleje Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning Tale-/høreundervisning Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter: 2.018.000 kr. 22.000 kr. 59.000 kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Sprogstimulering af førskolebørn Lønsum: Drift og aktiviteter: 97.000 kr. 52.000 kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Budgettet er reduceret med 28.000 kr. (rammebesparelse på aktiviteter og materialer) i forbindelse med modgående foranstaltninger ved budgetopfølgning 1. Herudover forventes et lille merforbrug på aktiviteter og materialer. Et forventet merforbrug på 15.000 kr. Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen Lønsum incl. ledelse af Familiehuset: 4.370.000 kr. Lønsum familieterapeut og psykolog: 860.000 kr. Befordring og øvrige personaleudgifter: 118.000 kr. Drift og aktiviteter: 162.000 kr. 40 støttetimer pr. uge: 439.000 kr. Interne afregninger (behandling) -2.229.000 kr. Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov) Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Budgettet er reduceret med 41.000 kr. (rammebesparelse på aktiviteter og materialer) i forbindelse med modgående foranstaltninger ved budgetopfølgning 1. Herudover forventes et yderligere mindreforbrug på aktiviteter og materialer. Et forventet mindreforbrug på 82.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 24

Familiehus og sundhedspleje Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Børn & Læring Sundhedsplejen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familiehuset PPR Tale-/høreundervisning Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Samlet set forventes et underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring. Et forventet underskud på 419.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 25

Egenbetaling og tilskud Opgaver Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger. Delpolitikområde: Forældrebetaling Dagplejen og Daginstitutioner Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne. I alt en forventet indtægt på 19.123.000 kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Skolefritidsordninger Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): SFO Morgen 305 kr. SFO 0.-2. klasse 1.450 kr. SFO 3. klasse 1.245 kr. SFO 4.-6. klasse 830 kr. SFO 4.-6. klasse Kontrolleret ordning 1.250 kr. Den samlede egenbetaling svarer i 2015 til 64,5% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret. I alt en indtægt på 15.511.000 kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Samlet forventes en mindreindtægt på 0,4 mio. kr., som fortrinsvis skyldes færre indmeldte i skolefritidsordningerne. Et forventet merforbrug på 374.000 kr. Delpolitikområde: Fripladser Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: Fripladstilskud Frokostmåltid: Fripladstilskud Privatinstitutioner: 6.262.000 kr. 53.000 kr. 137.000 kr. Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 18,1% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 2% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 26

Egenbetaling og tilskud Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 19,7% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 3,3% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. Et forventet merforbrug på 592.000 kr. Delpolitikområde: Søskendetilskud Søskendetilskud excl. frokostmåltid: Søskendetilskud Frokostmåltid: 4.115.000 kr. 53.000 kr. Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 11,9% af forældrebetalingen. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 12,9% af forældrebetalingen. Et forventet merforbrug på 110.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 27

Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: Effektiviseringer Samlet for hele området: 29 helårspersoner á 478.700 kr. 175.000 kr. 3 helårspersoner á 169.300 kr. 21,8 helårspersoner á 729.600 kr. 3 helårspersoner á 225.000 kr. 2 helårspersoner á 324.500 kr. 97.000 kr. 653.000 kr. -167.000 kr. (indtægt) -1.524.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand 49.000 kr. Samlet set forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr., heraf er 1,5 mio. kr. rammebesparelsen (effektiviseringer), som pt. ikke forventes opnået i 2016. Der er væsentlige merforbrug på opholdssteder og eget værelse. Som noget nyt er der indarbejdet et forbrug til akutplejefamilie, som forventes at kunne minimere udgifterne ved akutte anbringelser. Et forventet merforbrug på 5.356.000 kr. Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Børnehuse Objektiv finansiering: Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 10 helårspersoner á 55.400 kr. 12 helårsperson á 82.000 kr. 18,8 helårspersoner á 185.200 kr. 33 helårspersoner á 83.600 kr. 61.000 kr. 128.000 kr. 842.000 kr. 434.000 kr. 109.000 kr. 206.000 kr. 6.996.000 kr. 31.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Der forventes væsentlig merforbrug på døgnophold. Der forventes væsentlig mindreforbrug på aflastningsordninger. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 28

Tilbud til børn og unge med særlige behov Et forventet merforbrug på 1.073.000 kr. Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 5 helårspersoner á 963.800 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Samlet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes færre børn på døgninstitutioner med sociale adfærdsproblemer. Et forventet mindreforbrug på 621.000 kr. Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: 710.000 kr. 0,3 helårsperson á 1.376.000 kr. Samlet forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes anbringelse på sikret døgninstitution. Et forventet merforbrug på 905.000 kr. Delpolitikområde: Tilbud til unge handicappede Plejefamilier og opholdssteder: Opholdssteder: 2,2 helårsperson á 802.300 kr. Forebyggende foranstaltninger: Aflastningsordninger: 2,8 helårspersoner á 267.500 kr. Fast kontaktperson for hele familien: 1 helårsperson á 67.000 kr. Økonomisk støtte: 36.000 kr. Ledsageordning Nedsat funktionsevne: 39.000 kr. Et samlet forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes forventet merforbrug på kontaktperson og økonomisk støtte og forventet mindreforbrug på opholdssteder. Et forventet mindreforbrug på 330.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 29

Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". I døgnbehandling og skoletilbud er der følgende forudsætninger (Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. november 2015): Døgnbehandling 22 pladser med en belægningsgrad på 95% Skoletilbud 22 pladser med en belægningsgrad på 85% Takster i 2016 Døgnbehandling: 3.123 kr. pr. døgn Skole 852 kr. pr. dag Driftsbudget Driftsudgifter: 27,9 mio. kr. Indtægter via takster 29,7 mio. kr. Der forventes en belægningsprocent på døgnbehandlingen på 87,1% og en belægningsprocent på skoledelen på 57,9%. Dette medfører følgende forventede driftsudgifter og indtægter: Driftsudgifter: 25,7 mio. kr. Indtægter via takster 26,1 mio. kr. De lavere belægningsprocenter skyldes, at der har været ekstraordinære udmeldinger og på skoledelen skyldes det bl.a. at en del af børnene går i den almindelige folkeskole. På baggrund af de færre indmeldte er der reduceret i personalet og der er iværksat besparelser på drift og arrangementer med børnene. Et forventet merforbrug på 1.514.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31.05.16 30