1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Generelle ikke-finansielle mål... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Generelle ikke-finansielle mål... 4"

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Indhold 1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Generelle ikke-finansielle mål Politik og erhvervsudvikling bevilling Administrativ organisation bevilling Generelle puljer bevilling Redningsberedskab bevilling Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Sygehusudgifter m.v. bevilling : Sundhed og Omsorg bevilling : Tilbud til voksne med særlige behov bevilling Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen - bevilling Kollektiv trafik og havne - bevilling Natur og miljø - bevilling Ejendomme bevilling Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling bevilling Biblioteker bevilling Kultur bevilling Folkeoplysning, fritid og natur bevilling

2 2.6 Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge bevilling Midlertidige ydelser bevilling Permanente ydelser bevilling Arbejdsmarkedsindsatser bevilling Anlæg Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling Jordforsyning køb og salg bevilling Ejendomme køb og salg bevilling Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Byggemodninger i 2017 samt konkrete udstykninger (bevilling ) Veje og parkvæsen (bevilling ) Ejendomme (bevilling ) Udvalget for plan, udvikling og kultur Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger Renter bevilling Tilskud og udligning bevilling Skatter - bevilling Finansforskydninger bevilling

3 1 Resume Der er ud fra de seneste skøn udarbejdet en opfølgning efter 3. kvartaler. Det forventede regnskab indeholder et skøn for overførsler til Sagens samlede kassepåvirkning er et mindre forbrug på 15,0 mio. kr. Tabel 1. Resumé forventet regnskab Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Resultat efter afdrag og anlæg Låneoptagelse Finansforskydninger Usikkerhed i forhold til overførsler m.v Resultat / kassepåvirkning Samlet set skønnes det forventede regnskab med opfølgningen ultimo september at balancere med en forbedring på cirka 13 mio. kr. i forhold til det oprindelige. I det skøn ligger en forventning om betydelige overførsler, herunder en usikkerhedsmargin på 15 mio. kr. med baggrund i mange mindre områder der forventes at have mindreforbrug eller overførsler, der ikke er opgjort i opfølgningen. De største bevægelser i opfølgningens forventede regnskab vedrører anlæg og finansforskydninger, blandt andet med baggrund i periodiseringen af udgifter og indtægter i forbindelse med byggeriet af plejeboliger i Rønde og Kolind, hvor der kan være usikkerhed omkring størrelsen af anlægsaktiviteten i 2017, og dermed også størrelsen af de følgende byggekreditter. Budgetopfølgningen viser, at familieområdet er godt på vej i en udvikling frem mod at indhente den udgiftsreduktion der er forudsat i Der arbejdes fortsat på at fremme den gunstige udvikling ved at se på området i et investeringsperspektiv, men der skønnes at være en mindre udgift på 6,0 mio. kr. der kan tilføres kassebeholdningen. Hertil kommer mindre forbrug på skoler- og dagtilbud på 3,2 mio. kr., således at udvalget for familie og institutioner forbedrer resultatet med 9,2 mio. kr. 1 mio. kr. heraf søges med sagen overført til anlæg. På sygehusområdet er der en mindre udgift på 8,6 mio. kr. der især kommer fra afregningen af kommunal medfinansiering af sygehuse. Mindreudgiften på sundheds- og omsorgsområdet modsvares delvis af en forventet merudgift til især mellemkommunale betalinger på ældreområdet på 3,7 mio. kr. For botilbud er der 3

4 et udgiftspres, som skønnes at give en merudgift på 9,4 mio. kr. således at der samlet for udvalget for sundhed, ældre og social er en forventet merudgift på 4,5 mio. kr. Der er særlig ledelsesmæssig opmærksomhed omkring udgiftspresset på socialområdet, og der igangsættes i det nye år et projektarbejde med henblik på at analysere udviklingen. Blandet andet med henblik på at få opbygget en tildelingsmodel på lige fod med andre velfærdsområder. På arbejdsmarkedsudvalgets område er der en mindre udgift på 6,5 mio. kr. der især vedrører tilbud til udlændinge. Ved opfølgningen pr. 30. april 2017 blev der lagt 30 mio. kr. i kassen med baggrund i udviklingen i overførselsudgifter m.v. Med forbehold for den væsentlige usikkerhed, der altid er omkring finansforskydninger ultimo året, så forventes der et resultat/kassepåvirkning ultimo regnskabsåret, der stort set svarer til et i balance. Den fortsatte vækst i den gennemsnitlige kassebeholdning er primært forårsaget af en ujævn afvikling af anlægsvirksomheden hen over året, hvor nettoforbruget primært forventes afviklet i 4. kvartal. De ikke-finansielle mål viser generelt positive tendenser i udviklingen i befolkningstal, sygefravær, sagsbehandlingstider, brugertilfredshed, sociale tilbud samt indsatser på beskæftigelsesområdet. Der er nogle opmærksomhedspunkter f.eks. i forhold til den effekt der i år er på rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen og udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp. 2 Driftsvirksomhed 2.1 Økonomiudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele kr. ultimo sept. regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget om tillægs- bevilling 10 Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Administrativ organisation Generelle puljer Redningsberedskab Generelle ikke-finansielle mål Udviklingen i sygefraværsprocenten er faldende, men der er stadig afstand til et sygefravær i den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Der er i starten af 2016 iværksat en ny sygefraværspolitik, og der er investeret i indsatser som skal nedbringe sygefraværet på tværs af den kommunale organisation. Der er de seneste måneder tegn på, at der er en positiv udvikling på området. 4

5 Målingen af brugertilfredshed som er startet i Ebeltoft i 2017 viser en forholdsvis konstant høj grad af tilfredshed med servicen. På arbejdsskader viser de seneste tal en faldende tendens, og vurderingen er at Syddjurs Kommune ligger på et meget lavt niveau på området sammenlignet med andre Politik og erhvervsudvikling bevilling Der forventes et regnskab på 14,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 14,9 mio. kr., er det et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det korrigerede indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 1,4 mio. kr. Der skønnes et samlet overførselsbeløb til 2018 på 0,9 mio. kr. For projektet Fiberbåret højhastighedsnet er der overført et rest på 0,6 mio. kr. fra 2016 til Der skønnes et overførselsbeløb på 0,3 mio. kr. til For erhvervsområdet forventes overførsel af 0,6 mio. kr. til Administrativ organisation bevilling Der forventes et regnskab på 262,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 267,9 mio. kr. er det et mindre forbrug på 5,1 mio. kr. Det korrigerede indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 7,6 mio. kr. Der skønnes et samlet overførselsbeløb til 2018 på 5,1 mio. kr. Det skønnes, at der vil være mindreindtægter på byggesagsgebyrer på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det afsatte på ca. 1,5 mio. kr. Årsagen er færre anmeldelsessager og færre afsluttede byggesager end forudsat. Det er usikkert, om det afsatte til gebyrindtægter vil kunne opnås. Der er normalt store gebyrindtægter - specielt for ejendomsskatter - i november måned, men den samlede indtægt kendes først ved udgangen af året. Der forventes et merforbrug for befordring i administrationen på ca. 0,3 mio. kr.. Beløbet vil dog kunne dækkes af et mindreforbrug på det afsatte til lægeerklæringer Generelle puljer bevilling Der forventes et regnskab på 17,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 29,3 mio. kr. er det et mindre forbrug på 12,1 mio. kr. Den oparbejdede pulje til arbejdsskadeforsikringer på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt i 2017 og der skønnes et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det afsatte på ca. 7,0 mio. kr. i Derudover forventes et mindre forbrug på forebyggende foranstaltninger på 1 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på kvalitets- og innovationspuljen. Derudover forventes et merforbrug på 0,1 mio. for tjenestemandspensioner og et merforbrug på barselsudligningspuljen på 0,6 mio. kr. I opfølgningssagen pr. 30. april 2017 har byrådet den 21. juni 2017 godkendt en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger i forsikringsafdelingen. Beløbet skal anvendes til opsætning af sikringsskabe på skole- og dagtilbudsområdet, som har været plaget af indbrud. Det kræver et større forarbejde inden skabene kan installeres på de enkelte områder og det forventes derfor, at arbejdet ikke kan nå at blive udført i 2017, hvorfor beløbet vil blive søgt som en ekstraordinær overførsel til 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen. For tjenestemandspensioner skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,1 mio. kr. i Beløbet er fortsat usikkert, da antallet af tjenestemandspensionister ændrer sig hen over året. Der er afsat 6,4 mio. kr. til barselsudligningspuljen. På nuværende tidspunkt skønnes det, at udgiften for hele 2017 vil blive på 7,0 mio. kr. 5

6 Der er fra 2016 til 2017 overført i alt 10,8 mio. kr. Heraf udgør forsikringspuljen 10,0 mio. kr. Det resterende overførselsbeløb på 0,8 mio. kr. er overført til en fælleskommunal kvalitets- og innovationspulje. Puljen er nyoprettet i Principperne for overførsler mellem årene bevirker, at områderne kan overføre op til 3 pct. af bevillingen til det efterfølgende år. Hvis overskuddet på bevillingen er større end 3 pct. allokeres disse midler til den nye pulje. Hele beløbet på 0,8 mio. kr. forventes overført til De samlede overførsler til 2018 skønnes til 11,8 mio. kr Redningsberedskab bevilling Regnskabet for 2017 forventes at blive i niveau med det afsatte på 10,2 mio. kr. 2.2 Udvalget for familie og institutioner Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele ultimo regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- kr. Sept. Budget Budget bevilling Udvalget for 11 - familie og Drift institutioner Børn, unge og familier Skoleområdet Dagtilbud til børn Børn, unge og familier forventer et mindreforbrug på 6 mio. kr. på nuværende tidspunkt og arbejder fortsat på at omstille foranstaltningerne på området for at opnå målene for 2018, hvor tet er reduceret med ca. 10 mio. ift De 6 mio. kr. vedrører områder der ikke er overførsel på. De samlede investeringer synes at vise resultater på blandt andet antallet af anbringelser, hvilket afspejler sig i de ikke finansielle mål, hvor antallet af anbringelsesdage er faldende (se ikke-finansielle mål graf 1 (graferne findes i bilaget)). I forhold til tidlige forebyggende indsatser, så har det øgede fokus betydet, at man især i 2017 har opnået en høj andel af tidlig indsats (se ikke-finansielle mål graf 2). Projektet for svært overvægtige børn fortsætter den gode udvikling, hvor hovedparten af børnene taber sig (se ikke-finansielle mål graf 3). Det bekymrende fravær på skolerne har ligget stabilt over en periode. Stigningerne i 2016 og starten af 2017 kan forklares med, at der er øget fokus på fravær, og at der fra august 2016 er besluttet en ensartet registrering på skolerne (se ikke-finansielle mål graf 4). Fraværsdata fra skoleåret 2015/2016 er ikke lige så valid som det nyeste data fra efter august Skoleområdet forventer et mindreforbrug der godt kan blive på omkring 8,8 mio. kr. hvilket svarer til 2,0% af tet. Til sammenligning var mindreforbruget i regnskab 2016 på Skoleområdet 7,7 mio. kr. På de central poster på skoleområdet opstår mindreforbruget især på specialskoler og befordring. Der er fortsat et fald i udgifterne til specialskoler, hvor der forventes et mindreforbrug på omkring 2 mio. kr. 6

7 På befordring ser de forskellige tiltag ud til at slå igennem hurtigere end ventet. På befordring vurderes mindreforbruget at nærme sig 3 mio. kr. Det betyder, at udgiften til befordring er faldet med omkring 6 mio. kr. fra 2015 til 2017 svarende til mere end 35% af udgiften i Skulle reduktionen være fundet i folkeskolerne, skulle beløbet pr. elev være sat ned med kr. pr. elev. På begge områder, specialskoler og befordring, arbejdes der hen mod at overholde de lavere indlagte ter i Så det er positivt at være godt på vej i den proces. Lige nu ser det ud til at folkeskolernes mindreforbrug bliver højere end de 3 mio. kr., som blev overført fra 2016 til Byrådet godkendte den 30. november 2016, at Marienhoffskolen i forbindelse med renoveringen sparer op til nyt inventar. I stedet for at købe nyt inventar løbende, lægger Marienhoffskolen midler til side til køb af nyt inventar, når renoveringen er færdig. Jf. førnævnte byrådsbeslutning, søges der således om overførsel af 0,5 mio. kr. til Anlæg i 2017 finansieret af et mindreforbrug på Marienhoffskolen i I de ikke-finansielle mål er der nye tal for karakter og uddannelsesparathed (se ikke-finansielle mål graf 5+6). Det ses, at begge tal ligger lavere for eleverne der afsluttede 9. klasse i 2017 set i forhold til Dagtilbud til børn forventer et mindreforbrug på omkring 5,6 mio. kr. På dagtilbud passes der færre børn end teret. Det foreslås derfor, at der lægges i kassen svarende til nettotet til 40 børnehavebørn. Det indstilles, at tilføre kassen 2,2 mio. kr. i På dagtilbud vil der efter reguleringen med 40 børn på 2,2 mio. kr., der lægges i kassen, fortsat være balance mellem og udgifter. På nuværende tidspunkt ser det ud til at dagplejen og daginstitutionerne slutter med et samlet mindreforbrug. I forhold til udgiftsniveauet ved udgangen af september, så kan mindreforbruget godt ende på omkring 2,9 mio. kr. hvilket svarer til 2,1% af tet. Til sammenligning var mindreforbruget i regnskab 2016 på Dagtilbud til børn på 2,7 mio. kr. Hornslet Vest (Ågården og Bækdalen) var i gang med et projekt om renovering af legepladserne ved især Ågården. Projektet omkring nye vuggestuepladser ved Ågården har dog sat den udendørs renovering på pause. Hornslet Vest kan derfor først realisere renoveringen når de nye vuggestuepladser er på plads. Der anmodes derfor om at opspare 0,5 mio. kr. under projektet til nye vuggestuepladser. Således at det udendørs projekt kan gennemføres, når vuggestuepladserne er på plads. Beløbet indeholder også mulighed for ekstra inventar i forbindelse med opstart af vuggestuegruppen. 7

8 2.3 Udvalget for sundhed, ældre og social 12 - Drift Hele kr. Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning ultimo regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- sept. Budget Budget bevilling Sygehusudgifter m.v. bevilling : Den samlede vurdering i opfølgningen pr. 30. september 2017 viser en forventet mindre udgift på 8,6 mio. kr. jævnfør nedenstående forklaring. Der ansøges om negativ tillægsbevilling på 8,6 mio. kr. på grund af mindre udgifter til sygehusudgifter, vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning, Sygehusudgifterne forventes med grundlag i prognose pr. ult. august at medføre en mindre udgift på ca. 7 mio. kr. Årsagen er bl.a. at der i 2017 ikke betales for genoptræning under indlæggelse samt at udskrivningsreglerne i afregningssystemet er ændret fra sygehusudskrivning til regionsudskrivning. Sidstnævnte ses i et fald i udskrivningernes antal på ca. 6 %. Vedrørende den mindre udgift til sygehusudgifterne skal det bemærkes, at aktiviteten i Region Midtjyllands sundhedsvæsen i 2017 ikke vil være høj nok til at udløse kommunal medfinansiering svarende til det aftalte niveau i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det indebærer, at der ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet medio 2018 kan forventes en efterregulering i kommunens bloktilskud, hvor tilskuddet reduceres med ca. 3,5-4,0 mio. kr. For vederlagsfri fysioterapi er der et fald i udgifterne, som dels skyldes, at der er etableret et kommunalt tilbud, hvor afregningsprisen ligger på 80 % af prisen til den private leverandør, og dels at en ny praksisplan har øget bevågenhed på henvisningspraksis og økonomisk opfølgning. Der forventes en mindre udgift på ca. 1 mio. kr. Udgiften til specialiseret genoptræning ligger væsentlig lavere end tidligere år. Der er samlet på området en mindre udgift på netto ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes bl.a., at opgaven omkring specialiseret hjerterehabilitering er flyttet fra regionalt til kommunalt regi. På baggrund af økonomiske beregninger i forbindelse med overtagelse af opgaven, kan der forventes en mindre udgift på mellem pct. til den specialiseret genoptræning, Syddjurs Kommune var estimeret til ca. 60 forløb årligt. På nuværende tidspunkt har der været igangsat ca. 100 forløb. 8

9 For øvrige områder forventes der overholdelse. De ikke-finansielle mål viser, at det fastsatte mål forventes opfyldt idet de forebyggelige indlæggelser i de seneste måneder er faldet til under den fastsatte målsætning, der er fastsat til at niveauet skal ligge under gennemsnittet i Sundhed og Omsorg bevilling : Den samlede vurdering i opfølgningen pr. 30. september 2017 viser en forventet større udgift på 4,9 mio. kr. Der ansøges heraf om tillægsbevilling på 3,71 mio. kr. på SÆ-udvalgets område, og 0,09 mio. kr. som overføres til NTM. For den resterende skønnede afvigelse afventes det endelige resultat i regnskabet. Til indtægt vedr. refusion til særligt dyre plejeopgaver forventes der en merindtægt på 1,32 mio. kr. Der søges om negativ tillægsbevilling hertil. For de mellemkommunale refusioner er der en merudgift på 3,8 mio. kr., især som følge af stigende udgifter til respirationssager. Til det samlede træningsområde ansøges der om en tillægsbevilling på 0,6 mio. Bevillingen overfører den forventede besparelse på den specialiserede genoptræning som følge af flytningen af hjerterehabiliteringsopgaven til kommunerne. Samlet en tillægsbevilling på netto 3,08 mio. kr. I forbindelse med nedlæggelse af ældreboligerne på Bakkegården er der brug for en tillægsbevilling på 0,72 mio. kr., der dels skal dække udgifter til drift af bygninger på 0,25 mio. kr., og dels til at fjerne den terede indtægt under boligerne på 0,47 mio. kr. Af driftstet skal 0,09 mio. kr. overføres til NTM, således at tillægsbevillingen til SÆ udgør 0,63 mio. kr. Der er skøn på følgende andre område, hvor skønnene ikke giver anledning til ansøgninger om tillægsbevillinger. Udviklingen i de visiterede timer i hjemmeplejen viser en stigende udgift på ca. 0,6 mio. kr. til de kommunale leverandører. I forhold til de private leverandører er der ligeledes en stigning i de visiterede timer svarende til en forventet merudgift på 0,5 mio. kr. Stigningen dækkes af den afsatte demografipulje. For de aftalestyrede driftsområder under Sundhed og Omsorg forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil blive en merudgift vedr. hjemmeplejen på ca. 4,5 mio. kr. Hjemmeplejen havde en negativ overførsel fra 2016 på i alt 1,6 mio. kr. Der er iværksat en række styringsinitiativer for fremadrettet at sikre overholdelse, men der har været nogle større tilpasninger på personalesiden, der har nogle engangsomkostninger, som det kan være svært for driftsområdet at afholde for de tildelte driftster. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med overførselssagen fra 2017 til 2018 ses på en eventuel negativ overførsel, med henblik på at friholde området for denne reduktion i For sygeplejen kan der forventes en merudgift på 1,1 mio. kr. Også her arbejdes der med styringsinitiativer for at nedbringe udgifterne. Endelig er der under træningsområdet en forventet merudgift på Rehabiliteringsafdelingen på ca. 0,5 mio. kr. På demensområdet er der en forventet mindre udgift på ca. 1. mio. kr. På udgifter til uddannelse af SOSU-elever forventes en besparelse på ca. 4 mio. kr. Årsagen hertil er især, at en del elever har fået merit på første del af assistentuddannelsen. Det betyder ekstra udgifter i Der 9

10 ansøges derfor om godkendelse af, at ikke forbrugt i 2017 overføres til Den endelige opgørelse af overførslen sker i forbindelse med godkendelse af overførsler til For øvrige områder forventes der overholdelse. De ikke-finansielle mål viser, at der er usikkerhed om hvorvidt alle de fastsatte mål kan opfyldes. I de gennemførte rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen er andelen af borgere, der bliver helt eller delvist selvhjulpne på nuværende tidspunkt lavere end målsætningen; der er samtidig gennemført færre forløb end forventet på nuværende tidspunkt. For den virtuelle genoptræning DUVIT er der forventning om en forbedring både i forhold til brugen af systemet og i forhold til brugernes tilfredshed Tilbud til voksne med særlige behov bevilling På dette område sker der løbende tilgang og afgang af sager. Der har siden udarbejdelsen af materialet til lægningen for 2017 været en nettotilgang af sager på 15 personer. Det giver en forventet merudgift på 6,2 mio. kr. Herudover skønnes der også at være merudgifter til døgnanbringelse af misbrugere, sikrede institutioner, Forsorgshjem, hjælpemidler og handicapbiler på 3,2 mio. kr. Samlet på bevillingen en merudgift på 9,4 mio. kr. Der er fokus på, at der skal igangsættes en indsats for at modvirke udgiftspresset på området. Der udarbejdes frem mod lægningen for 2019 en analyse af områdets svært styrbare udgifter, med hjælp fra eksterne konsulenter, med henblik på at afdække om området drives på bedst mulig måde. Det ikke-finansielle mål for borgere på socialområdet (nr. 6) er steget i løbet af efteråret 2016 og faldet lidt igen i foråret Antallet af borgere ligger over målsætningen og er senest svagt stigende. Pensionsnævnet som ligger i socialcenteret oplever i disse måneder et stigende antal sager vedr. tilkendelse af førtidspension. Det skyldes, at jobcenteret pt. har fokus på at afklare borgere, der har været på langvarig offentlig forsørgelse til enten ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Desuden er socialcenteret begyndt at give flere borgere udvidet råd og vejledning. Det vil på kort sigt medføre flere sager i socialcenteret, men skal i 2018 modsvares af et fald i antal borgere, der modtager bostøtte i eget hjem. Derfor forventes der ikke målopfyldelse ved udgangen af Antallet af borgere der modtager bostøtte (nr. 7) i eget hjem er faldende og er under målet for Faldet skyldes at en gruppe borgere i stedet for bostøtte, modtager udvidet råd og vejledning af socialcenteret. Der forventes målopfyldelse Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling Det forventes, at udgifterne til boligstøtte, personlige tillæg m.v. holder sig indenfor rammen. 10

11 2.4 Udvalget for natur, teknik og miljø 14 - Drift Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Ultimo regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægs- Hele kr. sept. bevilling Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Natur og miljø Ejendomme Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder indenfor Udvalget for natur, teknik og miljø. I lighed med tidligere år forventes også i 2017 overført et mindre forbrug i størrelsesorden ca.3,2 mio. kr. I korrigeret 2017 indgår bl.a. en overførsel for 2016 på driften på 2,0 mio. kr. og en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til vejafvandingsbidrag, som er flyttet fra anlæg til drift Vej og parkvæsen - bevilling Bevillingen omhandler materielgården, vejvedligeholdelse, belægninger, grønne områder, vintertjeneste og vejafvandingsbidrag m.v. Der forventes overholdelse på området, og det samlede forventes stort set anvendt fuldt ud i Det er en forudsætning for overholdelse, at vintertjenesten kan afholdes indenfor det afsatte. Hvis behovet er samme niveau i 2017 som i 2016 vil der på området blive en merudgift i størrelsesordenen ca. 1,4 mio. kr. i 2017 i forhold til korrigeret. Området er fritaget for overførsel. Det er også forudsat, at vejafvandingsbidraget, hvor årsafregningen modtages primo 2018 kan afholdes indenfor det afsatte Kollektiv trafik og havne - bevilling Bevillingen omfatter al kollektiv trafik, herunder skolekørsel på åbne skolebusruter, visiteret handicapkørsel, flexture m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og det samlede forventes anvendt fuldt ud i De ikke-finansielle mål vedr. udviklingen i antal flexture (nr. 3) viser en stigende tendens i brugen af flexture i 2017 i forhold til De ikke-finansielle mål vedr. udviklingen i antal handicapture (nr. 4) viser stort set 11

12 samme antal ture i 2017 i forhold til Dog konstateres en stigning i antal handicapture i 3. kvartal 2017 i forhold til 3. kvartal Natur og miljø - bevilling Bevillingen omhandler grundvandsbeskyttelse, vandløb, skadedyrsbekæmpelse, miljøbeskyttelse og diverse naturforvaltningsprojekter m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2018 på 3,2 mio. kr. på grund af en mindreudgift til grundvandsbeskyttelse, der skal overføres fuldt ud. I beløbet indgår også et overførselsbeløb for 2016 vedr. grundvandsbeskyt-telse på ca. 1,5 mio. kr. De ikke-finansielle mål vedr. sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6) viser et betydeligt fald siden Den positive udvikling forventes opretholdt, og aftalen mellem regeringen og KL om servicemål på sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser overholdes dermed Ejendomme bevilling Bevillingen omhandler stort set samtlige bygninger på alle udvalgsområder. Bevillingen afholder udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg, vedligeholdelse af udenoms-arealer, energiforbrug, energistyring samt lejeindtægter af udlejningsejendomme. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og tet forventes anvendt fuldt ud. Der forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt, som bl.a. skyldes, at overførslen for 2016 indhentes i Nedlæggelse af ældreboligerne på Bakkegården vil medføre en driftsudgift i 2017 på kr. på indeværende bevilling. Beløbet overføres fra Udvalget for sundhed, ældre og social i forbindelse med opfølgningen (bevilling ). De ikke-finansielle mål vedr. energiforbruget (nr. 7) viser en stigning i el-forbruget i 2017 i forhold til 2016 i årets ni første måneder. Stigningen i el forbruget skyldes bl.a. omlægning fra olie til el (el forsynede varmepumper), hvorimod olieforbruget i samme periode så er reduceret. 2.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur 15 Drift Hele kr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Oprindeligt Korrigeret Forbrug Ultimo sept. Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægs- bevilling Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur

13 Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder indenfor Udvalget for plan, udvikling og kultur. I lighed med tidligere år forventes også i 2017 at være et mindreforbrug, men beløbet vil være beskedent på grund af en beslutning om øget til Kulturpuljen i Mindreforbruget i 2017 forventes at udgøre ca. 1,3 mio. kr. til bl.a. hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017, forskydninger i udbetalinger på projekter samt diverse puljer. I korrigeret 2017 indgår en samlet overførsel for 2016 på driften på 1,6 mio. kr. og en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til indfrielse af lån af til KOMBI Hornslet og en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Fregatten Jylland til ændret procedure ved udbetaling af tilskud. Der vil være et merforbrug i forhold til oprindeligt, som bl.a. skyldes, at en del af overførslen for 2016 anvendes i Plan og udvikling bevilling Bevillingen omhandler planlægning i forhold til bl.a. byfornyelse, save-registrering af bygning, udvikling i yderområder/landdistrikter og Udviklingspuljen. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, men der forventes at være et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til overførsel til Biblioteker bevilling Biblioteket forventer overholdelse i forhold til korrigeret. Det vil være et merforbrug i forhold til oprindeligt, som skyldes at det Fælles Bibliotekssystem nu etableres i 2017, hvor tet hertil igennem flere år har været overført. Der forventes en overførsel til 2018 på ca. 0,2 mio. kr. De ikke-finansielle mål på biblioteksområdet (nr. 1 og 2) viser en svagt faldende tendens af både udlåns- og besøgstal i forhold til Det arbejdes med - bl.a. igennem markedsføring og samarbejde med lokalt brugerråd at øge besøgstallet i Kolind. Det faldende besøgs- og udlånstal skyldes primært, at Rønde har været lukket ca. en måned på grund af renovering, ligesom alle afdelinger har været lukket en uge i september på grund af nyt IT-system. Udstedelse af pas og kørekort i Hornslet har gjort at besøgstallet her er steget sammenlignet med 2016, og der arbejdes på, at den nye indretning af området for pas og kørekort vil understøtte et øget udlån. Den generelt faldende tendens på landsplan med en nedgang i udlån af fysiske materialer synes udjævnet i Syddjurs. Dette skyldes formodentlig de nye servicetilbud i lokalområderne Pindstrup og Lime. Samlet set har Syddjurs Bibliotek pt. kun oplevet en nedgang på 4% af sit udlån i forhold til Kultur bevilling Bevillingen omfatter museer, egnsteater, børneteater, Kulturpulje, Kulturhovedstad 2017 og Kulturskolen m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2017 at være overførsel til 2018 på grund af bl.a. hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017 og forskydninger i udbetalinger vedr. projekter. Den forventede overførsel forventes dog at blive meget beskedent på grund en beslutning om øget tilskud til Kulturpuljen i

14 På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2017 på 0,2 mio. kr., som bl.a. skyldes overførsel af det hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017 og projekter vedr. Kulturhovedstad De ikke-finansielle mål vedr. børnekulturaktiviteter (nr. 3) viser aktivitetsniveauet og afspejler de særlige indsatser, som fremgår af den kulturpolitiske handleplan Det bemærkes, at aktiviteterne i høj grad også anvendes som led i turisme og brandingstrategisk øjemed, hvilket medfører store periodiske udsving Folkeoplysning, fritid og natur bevilling Bevillingen omfatter tilskud til de selvejende haller, fritidsfaciliteter, kommunal hal og svømmebade, de frivillige foreninger, voksenundervisning, Naturformidling, frivilligt socialt arbejde m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2017 at være overførsel til 2018 På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2018 på 0,8 mio. kr. ud fra bl.a. tidligere års overførsler. De ikke-finansielle mål vedr. antal klasser, der indgår i undervisningsforløb samt antal besøg af daginstitutioner på Karpenhøj Naturcenter (nr. 5) viser nu en stigende tendens og afspejler dermed Syddjurs Kommunes forventninger til øget aktivitet gennem portalen Skolen i Virkeligheden. 2.6 Arbejdsmarkedsudvalget 16 - Drift Hele kr. Ansøgning i.f.t. Korr. om tillægs- Budget bevilling Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo sept. Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget Der forventes en mindre udgift på samlet 6,5 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det drejer sig om udgifter til tilbud til udlændige, til permanente overførsler og arbejdsmarkedsindsatser. På de øvrige områder forventes der overholdelse. Budgetopfølgningen er baseret på 9 måneders forbrug. Der gøres opmærksom på, at ved opfølgningen pr. 30. april 2017 blev der lagt 30 mio. kr. i kassen. I denne opfølgning er der lavet et nyt skøn for de forventede udgifter på de fire bevillinger baseret på de senest tilgængelige data. 14

15 2.6.1 Tilbud til udlændinge bevilling Der forventes et yderligere mindre-forbrug på 5 mio. kr. udover de 10 mio. kr. tet allerede er reduceret med. Kvoten for 2017 blev sat ned fra 111 til 46 personer og i den seneste udmelding er kvoten 1 person for Syddjurs kommune i Der er allerede nu modtaget 5 personer for 2017 på kvoten indtil videre, men faldet er fortsat den væsentlige årsag til det mindre forbrug på området. I forbindelse med topartsaftalen fra 2016 mellem KL og Staten, blev der aftalt en bonus for ansættelse af ekstra flygtninge. Syddjurs er gået fra 14 beskæftigede i december 2015 til 36 i december 2016, som giver en udbetaling på kr. i bonus, der indgår i den forventede mindre udgift. I forhold til det ikke-finansielle mål (nr.6) vedrørende beskæftigelsesgraden hos borgere på integrationsydelse, så er andelen af borgere i virksomhedsrettet tilbud faldet markant i juli og august, hvilket til dels skyldes, at mange firmaer ikke optager nye borgere i sommermånederne. Desuden er en gruppe overgået til selvforsørgelse. Det forventes at andelen vil stige efter sommermånederne og der forventes stadig målopfyldelse Midlertidige ydelser bevilling Der forventes overholdelse på bevillingen. I dette skøn indgår en merudgift på 1,4 mio. kr. som skyldes ændret kontering i forhold til , arbejdsmarkedsindsatser, hvor der er en tilsvarende forventning om en mindre udgift. Indenfor bevillingen er der nogle udsving. Merudgifter forventes især på kontant- og uddannelseshjælp, herunder også på særlige støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ligeledes er der merudgifter på sygedagpenge, da antallet ikke er faldet helt så meget som forventet. Til gengæld er der mindre-forbrug på f.eks. forsikrede ledige, indsats forsikrede og revalidering, der modsvarer anførte merforbrug. De afsatte midler til psykolog for unge er snart brugt. Brugen af psykolog fortsætter resten af året og merforbruget bliver dækket af mindre-forbrug på andre områder. I det ikke-finansielle mål (nr.4) for antallet af unge på uddannelseshjælp kan man se, at tallet er stagneret. Selvom der arbejdes med en række tiltag, der skal muliggøre et fald, er målet for december 2017 realistisk set kun 190 borgere. I mål (nr.3) er antallet af borgere, der har en sagslængde over 1 år og hvor Syddjurs kommune dermed modtager lav refusion, faldende og opfylder målet. Dette skal ses i sammenhæng med at det samlede antal på midlertidige ydelser er faldet Permanente ydelser bevilling Der forventes et yderligere mindre-forbrug på 0,5 mio. kr. udover de 20 mio. kr. tet allerede er reduceret med. Generelt er der et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension og fleksjob i forhold til tidligere år. Dette fald gjorde at tet på området blev nedsat med 20 mio. kr. 15

16 Det ikke-finansielle mål (nr.1) for antallet af borgere i fleksjob og ledighedsydelse viser, at niveauet ligger meget stabilt omkring 950. Der har således ikke været nogen nævneværdig stigning det seneste år. Dette skyldes at færre borgere bliver bevilget fleksjob samt den demografiske udvikling. Målet (nr.2) for tilgang til førtidspension (mål nr.2) er lavere end målsætningen, hvilket er positivt. Sammen med mål 1 betyder dette, at der bliver færre borgere på permanent offentlig forsørgelse i Syddjurs. Dette er med forbehold for udviklingen på andre ydelser positivt Arbejdsmarkedsindsatser bevilling Der forventes et mindre-forbrug på området på 1 mio. kr. De store udgifter på området er STU, UU og virksomhedsenheden. Ændret kontering mellem bevilling og vedr. virksomhedsenheden giver her en mindre-udgift på 2,6 mio. kr. Dette udlignes dog delvis af en merudgift til STU på 1,6 mio. kr., således mindre-udgiften netto er på 1 mio. kr.. Det ikke-finansielle mål (nr.5) for samarbejdsgraden med virksomheder viser, at målsætningen for 2017 opfyldes. Man skal være opmærksom på, at et generelt fald i antallet af borgere med behov for arbejdsmarkedsindsatser kan få tallet for samarbejdsgraden til at falde. 16

17 3 Anlæg En specifikation af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fremgår af bilag til sagen. Ansøgning om Oprindeligret ultimo tet regn- i.f.t. opr. i.f.t. korr. Korrige- Forbrug Forven- Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) tillægs sept. skab bevilling 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Anlægsbevilling (hele tusinder) Forventet forbrug ultimo indeværende år Korrigeret anlægsbevilling i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægsbevilling 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Økonomiudvalget Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Jordforsyning - køb og salg Ejendomme - køb og salg Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo sept. Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægsbevilling Politik og erhvervsudvikling bevilling Af de afsatte ter på i alt 5,0 mio. kr. til to projekter - Medfinansiering af statslig bredbåndspulje og Udbredelse af bredbånd og mobildækning - skønnes på nuværende tidspunkt overført 3,5 mio. kr. til Årsagen er blandt andet, at det afsatte til medfinansiering ikke forventes anvendt i Ansøgninger til den statslige pulje havde ansøgningsfrist medio september 2017 og forventes derfor ikke afgjort inden udgangen af

18 Projektet Udbredelse af bredbånd og mobildækning omfatter også EU-projektet Connecting Remote Areas with digital infrastructure and services (CORA), som byrådet har godkendt i august Jordforsyning køb og salg bevilling Der er teret med en indtægt for salg af villagrunde m.v. på i alt 20,0 mio. kr. Der er ved udgangen af september måned indtægter for netto 27,7 mio. kr. Det skønnes, at der ikke kommer flere indtægter i 2017, da de grunde der sælges resten af året primært er med overtagelsesdato i Det korrigerede indtægts til salg af grund til plejeboliger i Kolind er på 9,2 mio. kr. Grundet en nedsættelse af prisen pr. byggerets m2 er grundprisen nedsat til 7,1 mio. kr. Indtægtstet nedreguleres derfor med 2,1 mio. kr. Der skønnes en forventet udgift til salgsomkostninger på samlet 0,3 mio. kr. på de forskellige udstykninger for resten af året. Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til de enkelte udstykninger som det fremgår af vedhæftede anlægsbilag. For jordforsyning er der samlet set en merindtægt på 5,3 mio. kr Ejendomme køb og salg bevilling Samlet set forventes der på salg af ejendomme en mindreindtægt på 4,5 mio. kr. Salget af en af ejendommene i den terede indtægt forventes ikke realiseret i 2017, og et indtægts på 3 mio. kr. forventes derfor overført til Det fremtidige salg af ejendomme, udover indtægt fra den overførte ejendom, håndteres i forbindelse med opfølgninger i det kommende år. Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til solgte ejendomme samt en samlet tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2017, som det fremgår af vedhæftede anlægsbilag. 3.2 Udvalget for familie og institutioner Rådighedsbeløb (Hele kr.) Udvalget for 11 - familie og Anlæg institutioner Skoleområdet Dagtilbud til børn Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo sept. Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling Der er i tabellen indregnet flytning fra drift til anlæg på 0,5 mio. kr. vedr. Marienhoffskolen og 0,5 mio. kr. vedr. vuggestuepladser som beskrevet under driften. Disse beløb er ikke medtaget i anlægsbilaget til sagen. Børn, unge og familier har pt. ingen anlægsprojekter. 18

19 Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer overholdelse på tværs af anlægsprojekterne på området. Se bilag for de enkelte projekter og bemærkninger. Under Skoleområdet afsluttes projekterne med ABA-anlæg og radon udbedring på Rosmus Skole i Det er således kun renovering af Marienhoffskolen der videreføres i Der forventes et mindre forbrug på radon udbedring på Rosmus Skole på 0,39 mio. kr. Samtidig viser der ser øgede udgifter på 0,29 mio. kr. på ABA-anlæg på skolerne samt øgede udgifter på Ejendoms pulje til radon og rotter. Det foreslås derfor, at nedskrive tet til radon udbedring på Rosmus Skole og flytte midlerne til de to andre steder. Da de 0,1 mio. kr. (Ejendomspulje til radon og rotter) ligger under et andet udvalg, så giver det -100 i søjlen ansøgning om tillægsbevilling. Samlet på tværs af de tre projekter går flytningen i nul. På dagtilbud til børn afsluttes udvidelsen ved Æblehaven i Ebeltoft, lige som det forventes, at udvidelsen ved Romlehøj i Kolind afsluttes. Bygningerne er taget i brug. På projekterne med ny daginstitution i Knebel og i Mørke forventes samlet overført 6,0 mio. kr. fra 2017 til Udvalget for sundhed, ældre og social Rådighedsbeløbet (hele kr.) Udvalget for 12 sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet ultimo regnskab sept. i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægsbevilling De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for sundhed, ældre og social forventes at udgøre ca. 85,1 mio. kr. i Der er i 2017 overført 46,2 mio. kr. fra 2016, som primært omhandler byggeprojekterne i Kolind og Rønde. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at man ikke får brugt alle de terede rådighedsbeløb til projekterne i Kolind og Rønde. Ultimo september forventes det, at der bliver en mindre udgift på ca. 24 mio.kr. De ikke forbrugte midler vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive søgt overført til Indenfor det samlede projekt i Kolind og Rønde er der imidlertid behov for at omfordele de afsatte rådighedsbeløb og det samme er gældende for anlægsbevillingerne. Der ansøges derfor om flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling. 19

20 For de øvrige anlægsprojekter under sundhed og omsorg forventes det, at de afsatte rådighedsbeløb bliver anvendt i løbet af På anlæg til Tilbud til voksne med særlige behov er der modtaget et servicearealtilskud på kr., som ikke har været lagt. Posten vedrører servicearealtilskud vedr. færdiggørelsen af boligerne på MM. Det er de boliger, som blev færdigbygget i Århus Amts tid tilbage i 2006, altså de første boliger, der blev bygget på Vestergade 114 i Ryomgård. Projektet er afsluttet og der søges en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2017 til indtægten. 3.4 Udvalget for natur, teknik og miljø Ansøgning Forbrug Rådighedsbeløb Oprindeligt Korrigeret Forventet om til- ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. (hele kr.) regnskab lægs- bevilling sept. 14 Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Jordforsyning Natur og miljø Ejendomme De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for natur, teknik og miljø forventes at udgøre ca. 49,3 mio. kr. i 2017 set i forhold til et korrigeret på 67,6 mio. kr. Anlægsprojekterne omhandler primært cykelstier, stationsanlæg vedrørende letbane, vejbelysning, trafiksikkerhed, bygningsrenovering på ejendomme samt byggemodning vedr. boliger/erhverv. Byggemodning omhandler udgifter til klargøring af udstykningen og etablering af veje/grønne arealer i tilknytning hertil. Udgifterne hertil afholdes på udvalgets område, hvorimod køb og salg afholdes under Økonomiudvalget. Der er god fremdrift i salg af byggegrunde, og der skønnes i år en samlet indtægt på ca. 27,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets område Byggemodninger i 2017 samt konkrete udstykninger (bevilling ) Der er afsat en pulje til byggemodninger i 2017 på 12,0 mio. kr., hvor tet først flyttes, når en konkret udstykning er vedtaget. Der søges flyttet rådighedsbeløb og anlægsbevilling fra puljen til en række udstykninger i bl.a. Hornslet, Ebeltoft, Rønde, Mørke og Skørring, ligesom byggemodningspuljen også finansierer anlægsprojekt P-pladser på Vagtelvej i Rønde på bevilling Hele byggemodningspuljen er således udmøntet Veje og parkvæsen (bevilling ) Der vil være et merforbrug på projekt Cykelsti Hornslet Løgten på 0,3 mio. kr. Beløbet kan finansieres af et mindreforbrug på projekt Veje, park og natur. Der søges om flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevil- 20

21 ling mellem projekterne. Samtidig søges et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til projekt Ppladser på Vagtelvej i Rønde, som finansieres af byggemodningspuljen Ejendomme (bevilling ) Der forventes en merudgift på projekt Ejendomspulje radon og rotter på 0,1 mio. kr. Merudgiften kan finansieres af en mindreudgift på "Radon udbedring Rosmus skole" på bevilling under Udvalget for familie og institutioner, således at flytningen giver nul. Konkret søges om et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Udvalget for natur, teknik og miljø. Hovedparten af anlægsprojekterne forventes på nuværende tidspunkt gennemføret som planlagt, men der kan som tidligere år også forventes en forskydning i nogle af projekternes afvikling. På nuværende tidspunkt skønnes der samlet set at blive et mindreforbrug i 2017 på ca. 18,3 mio. kr. som forventes overført til 2018 til fortsættelse/færdiggørelse af projekterne. Det er primært stationsanlæg vedr. letbane, relaterede anlæg i tilknytning til letbane, etablering af Ågårdsvejen samt byggemodningsområdet overførslen omhandler. 3.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur Forbrussning om Afvigel- Afvigel- Ansøg- Oprindeligret budtet regn- Korrige- Forven- Rådighedsbeløb (hele kr.) ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. tillægsbudgegeskab sept. bevilling 15 - Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Plan og udvikling Biblioteker Folkeoplysning, fritid og natur De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for plan, udvikling og kultur forventes at udgøre cirka 13,2 mio. kr. i 2017 set i forhold til et korrigeret på 22,2 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug i 2017 på ca. 9,1 mio. kr., som ved regnskabsårets afslutning søges overført til 2018 til videreførelse af projekterne. Det er primært Mørke Områdefornyelse, Ny Malt og Idrætspuljen overførslen omhandler. Der søges flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på netto 0,5 mio. kr. fra anlægsprojekt Bygningsfornyelsen 2016 og 2017 til Landbyfornyelsepuljen 2016 på bevilling Den statslige ramme til bygningsfornyelsen i 2016 og 2017 blev væsentlig lavere end forudsat, og det giver mulighed for at udnytte ramme til Landbyfornyelsespuljen 2016, som der ikke var afsat til. 21

22 4 Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger 10 - finans Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele kr. ultimo sept. regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- Budget Budget bevilling Økonomiudvalget Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Renter Afdrag Låneoptagelse Århus Lufthavn Grundkapital Bidrag Kolind Vandværk Lån Fregatten Jylland Byggelån Deponering lån Øvrige Renter bevilling Budgetopfølgninger viser en mindre udgift på renter der på nuværende tidspunkt skønnes til 1,5 mio. kr. 4.2 Tilskud og udligning bevilling Der er korrigeret for regulering og efterregulering af beskæftigelsestilskud samt et tilskud vedr. udvikling i ledighed. Samlet 1,5 mio. kr. 4.3 Skatter - bevilling Byrådet besluttede på sit møde den 30. november 2016 en ændret ejendomsskatteretlig behandling af statsskove, hvilket har betydet en merindtægt på 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Dette blev indarbejdet i opfølgningen i april. Til medfinansiering af skrå skatteloft er det udmeldte beløb 0,4 mio. kr. mindre end det terede. Dette blev indarbejdet i opfølgningen ultimo juni. Samlet 2,1 mio. kr. 4.4 Finansforskydninger bevilling Der forventes overført 16,0 mio. kr. til 2018 på anlægsprojekterne til plejeboliger i Rønde og Kolind hvorfor byggelånene i forventet regnskab forventes nedskrevet med 13,6 mio. kr. Der søges ikke om tillægsbevilling, da dette vil følge overførslen på anlægsområdet. 22

23 Bilag Oversigt over samlet forventet regnskab Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo sept. Forbr. % i.f.t. Opr. Budget ultimo Sept. Forbr. % Sidste år ultimo Sept. Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 1 - Drift Syddjurs Kommune ,11 72, Drift Økonomiudvalget ,30 72, Politik og erhvervsudvikling ,15 68, Administrativ organisation ,18 76, Generelle puljer ,65 35, Redningsberedskab ,71 103, Drift Udvalget for familie og institutioner ,84 75, Familieområdet ,14 81, Skoleområdet ,91 75, Dagtilbud til børn ,31 71, Drift Udvalget for sundhed, ældre og social ,64 69, Sundhedsudgifter m.v ,94 69, Tilbud til ældre og handicappede ,35 67, Tilbud til voksne med særlige behov ,12 72, Boligstøtte, personlige tillæg m.v ,05 70, Drift Udvalget for natur, teknik og miljø ,15 73, Vej og parkvæsen ,78 77, Kollektiv trafik og havne ,79 59, Natur og miljø ,91 69, Ejendomme ,59 75, Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur ,63 83, Plan og udvikling ,27 66, Biblioteker ,14 70, Kultur ,49 90, Folkeoplysning, fritid og natur ,46 87, Drift Arbejdsmarkedsudvalget ,77 73, Tilbud til udlændinge ,07 46, Midlertidige ydelser ,62 68, Permanente ydelser ,21 80, Arbejdsmarkedsindsatser ,79 89, Finansiering Økonomiudvalget ,57 45, Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo sept. Forbr. % i.f.t. Opr. Budget ultimo Sept. Forbr. % Sidste år ultimo Sept. Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Resultat efter afdrag og anlæg Låneoptagelse Århus Lufthavn Grundkapital Bidrag Kolind Vand Lån Fregatten Jylland Byggelån Deponering lån Øvrige Usikkerhed i forhold til overførsler m.v Resultat / kassetræk Forskel mellem kassetræk i opr. og korr. Tillægsbevillinger jf. tillægsbevillingsoversigt

24 Tillægsbevillingsoversigt Mødedato Sagstekst Beløb Beløb kr kr Fremrykn. tilskud Destination Djursland til Lejeaftale Lerbakken 1 Rønde Civilsamfundskoordinator- udm. af restm Inddrivelse ejendomsskat og styrket opkr Kom-Bi - indfrielse lån Kræftplan IV - udmøntning og bevilling Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetopfølgning 30. juni 2017 og halvår -87 Tillægsbevillinger, drift Budgetopfølgning pr. 30. september ØK - forsikringer Overførsler 2016 til alle udvalg Overførsler, drift Lillerupparken - 41 almene ældreboliger Lillerupparken -30 almene familieboliger Køb af ejendom Ombygning af Engvej 24 i Hornslet Mørke IF - udbedring af boldbaner Anlæg af ny vej m.v. Hornslet Køb af ejendom Budgetopfølgning pr. 30. april Afvandingsløsning i Tirstrup Renovering og ombygning af Marienhoffskolen Lillerupparken afd alm. familie Køb af ejendom i Hornslet Licitationsresultat - Demensvenlige bol Tillægsbevillinger, anlæg Overførsler 2016 til alle udvalg Overførsler, anlæg Ejendomsskatteretlig behandl. statsskov Inddrivelse ejendomsskat og styrket opkr Lillerupparken - 41 almene ældreboliger Lillerupparken - 30 almene familieboliger Overførsler 2016 til alle udvalg Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetopfølgning 30. juni 2017 og halvår Tillægsbevillinger, finansiering Samlet kassetræk (+ betyder større udgifter)

25 Likviditetsudvikling 25

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 og Halvårsregnskab

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 og Halvårsregnskab opfølgning pr. 30. juni 2017 og Halvårsregnskab Indhold 1 Resume... 3 2 Driftsvirksomhed... 4 2.1 Økonomiudvalget... 4 2.1.1 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642... 4 2.1.2 Administrativ organisation

Læs mere

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg. 1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.

Læs mere

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2017, der er i den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Status: Det vil kræve et markant fald i sygefraværet, hvis

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling

1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling opfølgning pr. 30. april 2017 Indhold 1 Resume... 3 2 Driftsvirksomhed... 4 2.1 Økonomiudvalget... 4 2.1.1 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642... 4 2.1.2 Administrativ organisation bevilling

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 14-02-2017 17/508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Ajourføring af ikke-finansielle mål I dette notat følges der op på ikke-finansielle mål og

Læs mere

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: I 2016 er målsætningen at have et sygefravær på niveau med landsgennemsnittet. I 2017 er målet et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: I 2016 er målsætningen at have et sygefravær på niveau med landsgennemsnittet. I 2017 er målet et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3

Læs mere

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar 2016.

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar 2016. 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. 1 Resume den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Kommune Der er med udgangen af februar 2016 udarbejdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. april Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. april Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2017, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Det svarer til en fraværsprocent på cirka 4 opgjort i det

Læs mere

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående 1 of 6 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Sygefraværet i Syddjurs Kommune skal være lavere end landsgennemsnittet. Bevilling: Tværgående Mål: Tilflytningen til Syddjurs Kommune skal være stigende.

Læs mere

1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling

1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling opfølgning pr. 30. september 2016 Indhold 1 Resume...3 2 Driftsvirksomhed...4 2.1 Økonomiudvalget...4 2.1.1 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642...4 2.1.2 Administrativ organisation bevilling

Læs mere

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 31. juli Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 31. juli Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2017, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Det svarer til en fraværsprocent på cirka 4 opgjort i det

Læs mere

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. september Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. september Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2018, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Det svarer til en fraværsprocent på cirka 4 opgjort i det

Læs mere

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående 1 of 8 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Vi vil i 2017 have et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Status: Der pågår fortsat datavalidering. Grafen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Generelle ikke-finansielle mål... 5

1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Generelle ikke-finansielle mål... 5 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 Indhold 1 Resume... 3 2 Driftsvirksomhed... 5 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.1.1 Generelle ikke-finansielle mål... 5 2.1.2 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift 1 of 7 Budgetopfølgning pr. 30.09.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT Forbrug 1-9 Omplaceringer Tillægs bevillinger Forbrugs % Forventet regnskab Note Heraf ansøges 15 Udvalget

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

1 Resume Driftsvirksomhed... 7

1 Resume Driftsvirksomhed... 7 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Indhold 1 Resume... 3 2 Driftsvirksomhed... 7 2.1 Økonomiudvalget... 7 2.1.1 Generelle ikke-finansielle mål... 7 2.1.2 Politik og erhverv bevilling 10.642... 7 2.1.3

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. marts Bevilling: Tværgående - folketal

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. marts Bevilling: Tværgående - folketal Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående - folketal Mål: Vi vil opnå et folketal på 45.000 i 2022. 2 Bevilling. Tværgående klima Mål: CO2-udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Målet opgøres

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1

BUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1 forbrug ultimo forbrug 1 Syddjurs Kommune 118.087 212.295 25.209 147.997 29.910-64.298-4.853 55.350 170.393 318.390 504.953-186.563-6.933 10 Økonomiudvalget -40.500-27.967-37.195-32.360 8.140-4.393-3.893

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 07. november 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 07. november 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 07. november 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O) Kristian

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Attachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf

Attachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf From: Lone Klinge Christensen Sent: 15 Sep 2017 13:00:24 +0200 To: Lone Klinge Christensen Subject: VS: Anlægsregnskab på PUK området Attachments: Budgetopfølgning pr. 30.06.17 - anlæg - Udvalget for plan,

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere