Bilag 4 Center for Borgerservice SSU

Relaterede dokumenter
Bilag 3.2 Center for Borgerservice SSU

Bilag 3 Center for Borgerservice KEU

Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.

Center for Borgerservice

Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt

Center for Ejendomme og Intern Service

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Skole og Dagtilbud

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget

Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Center for Borgerservice

Center for Ejendomme og Intern Service

Bilag 3 Center for Skoler og dagtilbud SSU

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Budget og forbrug fordelt på rammer

Center for Administrativ Service

Budget og forbrug fordelt på rammer

Center for Sundhed og omsorg

Center for Skole og Dagtilbud

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Budget og forbrug fordelt på rammer

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Center for Social Service

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed

Egedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning

Introduktion til Center for Borgerservice (CBS)

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018

Center for Borgerservice

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Månedsmøde Maj Opsamling til Byrådet

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Center for Borgerservice

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Økonomiudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 161, ,943 87, % 57, , ,922 28,021 Aktiviteter. Forbrug. Korr.

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

Månedsmøde Juni Opsamling til Byrådet

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Center for Borgerservice

Udvalget for Klima og Miljø

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

Regnskab Vedtaget budget 2011

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Transkript:

Center for Borgerservice Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser r Hele kroner r nuar -.84.44.989.39 Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) -85.75-7%.7.833 7 i alt.547.875 376.4 4.3.47 3.943.47-7. Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Periodisering af Udb. Dk fra januar til december Tillægsbevilling Forebyggelse/ Handleplan -446.4 Periodisering af Udb. Dk fra januar til december 446.4 Prisændringer Forventet overførsel mer/mindre fra Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -446.4 376.4-7. Rangering -7. Forventet overførsel mer/mindre fra -7. Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September November December Oprindeligt 956.93 956.96 956.96.47.884..484.8.354.46.863.46.863.46.863.46.863.46.86.46.964.536.583 356.363 696.63.35.58.565.9.6.57.6.483.995.3.58.3.58.3.84.4.84. 987.8 4.3.47 56.79..5.4.747.485.4 97.539.5.46.4.6 86.779.77.79.79.39..65 Forventede ændringer 3.4 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55 57.55-959.537 57.55 57.55 57.55 57.55 38.987-7. 43.48 753.38.47.637.6.64.73.65.7.538.35.773.5.365.5.365.4.69.4.66.36.89 3.943.47 Sekretariat (digital team og ledere).5....5. Oprindeligt.. 5.

Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - November - December 7 i alt Udgifter i alt 3.4.484..76-94.48-6,9%.443.647.543.79 99.43 5.458.3 5.388.3-7. 8 FIndtægter -.73.7 -.73.7,% -7.84-7.84 -.444.884 -.444.884.84.44.937.6-94.48-7,6%.7.833.7.65 99.43 4.3.47 3.943.47-7. Centerets kommentarer til rammen: 6. politiske opfølgning. Det fremgår af opfølgningsskemaet at der er et mindre på,85 mio. kr. på denne ramme. Det er imidlertid ikke det som ses, når der laves opfølgning helt nede på kontoplanniviau. Her ses et samlet mindre på aktiviteten på 5. kr. Mindreet ligger på løn, som skyldes ½ varkant stilling - som forventes genbesat i 8. Det er derfor CBS opfattelse, at der må ligge en opsætningsfejl eller en fejlperiodisering til grund for at skemaet viser dette mindre. Mindre på løn incl. dagpengerefusion på,5 mio. kr., skal holdes op i mod indtægts ifm. inddrivelse af ejendommensskatter,37 mio. kr. Der er endnu ikke begyndt at komme indtægter ifm. inddrivelse af ejendomskatter - men løntet er opjusteret med netop,37 mio. kr. Indtægter og lønudgift skal derfor være udgiftsneutralt. Herudover ses et mer på kompetancemidler på ca.,75 mio. kr. Merudgiften dækker uddannelse af centerchef og teamleder. Med udgangen af september måned ses en forholdsmæssig stor indtægt for gebyr ifm. Opkrævningens arbejde. Der er her tale om en ekstraordinær kørsel, hvor borgere med gæld på ejendomskat for årene 5, 6 og 7 blev rykket. Dette medførte, at der blev udsendt ca..3 rykkere. Disse rykkere er udsendt som en del at Opkrævningens fremtidige arbejde med inddrivelse af ejendommskatter. Disse rykkere var nødvendige, for at kunne opstarte næste face. Næste face er underretninger til brug for iværksættelse af tvangaktion via advokat. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Inddrivelse af ejendomsskatter m.m. 37. Nej Som følge af SKAT udfordringer med nyt registreringssystem EFI, har Udmøntning af prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Prioriteringsforslag 7 8 9 udmøntet? Reduktioner CBS7-D Fokus på standard tilbud til borgere - - - CBS7- Reduktion i udviklingsopgaver - - - - CBS7-4D Sparekrav til hjælpemiddeldepotet - - - - Udvidelser CBS7-6D Opkrævning af dækningsafgift off. Ejendomme på kommunale ældreboliger Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 udmøntet? Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? ( forventning forventning ifht. ) LLøn 5.68.863 5.354.549-74.34-4,9%.93.43.93.43 6.7.6 6.7.6 6 FØvrige udgifter 7.385.6 6.755.57-63.94-8,5%.35.54.449.936 99.43 8.736.5 8.666.5-7. Rammeansvarlig JA Økonomikonsulent

Sekretariat (digital team og ledere) Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodisering af Udb. Dk fra januar til Periodisering af Udb. Dk fra januar til december december Periodiseringsafvigelser -446.4 446.4 Prisændringer Forventet oveførsel mer/mindre fra 7/8: Ung i Egedal kr. 5. Trivsel, læring og dannelse kr.. Forventet oveførsel mer/mindre fra 7/8: Ung i Egedal kr. 5. Trivsel, læring og dannelse kr.. -7. -7. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Sekretariat og ledelse i alt -446.4 376.4-7. -7.

Center for Borgerservice Den tværfaglige myndighed Afvigelser r Hele kroner r nuar - 86.97.5 8.76.36 Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) -5.9.863-6% 4.63.4 7 i alt.4.999 -..5.585.9 5.49.754-6.535.475 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Mgl. Dp-refusion for barsel og TR-repræsentant kr. 8.955. Periodisering af klippekort 5-6 kr. 69.44. Mindre på hjælpemidler kr. 98.4. Periodisering af mer på integrationsområdet 64.6 kr. Prisændringer Barselsrefusion oktober Der lægges i alt 5..475 kr. i kassen ved tillægsbevilling pr. 3/9-7. et fordeler sig således: Merindtægt på BPA(engang) kr..75. Ubrugt personlig pleje kr..4.536 Pga. revisitation kr.. MKR - merindtægt kr. 5. Ubrugt Afl./aflastning kr. 6.939 Herudover ønskes overført fra 7 til 8 ialt kr..655. kr., som fordeler sig således: Bevilgede handicapbiler kr..445. Ubrugte værdighedsmilliard kr.. 44. Barselsrefusion oktober 76.8 Rangering,85743 3. Der lægges i alt 5..475 kr. i kassen ved tillægsbevilling pr. 3/9-7. et fordeler sig således: Merindtægt på BPA(engang) kr..75. Ubrugt personlig pleje kr..4.536 Pga. revisitation kr.. MKR - merindtægt kr. 5. -3.6.3 Ubrugt Afl./aflastning kr. 6.939 Herudover ønskes overført fra 7 til 8 ialt kr..655. kr., som fordeler sig således: Bevilgede handicapbiler kr..445. Ubrugte værdighedsmilliard kr.. Mindre væsentlige afvigelser 88. Barselsrefusion oktober Der lægges i alt 5..475 kr. i kassen ved tillægsbevilling pr. 3/9-7. et fordeler sig således: Merindtægt på BPA(engang) kr..75. Ubrugt personlig pleje kr..4.536 Pga. revisitation kr.. MKR - merindtægt kr. 5. -3.66.36 Ubrugt Afl./aflastning kr. 6.939 Herudover ønskes overført fra 7 til 8 ialt kr..655. kr., som fordeler sig således: Bevilgede handicapbiler kr..445. Ubrugte værdighedsmilliard kr.. Regnskabsafvigelser Tillægsbevilling Forebyggelse/ Handleplan Mgl. Dp-refusion for barsel og TR-repræsentant kr. 8.955. Periodisering af klippekort 5-6 kr. 69.44. Mindre på hjælpemidler kr. -76.8 98.4. Periodisering af mer på integrationsområdet 64.6 kr. -6.667.475-4.333.47 -..5-6.535.475 7 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September November December Oprindeligt 9.73.77 9.86.5 9.737.46 9.748.4.389.75.95.4 9.738.3 9.746.85 9.759.93 9.743.96 9.738.9 9.744.58.89.766 4.96.79 6.764.4 7.4.744 9.547.39 9.545.666 9.8.83 9.74.74.3.65.36.8 9.784.38.69.964 4.543.4.585.9 4.64.97 8.369.599 7.94.7 9.97.768 9.533.49 8.76.457 8.474.68 5..38 Forventede ændringer.44.33 9.99.33-34.388-4.56-4.56-4.56-4.56-4.56-37.849-37.849-36.849 -.437.955-777.778 -.44.7-6.535.475 4.97.89 6.559.78 7.97.8 9.34.876 9.34.5 8.978.35 9.486.35 9.785.6 9.673.963 7.346.83 9.9.86 3.8.83 5.49.754 Den tværfaglige myndighed 6.. 4...... 8.. 6.. 4.... Oprindeligt 58.376 8..738

Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - November - December 7 i alt Udgifter i alt 93.589.654 89.545.448-4.44.6-4,3% 5.734.5 3.3.49 -.43.66 9.33.669 4.37.94-5.86.475 8 FIndtægter -6.67.49-6.67.49,% -.. -.95.85 -.74.84-7.738.44-9.337.44 -.599. 86.97.5 8.98.9-4.44.6-4,6% 4.63.4.6.558-3.56.446.585.9 4.799.754-6.785.475 Centerets kommentarer til rammen: 6. politiske opfølgning: Det vurderes, at der ved opfølgningen pr. 3/9-7 kan lægges 5..475 kr. i kassen. et fordeler sig således: Aktivitetsændring i udgifter til personlig pleje til borgere, som har valgt en privat leverandør kr..4.536 Merindtægt ifm. hjemtagelse af mellemkommunal refusion - Personlig pleje og Praktisk hjælp kr. 5. Engangsindtægt ifm. regnskabsaflæggerlse 5-6 & merindtægter fra Regionen - SEL 95+96; kr..75. BPA Mindreudgift som følge af revisitation - SEL, Merudgifter til voksne kr.. Aktivitetsnedgang til udgifterne til aflastningsophold - SEL 84 kr. 6.939 Forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 ialt.655. kr. som fordeler sig således: Ubrugte beløb på handicapbiler kr..445.. Bilerne er beviliget men der er endnu ikke modtaget slutseddel, og på grund af leveringstid, bliver bilerne først leveret i 8. Ubrugte beløb vedr. værdighedsmilliarden kr.., som skal returneres til Ministeriet. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 udmøntet? Reduktioner Praktisk hjælp - CBS7-D Fokus på Standard - - - - tilbud til borgere: Indkøbsordning Diverse aktiviteter, CBS7-D Fokus på stadard -3-3 -3-3 tilbud til borgere: Børnetræning 44 Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 udmøntet? Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? ( forventning forventning ifht. ) LLøn.7.393 9.55.56-5.337 -,6% 3.76.955 3.696. -.955 3.788.348 3.9.348 3. 6 FØvrige udgifter 73.58.6 69.995.39-3.5.869-4,8%.7.6 9.66.49 -.4.65 95.535.3 9.6.846-5.38.475 Rammeansvarlig ja Økonomikonsulent

Den tværfaglige myndighed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Afventer indtægter ifm. DP-ref. For barsel Afventer indtægter ifm. DP-ref. For barsel Periodiseringsafvigelser 8.955-8.955 og TR-repræsentant og TR-repræsentant Barselsrefusion oktober Barselsrefusion oktober Barselsrefusion oktober Prisændringer 44. 88. 3. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Administration (DTM) i alt 5.955 -.955 3. Periodiseringsafvigelser Prisændringer Der ompl.. mio. kr. fra personlig pleje Der ompl.. mio. kr. fra personlig pleje Der ompl.. mio. kr. fra personlig pleje til pædagogisk støtte - funktion 5.3.33. til pædagogisk støtte - funktion 5.3.33. til pædagogisk støtte - funktion 5.3.33. Der lægges.54.536 kr. i kassen ved Der lægges.54.536 kr. i kassen ved Der lægges.54.536 kr. i kassen ved opfølgningen pr. 3/9-7.,5 opfølgningen pr. 3/9-7.,5 opfølgningen pr. 3/9-7.,5 mio. kr. vedr. merindtægt som følge af mio. kr. vedr. merindtægt som følge af mio. kr. vedr. merindtægt som følge af MKR på personlig pleje og praktisk hjælp. -3.98.63 MKR på personlig pleje og praktisk hjælp. -.43.94 MKR på personlig pleje og praktisk hjælp. -4.4.536 Endvidere lægges et ubrugt beløb også i kassen - der udgør.4.536. Endvidere lægges et ubrugt beløb også i kassen - der udgør.4.536. Endvidere lægges et ubrugt beløb også i kassen - der udgør.4.536. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Personlig pleje i alt -3.98.63 -.43.94-4.4.536 Periodisering af afregning vedr. Periodisering af afregning vedr. Periodiseringsafvigelser klippekortmodellen for 5/6-69.44 klippekortmodellen for 5/6 69.44 Prisændringer Forventet overførsel mer/mindre fra Forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 (Værdighedsmilliarden) -. 7/8 (Værdighedsmilliarden) -. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Praktisk hjælp i alt -69.44 48.44 -. Periodisering Periodiseringsafvigelser -98.4 98.4 Prisændringer Forventet overførsel mer/mindre for Forventet overførsel mer/mindre for 7/8 af udgift på handicapbiler. 7/8 af udgift på handicapbiler. -.445. -.445. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Hjælpemidler (DTM) i alt -98.4 -.46.758 -.445. Periodiseringsafvigelser Prisændringer Engangsindtægt. mio. kr. ifm. Engangsindtægt. mio. kr. ifm. regnskabsaflæggelse for 5 + 6 -.36.76-487.39 regnskabsaflæggelse for 5 + 6 -.85. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tilskud til borgerstyret -.36.76-487.39 -.85. personlig assistance (BPA) i alt Periodisering Periodisering Periodiseringsafvigelser 64.6-64.6 Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tilbud til udlændinge i alt 64.6-64.6 Periodiseringsafvigelser Prisændringer. mio. kr. ompl. Fra aktiviten personlig. mio. kr. ompl. Fra aktiviten personlig. mio. kr. ompl. Fra aktiviten personlig pleje, samt,6 mio. kr. lægges i kassen, pleje, samt,6 mio. kr. lægges i kassen, pleje, samt,6 mio. kr. lægges i kassen, da det har vist sig at der ikke, i 7, har da det har vist sig at der ikke, i 7, har da det har vist sig at der ikke, i 7, har været eller vil være udgifter til været eller vil være udgifter til været eller vil være udgifter til afløsning/aflasning iht. SEL 84. afløsning/aflasning iht. SEL 84. afløsning/aflasning iht. SEL 84. Herudover ompl.,7 mio. kr. fra Herudover ompl.,7 mio. kr. fra Herudover ompl.,7 mio. kr. fra personlig pleje til helbredstillæg på 9.3 personlig pleje til helbredstillæg på 8.3 personlig pleje til helbredstillæg på.8.6 pensionsområdet, enkeltydelser tilkontanthjælpsmodtagere, tilbagebetaling af kontanthjælp og manglende indtægt at statsrefusion til repatriering. pensionsområdet, enkeltydelser tilkontanthjælpsmodtagere, tilbagebetaling af kontanthjælp og manglende indtægt at statsrefusion til repatriering. pensionsområdet, enkeltydelser tilkontanthjælpsmodtagere, tilbagebetaling af kontanthjælp og manglende indtægt at statsrefusion til repatriering. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Diverse aktiviteter i alt 9.3 8.3.8.6-6.535.475 6

Center for Borgerservice Borgertorvet Afvigelser r Hele kroner r nuar -.943.4.75.38 Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) -93.76 -%.887.3 7 i alt.887.3 4.83.45 4.83.45 Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Der ses et mindre på løn kr. 5. - af disse skal bruges 5. kr. til lønforhandlinger. Rest ønskes overført til 8 Prisændringer Tillægsbevilling Forebyggelse/ Handleplan Der ses et mindre på løn kr. 5., Af disse skal der bruges 5. kr. til lønforhandlinger. Rest ønskes overført til 8 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og nuar Oprindeligt Februar Marts April Maj Juni Juli August September November December.77.46.77.5.77.5.77.5.46.3.37.977.77.5.77.5.77.5.77.5.77.5.77.5 5.569.73 697.4.584.336 955.79.339.554.73.9.44.65.8.93.8.93.8.93..6..6.665.4 4.83.45 875.434.373.35 977.654.3.74.64.98.87.89 8.65.58.6.78.538.6.65.98.4 Forventede ændringer 78.86 697.4.584.336 955.79.339.554.73.9.44.65.8.93.8.93.8.93..6..6.665.4 4.83.45 Borgertorvet...5... Oprindeligt 5.

Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - November - December 7 i alt Udgifter i alt.943.4.75.38-93.76 -,6%.887.3.887.3 4.83.45 4.83.45 8 FIndtægter,%.943.4.75.38-93.76 -,6%.887.3.887.3 4.83.45 4.83.45 Centerets kommentarer til rammen: 6. pol. Der ses et mindre for løn på 5. kr. af dette beløb skal bruges 5. kr. til lønforhandlinger.. Årsagen til mindre skyldes uforholdsmæssige store sygedagpengerefusioner og fratrædelse af tjenestemand. Begrundelse for ønske om overførsel er, at der er udgifter til barselsvikar som strækker sig til 8. Der er udgifter til betaling af moduler til diplomuddannelse til webmaster. Budgettet for kropsbårne hjælpemidler forventes overholdt. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 udmøntet? Reduktioner CBS7-D Fokus på standard tilbud til -. -. -. -. borgerne, hjælpemidler Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 udmøntet? Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? ( forventning forventning ifht. ) LLøn 5.93.6 5.787.87-4.75 -,4%.8.5.8.5 7.58.674 7.58.674 6 FØvrige udgifter 6..49 5.96.68-5.34 -,8%.759.49.759.49 7.77.74 7.77.74 Rammeansvarlig Økonomikonsulent

Borgertorvet Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Mindreløn 5.. de 5. kr Mindre løn 5.. De 5. kr bruges til lønforhandlinger og rest ønskes bruges til lønforhandlinger, restbeløb Periodiseringsafvigelser overført til 8 ønskes overfør til 8. Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Borgertorvet i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Kropsbårne hjælpemidler i alt

Center for Borgerservice Borgerkontakt Afvigelser r Hele kroner r nuar - 94.64.75 94.94.6 Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) 9.376 %.646.339 7 i alt.3.4-34.937 5.8.89 4.88.89-93. Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Periodisering Prisændringer Omp. Af mindre fra FØP og BØT,65 mio. kr. til merudgifter på Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr.,73 mio. Kr. i kassen hhv.,4 mio. kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til varmehjælp og,3 mio.kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelige forventes overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. Regnskabsafvigelser 65.63 Omp. Af mindre fra FØP og BØT,65 mio. kr. til merudgifter på Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr.,73 mio. Kr. i kassen hhv.,4 mio. -93. kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til varmehjælp og,3 mio.kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelige forventes overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. Mindre væsentlige afvigelser,5 Rangering Tillægsbevilling Forebyggelse/ Handleplan -65.63 Periodisering -93. -65.63-34.937-93. 4 Periodiseret og April Maj Juni Oprindeligt 8.73.5.794.95.38.7 9.63.9.439.6 9.37.95 9.33.33.56.6 9.378.88 9.47.63 9.435.7 6.3.637 7.43.565 9.43.4 9.344.375 9.88. 8.559.38 9.43.7.78.655 9.56.76 9.449.79.3.7 9.544.37.. 5.8.89 nuar 7.556.79 9.398.843.37.45 9.8.647 9.56.85 9.76.7 9.96.77 8.833.649 8.979.737.46.7.88.4 97.75.3 Forventede ændringer Februar Marts 9.3.34 Juli August September November December -4.67-4.67-4.67-4.67-4.67-4.67-4.67-4.67-4.67 46.985-6.47-6.467-93. 7.98.893 9.98.748 9.9.73 9.73.338 8.444.636 9.36.8.963.983 9.4.44 9.335.57.557.57 9.48.857.839.545 4.88.89 Borgerkontakt 4...... 8.. 6.. 4.... Oprindeligt

Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - November - December 7 i alt Udgifter i alt 99.73.53.73.86..33,% 4.48.697 4.77.89-678.49 3.76. 5.4. -.38. 8 Indtægter -5.548.753-5.548.753,% -.4.358 -.4.358-7.95. -7.95. 94.64.75 95.65.53..33,%.646.339.34.83-678.49 5.8.89 7.9.89 -.38. 6. politiske opfølgning: Samlet set forventes rammen at blive overholdt. Centerets kommentarer til rammen: Der lægges,73 mio. kr. i kassen og der søges om overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio.kr.. Førtidspension: Foretaget opfølgning pr. 3/9-7 og det ser nu ud til, at aktiviteten vil komme ud med et mindre ved årets udgang på kr.,8 mio. kr. Af dette mindre omplaceres,4 mio. kr. til "Øvrige driftsudgifter" på Hjælpemiddeldepotet og de øvrige,4 mio. kr. lægges i kassen som en tillægsbeviling. Der er dog nogen usikkerhed på aktiviteten førtidspension, idet der fortsat kan komme ubekendte regninger vedr. mellemkommunal refusion 3 år tilbage fra andre kommuner. Hvis dette sker må udgiften regnskabsforklares. Boligydelse/Boligsikring: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 Reduktioner udmøntet? Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 7 8 9 udmøntet? Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? ( forventning forventning ifht. ) Løn,% 6 Øvrige udgifter 99.73.53.73.86..33,% 4.48.697 4.77.89-678.49 3.76. 5.4. -.38. Rammeansvarlig Nej Økonomikonsulent

Borgerkontakt Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodisering til resten af året Periodisering til resten af året Periodiseringsafvigelser -6.835 6.835 Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Begravelseshjælp i alt -6.835 6.835 Periodisering Periodisering Periodiseringsafvigelser -445.5 445.5 Prisændringer Ompl.,4 mio. kr. til "Øvrige Ompl.,4 mio. kr. til "Øvrige Ompl.,4 mio. kr. til "Øvrige driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet, driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet, driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet, samt tillægsbevilling på,4 mio. kr. som -333.33 samt tillægsbevilling på,4 mio. kr. som -466.67 samt tillægsbevilling på,4 mio. kr. som -8. lægges i kassen. lægges i kassen. lægges i kassen. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Førtidspension i alt -778.545 -.455-8. Periodisering til mellemkommunal refusion Periodisering til mellemkommunal refusion Periodiseringsafvigelser -99.3 99.3 Prisændringer Ompl. Til "Øvrige driftsudgifter" - Ompl. Til "Øvrige driftsudgifter" - Ompl. Til "Øvrige driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet -8.33 Hjælpemiddeldepotet, idet de nye boliger -4.67 Hjælpemiddeldepotet -5. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Boligydelse og boligsikring i alt -37.343 57.343-5. Periodiseringsafvigelser Prisændringer Ompl. Af mindre fra FØP og BØT Ompl. Af mindre fra FØP og BØT Ompl. Af mindre fra FØP og BØT,65 mio. kr. til merudgifter på,65 mio. kr. til merudgifter på,65 mio. kr. til merudgifter på Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr. Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr. Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr.,73 mio. kr. i kassen fra hhv.,4 mio.,73 mio. kr. i kassen fra hhv.,4 mio.,73 mio. kr. i kassen fra hhv.,4 mio. kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til 54.66-4.66. varmehjælp og,3 mio. kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelig forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. varmehjælp og,3 mio. kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelig forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. varmehjælp og,3 mio. kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelig forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Øvrige driftsudgifter i alt 54.66-4.66. -93.