Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Relaterede dokumenter
Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Juni Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Maj Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November Opsamling til Byrådet

Månedsmøde September Opsamling til Byrådet

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Acadre: marts 2014

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Regnskab Vedtaget budget 2011

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Regnskab Vedtaget budget 2011

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Afvigelse ift. korrigeret budget

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Regnskab Regnskab 2017

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Halvårs- regnskab 2012

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Udvikling på A-dagpenge

Foreløbigt regnskab 2016

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj Sagsid.: Ø Version nr.: 1

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Halvårsregnskab 2012

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Acadre:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Halvårs- regnskab 2013

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Sbsys dagsorden preview

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Social- og Sundhedsudvalget

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Dispensations ansøgninger:

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Halvårs- regnskab 2014

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Transkript:

Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder, selv med ændret adfærd NB: Opgørelsen er på den administrative organisation Status på budgettet (+ = mindre forbrug) Forventes overført fra 2016 Mar. Apr. Maj Juni Aug. Sep. Okt. Nov. Aktuelt skøn for overførsler til 2018 Social Omsorg 8-20 -1 Beskæftigelse -9 8-2 Læring - Børn & Unge 5-6 2 Læring i Skolen 15 8 8 Fritid & Fællesskab 17 5 5 PKØ - Politik & Udvikling 30 16 8 PKØ - Løn & Økonomi 4 0 0 Drift (resultat) 70 10 20 Finansiering (resultat) 9 2 0 Midtvejs- og efterregulering af generelle tilskud samt øvrige finansieringsposter m.v 9 2 0 Anlæg (resultat) 61 50 50 Salgsindtægter -20-10 -10 Anlægsudgifter 81 60 60 Samlet resultat 140 62 70 Opfølgningen viser hhv. det forventede resultat i forhold til det korrigerede budget incl. overførsler fra året før, samt til højre det forventede overførselsbeløb til efterfølgende år. Forskellen mellem forventet resultat og overførselsbeløb til efterfølgende år tilgår kassen. Beløb afrundet til hele mio. kr. Side 1 27-03-

Budget & Regnskab 27. marts Forklaringstekst til månedsopsamling Marts Social omsorg Forventede overførsler fra 2016 overskud på 4,3 mio., samt teknisk overførsel på 3,9 mio. kr. vedr. enkeltsag Enkelte områder får overført overskud i alt 4,3 mio. kr. Det drejer sig om et mindre forbrug vedrørende eksterne projekter finansieret af puljemidler på 1,7 mio. kr., samt overskud fra driftsdistrikterne (Øst, Midt, Vest og Kostområdet) Desuden teknisk overførsel på 3,9 mio. kr. som vedrører en enkelt sag. Forventet regnskab i alt underskud -20 mio. kr. Vedrører forventet underskud på den pulje der bruges til betaling af personlig og praktisk hjælp, i alt ca. -12 mio. Puljen er primært i underskud fordi den har finansieret ikke udmøntede besparelser (7 mio. kr.). Desuden ikke udmøntede puljer under chefen for social omsorg. Ca. -8 mio. kr. Fra PKØ er der til Social Omsorgs budget bevilget 10,4 mio. kr. fra bufferpuljen. Aktuelt skøn for overførsler til 2018 i alt underskud -1 mio. kr. Under forudsætning af, at nuværende udgiftsniveau fastholdes og at overførslerne gennemføres fra 2016 til. Beskæftigelse Forventede overførsler fra 2016 i alt underskud på 8,9 mio. kr. Hovedkonto 6: Der overføres lønbudget på 0,6 mio. kr. Eksternt finansierede projekter overfører et underskud på 8,4 mio. kr., da indtægterne kommer efter regnskabsaflæggelse i. Psykiatri og Misbrug: Overfører samlet et underskud på 0,1 mio. kr. Øvrige: USB på Egehøjskolen er takstfinansieret og der overføres et underskud på 0,9 mio. kr. til. Ungeforanstaltning og kollegiet på Egehøjskolen overfører samlet et underskud på 0,1 mio. kr. Forventet regnskab i alt overskud på 8 mio. kr. Hovedkonto 6: Eksternt finansierede projekter forventer et underskud på 1 mio. kr. Øvrige: Et forsigtigt skøn udgør et overskud på ca. 10 mio. kr. Ved budgetopfølgningen er der taget udgangspunkt delvis i udgiftsniveauet i 2016, forventet udvikling af ydelsesmodtagere i, forventede gennemsnitsudgifter, samt refusionsprocenterne fra 2016. Som det ser ud lige nu, er det flygtningeområdet og integrationsydelse, der forventes at give et overskud. Psykiatri og Misbrug: Psykiatri viser p.t. et forventet underskud pga. nye mellemkommunale tilbud i på ca. 1. mio. kr.

Aktuelt skøn for overførsler til 2018 i alt underskud 2 mio. kr. Hovedkonto 6: Eksternt finansierede projekter på konto 6 forventer et merforbrug på 1 mio. kr. der overføres til 2018. Psykiatri og Misbrug: Psykiatri viser p.t. et forventet underskud pga. nye mellemkommunale tilbud i, på ca. 1 mio. kr. Læring børn og unge Forventede overførsler fra 2016 i alt overskud på 4,9 mio. kr. Dagtilbud: Forventer overført 8 mio. kr. Tandplejen: Forventer overført 1,4 mio. kr. Sundhedsplejen: Forventes overført 25.000 Børn og Familier: -5,0 mio. kr. Institutionernes over-/underskud overføres. Bakkevejs akkumulerede underskud på 5 mio. kr. overføres. Hovedkonto 6: 0,5 mio. kr. Forventet regnskab i alt underskud -6 mio. kr. Dagtilbud: Det forventes at dagtilbud, hvis alle overførsler overføres, går ud med et overskud på 4,4 mio.kr Tandplejen: forventes et overskud på 2 mio. kr. Sundhedsplejen: forventer at gå ud af med et underskud på 0,4 mio. kr. Børn og Familier: -12,0 mio. kr. Det forventes, at Bakkevej nedbringer sit underskud fra 5,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr., og dermed følger tidligere politisk behandling omkring afdrag på 1 mio. kr. årligt. Forventningen til regnskabet i den øvrige del af Børn & Familier er et merforbrug på 8 mio. kr. Årsagerne til det store merforbrug skyldes, at der siden 1/10 2016, og dermed efter budgetlægningen, er anbragt 11 nye børn/unge, mens kun 3 budgetlagte er ophørte. Af de 11 nye anbringelser er 5 børn kommet til fra andet land eller andre kommuner, og herefter hurtigt blevet anbragt. De børn/unge har Hedensted Kommune ikke haft mulighed for at arbejde med forebyggende jf. 16-punktsplanen. 16-punktsplanen har ellers vist gode økonomiske resultater, og var der ikke sket denne udvikling i anbringelser, så havde der været et forventet overskud på 1,5 mio. kr. Resultaterne af 16-punktsplanen ses tydeligt på 41 (merudgifter) og 42 (tabt arbejdsfortjeneste) samt mor/barn ophold. På disse områder er udgifterne faldet væsentligt. 2

Der er i alt 5 ankesager fra andre kommuner og 3 sager fra andet land. Så i alt 8 anbringelsessager, som er kommet til i 2. halvår af 2016, som Hedensted Kommune nu betaler for, og man ikke har haft kendskab til før de flyttede til kommunen. De 5 ankesager, som er/bliver anket, håber man på at kunne få refusion fra anden kommune. De 5 sager forventes at koste ca. 4,5 mio. pr. år og kostede i 2016 desuden ca. 2 mio. kr. Vindes alle 5 sager i, så vil de sparede udgifter være lig 6,5 mio. kr. Skal Børn & Familier gå i 0 i, er det derfor en forudsætning at de 5 sager alle vindes. Aktuelt skøn for overførsler til 2018 i alt overskud 2 mio. kr. Dagtilbud, tandplejen og sundhedsplejen: 6 mio. kr. Børn og Familier: -4,0 mio. kr. Bakkevejs forventede underskud på 4 mio. kr. overføres. Det øvrige underskud er historisk aldrig tidligere blevet overført. Læring i skolen Forventede overførsler fra 2016 i alt overskud på 15,3 mio. kr. Skal blandt andet dække mellemværende anden kommune vedr. 2016, VIP specialklasser og SFO, efter-og videreuddannelse i folkeskolen, projekt KLAR til læring, rest sikkerhedsnet forskudt skoleår samt de decentrale enheders samlede overskud. Forventet regnskab i alt overskud 8 mio. kr. Overførsel vedrører primært decentrale midler, skolernes selvforvaltning. Aktuelt skøn for overførsler til 2018 i alt overskud 8 mio. kr. Overskuddet på 8 mio. kr. forventes overført til 2018. Fritid og fællesskab Forventede overførsler fra 2016 i alt overskud på 17 mio. kr. De forventede overførsler fra 2016 til på 17 mio. kr. er fordelt på følgende områder: Kultur og Fritid 3,1 mio. kr. Biblioteker 0,2 mio. kr. Integration 3,0 mio. kr. Teknik 7,6 mio. kr. Landdistrikter 3,1 mio. kr. For Integration vedr. overførslen det takstfinansierede område, som inkl. årsresultatet fra skal videreføres til 2018. Her skal delvis overskud fra 2016 indregnes i taksterne. Et forventet overskud på 2,2, mio. kr. på tolkeudgifter, boliger, særlig hjælp og tilskud til unge uledsagede skal ikke overføres til 2018. Vedr. Teknik er der tale om overførsel på 3,8 mio. kr. til projekt Horsensvej, Hedensted, tidsforskydning af andre projekter samt projektansættelser. Forventet regnskab i alt overskud på 5 mio. kr. Kultur og Fritid forventer et overskud på ca. 3 mio. kr. Integration forventer et overskud pp ca. 2 mio. kr. Resten af området forventes at balancere. Aktuelt skøn for overførsler til 2018 i alt overskud på 5 mio. kr. Kultur og Fritids forventede overskud overføres. Integration forventede overskud overføres. 3

PKØ Politik og Udvikling Forventede overførsler fra 2016 i alt overskud på 29,7 mio. kr. Som aftalt i budget forlig, overføres bufferpuljen på 10,4 mio. kr. ekstraordinært, til dækning af Social Omsorgs udfordringer i tilpasningsperioden. Øvrige puljer og igangværende projekter videreføres også, der bl.a. indeholder geninvesteringspuljen og Øget vækst midler. Det resterende beløb er opsparede lønmidler og øvrige opsparinger til bl.a. istandsættelse af byrådssal. Forventet regnskab i alt overskud på 16 mio. kr. forventes at forløbe som planlagt. Resultatet forventes at blive 16 mio. kr. Pulje til dækning af konstaterede merudgifter til flygtninge medregnes her som ubrugte, indtil merudgifter på stederne kan konstateres. Aktuelt skøn for overførsler til 2018 i alt overskud på 8 mio. kr. Der forventes overførsler til 2018 på 8 mio. kr., som primært består af projekter og alm. opsparinger. PKØ Løn og Økonomi Forventede overførsler fra 2016 i alt overskud på 4,1 mio. kr. 2 mio. overføres til arbejdsskader, da ressourcetilførslen i Arbejdsskadestyrelsen må forventes at øge antallet af afsluttede sager i. 1,5 mio. kr. vedrører Forebyggelses- og risikostyringspuljen. 0,6 mio. kr. er opsparede revision- og lønmidler. Forventet regnskab i alt 0 mio. kr. Samlet set forventer Løn og Økonomi, inkl. Forsikringsområdet, at balancere i. Der forventes hverken over- eller underskud. Aktuelt skøn for overførsler til 2018 i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen overførsler til 2018. Anlæg Forventede overførsler fra 2016 i alt overskud på 60,5 mio. kr.: Det forventes, at der overføres netto 60,5 mio. kr. fra 2016 til, som vedrører vejanlæg/færdselsbaner 17 mio. kr., Hjarnø færgeleje 1 mio. kr., skolerenoveringer 24 mio. kr., Åbo/Egespring 2 mio. kr., byudvikling 1 mio. kr., Elena energirenovering 14 mio. kr., højvandssikring 1 mio. kr., plejecentre 1 mio. kr. og mindre salgsindtægter på 20 mio. kr. Forventet regnskab i alt overskud på ca. 50 mio. kr. Der er iværksat mange projekter, hvorfor der kan forekomme tidsforskydninger både i udgifter og salgsindtægter. Aktuelt skøn for overførsler til 2018 i alt ca. 50 mio. kr. Finansielle poster m.v. Forventede overførsler fra 2016 i alt overskud på netto 9 mio. kr. I alt udgifter på 17,9 mio. kr., fordelt med 3,5 mio. kr. vedr. deponering for lånegaranti til Lindved Hallen bevilget i 2016 men udsat til, 7,6 mio. kr. forventet oprettelse af pantebrev ved salg af Kildebjerget (tilsvarende salgsindtægt er medtaget under Anlæg) og 6,78 mio. 4

kr. til deponering fra 1. april til 1. januar 2018 svarende til det regnskabsmæssige overskud vedr. affaldshåndtering i regnskab 2016. Herudover indtægter på 9,1 mio. kr. ved optagelse af lån vedr. anlægsudgifter til Reparation af Hjarnø Færgeleje, som afsluttes i. Forventet regnskab i alt overskud på 2 mio. kr. Der forventes en positiv efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for henholdsvis 2016 og på samlet set godt 1,5 mio. kr. Øvrige poster forventes som budgetteret. 5