1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling

Relaterede dokumenter
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 og Halvårsregnskab

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar 2016.

1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Generelle ikke-finansielle mål... 4

1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. april Bevilling: Tværgående

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 31. juli Bevilling: Tværgående

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. september Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift

Udvalget for Klima og Miljø

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. marts Bevilling: Tværgående - folketal

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Økonomiudvalg og Byråd

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Attachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Udvalget for Klima og Miljø

Regnskabsbemærkninger

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab 2012

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Udvalget for familie og institutioner

1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Generelle ikke-finansielle mål... 5

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Notat til ØK den 4. juni 2012

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Acadre:

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Regnskab Vedtaget budget 2011

Forventet Regnskab. pr i overblik

Acadre: marts 2014

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

1 Resume Driftsvirksomhed... 7

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.

Regnskab Vedtaget budget 2011

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Halvårs- regnskab 2013

Regnskab Byrådsorientering d. 22. marts Randers Kommune

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Erhvervsservice og iværksætteri

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Transkript:

opfølgning pr. 30. april 2017 Indhold 1 Resume... 3 2 Driftsvirksomhed... 4 2.1 Økonomiudvalget... 4 2.1.1 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642... 4 2.1.2 Administrativ organisation bevilling 10.645... 4 2.1.3 Generelle puljer bevilling 10.652... 5 2.1.4 Redningsberedskab bevilling 10.058... 5 2.1.5 Generelle ikke-finansielle mål... 5 2.1.6 Tværgående sager... 5 2.2 Udvalget for familie og institutioner... 7 2.3 Udvalget for sundhed, ældre og social... 8 2.3.1 Sygehusudgifter m.v. bevilling 12.462:... 8 2.3.2 Sundhed og Omsorg bevilling 12.532:... 9 2.3.3 Tilbud til voksne med særlige behov bevilling 12.538... 9 2.3.4 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling 12.557... 9 2.4 Udvalget for natur, teknik og miljø...10 2.4.1 Vej og parkvæsen - bevilling 14.228...10 2.4.2 Kollektiv trafik og havne - bevilling 14.232...10 2.4.3 Natur og miljø - bevilling 14.052...11 2.4.4 Ejendomme bevilling 14.025...11 2.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur...12 2.5.1 Plan og udvikling bevilling 15.645...12 2.5.2 Biblioteker bevilling 15.332...12 2.5.3 Kultur bevilling 15.335...13 2.5.4 Folkeoplysning, fritid og natur bevilling 15.338...13 1

2.6 Arbejdsmarkedsudvalget...14 2.6.1 Tilbud til udlændinge bevilling 16.546...14 2.6.2 Midlertidige ydelser bevilling 16.557...14 2.6.3 Permanente ydelser bevilling 16.558...15 2.6.4 Arbejdsmarkedsindsatser bevilling 16.568...15 3 Anlæg...15 3.1 Økonomiudvalget...16 3.2 Udvalget for familie og institutioner...17 3.3 Udvalget for sundhed, ældre og social...17 3.4 Udvalget for natur, teknik og miljø...18 3.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur...19 4 Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger...20 4.1 Tilskud og udligning bevilling 10.762...21 4.2 Skatter - bevilling 10.768...21 4.3 Finansforskydninger bevilling 10.825...21 2

1 Resume Der er med udgangen af april 2017 udarbejdet en første opfølgning. Det forventede regnskab indeholder et skøn for overførsler til 2018. Tabel 1. Resumé forventet regnskab Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægsbevilling 10762 Tilskud og udligning -617.870-611.464-597.763 20.107 13.701 13.701 10768 Skatter -1.925.271-1.926.971-1.926.971-1.700 0 Finansiering i alt -2.543.141-2.538.435-2.524.734 18.407 13.701 13.701 Driftsvirksomhed i alt 2.444.356 2.485.343 2.446.236 1.880-39.107-24.877 10755 Renter 4.427 4.427 4.427 0 0 Resultat ordinær drift -94.358-48.665-74.071 20.287-25.406-11.176 10855 Afdrag 41.088 41.088 41.088 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 118.087 177.053 141.056 22.969-35.997-2.772 Resultat efter afdrag og anlæg 64.817 169.476 108.073 43.256-61.403-13.948 10855 Låneoptagelse -35.000-35.000-35.000 0 0 10825 Finansforskydninger -23.109-41.529-30.680-7.571 10.849-2.351 Usikkerhed i forhold til overførsler m.v. -35.000-35.000-35.000 Resultat / kassetræk 6.708 92.947 7.393 685-85.554-16.299 De største bevægelser i opfølgningens forventede regnskab vedrører anlæg og finansforskydninger, blandt andet med baggrund i periodiseringen af udgifter og indtægter i forbindelse med byggeriet af plejeboliger i Rønde og Kolind, hvor der forudsættes en stor byggeaktivitet i 2017. Hertil kommer også en forventning om markant lavere udgifter på overførselsområdet, hvilket dog til dels modsvares af en forventet regulering af tilskud. opfølgningen viser, at der for botilbud på udvalget for sundhed, ældre og social er et udgiftspres, som der skal være særlig fokus på frem til de kommende opfølgninger. Til trods for den væsentlige usikkerhed, der altid er omkring finansforskydninger ultimo året, så forventes der et resultat/kassetræk ultimo regnskabsåret, der stort set svarer til det forventede kassetræk i det oprindelige. Den fortsatte vækst i den gennemsnitlige kassebeholdning er primært forårsaget af en ujævn årsafvikling af anlægsvirksomheden, hvor nettoforbruget primært forventes afviklet i 4. kvartal. De samlede kommunale indtægter forventes omvendt at værre forholdsvist færre i 4. kvartal bl.a. som følge af statens midtvejsregulering af den kommunale økonomi. Begge udviklingstendenser vil bidrage til reduktion af den gennemsnitlige kassebeholdning på sigt, dvs. efter 2017. 3

2 Driftsvirksomhed 2.1 Økonomiudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele 1.000 kr. 30.04 regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- bevilling 10 Økonomiudvalget 304.939 323.657 101.408 308.967 4.027-14.690 1.299 10642 10645 Politik og erhvervsudvikling 15.306 15.255 4.423 15.588 281 333 750 Administrativ organisation 255.727 264.354 82.779 261.031 5.304-3.323 549 10652 Generelle puljer 23.708 33.850 7.237 22.150-1.558-11.700 0 10058 Redningsberedskab 10.198 10.198 6.969 10.198 0 0 0 2.1.1 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642 Der forventes et regnskab på 15,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 15,3, mio. kr., er det et merforbrug på 0,3 mio. kr. Heri indgår en forventet overførsel til 2018 på 0,45 mio. kr. Byrådet behandlede den 31. januar 2017 en sag om vederlagsreglerne for politikere og forslag til ændring af styrelsesvedtægten. Sagen indebærer en stigning i vederlaget til politikere. Merudgiften i 2017 er beregnet til 0,75 mio. kr. i forhold til det afsatte. Der er indgået en aftale der bevirker, at kommunerne kompenseres fuldt ud for ekstraudgiften i 2017, mens der i udgangspunktet ikke er nogen kompensation i 2018. Der søges i denne opfølgning om en tillægsbevilling til drift på 0,75 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling til finansiering til bevillingen Tilskud og udligning (10.762). Der indarbejdes 0,75 mio. kr. som en teknisk korrektion til forslaget for til 2018. For projektet Fiberbåret højhastighedsnet er der overført et rest på 0,6 mio. kr. fra 2016 til 2017. Der skønnes et overførselsbeløb på 0,25 mio. kr. til 2018. For erhvervsområdet forventes overførsel af 0,2 mio. kr. til 2018. 2.1.2 Administrativ organisation bevilling 10.645 Der forventes et regnskab på 261,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 264,4 mio. kr. er det et mindre forbrug på 3,4 mio. kr. Det korrigerede indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 7,6 mio. kr. Der skønnes et samlet overførselsbeløb til 2018 på 3,9 mio. kr. Der søges i denne opfølgning om tillægsbevillinger afledt af Lov- og cirkulæreprogrammet. Beløbet på i alt 0,549 mio. kr. er afledt af en aftale om erhvervsrettet sagsbehandling. Et tilsvarende beløb bliver kompenseret via DUT-midler, hvorfor der søges om en tilsvarende indtægtsbevilling til finansiering til bevilling Tilskud og udligning (10.762). 4

2.1.3 Generelle puljer bevilling 10.652 Der forventes et regnskab på 22,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 33,9 mio. kr. er det et mindre forbrug på 11,7 mio. kr. Den oparbejdede pulje til arbejdsskadeforsikringer på 10 mio. kr. forventes ikke anvendt i 2017 og der skønnes et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det afsatte i 2017 på ca. 7,0 mio. kr. Der er fra 2016 til 2017 overført i alt 10,8 mio. kr. Heraf udgør forsikringspuljen 10 mio. kr. Det resterende overførselsbeløb på 0,8 mio. kr. er overført til en fælleskommunal kvalitets- og innovationspulje. Puljen er nyoprettet i 2017. Principperne for overførsler mellem årene bevirker, at områderne kan overføre op til 3% af bevillingen til det efterfølgende år. Hvis overskuddet på bevillingen er større end 3% allokeres disse midler til den nye pulje. For puljen forventes overført 0,6 mio. kr. til 2018. For tjenestemandspensioner skønnes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2017. Beløbet er dog meget usikkert, da antallet af tjenestemandspensionister ændrer sig hen over året. 2.1.4 Redningsberedskab bevilling 10.058 Regnskabet for 2017 forventes at blive i niveau med det afsatte på 10,2 mio. kr. 2.1.5 Generelle ikke-finansielle mål Udviklingen i sygefraværsprocenten er faldende, men der er stadig afstand til et sygefravær i den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Der er i starten af 2016 iværksat en ny sygefraværspolitik, og der er i forbindelse med 2017 oprettet en stilling som sygefraværskonsulent. 2.1.6 Tværgående sager Under Økonomiudvalgets område medtages i denne opfølgning fire sager som påvirker bevillinger på tværs af udvalg. De økonomiske konsekvenser af sagerne som på tværs af organisationen er udgiftsneutrale er ikke medtaget i opfølgningens tabelmateriale, men søges som en særskilt del af indstillingen. Forsikringsudbud Der har i efteråret 2016 været gennemført et udbud af forsikringsporteføljen. Udbuddet har resulteret i billigere forsikringspræmier gældende fra 2017. Der sker en samlet nedskrivning af terne til områdernes/institutionernes forsikringer på i alt netto 1 mio. kr. i 2017. En fastholdelse af de lave forsikringspræmier forudsætter en fortsat lav skadesprocent. Økonomiudvalget har den 22. november 2016 godkendt, at der ekstraordinært afsættes 1 mio. kr. ekstra til forebyggende foranstaltninger i 2017. Finansiering af sygefraværskonsulent Direktionen har den 24. november 2016 besluttet, at der skal ansættes en konsulent som skal understøtte lederne i at reducere sygefraværet i Syddjurs Kommune. Finansieringen på 575.000 kr. sker via bidrag fra de forskellige fagområder baseret på forholdet af ansatte i områderne. Et tilsvarende beløb er indarbejdet i forslaget for 2018. Udmøntning af reduktioner til administrationen Direktionen har den 24. november 2016 besluttet udmøntning af reduktioner i 2017 på i alt 3,75 mio. kr. Hovedparten af beløbet er udmøntet i 2017 under afdelingschefernes lønsummer, men der mangler udmønt- 5

ning af de beløb som går på tværs af bevillinger. Det drejer sig hovedsageligt om 1 mio. kr. besparelse vedrørende decentral administration, som skal udmøntes på flere områder/institutioner. Restbeløbet på i alt 1,55 mio. kr. udmøntes i denne opfølgning. Et tilsvarende beløb er indarbejdet i forslaget for 2018. Rengøringskontrol flytning af beløb En opgave omkring rengøringskontrol i forbindelse med områdernes/institutionernes brug af rengøringsselskaber er flyttet fra Ledelsessekretariat til Team Ejendomme. Der flyttes derfor et beløb på 360.123 kr. fra Økonomiudvalgets bevilling til Administrativ organisation (10.645) til Udvalget for natur, teknik og miljø s bevilling til Ejendomme (14.025). Et tilsvarende beløb er indarbejdet i forslaget for 2018. De fire sager indebærer samlet nedenstående positive og negative bevillinger: Bevilling Hele 1.000 kr. Tillægsbevillinger 2017 1 Syddjurs Kommune 0 10 Økonomiudvalget 2.271 10642 Politik og erhvervsudvikling -149 10645 Administrativ organisation 1.204 10652 Generelle puljer 1.217 11 Udvalget for familie og institutioner -1.599 11528 Familieområdet -40 11322 Skoleområdet -1.314 11525 Dagtilbud til børn -244 12 Udvalget for sundhed, ældre og social -1.000 12532 Tilbud til ældre og handicappede -700 12538 Tilbud til voksne med særlige behov -300 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 67 14228 Vej og parkvæsen -150 14232 Kollektiv trafik og havne -12 14052 Natur og miljø -2 14025 Ejendomme 231 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur -158 15332 Biblioteker -100 15335 Kultur -40 15338 Folkeoplysning, fritid og natur -18 16 Arbejdsmarkedsudvalget 418 16568 Arbejdsmarkedsindsatser 418 6

2.2 Udvalget for familie og institutioner Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele 1.000 kr. ultimo regnskab i.f.t. i.f.t. Korr. om tillægs- April Opr. bevilling 11 Udvalget for familie og institutioner 662.528 672.005 194.475 672.005 9.477 0 0 11528 Børn, unge og familier 118.793 118.910 44.300 118.910 117 0 0 11322 Skoleområdet 410.407 417.026 107.249 417.026 6.620 0 0 11525 Dagtilbud til børn 133.329 136.069 42.927 136.069 2.740 0 0 Børn, unge og familier, Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer alle overholdelse. Børn, unge og familier forventer overholdelse på nuværende tidspunkt og arbejder på at omstille foranstaltningerne på området for at opnå målene for 2018, hvor tet er reduceret med ca. 10 mio. ift. 2017. De samlede investeringer synes at vise resultater på blandt andet antallet af anbringelser, hvilket afspejler sig i de ikke finansielle mål, hvor antallet af anbringelsesdage i 2017 er faldende (se ikke-finansielle mål graf 1). I forhold til tidlige forebyggende indsatser, så har det øgede fokus betydet, at man, især sidste halvår af 2016 og 1. kvartal 2017, har opnået en høj andel af tidlig indsats (se ikke-finansielle mål graf 2). Projektet for svært overvægtige børn fortsætter den gode udvikling, hvor hovedparten af børnene taber sig (se ikkefinansielle mål graf 3). Det bekymrende fravær på skolerne viser en stigende tendens, hvilket kan forklares med at der er øget fokus på fravær og at der fra august 2016 er besluttet en ensartet registrering på skolerne (se ikke-finansielle mål graf 4). Fraværsdata fra skoleåret 2015/2016 er ikke lige så valid som det nyeste data fra efter august 2016. Der er ved at blive færdigudviklet fraværsrapporter til skolerne, PPR og Socialfaglige rådgivere på skolerne, som skal bruges som redskab til at finde elever med bekymrende fravær. Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer samlet at overholde tet. Enkelte steder er presset i forhold til at holde sig inden for deres ter. Der er fokus på disse institutioner som understøttes i deres arbejde med opfølgningen. På både Skoleområdet og Dagtilbud til børn er der iværksat forløb med kompetenceløft af både lærere og pædagoger samt øvrigt personale. Disse programmer fortsætter gennem 2017. De store ændringer med fald i børnetal på Dagtilbud til børn er nået til de ældste årgange i børnehaverne. De store tilpasninger af personale i dagpleje og daginstitutioner på baggrund af den demografiske udvikling forventes at være afsluttede indenfor de næste 2 år. Herefter vil den demografiske udvikling påvirke skoleområdet i årene efter med mindre årgange der starter i skole. 7

Der er nye tal for trivsel i folkeskolerne (se ikke-finansielle mål graf 7). Der er løbende fokus på at minimere antallet af elever der tilkendegiver, at de bliver drillet eller mobbet i skolen. På Dagtilbud til børn måles om børnene har alderssvarende sprog i tre og fem års alderen (se ikkefinansielle mål graf 9). Det er ikke alle børn der sprogtestes så tallene er usikre. Der arbejdes på at gøre tallene mere valide fremadrettet. 2.3 Udvalget for sundhed, ældre og social 12 Hele 1.000 kr. Udvalget for sundhed, ældre og social 12462 Sundhedsudgifter m.v. 12532 12538 12557 Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning ultimo April regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægsbevilling 750.911 759.858 202.424 766.110 15.200 6.252 852 164.315 164.620 13.252 160.720-3.595-3.900 0 377.122 383.057 122.446 385.209 8.086 2.152 852 176.289 178.997 54.577 186.997 10.708 8.000 0 33.184 33.184 12.149 33.185 0 0 0 opfølgningen pr. 30. april 2017 viser for driftsområdet, Sygehusudgifter m.v. samt Sundhed og Omsorg, at der ultimo april 2017 er en forventet mindre udgift på 2,6 mio. kr. Hvis tilbud til voksne med særlige behov fortsætter som på det nuværende niveau, så forventes der en merudgift på 8 mio. kr. Der vil være fokus på at nedbringe merudgiften på bevillingsområdet frem mod de kommende opfølgninger. For Sundhed og Omsorg ansøges der om tillægsbevilling på 852.000 kr. til Sundhed og Omsorg på grund af mistede indtægter vedr. brugerbetaling. 2.3.1 Sygehusudgifter m.v. bevilling 12.462: Den samlede vurdering i relation til opfølgningen pr. 30. april 2017 viser en forventet mindre udgift på samlet 3,9 mio. kr. jævnfør nedenstående forklaring. Sygehusudgifterne forventes med grundlag i prognose pr. ultimo marts at medføre en mindre udgift på 2,5 mio. kr. For vederlagsfri fysioterapi er der et fald i udgifterne, som dels skyldes, at der er etableret et kommunalt tilbud, hvor afregningsprisen ligger på 80 % af prisen til den private leverandør, og dels at en ny praksisplan har øget bevågenhed på henvisningspraksis og økonomisk opfølgning. Der forventes en mindre udgift på ca. 1,0 mio. kr. Derudover forventes der en mindre udgift til den specialiserede genoptræning på ca. 0,4 mio. kr. 8

For øvrige områder forventes der overholdelse. De ikke-finansielle mål viser, at de fastsatte mål kan forventes opfyldt, dog er der for de forebyggelige indlæggelser lige nu en negativ udvikling, idet det gennemsnitlige antal ligger over den fastsatte målsætning, men da opgørelsen kun bygger på tal for 2 måneder af 2017, er der tid til at vende billedet. 2.3.2 Sundhed og Omsorg bevilling 12.532: Den samlede vurdering i relation til opfølgningen pr. 30. april 2017 viser en forventet merudgift på 1,3 mio. kr. Der ansøges om tillægsbevilling på 852.000 kr. til dækning af manglende indtægter under plejeboliger og træningsområdet. Udviklingen i de visiterede timer i hjemmeplejen viser et fald i forhold til grundlaget svarende til en mindre udgift på ca. 1,7 mio.kr. For de aftalestyrede driftsområder under Sundhed og Omsorg forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil blive en merudgift vedr. hjemmeplejen på ca. 3 mio. kr., der til dels skyldes en negativ overførsel fra 2016. Der er igangsat en række initiativer for at styrke økonomistyringen og nedbringe merforbruget. Der er manglende indtægter på i alt 852.000 kr., der relaterer sig til ophør af beboernes betaling for leje og vask af linned i plejeboliger, samt reduktion af brugerbetaling for døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen. Der henvises til sager på byrådsmøder den 21. december 2016, pkt. 765 og den 25. januar 2017, pkt. 783, hvor der dels er sket en harmonisering af brugerbetalingen, og dels er der tilrettet i forhold til de gældende regler for brugerbetalingens størrelse. Et nyt udbud af en vaske/lejeaftale for linned forventes at nedbringe udgifterne, men først med fuld virkning fra 2018. For øvrige områder forventes der overholdelse. De ikke-finansielle mål viser, at de fastsatte mål kan forventes opfyldt, dog er der for den virtuelle træning DUVIT fortsat tekniske problemer, der påvirker brugertilfredsheden, om end 97% af brugerne finder tilbuddet relevant. 2.3.3 Tilbud til voksne med særlige behov bevilling 12.538 På dette område sker der løbende tilgang og afgang af sager. Der har siden udarbejdelsen af materialet til lægningen for 2017 været en nettotilgang af sager på 13 personer. Dette giver en merudgift på 5,5 mio. kr. Herudover er der også merudgifter til døgnanbringelse af misbrugere, sikrede institutioner, Forsorgshjem, hjælpemidler og handicapbiler på 2,5 mio. kr. Der vil være skærpet ledelsesmæssig fokus på at nedbringe merudgiften på bevillingsområdet frem mod de kommende opfølgninger. Det ikke-finansielle mål for borgere på socialområdet (nr. 6) er steget i løbet af efteråret 2016. Antallet af modtagere af bostøtte (nr. 7) bevæger sig lige omkring målet. Ud fra de aktuelle sager forventes det, at antallet kan nedbringes og merforbruget kan begrænses. 2.3.4 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling 12.557 Det forventes, at udgifterne til boligstøtte, personlige tillæg m.v. holder sig indenfor rammen. 9

2.4 Udvalget for natur, teknik og miljø Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele 1.000 kr. pr. regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægs- 30.04.17 bevilling 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 91.758 93.755 24.818 93.887 2.129 132 2.772 14228 Vej og parkvæsen 42.461 43.251 13.740 46.238 3.777 2.987 2.987 Kollektiv trafik og 14232 havne 16.501 16.522 3.536 16.522 21 0 0 14052 Natur og miljø 10.860 12.680 899 9.680-1.179-3.000 0 14025 Ejendomme 21.937 21.302 6.643 21.447-490 145-215 opfølgningerne på NTM s område for drift og anlæg under et er samlet udgiftsneutralt. opfølgningen pr. 30. april 2017 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder indenfor Udvalget for natur, teknik og miljø. I lighed med tidligere år forventes også i 2017 overført et mindreforbrug i størrelsesorden ca. 3,0 mio. kr. I korrigeret 2017 indgår en overførsel for 2016 på driften på 2,0 mio. kr. 2.4.1 Vej og parkvæsen - bevilling 14.228 Bevillingen omhandler materielgården, vejvedligeholdelse, belægninger, grønne områder og vintertjeneste m.v. Der forventes overholdelse på området under forudsætning af, at beløbet til vejafvandingsbidraget flyttes jfr. nedenfor. På grund af ændrede konteringsregler til vejafvandingsbidrag skal udgiften med virkning fra 2017 afholdes på driften i stedet for på anlæg. Det afsatte beløb på anlæg som udgør 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene søges derfor flyttet. Der søges endvidere om flytning af 0,2 mio. kr. fra Ejendomme (bevilling 14.025) til indeværende bevilling (14.228) i forbindelse med udmøntning af en samlet reduktion på 0,9 mio. kr. til 2017. Det resterende beløb på 0,7 mio. kr. er udmøntet indenfor bevillingen på henholdsvis offentlige toiletter, grønne områder og vejvedligeholdelse. Det er en forudsætning for overholdelse, at vintertjenesten kan afholdes indenfor det afsatte. Hvis behovet er samme niveau i 2017 som i 2016 vil der på området blive en merudgift i størrelsesordenen ca. 1,4 mio. kr. i 2017 i forhold til korrigeret. Området er fritaget for overførsel. 2.4.2 Kollektiv trafik og havne - bevilling 14.232 Bevillingen omfatter al kollektiv trafik, herunder skolekørsel på åbne skolebusruter, visiteret handicapkørsel, flexture m.v. 10

Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og det samlede forventes anvendt fuldt ud i 2017. 2.4.3 Natur og miljø - bevilling 14.052 Bevillingen omhandler grundvandsbeskyttelse, vandløb, skadedyrsbekæmpelse, miljøbeskyttelse og diverse naturforvaltningsprojekter m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2018 på 3,0 mio. kr. på grund af en mindreudgift til grundvandsbeskyttelse, der skal overføres fuldt ud. I beløbet indgår også et overførselsbeløb for 2016 vedr. grundvandsbeskyttelse på ca. 1,5 mio. kr. De ikke-finansielle mål vedr. sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6) viser et betydeligt fald siden 2014. Den positive udvikling forventes opretholdt, og aftalen mellem regeringen og KL om servicemål på sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser overholdes dermed. 2.4.4 Ejendomme bevilling 14.025 Bevillingen omhandler stort set samtlige bygninger på alle udvalgsområder. Bevillingen afholder udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg, vedligeholdelse af udenomsarealer, energiforbrug, energistyring samt lejeindtægter af udlejningsejendomme. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og tet forventes anvendt fuldt ud i 2017. Der forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt, som bl.a. skyldes, at overførslen for 2016 indhentes i 2017. Som nævnt under veje og trafik søges overførsel af 0,2 mio. kr. fra Ejendomme (bevilling 14.025) til Veje og parkvæsen (bevilling (14.228) i forbindelse med udmøntning af en reduktion til 2017. På området indgår også en forventet udgift til kontrol af rengøring udført af private leverandører på 0,3 mio. kr., som søges overført fra Økonomiudvalgets område. Beløbet indgår i Økonomiudvalgets opfølgning. De ikke-finansielle mål vedr. energiforbruget (nr. 7) viser en stigning i el-forbruget i 2017 i forhold til 2016 i årets fire første måneder. Stigningen i el forbruget skyldes bl.a. omlægning fra olie til el (el forsynede varmepumper), hvorimod olieforbruget i samme periode så er reduceret. Indstilling 11

2.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur 15 15645 Hele 1.000 kr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30.04.17 Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægs- bevilling 55.760 57.408 22.820 56.608 848-800 200 1.504 1.762 149 1.462-41 -300 0 15332 Biblioteker 14.391 14.804 4.958 14.804 413 0 0 15335 Kultur 14.982 15.293 7.980 15.193 212-100 550 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 24.883 25.548 9.733 25.148 265-400 -350 opfølgningen pr. 30. april 2017 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder indenfor Udvalget for plan, udvikling og kultur. I lighed med tidligere år forventes også i 2017 at være et mindre forbrug, men beløbet vil være beskedent på grund af en beslutning om øget til Kulturpuljen i 2017. Mindreforbruget i 2017 forventes at udgøre ca. 0,8 mio. kr. til bl.a. hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017, forskydninger i udbetalinger på projekter samt diverse puljer. Ved økonomiudvalgets behandling af opfølgningen er der medtaget 0,2 mio. kr. Udgiften vedrører tilskud og bogføring af afdrag vedr. Fregatten Jylland og er finansieret af en merindtægt på et tilsvarende beløb under finansiering på økonomiudvalgets område. Beløbet søges nu som tillægsbevilling. I korrigeret 2017 indgår en samlet overførsel for 2016 på driften på 1,6 mio. kr. Der vil være et merforbrug i forhold til oprindeligt, som skyldes, at 0,8 mio. kr. af overførslen for 2016 anvendes i 2017. 2.5.1 Plan og udvikling bevilling 15.645 Bevillingen omhandler planlægning i forhold til bl.a. byfornyelse, save-registrering af bygning, udvikling i yderområder/landdistrikter og Udviklingspuljen. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2017 at være overførsel til 2018 på grund af forskydninger i udbetalinger. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2018 på ca. 0,3 mio. kr. vedrørende bl.a. saveregistreringer. 2.5.2 Biblioteker bevilling 15.332 Biblioteket forventer overholdelse i forhold til korrigeret. Det vil være et merforbrug i forhold til oprindeligt, som skyldes at det Fælles Bibliotekssystem nu etableres i 2017, hvor tet hertil igennem flere år har været overført. De ikke-finansielle mål på biblioteksområdet (nr. 1 og 2) viser en svagt faldende tendens af både udlåns- og besøgstal i forhold til 2016. Der er en stigning i besøgstallet for Hornslet, hvilket formodes at skyldes udste- 12

delse af pas & kørekort, og der arbejdes på at det stigende besøgstal på sigt skal smitte af på udlånstallene. Det arbejdes også med - bl.a. igennem markedsføring og samarbejde med lokalt brugerråd at øge besøgstallet i Kolind. Det faldende besøgs- og udlånstal i Rønde skyldes primært at denne afdeling har været lukket ca. en måned på grund af renovering. Den generelt faldende tendens på landsplan med en nedgang i udlån af fysiske materialer synes udjævnet i Syddjurs. Dette skyldes formodentlig de nye servicetilbud i lokalområderne Pindstrup og Lime. 2.5.3 Kultur bevilling 15.335 Bevillingen omfatter museer, egnsteater, børneteater, Kulturpulje, Kulturhovedstad 2017 og Kulturskolen m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2017 at være overførsel til 2018 på grund af bl.a. hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017 og forskydninger i udbetalinger vedr. projekter. Den forventede overførsel forventes dog at blive meget beskeden på grund af en beslutning om øget tilskud til Kulturpuljen i 2017. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2017 på 0,1 mio. kr., som skyldes overførsel af det hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017. En ændret procedure omkring udbetaling af tilskud og bogføring af afdrag vedr. Fregatten Jylland vil medføre en udgift på området på netto 0,2 mio. kr., som finansieres af finansforskydninger under Økonomiudvalget. Der er tale om en nulløsning og beløbet medtages i Økonomiudvalgets opfølgning. Der søges overført 0,35 mio. kr. fra Folkeoplysning, fritid og natur (bevilling 15.338) til Kultur (bevilling 15.335) til finansiering af bl.a. et øget til Kulturpuljen i 2017. De ikke-finansielle mål vedr. børnekulturaktiviteter (nr. 3) viser aktivitetsniveauet og afspejler de særlige indsatser, som fremgår af den kulturpolitiske handleplan 2017. Det bemærkes, at aktiviteterne i høj grad også anvendes som led i turisme og brandingstrategisk øjemed, hvilket medfører store periodiske udsving. 2.5.4 Folkeoplysning, fritid og natur bevilling 15.338 Bevillingen omfatter tilskud til de selvejende haller, fritidsfaciliteter, kommunal hal og svømmebade, de frivillige foreninger, voksenundervisning, Naturformidling, frivilligt socialt arbejde m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2017 at være overførsel til 2018 På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2018 på 0,4 mio. kr. ud fra bl.a. tidligere års overførsler. Der søges overført 0,35 mio. kr. fra Folkeoplysning, fritid og natur (bevilling 15.338) til Kultur (bevilling 15.335) til finansiering af bl.a. et øget til Kulturpuljen i 2017. Beløbet finansieres af et ekstern tilskud modtaget i 2017, hvor udgiften har været afholdt i 2016. 13

De ikke-finansielle mål vedr. antal klasser, der indgår i undervisningsforløb samt antal besøg af daginstitutioner på Karpenhøj Naturcenter (nr. 5) viser nu en stigende tendens og afspejler dermed Syddjurs Kommunes forventninger til øget aktivitet gennem portalen Skolen i Virkeligheden. 2.6 Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele 1.000 kr. ultimo April regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- bevilling 16 Arbejdsmarkedsudvalget 578.459 578.659 213.986 548.659-29.800-30.000-30.000 16546 Tilbud til udlændinge 22.384 22.384 11.213 12.384-10.000-10.000-10.000 16557 Midlertidige ydelser 251.115 251.315 86.009 251.315 200 0 0 16558 Permanente ydelser 281.913 281.913 106.190 261.913-20.000-20.000-20.000 16568 Arbejdsmarkedsindsatser 23.047 23.047 10.573 23.047 0 0 0 Der er på udvalgets område en forventet mindre udgift på 30,0 mio. kr. En meget stor del af mindreudgiften ligger på de garanterede områder, hvor der kan ske efterregulering i indeværende års tilskud ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning. Det forudsættes, at tilskud på økonomiudvalgets område reduceres med 15 mio. kr. ved midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen indgår som et element i forhandlingerne om aftalen om kommunernes økonomi. 2.6.1 Tilbud til udlændinge bevilling 16.546 Kvoten for 2017 blev sat ned fra 111 til 46 personer og i det sidste oplæg, som dog ikke er godkendt endnu, bliver kvoten 1 person for Syddjurs kommune i 2017 og der er allerede modtaget 2 personer på 2017 kvoten. Faldet giver en forventning om lavere udgifter på området. Samlet forventes der en mindre udgift på 10 mio. kr. I forhold til det ikke-finansielle mål (nr.6) vedrørende beskæftigelsesgraden hos borgere på integrationsydelse, så ligger udviklingen tæt på kommunens målsætning. Der arbejdes med yderligere initiativer, der skal øge beskæftigelsesgraden, f.eks. branchepakker. 2.6.2 Midlertidige ydelser bevilling 16.557 Der forventes overholdelse på området. Indenfor områder er der dog visse udsving. Kontant- og uddannelseshjælp viser et merforbrug. Samtidig viser udgifter til forsikrede ledige et mindreforbrug, men samlet set forventes der overholdelse. I det ikke-finansielle mål (nr.4) for antallet af unge på uddannelseshjælp kan man se, at tallet er stagneret. Der er sat tiltag i værk, således der stadigværk er en forventning om at nå kommunens målsætning i december 2017. I mål (nr.3) antal borgere på lav refusion er der målopfyldelse de første 2 måneder i 2017. 14

2.6.3 Permanente ydelser bevilling 16.558 Generelt er der et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension og fleksjob i forhold til tidligere år. Ligeledes giver en anderledes fordeling mellem statsrefusionssatserne på fleksjob/ledighedsydelse en gevinst for kommunen. Samlet set medfører det en mindre udgift på 20 mio. kr. Det ikke-finansielle mål (nr.1) for antallet af borgere i fleksjob og ledighedsydelse viser, at niveauet ligger meget stabilt omkring 950. Der har således ikke været nogen stigning fra 2016-2017. Med forbehold for udviklingen i andre ydelser, er dette positivt. Målet (nr.2) for tilgangen til førtidspension ligger lige i underkanten af målet i lighed med 2016. 2.6.4 Arbejdsmarkedsindsatser bevilling 16.568 Der forventes overholdelse på området. De store udgifter på området er STU, UU og virksomhedsenheden. Det ikke-finansielle mål (nr.5) for samarbejdsgraden med virksomheder viser, at målsætningen for 2017 opfyldes. Man skal være opmærksom på, at et generelt fald i antallet af borgere med behov for arbejdsmarkedsindsatser kan få tallet for samarbejdsgraden til at falde. 3 Anlæg En specifikation af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fremgår af bilag til sagen. Ansøgning om Oprindeligretet regn- i.f.t. opr. i.f.t. korr. Korrige- Forven- Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) 30.04.17 tillægs- Forbrug skab bevilling 1 Syddjurs Kommune 118.087 177.053 11.227 141.056 22.969-35.997-2.772 10 Økonomiudvalget -40.500-55.174-3.759-55.173-14.673 0 0 11 Udvalget for familie og institutioner 32.796 35.736 3.106 34.436 1.640-1.300 0 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 60.900 107.074 4.589 89.074 28.174-18.000 0 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 52.175 67.177 2.923 57.006 4.830-10.172-2.772 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 12.716 22.239 4.369 15.714 2.999-6.525 0 Anlægsbevilling (hele tusinder) Forventet forbrug ultimo indeværende år Korrigeret anlægsbevilling i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægsbevilling 1 Syddjurs Kommune 305.899 446.248-140.349-6.551 10 Økonomiudvalget -110.500-108.444-2.057 0 11 Udvalget for familie og institutioner 50.716 47.663 3.053 0 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 124.363 233.517-109.154 0 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 186.530 195.311-8.781-6.751 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 54.790 78.201-23.410 200 15

3.1 Økonomiudvalget i.f.t. se i.f.t. ning om Afvigel- Ansøg- Oprindeligretet regn- Korrige- Forven- Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) 30.04.17 opr. korr. tillægs- Forbrug skab bevilling 10 Økonomiudvalget -40.500-55.174-3.759-55.173-14.673 0 0 106 Politik og erhvervsudvikling 42 500 5.026 226 5.026 4.526 0 0 100 Jordforsyning - køb 22 og salg -31.000-30.975-4.362-30.975 25 0 0 100 Ejendomme - køb 25 og salg -10.000-29.225 376-29.225-19.225 0 0 Anlægsbevilling (hele tusinder) Forventet Ansøgning Korrigeret forbrug ultimo indevæ- anlægs- lægs- be- i.f.t. korr. om an- anlægsbevillinrende år bevilling villing 10 Økonomiudvalget -110.500-108.444-2.057 0 1064 Politik og erhvervsudvikling 2 6.000 6.000 0 0 1002 Jordforsyning - køb og 2 salg -84.356-81.285-3.072 0 1002 Ejendomme - køb og 5 salg -32.144-33.159 1.015 0 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642 De afsatte ter på i alt 5,0 mio. kr. til to projekter - Medfinansiering af statslig bredbåndspulje og Udbredelse af bredbånd og mobildækning - skønnes på nuværende tidspunkt anvendt i 2017. Jordforsyning køb og salg bevilling 10.022 Der er teret med salg af villagrunde m.v. for i alt 20 mio. kr., hvilket på nuværende tidspunkt forventes opnået. Der er ved udgangen af april måned solgt for netto 4,4 mio. kr. Fordeling af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på de enkelte udstykninger sker ved en senere opfølgning. Derudover er der teret med salg af grund til plejeboliger i Kolind på 11 mio. kr. Ejendomme køb og salg bevilling 10.025 Der er afsat en pulje på i alt 7 mio. kr. til salg af ejendomme. Indtægten forventes opnået i 2017. Fordeling af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på de enkelte anlæg sker ved en senere opfølgning. Der er givet en bevilling til rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til køb af en ejendom i Tirstrup. Der vil blive søgt anlægsbevilling, når den endelige købesum kendes. Derudover er der teret med en indtægt på 23,2 mio. kr. vedr. salg af ejendomme i forbindelse med plejeboligprojektet i Rønde. Byrådet behandlede den 22. februar 2017 en sag om ældreboligerne i Rønde. Der vil bl.a. være en højere salgsindtægt end teret, idet der er tilføjet en ekstra bolig til projektet. Den samlede indtægt for projektet vurderes i en senere opfølgning. 16

3.2 Udvalget for familie og institutioner Rådighedsbeløb (Hele 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo April Forventet regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægsbevilling Udvalget for 11 familie og anlæg institutioner 32.796 35.736 3.106 34.436 1.640-1.300 0 11.322 Skoleområdet 17.600 20.413 392 20.413 2.813 0 0 11.525 Dagtilbud til børn 15.196 15.323 2.714 14.023-1.173-1.300 0 Børn, unge og familier har pt. ingen anlægsprojekter. Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer overholdelse på tværs af anlægsprojekterne på området. Dog er renovering af Marienhoffskolen udfordret i forhold til den afsatte ramme. Der kommer en særskilt sag omkring projektet. Sagen forventes på mødet i Udvalget for familie og institutioner den 12. juni. Se note 11-1 i det vedlagte bilag. Projektet med ny daginstitution på Mols blev omtalt første gang i 2015. Der er ikke et konkret projekt endnu, så det afsatte rådighedsbeløb forventes overført til 2018. 3.3 Udvalget for sundhed, ældre og social Rådighedsbeløbet (hele 1.000 kr.) Udvalget for 12 - sundhed, ældre Anlæg og social Sundhedsudgifter 12462 m.v. Tilbud til ældre 12532 og handicappede Tilbud til voksne 12538 med særlige behov Udvalget for 12 - sundhed, ældre Anlæg og social Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet i.f.t. opr. i.f.t. korr. 30.04.17 regnskab Ansøgning om tillægsbevilling 60.900 107.074 4.589 89.074 28.174-18.000 0 13.897 14.358 774 11.358-2.539-3.000 0 39.825 84.546 1.980 69.546 29.721-15.000 0 7.178 8.170 1.835 8.170 992 0 0 60.900 107.074 4.589 89.074 28.174-18.000 0 17

De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for sundhed, ældre og social forventes at udgøre ca. 89,1 mio. kr. i 2017. Der er i 2017 overført 46,2 mio. kr. fra 2016, som primært omhandler byggeprojekterne i Kolind og Rønde. Det vurderes på nuværende tidspunkt at man ikke får brugt alle de terede rådighedsbeløb til projekterne i Kolind og Rønde. Ultimo april forventes det, at der bliver en mindre udgift på ca. 18 mio.kr. De ikke forbrugte midler vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive søgt overført til 2018. For de øvrige anlægsprojekter forventes det, at de afsatte rådighedsbeløb bliver anvendt i løbet af 2017. 3.4 Udvalget for natur, teknik og miljø Ansøgning Rådighedsbeløbet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægsbevilling (hele 1.000 kr.) 30.04.17 regnskab Udvalget for 14 natur, teknik 52.175 67.177 2.923 57.006 4.830-10.172-2.772 Anlæg og miljø Vej og parkvæsen 14228 29.122 36.465 1.005 31.194 2.072-5.271-2.772 14022 Jordforsyning 12.000 18.560 1.896 13.560 1.560-5.000 0 Natur og 14052 803 1.203-479 1.203 400 0 0 miljø 14025 Ejendomme 10.250 10.949 502 11.049 799 100 0 Anlægsbevilling (Hele 1.000 kr.) Ansøgning Forventet Korrigeret i.f.t. korr. om an- forbrug anlægsanlægslægsbevilling ultimo bevilling bevilling 14 Udvalget for natur, teknik og miljø Anlæg 186.530 195.311-8.781-6.751 14228 Vej og parkvæsen 80.388 81.860-1.471-6.751 14022 Jordforsyning 69.350 74.350-4.999 0 14052 Natur og miljø 1.203 3.612-2.409 0 14025 Ejendomme 35.589 35.490 99 0 De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for natur, teknik og miljø forventes at udgøre ca. 57,0 mio. kr. i 2017. Der er i 2017 overført 15,0 mio. kr. fra 2016, som primært omhandler byggemodning og vejafvandingsbidrag. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere, hvordan anlægsprojekterne konkret gennemføres, og hvorvidt de gennemføres som planlagt. Men i lighed med tidligere år vil der altid være en forskydning i projekternes afvikling. På nuværende tidspunkt skønnes der samlet set at blive mindreforbrug i 2017 på ca. 10,2 mio. kr., hvoraf de 7,4 mio. kr. forventes overført til 2018 til fortsættelse/færdiggørelse af projekterne. 18

Der søges om rådighedsbeløb/anlægsbevilling til følgende projekter: Vejafvandingsbidrag 2017-2020: Vejafvandingsbidraget skal med virkning fra 2017 flyttes fra anlæg til drift på grund af ændrede konteringsregler, og der søges derfor en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2017 på 2.772.000 kr. samt en negativ anlægsbevilling på 2.772.000 kr. I overslagsårene søges rådighedsbeløbene på 1.980.000 kr. i 2018 og 2.040.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 fjernet. I opfølgningen på driftsområdet søges en tilsvarende tillægsbevilling i 2017 og der i tet for 2018 indarbejdes driftsudgifter til vejafvandingsbidrag. Vejafvandingsbidrag 2016: Økonomiudvalget besluttede i januar 2017 at en andel af resttet vedr. vejafvandingsbidrag for 2016 på ca. 4,0 mio. kr. skal anvendes til finansiering af et vejafvandingsprojekt i Tirstrup. I samme sag blev der peget på, at det resterende beløb kan anvendes til diverse projekter i henhold til klimahandlingsplan og spildevandsplan, hvor der ikke er afsat midler i tet til separat vejafvanding. Der fremsendes en særskilt sag til byrådet, hvor bl.a. overførselsbeløbet søges overført til en pulje til vejafvandingsprojekter. I den konkrete sag søges både rådighedsbeløb og anlægsbevilling til puljen. Under forudsætning af byrådets godkendelse af den omtalte sag søges en negativ anlægsbevilling på 3.979.00 mio. kr. til vejafvandingsprojekt 2016. 3.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur Rådighedsbeløbet (hele 1.000 kr.) 15 - Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur Oprindeligt Korrigeret Forbrug 30.04.17 Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægs- bevilling 12.716 22.239 4.369 15.714 2.999-6.525 0 15025 Byudvikling 2.766 5.823 545 3.423 658-2.399 0 15645 Plan og udvikling 250 250 125-125 -125 0 15332 Biblioteker 7.400 10.455 2.007 8.454 1.054-2.000 0 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 2.300 5.712 1.817 3.712 1.412-2.000 0 Anlægsbevilling (Hele 1.000 kr.) Forventet Korrigeret Ansøgning i.f.t. korr. forbrug ultimo anlægs- bevillinbevilling om anlægs- anlægsbevilling 2017 15 Udvalget for plan, udvikling og anlæg kultur 54.790 78.201-23.410 200 15025 Byudvikling 14.384 16.785-2.401 0 15645 Plan og udvikling 125 250-125 0 15332 Biblioteker 33.581 52.666-19.084 0 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 6.700 8.500-1.800 200 19

De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for plan, udvikling og kultur forventes at udgøre cirka 15,7 mio. kr. i 2017. Der er i 2017 overført 9,3 mio. kr. fra 2016. Korrigeret i 2017 udgør herefter 22,2 mio. kr. Der forventes således et mindre forbrug i 2017 på cirka 6,5 mio. kr., som ved regnskabsårets afslutning søges overført til 2018 til videreførelse af projekterne. Det er primært Mørke Områdefornyelse, Ny Malt og Idrætspuljen overførslen omhandler. Der søges om anlægsbevilling til følgende projekt: Mørke IF - udbedring af boldbaner: Byrådet besluttede den 29. marts 2017 at afsættes 200.000 kr. til udbedring af boldbaner ved idrætsanlægget i Mørke, og at der til 2018 udarbejdes en blok på resten af afvandingsproblematikken. Der søges en anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 2017. 4 Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger 10 - finans 10762 10765 Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Oprindeligt Korrigeret Forbrug 30.04.17 Forventet regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægs- bevilling -2.555.735-2.569.449-823.269-2.544.899 10.836 24.550 11.350-617.870-611.464-197.163-597.763 20.107 13.701 13.701 0 0 13.851 0 0 0 0 10768 Skatter -1.925.271-1.926.971-819.027-1.926.971-1.700 0 0 10755 Renter 4.427 4.427-341 4.427 0 0 0 10855 Afdrag 41.088 41.088 12.933 41.088 0 0 0 10855 Låneoptagelse 10825 Århus Lufthavn -35.000-35.000-35.000 0 0 0 1.170 1.170 1.170 0 0 0 10825 Grundkapital 4.650 14.905 2.798 14.905 10.255 0 0 10825 10825 Bidrag Kolind Vandværk Lån Fregatten Jylland -50-50 -20-50 0 0 0 0 0 0-200 -200-200 -200 10825 Byggelån -33.879-65.054-51.854-17.975 13.200 0 10825 Deponering lån 5.000 7.500 5.349 349-2.151-2.151 10825 Øvrige 163.700 20

4.1 Tilskud og udligning bevilling 10.762 Der søges om en samlet indtægtsbevilling på i alt 11,35 mio. kr. i forbindelse med forventet midtvejsregulering som følge af lavere overførselsudgifter på arbejdsmarkedsudvalgets område, samt kompensation vedrørende vederlag til politikere og DUT-midler i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogram. 4.2 Skatter - bevilling 10.768 Byrådet besluttede på sit møde den 30. november 2016 en ændret ejendomsskatteretlig behandling af statsskove, hvilket har betydet en merindtægt på 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige. 4.3 Finansforskydninger bevilling 10.825 På grund af ændret procedure omkring udbetaling af tilskud og bogføring af afdrag vedr. Fregatten Jylland vil der være en merudgift på Udvalget for plan, udvikling og kultur s driftsområde på netto 0,2 mio. kr. Beløbet finansieres af en tilsvarende indtægt på finansforskydninger. Der gives en tillægsbevilling til bevilling Kultur (15.335) samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling til bevillingen Finansforskydninger (10.825). Der forventes overført 15,0 mio. kr. til 2018 på anlægsprojekterne til plejeboliger i Rønde og Kolind hvorfor byggelånene i forventet regnskab forventes nedskrevet med 13,2 mio. kr. Byrådet har den 26. april 2017 godkendt sagen om opgørelse af lånerammen for 2016. I sagen oplyses det, at en ledig låneramme på 5,951 mio. kr. kan udnyttes til frigivelse af deponerede beløb for Rønde Kunstgræs (3,5 mio. kr.) og en del af det deponerede beløb for Mørke Idrætscenter (2,451 mio. kr.). Byrådet har den 22. juni 2016 godkendt Masterplan 2 for Rønde Idrætscenter. Sagen indebærer en deponeringsforpligtelse på 3,8 mio. kr. som afsættes i 2017. Restbeløbet på 2,151 mio. kr. tilføres kassebeholdninger. 21

Bilag Oversigt over samlet forventet regnskab Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo April Forbr. % i.f.t. Opr. ultimo April Forbr. % Sidste år ultimo April Forventet regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægsbevilling 1 - Drift Syddjurs Kommune 2.444.356 2.485.343 759.930 31,09 31,78 2.446.236 1.880-39.107-24.877 10 - Drift Økonomiudvalget 304.939 323.657 101.408 33,26 33,37 308.967 4.027-14.690 1.299 10642 Politik og erhvervsudvikling 15.306 15.255 4.423 28,90 30,55 15.588 282 333 750 10645 Administrativ organisation 255.727 264.354 82.779 32,37 32,92 261.031 5.304-3.323 549 10652 Generelle puljer 23.708 33.850 7.237 30,53 27,12 22.150-1.558-11.700 0 10058 Redningsberedskab 10.198 10.198 6.969 68,34 69,08 10.198 0 0 11 - Drift Udvalget for familie og institutioner 662.528 672.005 194.475 29,35 30,11 672.005 9.477 0 0 11528 Familieområdet 118.793 118.910 44.300 37,29 36,21 118.910 117 0 11322 Skoleområdet 410.407 417.026 107.249 26,13 26,47 417.026 6.620 0 11525 Dagtilbud til børn 133.329 136.069 42.927 32,20 35,96 136.069 2.740 0 12 - Drift Udvalget for sundhed, ældre og social 750.911 759.858 202.424 26,96 29,49 766.110 15.200 6.252 852 12462 Sundhedsudgifter m.v. 164.315 164.620 13.252 8,07 25,94 160.720-3.595-3.900 12532 Tilbud til ældre og handicappede 377.122 383.057 122.446 32,47 29,81 385.209 8.087 2.152 852 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 176.289 178.997 54.577 30,96 32,26 186.997 10.708 8.000 12557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. 33.184 33.184 12.149 36,61 33,83 33.184 0 0 14 - Drift Udvalget for natur, teknik og miljø 91.758 93.755 24.818 27,05 27,57 93.887 2.129 132 2.772 14228 Vej og parkvæsen 42.461 43.251 13.740 32,36 29,11 46.238 3.777 2.987 2.987 14232 Kollektiv trafik og havne 16.501 16.522 3.536 21,43 21,88 16.522 21 0 14052 Natur og miljø 10.860 12.680 899 8,28 15,43 9.680-1.180-3.000 14025 Ejendomme 21.937 21.302 6.643 30,28 34,49 21.447-490 145-215 15 - Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur 55.760 57.408 22.820 40,92 43,84 56.607 847-801 200 15645 Plan og udvikling 1.504 1.762 149 9,90 24,00 1.462-42 -300 15332 Biblioteker 14.391 14.804 4.958 34,45 34,66 14.804 413 0 15335 Kultur 14.982 15.293 7.980 53,27 52,64 15.193 211-100 550 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 24.883 25.548 9.733 39,11 45,54 25.148 265-400 -350 16 - Drift Arbejdsmarkedsudvalget 578.459 578.659 213.986 36,99 35,11 548.659-29.800-30.000-30.000 16546 Tilbud til udlændinge 22.384 22.384 11.213 50,09 29,11 12.384-10.000-10.000-10.000 16557 Midlertidige ydelser 251.115 251.315 86.009 34,25 32,11 251.315 200 0 16558 Permanente ydelser 281.913 281.913 106.190 37,67 40,47 261.913-20.000-20.000-20.000 16568 Arbejdsmarkedsindsatser 23.047 23.047 10.573 45,88 18,41 23.047 0 0 10 - Finansiering Økonomiudvalget -2.555.735-2.569.449-823.269 32,21 30,96-2.579.899-24.164-10.450 11.350 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo April Forbr. % i.f.t. Opr. ultimo April Forbr. % Sidste år ultimo April Forventet regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Ansøgning om tillægsbevilling 10762 Tilskud og udligning -617.870-611.464-197.163-597.763 20.107 13.701 13.701 10765 Refusion af købsmoms 0 0 13.851 0 0 0 10768 Skatter -1.925.271-1.926.971-819.027-1.926.971-1.700 0 Finansiering i alt -2.543.141-2.538.435-1.002.339-2.524.734 18.407 13.701 13.701 Driftsvirksomhed i alt 2.444.356 2.485.343 759.930 2.446.236 1.880-39.107-24.877 10755 Renter 4.427 4.427-341 4.427 0 0 Resultat ordinær drift -94.358-48.665-242.750-74.071 20.287-25.406-11.176 10855 Afdrag 41.088 41.088 12.933 41.088 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 118.087 177.053 11.227 141.056 22.969-35.997-2.772 Resultat efter afdrag og anlæg 64.817 169.476-218.590 108.073 43.256-61.403-13.948 10855 Låneoptagelse -35.000-35.000-35.000 0 0 10825 Århus Lufthavn 1.170 1.170 1.170 0 0 10825 Grundkapital 4.650 14.905 2.798 14.905 10.255 0 10825 Bidrag Kolind Vand -50-50 -20-50 0 0 10825 Lån Fregatten Jylland -200-200 -200-200 10825 Byggelån -33.879-65.054-51.854-17.975 13.200 10825 Deponering lån 5.000 7.500 5.349 349-2.151-2.151 10825 Øvrige 163.700 0 0 Usikkerhed i forhold til overførsler m.v. -35.000-35.000-35.000 Resultat / kassetræk 6.708 92.947-52.112 7.393 685-85.554-16.299 Forskel mellem kassetræk i opr. og korr. Tillægsbevillinger jf. tillægsbevillingsoversigt 86.239 86.239 22

Tillægsbevillingsoversigt Mødedato Sagstekst Beløb Beløb 1.000 kr. 1.000 kr. 30-11-2016 Fremrykn. tilskud Destination Djursland til 2016-1.500 30-11-2016 Lejeaftale Lerbakken 1 Rønde 200 21-12-2016 Civilsamfundskoordinator- udm. af restm. 365 22-02-2017 Inddrivelse ejendomsskat og styrket opkr 534 Tillægsbevillinger, drift -401 30-11-2016 opfølgning pr. 30. september 2016 - ØK - forsikringer 10.000 26-04-2017 Overførsler 2016 til 2017 - alle udvalg 31.387 Overførsler, drift 41.387 22-02-2017 Lillerupparken - 41 almene ældreboliger 3.372 22-02-2017 Lillerupparken -30 almene familieboliger -6.056 22-02-2017 Køb af Hybenbakken 3 - Tirstrup 1.000 29-03-2017 Ombygn. af Engvej 24 i Hornslet 830 29-03-2017 Mørke IF - udbedring af boldbaner 200 Tillægsbevillinger, anlæg -654 26-04-2017 Overførsler 2016 til 2017 - alle udvalg 59.620 Overførsler, anlæg 59.620 30-11-2016 Ejendomsskatteretlig behandl. statsskov -1.700 22-02-2017 Inddrivelse ejendomsskat og styrket opkr -134 26-04-2017 Overførsler 2016 til 2017 - alle udvalg -15.211 22-02-2017 Lillerupparken - 41 almene ældreboliger -2.724 22-02-2017 Lillerupparken -30 almene familieboliger 6.056 Tillægsbevillinger, finansiering -13.713 Samlet kassetræk (+ betyder større udgifter) 86.239 86.239 23