Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Relaterede dokumenter
Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Halvårsregnskab 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2014

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Regnskab Vedtaget budget 2011

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Regnskab Vedtaget budget 2011

Foreløbigt regnskab 2016

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning 2/2012

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Generelle bemærkninger

egnskabsredegørelse 2016

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Generelle bemærkninger til Budget

ØU budgetoplæg

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

Halvårsregnskab Greve Kommune

Ændringer i økonomien siden B

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Regnskab Roskilde Kommune

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Renter m.v A. Resultat af ordinær virksomhed

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Indtægtsprognose

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Sbsys dagsorden preview

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Budgetbilag. Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 2. budgetopfølgning for regnskabsåret

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Generelle bemærkninger

Katter, tilskud og udligning

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Acadre: marts 2014

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Transkript:

NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger til på driftsområdet pr. 3. maj. Økonomiudvalget er opdelt i 3 aktivitetsområder, Administrativ organisation, Politisk organisation samt Redningsberedskab og har i et samlet budget på 45,8 mio. kr. Tabel. viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tabel. Økonomiudvalget driftsområdet Køge Rådhus Torvet 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Asger Ledskov Tlf. +45 56 67 20 36 Mail fkf@koege.dk Årets priser, netto i.000 kr. juni Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget. Serviceudgifter 22.53 40.86 444.058 28.269 0 45.789 4.973 Administrativ organisation 203.253 383.636 49.66 29.72 0 389.455 5.89 Politisk organisation Redningsberedskab 4.735 0.45 9.660 485 0 0.45 0 3.524 7.035 5.232 958 0 6.89 846 I alt 22.53 40.86 444.058 28.269 0 45.789 4.973 ) Forventet regnskab fratrukket korrigere. På Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på netto 5,0 mio. kr. Korrigeres for forventede overførsler til 207 på 9,5 mio. kr. forventes der merudgifter på 4,5 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen. Administrativ organisation På administrativ organisation forventes mindreudgifter på netto 5,8 mio. kr., hvoraf 9,5 mio. kr. forventes overført til 207 og 0,8 mio. kr. anbefales omplaceret til aktivitetsområdet Redningsberedskab mhp. finansiering af skitseprojekt til Beredskabsstation i Lellinge. Herefter er der forventede merudgifter på 4,5 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen. Merudgifterne omfatter 2,8 mio. kr. vedrørende manglende byggesagsindtægter, der skyldes en overgang fra fastpris til fakturering af Side / 5

4. juli 205 2050076488 timepris af medgået tid, hvilket har betydet en nedgang i byggesagsgebyrerne. Hertil kommer merudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende forlængelse af aftale om udflytning af serverrum, 0,6 mio. kr. til merinvestering i multifunktionsmaskiner ifm. koncernserviceprojektet samt 0,4 mio. kr. vedr. byggesagsgebyrer til støttet byggeri. De forventede overførsler til 207 er primært 4,7 mio. kr. vedr. ITindkøb, 2,7 mio. kr. vedr. projekt Ud i livet samt, mio. kr. vedr. Social task force. Nedenfor er en oversigt over de anbefalede tillægsbevillinger samt udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Tillægsbevillinger Byggesagsindtægter Der gives en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. vedr. faldende byggesagsindtægter. Mindreindtægterne skyldes overgang fra fastpris til fakturering af timepris af medgået tid, hvilket har betydet en nedgang i byggesagsgebyrerne. Forlængelse af aftale om Serverrum Der gives en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedr. forlængelse af aftale om brug af serverrum. Forlængelsen skyldes, at byggeriet er trukket ud. Merinvestering i multifunktionsmaskiner Der gives en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. vedr. merinvestering i multifunktionsmaskiner ifm. koncernserviceprojektet. Byggesagsgebyrer støttet byggeri Der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedr. byggesagsgebyrer på støttet byggeri. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger og omplaceringer Skitseprojekt på ny Beredskabsstation i Lellinge Der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på i alt 0,8 mio. kr. fra forskellige områder under aktivitetsområdet Administrativ organisation til aktivitetsområdet Redningsberedskab til dækning af skitseprojekt på ny Beredskabsstation i Lellinge. Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Redningsberedskab Under aktivitetsområdet Redningsberedskab forventes merudgifter på 0,8 mio. kr. vedr. udgifter til skitseprojekt på ny Beredskabsstation i Lellinge. Merudgifterne finansieres ved en udgiftsneutral omplacering fra aktivitetsområdet Administrativ organisation. Side 2/5

4. juli 205 2050076488 Udgiftsneutrale tillægsbevillinger og omplaceringer Skitseprojekt på ny Beredskabsstation i Lellinge Der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på i alt 0,8 mio. kr. fra forskellige områder under aktivitetsområdet Administrativ organisation til aktivitetsområdet Redningsberedskab til dækning af skitseprojekt på ny Beredskabsstation i Lellinge. Side 3/5

.2 Finansiering Tabel.2 viser forventet indtægtsregnskab. Tabel.2 Finansiering Årets priser, netto i.000 kr. Kommunal indkomstskat juni.89.862 Forvente t forbrug 2.379.009 Oprindelig Tillægsbevillin g Omplaceringe r 2.379.009 0 0 Korrigere 2.379.009 Selskabsskat 23.764 47.529 47.529 0 0 47.529 0 Grundskyld 222.70 228.678 228.978 0 0 228.978 300 Anden skat på fast ejendom 4.40 4.40 4.40 0 0 4.40 0 Tilskud og udligning 475.882 999.02 995.70 4.938 0 990.772 8.249 Renter.46 6.070 3.69 2.45 0 6.070 0 I alt.95.94 3.664.708 ) Forventet regnskab fratrukket korrigere. 3.659.246 2.487 0 3.656.759 Der forventes netto merindtægter på 7,9 mio. kr., som anbefales hhv. tilført og finansieret af kassen. Heraf vedrører netto merindtægter på 2,0 mio. kr. efter og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, som er sammensat af merindtægter på 9,0 vedr. efterregulering for 205 og mindreindtægter på 7,0 mio. kr. vedr. midtvejsreguleringen for. Dertil kommer netto 4,9 mio. kr. vedr. merindtægter som følge af korrektion af den tidligere vurdering af efter og midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som blev gennemført i forbindelse med. Økonomiske Redegørelse. På daværende tidspunktet var forventningen, at Køge Kommune netto skulle aflevere 4,9 mio. kr. vedr. efter og midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, hvilket viste sig ikke at holde stik, jf. ovenfor. Herudover forventes merindtægter på 9,3 mio. kr. vedrørende efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 205. merindtægterne indgår i den planlagte finansiering af den tekniske budgetfejl på 9,8 mio. kr. under Social og Sundhedsudvalget, som blev vedtaget på Byrådet den 6. februar. Endelig forventes mindreindtægter på 8,0 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af indkomstoverførsler, som følge af Økonomiaftalen og 0,3 mio. kr. i forventede mindreindtægter på grundskyld. De forventede mindreindtægter på 0,3 mio. kr. vedr. grundskyld skal ses i sammenhæng med fastfrysning af grundskylden for samt tilbagebetaling til borgere, hvor Skat har nedsat den afgiftspligtige grundværdi. Det er forventningen, at dette betyder mindreindtægter på 7,0 mio. kr., men regeringen har imidlertid tilkendegivet, at kommunerne kompenseres individuelt for deres tab i, hvorfor der kun forventes mindreindtægter på 0,3 mio. kr. De endelige tal for kompensationen er dog først klar primo juli, hvorfor den præcise kompensation først kendes her. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der ligger ca. 300 sager fra SKAT, som ikke er behandlet endnu. Det er dog uvist hvad det samlet kommer til at betyde for Køge Kommune, hvorfor området følges tæt frem mod 4. Økonomiske Redegørelse. 0 7.949 Side 4 / 5

4. juli 205 2050076488.3 Finansforskydninger Tabel.3 viser forventet regnskab for finansforskydninger. Tabel.3 Finansforskydninger Årets priser, netto i.000 kr. Lånoptag jordepot juni. 0.028 Forvente t forbrug Oprindelig Tillægsbevillin g Omplaceringe r Korrigere 36.753 83.753 53.000 0 36.753 0 Øvrige lån netto 20 0.035 4.89 63.583 0 78.402 68.367 Indskud Køge kyst 0 Landsbyggefonden 2.246 3.5 5.047.500 0 6.547 3.396 Andre finansforskydninger 47.675 8.642 8.642 0 0 8.642 0 I alt 39.692 52.279 02.67 5.083 0 27.250 64.97 ) Forventet regnskab fratrukket korrigere. Der forventes mindreindtægter på netto 64,9 mio. kr., hvoraf netto mindreindtægter på 62,6 mio. kr. forventes overført til 207 og netto mindreindtægter og merudgifter på 2,4 mio. kr. anbefales finansieret af kassen. De forventede mindreindtægter og merudgifter på 2,4 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen er sammensat af,7 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud og 0,7 mio. kr. vedrørende for meget låneoptag til plejeboliger. De forventede mindreindtægter på netto 62,6 mio. kr. som forventes overført til 207 er sammensat af mindreindtægter på 67,7 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til ældreboliger, som skal ses i sammenhæng med de tilsvarende mindreudgifter under anlægsområdet til opførelse af ældreboliger. Herudover er mindreudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til Køge Campus, som først forventes anvendt i 207. Side 5/5