SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT



Relaterede dokumenter
SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

1. budgetopfølgning 2011

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetopfølgning 2/2012

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Udvalget for Klima og Miljø

Økonomiudvalg og Byråd

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Budgetvurdering - Budget

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Udvalget for Klima og Miljø

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Hovedkonto 8, balanceforskydninger

Faxe kommunes økonomiske politik

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget for Klima og Miljø

Acadre:

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

Omprioritering af driftsbudgettet

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.

Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Periode- pr. 31. marts kr.*

Investeringsoversigten

Udvalget for Klima og Miljø

Økonomiudvalg og Byråd

OVERFØRSLER FRA DRIFT

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Tekniske ændringer til Budgetforslag

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Halvårs- regnskab 2014

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Bilag 9: Økonomiudvalgets regnskab væsentlige afvigelser.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

CFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Regnskab Vedtaget budget 2011

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Transkript:

Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg. Halvdelen af midlerne foreslås overført til anlægspulje til nye tilskudssager. Derudover overføres der midler til kollegiers driftssikring. Halvdelen af midlerne som er indgået til indfirelse af diverse lån skal tilbagebetales til Staten, medens den anden halvdel kan udbetales som nye tilskud til bevaringsværdige boliger. -405 216 Vejvæsen, Park m.v. Vintertjenesten 2010/11 - Udmelding til spar-/lån Der blev i forbindelse med sparerunden tilført 4,5 mio. kr.af det samlede forventede merforbrug på vintertjenesten på i alt 9,0 mio. kr. i 2010, den resterende del skulle klares indenfor budgetrammen over tid. Der blev i september måned udmeldt et forventet merforbrug i størrelsesordenen 5,0 mio. kr. - men aktivitetsniveauet i primært december måned har betydet et samlet underskud på 8,1 mio. kr.. 8.149-8.149 Den samlede omkostning til vintertjenesten i 2010 har været 16,7 mio. kr.. Vejvæsen, park m.v. og kollektiv trafik - drift - Udmelding til spar-/lån På vejområdet lånes af budgettet for 2011 i alt 13,1 mio. kr., som primært kan henføres til projketet vedr. optimering af gadebelysning i.h.t. projekt, manglende provenu for betalt parkering samt opkrævning af affræsningsarbejder (opkræves i 2011). Behovet kan henføres til følgende forhold: 13.237-13.237 - Gadebelysningsprojekt 9,143 mio. kr. - Provenue ved betalt parkering 2,600 mio. kr. - Vejtræer og hegen, øget aktivitet 0,823 mio. kr. - Broer og tunneller -0,606 mio. kr. - Vejafvandingsbidrag -0,170 mio. kr. - Affræsningsarbejder 1,447 mio. kr. - Kollektiv trafik -0,144 mio. kr. Affræsningsarbejder opkræves hos ledningsejere i 2011. tal i 1.000 kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 1 af 7

Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Entreprenørgården Entreprenørgården drift - Udmelding til spar-/lån Anskaffelse af PDA - til Entreprenørgårdens personale er udskudt til 2011 - der er afsat ca. 100.000 kr. hertil. -476 476 Det resterende driftsresultat indgår i timeprisberegningen for 2011. Kollektiv trafik Vejvæsen, park m.v. og kollektiv trafik - drift - Udmelding til spar-/lån På vejområdet lånes af budgettet for 2011 i alt 13,1 mio. kr., som primært kan henføres til projketet vedr. optimering af gadebelysning i.h.t. projekt, manglende provenu for betalt parkering samt opkrævning af affræsningsarbejder (opkræves i 2011). Behovet kan henføres til følgende forhold: -144 144 - Gadebelysningsprojekt 9,143 mio. kr. - Provenue ved betalt parkering 2,600 mio. kr. - Vejtræer og hegen, øget aktivitet 0,823 mio. kr. - Broer og tunneller -0,606 mio. kr. - Vejafvandingsbidrag -0,170 mio. kr. - Affræsningsarbejder 1,447 mio. kr. - Kollektiv trafik -0,144 mio. kr. Affræsningsarbejder opkræves hos ledningsejere i 2011. Ejendomscenter Spar/lån Ejendomscentret, drift Der er et underskud på Ejendomscentret på 7,3 mio.kr. som overføres via spar/lån 2010/2011. Underskuddet skyldes underskud på ejendomscentrets administration på 1,5 mio.kr., udlejningsboligerne 5,2 mio. kr., administrative bygninger 1,5 mio.kr. Samt overskud på de øvrige driftsområder på -0,9 mio. kr. 7.331-7.331 Serviceområder Prangervej Spar/lån Serviceområde Prangervej Merforbrug på løn 373-373 tal i 1.000 kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 2 af 7

Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Rengøring Spar/lån Praktisk bistand Praktisk bistand havde et et lån på 400.000 mellem 2009 og 2010. Efter gennemgang af økonomien ender dette merforbrug på 1,095 mio. kr. 1.095-1.095 Spar/lån Rengøring Rengøring kommer ud med et merfornbrug på løn på 0,6 mio. kr., hvilket overføres til 2011. Låne forventes afdraget i 2011. 563-563 Kørselskontoret Spar/lån Kørselskontoret Spar/lån Kørselskontoret -672 tal i 1.000 kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 3 af 7

Anlægsudgifter Det tekniske område -30.566 30.755 Boligudvikling Byfornyelse, anlæg forventet spar/lån 2010-2011 Der er tale om 20 anlægsprojekter som forventes overført via spar/lån 2010/2011. Overførslen skyldes at arbejderne først forventes færdige i 2011. -2.870 2.870 Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg. Halvdelen af midlerne foreslås overført til anlægspulje til nye tilskudssager. Derudover overføres der midler til kollegiers driftssikring. Halvdelen af midlerne som er indgået til indfirelse af diverse lån skal tilbagebetales til Staten, medens den anden halvdel kan udbetales som nye tilskud til bevaringsværdige boliger. Helhedsplaner for lokalsamfund - spar/lån 2010/2011 Der er tale om spar/lån overførsel af helhedsplanmidler til 2011 til videreførsel af projekterne. 189-3.303 3.303 tal i 1.000 kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 4 af 7

Anlægsudgifter Det tekniske område -30.566 30.755 Vejvæsen, Park m.v. Vejvæsen, park m.v. - anlæg - Udmelding til spar-/lån På anlægssiden er der hovedsageligt tale om tidsmæssig forskydning på gennemførelsen af en række projekter. Der er tale om følgende forventede overførsler: -14.019 14.019 Ydre Ringvej Nyt vejanlæg ved Stakkesvang Cykelprojekt Asfaltarbejder Færdselssikkerhedsfremmende foranst. Betalt parkering, investering Sikring af brobygværker Renovering af fortove Renovering af Bülows Plads 8,420 mio. kr. 6,492 mio. kr. 3,961 mio. kr. 0,108 mio. kr. 0,767 mio. kr. 1,600 mio. kr. 0,104 mio. kr. 0,605 mio. kr. -2,013 mio. kr. Herudover er der på Domus Axel (kommunale p-pladser) behov for at låne 6,025 mio. kr. af næste års budget, idet projektet er blevet dyrere end budgetteret. Der var oprindelig ikontrakt indarbejdet 3,0 mio. kr. til forurening, det blev besluttet at tage denne post ud af kontrakten og Kommunen skulle bære risikoen for omkostninger ved forurening. Der viste sig at være forurening i forbindelse med projektet som har betydet en merudgift på 4,5 mio. kr. som bl.a. sammen med forhold omkring prisfremskrivning og mindre indbetaling til parkeringsfond forventes at betyde et budgetmæssigt underskud for projektet. En del af det samlede merforbrug er finansieret i 3. budgetrevision med 2,5 mio. kr., projektet er ikke fysisk endeligt afsluttet og den resterende merudgift på 6,025 mio. kr.foreslås lånt af 2011-budgettet og vil i overensstemmelse med kommunens rammestyringsregler blive indarbejdet med finansieringsforslag i 1. budgetrevision i 2011. Entreprenørgården Entreprenørgården - anlæg - Udmelding til spar-/lån Der er anskaffet en mindre bil i 2010 de restrende anskaffelser er udskudt til 2011. -1.963 1.963 tal i 1.000 kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 5 af 7

Anlægsudgifter Det tekniske område -30.566 30.755 Ejendomscenter Ejendomscentret, anlæg spar/lån 2010/2011 Der overføres 7,9 mio. kr. på anlægsprojekt via spar/lån 2010/2011 Udvendig bygningsvedligeholdelse. Midlerne anvendes til færdiggørelse af projekterne. -7.901 7.901 Serviceområder Prangervej Spar/lån Driftsektion Prangervej anlæg Overførsel af beløb til indkøb af ny bus -510 510 Jordforsyning Anlæg Det tekniske område -1.125 1.125 Boligudvikling (jordforsyning) Jordforsyning byggemodning - anlæg - foreløbig udmelding til spar- /lån Der er tale om forventede tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen/afslutningen af byggemodningsaktiviteten i de enkelte områder. -1.125 1.125 Endvidere er der behov for endeligt at omplacere midler mellem de enkelte områder. Der overføres på 0,850 mio. kr. vedr. boligformål og 0,550 mio. kr. vedr. erhvervsformål udenfor Danmark C. Omplaceringen mellem byggemodningsområderne finansierer endeligt færdiggørelsesarbejderne i f.eks. Udstykningerne på Adelvej og Ullerup. Anlægsbevillinger justeres i overensstemmelse med de ønskede omplaceringer mellem byggemodningsområderne. For at skabe balance overføres 0,150 mio. kr. fra byggemodning af erhvervsområder uden for Danmark C. tal i 1.000 kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 6 af 7

Danmark C Anlæg Det tekniske område -1.661 1.661 Vejvæsen, Danmark C Danmark C - anlæg - Udmelding til spar-/lån Tidsmæssig forskydning på gennemførelse af etablering af ny motorvejsrampe. -1.661 1.661 Midtbyplan Anlæg Det tekniske område -75 75 Midtbyplan Midtbyplan anlæg - udmelding til spar- /lån Midbyprojektet med renovering af gådadenettet, rådhuspladsen og Axeltorv forventes økonomisk afsluttet i foråret 2011, restbudgettet ønskes overført til finansiering af eventulle afsluttende arbejder. -75 75 Finansiering Det tekniske område -3.006 3.006 Boligudvikling Finansielle poster Indskud i Landsbyggefonden - spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel af midler til grundkapitalindskud. -3.006 3.006 Rapport i alt -7.382 6.710 tal i 1.000 kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 7 af 7