Økonomivurdering 1. kvartal 2018

Relaterede dokumenter
Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Sbsys dagsorden preview

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Pixiudgave Regnskab 2016

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2015)

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Forventet Regnskab. pr i overblik

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Halvårsregnskab 2017

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Beskæftigelse og Uddannelse

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Forslag til budget

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

egnskabsredegørelse 2016

Det forventede resultat

Økonomiudvalg og Byråd

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Halvårsregnskab Greve Kommune

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Udvalget for Børn og Skole

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomirapport for Pr. 28. februar 2019

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Udvalget for Børn og Skole

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

Udvalget Uddannelse og Job

Transkript:

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg. Heri er indregnet overførsler fra 2017 på 30,2 mio. kr. på drift og 65,5 mio. kr. på anlæg. Der er således tale om en nedsparring af tidligere års overskud. Samlet giver det et mindreforbrug på 61,9 mio. kr., men i forhold til det oprindeligt vedtagne budget, hvor der var balance på likviditeten giver det et likviditetsforbrug på 38,2 mio. kr. Selvom vi forventer mindreforbrug og likviditetsforbrug på 38,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgettet, ligger likviditeten lige nu på et relativt højt niveau. Det skyldes den forholdsvise store udskydelse af anlægsarbejder og det må forventes at likviditeten falder de kommende måneder i lighed med tidligere år. Rebild Kommune har de sidst år haft en tilvækst i befolkningen. Her pr. 1. maj var der 29.902 borgere i kommunen. Side 2 af 10

Finansiering I budget 2018 har vi forudsat en samlet låneoptagelse på 30,7 mio. kr., det er stadig forventningen, at vi i løbet af året afholder de tilsvarende udgifter. Lånet forventes optaget til efteråret. De 30,7 mio. kr. svarer til den meddelte lånedispensation + den automatiske låneadgang. Vi forventer heller ingen afvigelser på skatter og tilskud. Rebild Kommune har, med baggrund i den økonomiske politik, en aftale med Danske Capital om portefølje pleje, hvilket indebærer at Danske Capital investerer overskuds likviditet med henblik på at opnå større afkast. Der har i første kvartal været et mindre negativt afkast, markedet har dog efterfølgende rettet sig og her midt i maj står det samlede afkast for 2018 til 0,3 mio. kr. i vores favør. Rebild Kommune har tidligere hensat 4,4 mio. kr. til eventuelle tab og omkostninger i forbindelse med 2 verserende sager. Der er nu indgået forlig på 4,5 mio. kr. i den ene sag, hertil kommer renter på 1,0 mio. kr. Der er endnu ikke modtaget krav på eventuelle sagsomkostninger. Serviceudgifterne Serviceudgifterne er kommunernes driftsudgifter eksklusiv forsørgelsesudgifter, ældreboliger og forsyningsområdet. Kommunerne er samlet set forpligtet til at overholde den ramme for serviceudgifter der er aftalt mellem KL og regeringen. Nedenfor ses det forventede regnskab fordelt på udgifter der ligger indenfor servicerammen og udenfor servicerammen. Som det fremgår forventer vi et merforbrug indenfor servicerammen på 21,7 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Årsagen til at et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. i forhold til korrigerede budget, nu bliver til et merforbrug skyldes at forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget hovedsageligt er overførslerne fra 2017 på ca. 30 mio. kr. Side 3 af 10

Anlæg På anlægsområdet forventes der et mindre forbrug på 47,4 mio. kr. Årsagen til mindre forbruget skyldes flere årsager bl.a. at vi bruge 3,0 mio. kr. mindre til jordkøb og at man forventer at sælge boliggrunde for 2,0 mio. mere end budgetteret. Hertil kommer at der er overført anlægsmidler fra 2017 til 2018 på mere end 65 mio. kr., og sammen med det afsatte anlægsbudget på netto 65 mio. kr. for 2018 bevirker det, at vi ikke når at bruge alle anlægspengene i 2018. For flere af anlægsprojekterne forventes det, at en del af udgifterne først falder i 2019, bl.a. er cykelstiprojektet på Nibevej forsinket på grund af omprojektering til dobbeltrettet cykelsti, ligesom en del af projekterne på Børn og Unge området også fortsætter ind i 2019. Nedenfor er udvalgte projekter kort kommenteret. I 2018 er der ind til 31/3 solgt 8 grunde, 4 på Odderen i Støvring, 1 på Mølhøjvangen i Haverslev, 1 på Ølandsparken i Ø. Hornum, 1 på Ådalen i Terndrup og 1 på Kildebakken i Ravnkilde. Side 4 af 10

Arbejdsmarkedsudvalget For de fleste områder forventer vi mindreforbrug. Foruden højkonjunktur er det uden tvivl den lave ledighed og efterspørgsel efter arbejdskraft samt den målrettede indsats og samarbejde med arbejdsgiverne, der er årsagen til det markante mindreforbrug. Det betyder, at der i højere grad bliver plads på arbejdsmarkedet til borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. På nuværende tidspunkt forventer vi for Arbejdsmarkedsudvalgets område et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Det er områderne løntilskud til forsikrede ledige, ledighedsydelse, integration og fleksjob, der er lavere end budgetteret, hvorimod der på jobafklaring, STU og driftsudgifter er større udgifter end forventet ved budgetlægningen. Sektor Område Bemærkning Arbejdsmarked Løntilskud, forsikrede Færre ledige end forventet til løntilskud Arbejdsmarked Ledighedsydelse Der oprettes flere fleksjob til ledige Arbejdsmarked Jobafklaring Flere i jobafklaringsforløb end forventet Arbejdsmarked Integration Der modtages langt færre flygtninge Arbejdsmarked STU Flere unge benytter muligheden Side 5 af 10

Børne- og Familieudvalget Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde jævnfør disponeringen. Dagtilbud Kommunale dagtilbud og Samlet vurderes mindreforbrug som dagpleje opsparing til fremtidige investeringer. Dagtilbud Særlige dagtilbud Flere børn visiteret til særlige dagtilbud. Folkeskole Skoler Samlet vurderes mindreforbrug, men der er udsving på de enkelte skoler. Folkeskole Transport Der vurderes merforbrug. Der gøres en målrettet indsats for at sikre implementeringen af effektiviseringstiltag og servicebeskrivelse. Folkeskole Handlemuligheder er under Vidtgående implementering, men vurderes fortsat specialundervisning udgiftspres og merforbrug Side 6 af 10

Kultur og Fritidsudvalget På Kultur og Fritidsudvalgets område forventes der i år 2018 et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. Indeholdt i dette mindreforbrug er der et overført mindreforbrug fra regnskab 2017 på 2,3 mio. kr. De største afvigelser i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug vedrørende driftstilskud på 1,0 mio., et merforbrug på Ungdomsskolen på 0,3 mio., et mindreforbrug på kulturelle aktiviteter på 0,2 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende landdistrikter på 0,3 mio. kr. Side 7 af 10

Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,1 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 463,2 mio. kr. og afvigelse for udvalget samlet set på 2,8 mio. kr. i mindreforbrug. Side 8 af 10

Teknik og Miljøudvalget Herved den første økonomivurdering i år 2018, forventer vi for Teknik- og Miljøudvalget, et merforbrug på 0,5 mio. kr. Heri indgår mindreforbrug fra regnskab 2017 på 1,8 mio. kr. Side 9 af 10

Økonomiudvalget Økonomiudvalget har i alt fået overført et overskud på 17,0 mio. kr. fra regnskab 2017. På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 229,6 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 11,7 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til nuværende budget for 2018. Side 10 af 10