10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807



Relaterede dokumenter
10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Beskæftigelsesudvalget

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Social- og arbejdsmarked

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

NOTAT: Konjunkturvurdering

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

Aktivering og beskæftigelse side 1

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Social sikring side 1

Arbejdsmarkedsudvalget

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Aktivering og beskæftigelse side 1

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Beskæftigelsesudvalget

Politikområde 7: Beskæftigelse og aktivering

8. Arbejdsmarkedsudvalget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Aktivering og beskæftigelse side 1

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budget Budgetoplæg (i mio.kr.)

kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: kr.

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budget Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Social- og arbejdsmarked

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Social sikring side 1

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Hvornår får jeg svar?

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

F , F , F , F , F og F Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

SKIVEKOMMUNE Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

Transkript:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt, ligesom afregning af kommunens medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge fortsat sker med de satser, som var gældende i år 2010. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget 51.027 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 50.807 10.01 Finansieret fra/til andre områder/udvalg (Lovændring vedr. Beskæft.området) 50.063 10.02 Finansieret fra/til andre områder/udvalg (Trepartsmidler) 3 10.09 Finansieret fra/til andre områder/udvalg ( Adm. udgifter vedr. anden aktør) 951 10 Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter 220 Egentlige tillægsbevillinger 220 10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter -210 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -210 10 Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter 220 Egentlige tillægsbevillinger 220 10.03 5.95 Løntilskud til ledige ansat i kommunen Her afholdes udgifter i form af løn til ledige som ansættes i kommunal jobtræning og indtægter i form af jobtræningsstøtte. Kommunen er forpligtet til at stille en given kvote af pladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen. Indtægterne dækker ca. 41 % af udgifterne. For 2011 er vi pålagt en kvote på 86 pladser. Ved budgetopfølgning 31.03.11 er der 53 personer. I forbindelse med finansieringsændringen på beskæftigelsesområdet pr. 01.01.11, restere der en omflytning af refusionerne. 10 Beskæftigelsesindsats/Serviceudgifter 0 5.96 Servicejob Her indtægtsføres tilskud til personer ansat i Servicejob. Der er tale om en ordning under afvikling. I år 2011 er der 4 personer. Side 1 af 6

Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 10.04 5.60 til 5.65 Integrationsområdet 5.60: Her afholdes udgifter til introduktionsprogrammer (hovedsagelig betaling for danskuddannelse) for personer omfattet af integrationsloven og udgifter til danskuddannelse for øvrige deltagere. 5.61: Her afholdes udgifter til introduktionsydelse mv., dvs. udgifter til forsørgelsesudgifter og enkeltudgifter til personer omfattet af integrationsloven Grundtilskuddet opskrives med kr. -675.000,- Introduktionsydelse er der ca. 50 helårspersoner. Budgettet opskrives med brutto kr. 3.0 mio./netto kr. 1.5 mio. Antallet af modtagere har været stigende gennem de seneste år. Denne udvikling forventes at fortsætte, hvorfor der sker en opjustering også for år 2012. Grundtilskuddet opskrives med kr. -675.000,- Introduktionsydelse opskrives til 60 helårspersoner á ca. kr. 6.472,- Brutto kr. 2.393.050,-/netto kr.1.196.525,- 10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -2.000 10.05 5.71 Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. Udgifterne til sygedagpenge refunderes fuldt ud af staten i de første 4 uger. Udgifterne i uge 5 til 8 refunderes med 50 %. Fra uge 9 til 52 refunderer staten 50 % af sygedagpengene, hvis den sygemeldte genoptager arbejdet delvist eller er i virksomhedsaktivering - og 30 %, hvis den sygemeldte er passiv eller deltager i anden form for aktivering. Udgifter udover 52. uge afholdes af kommunen uden refusion. Antal borgere Udgifter (t.kr.) Indtægter (t.kr) 637 årspersoner fordelt på: 106.044-30.515 0 % refusion: 140 30 % refusion: 331 50 % refusion: 91 (5-8 uger) 50 % refusion: 75 (9-52 uger) Budget 2011 Der er ved budgetvedtagelse indlagt en besparelse på kr. -2,0 mio. I forbindelse med budgetopfølgningen 31.03.11 kan budgettet yderligere reduceres med netto kr. -2,0 mio. Side 2 af 6

Mindreudgifterne er begrundet i et lavere antal sager og ses som resultat af den indsats, der fra efteråret 2010 er foregået for at opnå fælles holdninger til indsatsen via undervisning og coaching på enkeltsager med inddragelse af ekstern konsulent. Denne indsats forventes at have varig effekt. Skøn til budget 2012 I forbindelse med budgetopfølgningen 31.03.11 kan budgettet reduceres med netto kr. -2,0 mio. Finansieret fra/til andre områder/udvalg -211 10.06 5.73 Passiv Kontanthjælp 30 % Kontanthjælp/starthjælp er økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, til personer, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. På området afholdes forsørgelsesudgifter til personer, som ikke deltager i et aktivt tilbud. Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Pr. 31.12.10 Pr. 28.02.11 Pr. 31.07.11 Pr. 30.09.11 5.73 610 628 I forbindelse med budgetvedtagelse for 2011+ blev der vedtaget en opnormering på socialt bedrageri. Lønudgiften skal finansieres af besparelser på kontanthjælp og boligsikring. Budgettet til kontanthjælp er nedbragt med 211.000 kr. som følge heraf. Det samlede udgifter til kontanthjælp forventes på nuværende tidspunkt at kunne afholdes indenfor det samlede budget. Der er imidlertid behov for en nøjere analyse af området. Skøn til budget 2012 5.75 Aktiv kontanthjælp 50 % Kontanthjælp/starthjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, til personer, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. På området afholdes forsørgelsesudgifter til personer, som deltager i virksomhedsaktivering eller ordinær uddannelse. Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Pr. 31.12.10 Pr. 28.02.11 Pr. 31.07.11 Pr. 30.09.11 5.75 275 290 Det samlede udgifter til kontanthjælp forventes på nuværende tidspunkt at kunne afholdes indenfor det samlede budget. Der er imidlertid behov for en nøjere analyse af området. Skøn til budget 2012 Side 3 af 6

5.78 Dagpenge til forsikrede ledige Kommunen medfinansierer i år 2011 udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge efter 12. ledighedsuge. Kommunen afholder som udgangspunkt 70 % af udgifterne, dog kun 50 % når ledige deltager i virksompraktik eller i ordinær uddannelse. Udgifterne til løntilskud, som udgør en væsentlig del af den aktive indsats, afholdes på grp. 5.91 og 5.95. Den periode, hvor staten alene afholder udgifterne, udgør i år 2012 8 uger, og i år 2013 og fremover 4 uger. Antallet af ledige har været stigende gennem de seneste år. I løbet af år 2011 forventes et marginalt fald på 1-2 %, mens der i år 2012 forventes et fald på 5-6 %. Antal Bidrags % Udgifter kr. 62.142.000 66 årspersoner 50 % bidrag 463 årspersoner 70 % bidrag 40 årspersoner 100 % bidrag 190 årspersoner 0 % bidrag Der hersker fortsat usikkerhed med hensyn til det forventede forbrug til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, da der har været fejl i overførslen af data mellem it-systemerne. Forbruget er endvidere ikke retvisende som følge af, at der fortsat opkræves medfinansiering med 25 % og 50 % svarende til de satser, der var gældende i år 2010. Kommunens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge under lediges deltagelse i selvvalgt uddannelse afholdes også på dette område. Udgiften hertil er tidligere afholdes alene af staten. Kommunens medfinansiering af befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i aktivering afholdes ligeledes her. 5.80 Revalidering Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Endvidere afholdes driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter. Budgettet forventes at holdes inden for rammen. Side 4 af 6

Finansieret fra/til andre områder/udvalg 2.716 10.07 5.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Antal personer i Fleks- og 31.12.10 31.03.11 31.07.11 30.09.11 Skånejob pr.: Fleksjob 342 333 Skånejob 72 71 Ledighedsydelse u/refusion 47 57 Budgettet opskrives med brutto kr. 2,7 mio. til ledighedsydelse u/refusion. Budgettet opskrives med brutto kr. 3,0 mio. til ledighedsydelse u/refusion. Finansieret fra/til andre områder/udvalg -2.500 10.08 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Her afholdes driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats som varetages af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under et fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. Rådighedsbeløbet er på kr. 13.700,- pr. helårsperson. Vejledning og opkvalificering Antal borgere Udgifter Samlede indtægter Forsikrede ledige 893 13.876 Kontanthjælpsmodtagere 818 27.799 Revalidender 119 6.999 Sygedagpengemodtagere 637 7.160 Ledighedsydelsesmodtagere 109 652 I alt 2.576 56.486-16.378 Budgettet er reduceret med brutto kr. -2.5 mio. Som følge af at færre sygemeldte tilbydes aktivt tilbud i form af vejledningsforløb Budgettet er reduceret med brutto kr. -2.5 mio. Side 5 af 6

Finansieret fra/til andre områder/udvalg 951 10.09 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På kontoområdet afholdes udgifter i forbindelse med handicappede i erhverv og uddannelse, løntilskud, selvvalgt uddannelse, hjælpemidler mv. Tilbud Antal borger Udgifter Indtægter Personlig assistance 25 2.747-1.374 Løntilskud forsikrede 119 15.899-7.950 ledige Administrative udgifter vedr. andre aktører er budgetlagt med et for høj beløb. Det flyttes fra 06.45.53 Jobcentret. Finansieret fra/til andre områder/udvalg 76 10.10 5.97 Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob er kommunale job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der har opbrugt deres periode med ret til dagpenge, er fyldt 55 år og har ret til efterløn ved det fyldt 60. år.. Vi har på nuværende tidspunkt 2 person i seniorjob. Budgettet opskrives med netto kr. 75.800,- Budgettet opskrives med netto kr. 75.800,- Finansieret fra/til andre områder/udvalg 902 10.11 5.98 Beskæftigelsesordninger Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats. Budgettet opskrives med brutto kr. 1.8 mio. /netto kr. 0,9 mio. Side 6 af 6