BUDGET Guldborgsund kommune Dato 02. august 2016 cape/bchr FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2017 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT

Relaterede dokumenter
BUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2015 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET

BUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2016 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG

BUDGET Guldborgsund kommune Dato 27. august 2018 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2019 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT

BUDGET Guldborgsund kommune Dato 6. august 2013 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2014 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Forslag til budget

Forslag til budget

Indtægtsprognose

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Sbsys dagsorden preview

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Katter, tilskud og udligning

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Indstilling til 2. behandling af budget

BUDGET Guldborgsund kommune Dato 4. september 2018 cape BUDGETFORSLAG SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET

BUDGET Direktionens reviderede budgetforslag

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

Budgetforslag

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Indstilling til 2. behandling af budget

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget august 2013

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : Slut kl. : 15.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

ØU budgetoplæg

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Skat, tilskud og udligning i budget

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

BUDGET Direktionens budgetforslag

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Budgetprocedure

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Finansiering. (side 26-33)

Halvårsregnskab 2012

Indtægtsprognose

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra

Bilag A: Økonomisk politik

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Indtægtsprognose budget

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget

ØU budgetoplæg

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

BUDGET Direktionens budgetforslag

Generelle bemærkninger

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Budgetforslag

Skat, tilskud og udligning i budget

Indstilling til 2. behandling af budget

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

Transkript:

BUDGET 2017-2020 Guldborgsund kommune Dato 02. august 2016 cape/bchr FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2017 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT

Generelt Budgetoversigten er en foreløbig oversigt over det forventede budgetoplæg til brug for Økonomiudvalgets møde den 8. august 2016. Da administrationen på nuværende tidspunkt ikke har modtaget alle opgørelser, budgetvejledninger og andet nødvendigt materiale, gøres der opmærksom på at tallene vil kunne ændre sig i den kommende tid. Kolonne G Kolonne G udviser det samlede forventede resultat udfra de oplysninger der er kendt på nuværende tidspunkt. Der gøres som nævnt opmærksom på at der stadig pågår en del arbejde med række budgetforudsætninger, hvorfor tallene vil kunne ændre sig. Kolonne G er en sammenlægning af kolonnerne B-F Note 1 - Skatter Der er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 8.977 mio. Kommunen forventer følgende skatteindtægter: Mio. Indkomstskat 2.360.9 - Skrå skatteloft -7.2 Ejendomsskat 229.4 Selskabsskat 17.1 Andre skatter 4.8 2.605.0 Note 2 - Generelle tilskud m.m. De generelle tilskud er beregnet med udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag, der er udmeldt fra Social- og Indenrigsministeriet den 1. juli 2016. En række delelementer i bloktilskuddet er nærmere specificeret i nedenstående noter. Et vigtigt element i det statsgaranterede grundlag (tilskud og skatter) er befolkningstallet. Staten garanteret Guldborgsund kommunes indbyggertal (betalingskommune) pr. 1. januar 2017 til 60.851. I forhold til det garanteret befolkningstal pr. 1. januar 2016 er det en stigning på 575 personer. Det skal bemærkes, at 42.3 mio. kr. af kommunens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under et overholder de udmeldte rammer for henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter. Guldborgsund kommune forventer pt. ikke udfordringer med at overholder de vejledende rammer der specifikt fra KL er meldt ud til den enkelte kommune. Note 2a - Omprioriteringsbidraget Det er aftalt, at det omprioriteringsbidrag på årligt 2.4 mia. kr., der blev indført i fbm. Økonomiaftalen for 2016, tilbageføres til kommunerne. I stedet indføres der et moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor kommunerne skal bidrage med 0.5 mia. kr. årligt, Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil betyde en reduktion i bloktilskuddet for Guldborgsund på ca. 5.1 mio. kr. Samlet set som følge af omprioriteringsbidragets bortfald er Guldborgsund kommunes bloktilskud i 2017 alt andet lige forøget med netto ca. 23.3 mio. kr. Note 3 - Ekstra pædagogisk personale og Børn, Familie og Uddannelsesudvalget Kolonne C Kommunerne har i 2015 og 2016 modtaget midler fra en afsat pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbuddene. Fra 2017 er denne pulje på 250.0 mio. kr. omlagt til de generelle bloktilskud, og fordeles således til kommunerne, i lighed med det øvrige bloktilskud, udfra kommunens befolkningstal.

Da det nu indgår i det samlede bloktilskud er der ikke længere et formelt krav til anvendelsen/øremærkning af midlerne. Administrationen har i første omgang afsat 2.1 mio. kr. under Børn, familie og Uddannelsesudvalget, svarende til det tilskud kommunen hidtil har modtaget. Det er en politisk beslutning, hvorvidt beløbet helt eller delvist skal tilføres udvalget eller om beløbet blot skal indgå i den totale finansiering af kommunens samlede udgifter. De ekstraordinære tilskud til omstillingsudfordringerne på folkeskoleområdet som blev aftalt i 2014 og som er gældende i årene 2014-2017, indgår i lighed med tidligere år i udvalgets budget. Note 4 - Ekstra hjemmehjælp, akut hjemmesygepleje og Folkesundhed og Omsorgsudvalget Kolonne C Ekstra hjemmehjælp Kommunerne har modtaget midler fra en afsat pulje til en klippekortordning der vedr. ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Fra 2017 er denne pulje på 150.0 mio. kr. omlagt til de generelle bloktilskud, og fordeles således til kommunerne, i lighed med det øvrige bloktilskud, udfra kommunens befolkningstal. Da det nu indgår i det samlede bloktilskud er der ikke længere et formelt krav til anvendelsen/øremærkning af midlerne. Administrationen har i første omgang afsat 2.2 mio. kr. under Folkesundheds- og Omsorgsudvalget, svarende til det tilskud kommunen hidtil har modtaget. Det er en politisk beslutning, hvorvidt beløbet helt eller delvist skal tilføres udvalget eller om beløbet blot skal indgå i den totale finansiering af kommunens samlede udgifter. Akut hjemmesygepleje Et flertal i folketinget har i juni 2016 vedtaget et statstilskud til styrkelse af akutfunktionerne i kommunernes hjemmesygepleje. Statstilskuddet udgør for Guldborgsund 1.4 mio. i 2017, og forventes at stige til 1.9 mio. kr. fra 2018-2020. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Der er under Folkesundheds- og Omsorgsudvalget afsat beløb svarende til de modtagne statstilskud. Note 5 - Aktivitetsbaseret medfinansiering Kolonne C Skønnet for den kommunale medfinansiering er opjusteret på landsplan med 248.0 mio. kr. Der er bla. aftalt en kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udred- ning og behandling samt kommunal medfinansiering af initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v. Sundhedsområdet er tillagt 2.6 mio. kr. til imødegåelse af den forventede stigning i udgifterne til medfinansiering. Det er en politisk beslutning, hvorvidt beløbet helt eller delvist skal tilføres udvalget eller om beløbet blot skal indgå i den totale finansiering af kommunens samlede udgifter. Note 6 - Lov- og Cirkulæreprogrammet Kolonne C Nye love m.m. der har kommunaløkonomisk konsekvens bliver reguleret (DUT) over kommunernes bloktilskud. Reguleringer er opdelt i ændringer vedr. henholdsvis serviceområdet og overførselsområdet. Ændringer vedr. overførselsområdet indgår i budgetlægningen på Arbejdsmarkedsområdet.

Ændringer vedr. serviceområdet reserveres i første omgang i en pulje, og vil, i takt med at materialet til brug for selve udmøntningen tilgår kommunen, blive overført til de respektive fagområder. Samlet set vil Guldborgsund kommune modtage ca. 4.3 mio. netto i øget bloktilskud vedr. serviceområderne, og som netto forventes at blive modsvaret af yderligere udgifter på kommunens driftsområder. Økonomiudvalget skal overveje størrelsen på en eventuel driftsreserve. Der vil blive foretaget en ny budgetopfølgning pr. 31. juli 2016. Disse opfølgninger vil blive forelagt de respektive fagudvalg i september måned samt ØK og Byråd i oktober. Note 8a - Mobil og Bredbåndspulje Note 7 - Tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer samt vanskeligt stillet kommuner Guldborgsund kommune har tidligere modtaget et tilskud på 6.0 mio. kr. som et led i at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats i områder med en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Denne pulje er nedlagt fra 2017 hvorfor der ikke længere modtages tilskud til disse indsatser. Der er afsat en pulje på 0.3 mia. til særligt vanskeligt stillet kommuner. Administrationen har den 14. juli 2016 fremsendt ansøgning til ministeriet og som sædvanligt søgt om størst mulig andel af puljen. I 2016 modtager vi 12.0 mio. hvilket der som minimum også forventes i 2017. Der vil først ligger svar fra ministeriet sidst i august/primo september. Note 8 - Driftsreserve til eventuelle udfordringer Kolonne E Blandt andet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 er det indikeret, at kommunen kan have udfordringer på enkelte serviceområder, primært på Familieområdet samt Unge-delen under Arbejdsmarkedsområdet. De respektive områder arbejder pt. med løsninger der kan mindske udfordringerne. Kolonne F Ved budgetforliget 2016 blev der i årene 2016, 2017 og 2018 afsat puljer til understøttelse af bedre mobil- og bredbåndsdækning på henholdsvis 10.0, 8.0 og 8.0 mio. kr. Disse puljer har tidligere været placeret under Driftsudgifter. De afsatte puljer bliver nu flyttet over til Anlægspuljer. Årsagen til at puljerne på daværende tidspunkt blev placeret under Drift skal findes i det der benævnes den faseopdelte budgetlægning. Dette princip, som kommunerne har praktiseret siden 2009, medfører en mere forpligtende samarbejdsproces kommunerne imellem med henblik på at overholde de respektive elementer i økonomiaftalerne, eksempelvis de på landsplan fastsatte lofter for serviceudgifter eller de samlede anlægsudgifter. I budgetprocessen 2016 var kommunerne udfordret på det samlede anlægsloft, hvorfor KL anmodede alle kommuner om kritisk at vurdere på de afsatte anlægspuljer. Her vurderede Guldborgsund kommune, at ovennævnte puljer havde elementer, der i stort omfang kunne retfærdiggøre en overførsel til Driften. På nuværende tidspunkt vurderes anlægslofterne ikke udfordret, hvorfor der af styringsmæssige årsager ønskes en overflytning af puljerne til Anlæg. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den faseopdelte budgetlægningsproces også fremover nødvendiggør en gradvis fleksibilitet i den enkelte kommunes tilpasning af budgetterne, således at kommunerne samlet set tilstræber ikke at blive udsat for sanktioner.

Note 9 - Arbejdsmarkedsområdet Ved beregning af kommunernes bloktilskud (budgetgarantien) vedr. overførelsesudgifter, er der i aftaleskønnet på ny indregnet en række regelændringer og reformer på Arbejdsmarkedsområdet, herunder indførelse af kontanthjælpsloft, integrationsydelser og 225- timers regel, dagpengereform m.m. Samtidigt er der foretaget en genberegning af konsekvenser af den refusionsreform der blev indført i 2016. Beregninger af konsekvenser for kommunerne blev på daværende tidspunkt foretaget med udgangspunkt i 2014-data. Der er nu med udgangspunkt i 2015-data foretaget en genberegning af reformens konsekvenser, og dette har resulteret i en markant nedjustering af de forventede udgifter svarende til 1.3 mia. på landsplan. Samlet set har ovenstående reguleringer reduceret Guldborgsund kommunes bloktilskud med 26.5 mio. kr. Dertil kommer at Guldborgsund kommunes beskæftigelsestilskud er nedsat med 12.9 mio. kr. i forhold til 2016. Alle ovennævnte reguleringer af såvel bloktilskuddet som beskæftigelsestilskuddet, afspejler naturligvis en central forventning til, at udgifterne på overførselsområdet falder på landsplan, men Guldborgsund kommune har historisk set sjældent fulgt landstendenserne. Selvom administrationen ikke har modtaget alt materialet omkring diverse ændringer mm, er der i dette oplæg forsøgt at indregne de væsentligste konsekvenser af overnævnte regelændringer og reformer. I lighed med tidligere år gøres der dog opmærksom på, at der kan være relativ stor usikkerhed omkring beregninger vedr. Arbejdsmarkedsområdet. Note 10 Ekstraordinære poster Kommunerne modtager i 2017 ekstraordinært 3.5 mia. i bloktilskud til brug for styrkelse af kommunernes likviditet. Puljen bliver fortrinsvis givet til kommuner med lavt beskatningsgrundlag og strukturelle underskud. Guldborgsund kommune modtager i 2017, 57.1 mio. kr. hvilket er 1.6 mio. kr. mindre end i 2016. Note 11 Afdrag på lån Under - Afdrag på lån - indgår der specielt i 2017 en indfrielse af den 3-årige kreditkontrakt på 20.4 mio. kr. der blev indgået med Kommunekredit i forbindelse med køb af erhvervsarealer i Nørre Alslev i 2014. Afdragene er fordelt således: Ordinære afdrag 85.1 mio. kr. Ældreboliger 10.7 - Kreditkontrakt 20.4 - Øvrige 2.1-118.3 mio. kr. Langfristet gæld ekskl. ældreboliger Planlagt gældsafvikling 2016 2017 2018 2019 2020 Gæld 1.020,2 1.026,6 923,0 839,7 755,6 Primo Lånopta- 100,5 4,0 5,0 5,0 5,0 gelse Afdrag -94,1-107,6-88,3-89,1-89,0 Ultimo 1.026,6 923,0 839,7 755,6 671,6 Note 12 - Låneoptagelse/ og G I resultatoversigten er der alene simuleret en lånoptagelse på 4.0 mio. Låneoptagelse vil naturligvis afhænge af de politiske drøftelser, men beløbet svarer pt. til de forudsatte lånebeløb til brug for byfornyelsesprojekter. I aftalen mellem KL og Regeringen er der bla. afsat en lånepulje på 0.5 mia. til kommuner med lav likviditet, en ordinær lånepulje på 0.2 mia. samt en pulje på 0.65 mia. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Det vil skulle afklares hvorvidt der skal søges om lånetilsagn fra ovennævnte puljer. Ansøgningsfristen er 8. august 2016.

Note 13 Guldborgsund Forsyning tilbagebetaling af gæld samt henlæggelse til kassen Kolonne F Der var jf. budgetforliget 2016 oprindeligt budgetteret med en kassehenlæggelse i 2017 på 82.8 mio. og en tilbagebetaling fra Forsyningen på 16.9 mio. kr.. Såfremt Økonomiudvalget vælger at afsætte en driftsreserve, vil beløbet fragå den anførte reserve på 78.3 mio. kr. Det understreges, at det forudsætter at alle de oprindelige udmeldte besparelseskrav til udvalgene udmøntes. Pt. mangler der i 2017 forslag for netto 7,2 mio. (se kolonnen H). Forsyningen besluttede primo 2016 ekstraordinært at indfri deres gæld til kommunen vedr. spildevandområdet på i alt 28.0 mio. kr. Som følge af dette reduceres de årlige tilbagebetalinger til kommunen med 6.9 mio. kr. Da indfrielse på de 28.0 mio. kr. således allerede er tilgået kommunens kassebeholdning nedsættes den budgetterede kassehenlæggelse med 6.9 mio. kr. Forsyningen har i 2026 indfriet sin gæld til kommunen fuldt ud. Note 14 Anlæg forhåndsdisponeret/ Kolonne G I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 blev følgende puljer/projekter afsat i 2017: Anlægspulje 28.4 mio. Anlægspulje (skat) 13.9 - Udviklingspulje 4.0 - Byfornyelse 4.5 - Mobil- og Bredbånd 8.0 - Bosætningspulje 1.5 - Rehabilitering 5.1 - - I alt udgifter 65.4 mio. Erhvervsareal, salg -10.4 mio. I alt netto 55.0 mio. Note 15 Reserve Kolonne G Såfremt Økonomiudvalget ønsker at opretholde anlægsniveauet på 65.4 mio. kr., vurderes der på nuværende tidspunkt, at være en Reserve på 78.3 mio. kr.

NOTER TIL BUDGETOVER- SIGTEN VEDR. BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2020 Note 18 Pris og lønfremskrivning I opgørelsen er de samlede forventede pris- og lønstigninger i forhold til 2017 vist i et samlet beløb for de respektive år. Ved fremskrivning af henholdsvis priser og lønninger er der anvendt de procenter som KL anbefaler. er identisk med den særskilte og detaljerede budgetoversigt for 2017, blot lidt mindre specificeret. Der henvises generelt til de udarbejdede noter til denne opgørelse. Note 19 Ekstraordinære poster Ved budgetvedtagelsen for 2016 var der en politisk forventning til, at de ekstraordinære likviditetstilskud ville fortsætte med 30.0 årligt i perioden 2017-2019. I 2017 er tilskuddet som tidligere nævnt steget til 57.1 mio. Den oprindelige forventning på kr. 30.0 mio. kr. for 2018 og 2019 er bibeholdt i oplægget. Note 16 Omprioriteringsbidraget, C og D Som følge af det påtænkte omprioriteringsbidrag i årene 2017-2019 er bortfaldet, er Guldborgsund kommunes bloktilskud i 2017 alt andet lige forøget med 23.3 mio. kr., 40.3 mio. i 2018 samt 60.4 mio. i 2019. Note 17 Demografireguleringer Kolonne D og E Der er i foråret 2016 udarbejdet en ny befolkningsprognose. Prognosen indikerer i forhold til tidligere prognoser en stigning i kommunens befolkningsudvikling. Dette betyder fra 2019, at demografireguleringer på de respektive serviceområder bliver lidt mindre end oprindeligt indregnet. Eksempelvis var der oprindeligt forventet en samlet demografiregulering i 2019 på 21.3 mio. Udfra den nye prognose vil reguleringen kun skulle beløbe sig til 5.5 mio. Derfor er der eksempelvis i 2019 foretaget en regulering på 15.8 som udgør forskellen på de 2 prognoser. Note 20 Anlæg I 2017 og 2018 er der indlagt de beløb til anlæg der blev godkendt ved budgetforliget 2016. Dertil kommer, som nævnt i note 8a, de 8.0 mio. til Mobil og Bredbåndspuljen, som tidligere har stået under Drift men nu er overflyttet til Anlæg. Til brug for Byrådets drøftelser og prioriteringer er der i oplægget for 2019 og 2020 afsat en samlet anlægspulje på 120.0 mio. kr. pr. år. Anlægsbeløbet svarer til ca. 2.000 kr. pr. indbygger, hvilket i forhold til øvrige kommunernes anlægsudgifter, er under det gennemsnitlige niveau. Note 21 Lånoptagelse Der er i alle årene kun simuleret lånoptagelse til det sædvanlige niveau for byfornyelsesprojekter. Note 22 Henlæggelser til kassen Der er indregnet de kassehenlæggelser som blev vedtaget ved budgetforliget 2016.

Note 23 Reserve Den viste Reserve i de respektive år er under forudsætning af at henholdsvis de afsatte anlægsmidler, udmøntning af de planlagte besparelser samt henlæggelse til kassen ønskes bibeholdt som anført i de respektive år. Såfremt Økonomiudvalget vælger at afsætte en driftsreserve, vil beløbet fragå den anførte reserve.

Budgetoversigt 2017 til Økonomiudvalgets møde 8/8 2016 A B C D E F G H Not e BUDGET 2017 - RESULTATOPGØRELSE 1 2 2a INDTÆGTER - Skatter - Generelle tilskud m.v. 1.000 KR KOMMUNEAFTALE Budget udgangspunkt 2017 incl demografireg. 2.605.000 1.389.888 Specifikke tilskud med afledt driftsvirkning Budgetopfølgn ing pr. 31/3 2016 vedr. budget 2017 m.m. Øvrige ændringer Budgetoversigt inklu. Kommuneaftale, demografireg, tilskud m.m. 2.605.000 1.389.888 - Tilbageførsel af Omprioriteringsbidrag 23.320 23.320 Ikke udmøntede demografi/ besparelser opgjort juli 2016 3 4 4 5 6 7 7 - Ekstra pædagogisk personale Dagpasning - Klippekort ekstra hjemmehjælp - Akut hjemmesygepleje - Aktivitetsbestemt medfinansiering - Lov og cirkulære program - Tilskud høj andel af bor. m/sociale prob. - Tilskud vanskeligt stillet 12.000 2.100 2.200 1.380 2.630 4.350 2.100 2.200 1.380 2.630 4.350 12.000 INDTÆGTER I ALT 4.030.208 12.660 4.042.868 8 8a 4 3 9 6 DRIFTSUDGIFTER - Økonomiudvalget - Driftsreserve til evt. udfordringer - Mobil- og Bredbåndspulje ovf. til anlæg - Handicap- og Psykiatriudvalget - Folkesundhed- og Omsorgsudvalget - Børn, Familie- og Uddannelsesudvalget - Kultur, Turisme- og Bosætningsudvalget - Teknik- og Miljøudvalget - Arbejdsmarkedsudvalget -291.504-309.500-841.997-805.931-122.624-259.871-1.161.854-6.210-2.100 - Lov og cirkulære program -4.350 8.000-291.504 8.000-309.500-848.207-808.031-7.240-122.624-259.871-1.161.854-4.350 Driftsudgifter -3.793.281-12.660 8.000-3.797.941-7.240 RENTER 12.362 12.362 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 249.289 257.289-7.240

Budgetoversigt 2017 til Økonomiudvalgets møde 8/8 2016 A B C D E F G H 1.000 KR KOMMUNEAFTALE Budget udgangspunkt 2017 incl demografireg. Specifikke tilskud med afledt driftsvirkning Budgetopfølgn ing pr. 31/3 2016 vedr. budget 2017 m.m. Øvrige ændringer Budgetoversigt inklu. Kommuneaftale, demografireg, tilskud m.m. Ikke udmøntede demografi/ besparelser Note 10 EKSTRAORDINÆRE POSTER - Ekstraordinært tilskud 3.5 mia. til likviditet 57.120 57.120 Ekstraordinære poster i alt 57.120 57.120 SAMLET RESULTAT 306.409 314.409-7.240 11 12 13 FINANSIERINGSOVERSIGT - Afdrag på lån - Låneoptagelse - Forsyning - tilbagebetaling af gæld -118.250 4.000 16.887-6.880-118.250 4.000 10.007 13 - Henlæggelse til kassen -82.834 6.880-75.954 - Finansforskydninger -959-959 Finansieringsoversigt i alt -181.156-181.156 14 Anlæg forhåndsdisponeret incl Mobil/Bredbånd -46.925-8.000-54.925 15 "Reserve" 78.328-7.240 - = udgifter / + = indtægter Ikke udmøntede demografi/ besparelser -7.240 Reserve 71.088 Dato: 028-2016

Note Budgetoversigt Budgetoverslagsårene 2017-2020 A B C D E BUDGET 2017 2018 2019 2020 INDTÆGTER - Skatter - Generelle tilskud m.v. 1.000 KR Budget oplæg hvis ØK godkender til tekniske oplæg 2.605.000 1.414.548 Budget oplæg Budget oplæg Budget oplæg 2.658.659 1.393.086 2.712.298 1.390.148 2.775.872 1.464.226 16 - Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 23.320 40.280 60.420 INDTÆGTER I ALT 4.042.868 4.092.025 4.162.866 4.240.098 DRIFTSUDGIFTER - Økonomiudvalget -295.854-297.540-294.179-296.096 - Driftsreserve til evt. udfordringer - Mobil- og Bredbåndspuljen ovf. til anlæg 8.000 8.000 - Handicap- og Psykiatriudvalget - Folkesundhed- og Omsorgsudvalget - Børn, Famile- og Uddannelsesudvalget -309.500-848.207-808.031-304.303-841.440-794.404-303.801-845.872-783.679-303.801-845.872-783.898 - Kultur, Turisme- og Bosætningsudvalget - Teknik- og Miljøudvalget -122.624-259.871-119.923-252.715-118.861-251.712-119.168-251.712 - Arbejdsmarkedsudvalget -1.161.854-1.141.988-1.137.424-1.137.424 17 - Reduceret demografireg. fra 2019 og 2020-15.756-8.593 18 - Pris og lønfremskrivning -83.046-173.412-262.803 Driftsudgifter -3.797.941-3.827.359-3.924.696-4.009.367 RENTER 12.362 10.352 8.174 6.511 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 257.289 275.018 246.344 237.242 19 19 EKSTRAORDINÆRE POSTER - Ekstraordinært tilskud 3.5 mia. til likviditet - Forventet ekstraord. Tilskud 57.120 30.000 30.000 Ekstraordinære poster i alt 57.120 30.000 30.000 ANLÆG 20 Reserveret til anlæg 20 Mobil og Bredbåndspulje -46.925-8.000-9.341-8.000-120.000-120.000 SAMLET RESULTAT 259.484 287.677 156.344 117.242 FINANSIERINGSOVERSIGT - Afdrag på lån 21 - Låneoptagelse -118.250 4.000-98.930 5.000-99.790 5.000-99.790 5.000 - Forsyning - tilbagebetaling af gæld 22 - Henlæggelse til kassen - Finansforskydninger 10.007-75.954-959 10.059-125.900-1.968 10.097-72 8.396-72 Finansieringsoversigt i alt -181.156-211.739-84.765-86.466 23 Reserve 78.328 75.938 71.579 30.776 - = udgifter / + = indtægter Ikke udmøntede demografi/ besparelser * -7.240-26.578-33.696-40.465 *) Beløbene er pt. cirka tal opgjort i juli 2016. Dato:028-2016