Budgetændringsskemaer

Relaterede dokumenter
Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

NOTAT: Konjunkturvurdering

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Lov- og cirkulære. Budget

Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet (i kr.)

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

SKØNSKONTI BUDGET

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

Social- og Sundhedsudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Børne- og Uddannelsesudvalget

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Beskæftigelse og Uddannelse

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Udvalget for Børn og Skole

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

12. Uddannelsespolitik

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK

1 of 7. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Transkript:

81 Budgetændringsskemaer Dette afsnit indeholder budgetændringsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 16 politikområder. Budgetændringsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2015 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger i bind 1. Beløb i 1.000 kr. Drift Politikområder ALLE POLITIKOMRÅDER 2015 2016 2017 2018 1 Dagtilbud 127.180 122.710 120.856 118.372 2 Undervisning og fritid 402.874 400.865 401.522 400.471 3 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 157.693 157.751 157.752 157.752 4 Kultur, fritid og landdistriktsområdet 47.021 46.316 46.016 46.017 5 Arbejdsmarkedsområdet 438.458 438.374 440.341 436.731 6 Forsikrede ledige 87.168 87.168 87.168 87.168 7 Ældre- og handicapområdet 524.422 525.679 525.719 525.594 8 Sundhedsområdet 156.613 156.356 156.355 156.432 9 Natur og miljø 16.644 16.549 16.547 16.547 10 Infrastruktur og beredskab 57.315 58.148 58.151 58.151 11 Forsyniningsområdet 0 0 0 0 12 Erhverv og turisme 8.317 8.315 8.317 8.318 13 Administrativ organisation 178.925 182.686 182.694 182.688 14 Politisk organisation 12.475 11.684 12.475 12.475 15 Kommunale ejendomme -1.247-1.797-3.597-3.597 16 Tværgående aktiviteter 3.568 4.667 4.668 4.668 Budget 2015-2018 2.217.426 2.215.471 2.214.984 2.207.787 Alle politikområder 2.217.426 2.215.471 2.214.984 2.207.787 Forsyning 0 0 0 0 Budget ex. forsyning 2.217.426 2.215.471 2.214.984 2.207.787 Fordelt på udvalg Børne- og familieudvalget 687.747 681.326 680.130 676.595 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 47.021 46.316 46.016 46.017 Beskæftigelsesudvalget 525.626 525.542 527.509 523.899 Social- og sundhedsudvalget 681.035 682.035 682.074 682.026 Teknik- og miljøudvalget 73.959 74.697 74.698 74.698 Økonomiudvalget 202.038 205.555 204.557 204.552 2.217.426 2.215.471 2.214.984 2.207.787 Teknik- og miljøudvalget - ex. forsyning 73.959 74.697 74.698 74.698

82 POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2014 125.854 126.101 126.107 126.120 126.107 Overslag 2014 - netto 126.101 126.107 126.120 126.107 Konsek vens af KMB beslutninger Ejd.udgifter vedr. nedlagt SFO/børnehave flyttet til pol. 15-101 -101-101 -101 Pris- og lønfre mskrivning 2.477 2.477 2.478 2.478 Total basisbudget 2015 125.854 128.477 128.483 128.497 128.484 Nulvækstpulje 511 Dagpleje Børnetalsregulering i dagplejen netto -3.149-3.149-3.149-3.149 1 Demografi i Dagplejen netto 0-2.207-2.286-2.613 Fratrædelsesgodtgørelse mv. til dagplejen 750 500 0 0 512 Småbørnsgrupper Børnetalsregulering i småbørnsgrupper netto 0 0 0 0 2 Demografi i småbørnsgrupper 0 0 0 0 513 Børnehaver Børnetalsregulering børnehaver netto -753-753 -753-753 3 Demografi i Børnehaverne netto 0-1.766-3.049-5.168 519 Private institutioner Børnetalsregulering tilskud til private institutioner 554 554 554 554 4 Teknisk katalog 510 Dagtilbud fælles formål 5 Tilskud til privat pasning -28-28 -28-28 Demografi privat pasning 0-254 -260-285 Søskendetilskud 231 231 231 231 Socialpædagogisk friplads 292 292 292 292 Friplads til anbragte børn 342 342 342 342 Flytning af budget til administration af PAU-elever -90-90 -90-90 512 Småbørnsgrupper Overført budget fra 513 Børnehaver 4.354 4.354 4.354 4.354 6

83 513 Børnehaver Mellemkommunale betalinger -422-422 -422-422 7 Børnetalsregulering Madordning -95-95 -95-95 Udvidet driftsudgifter Børnehuset 149 149 149 149 Budget overført til 512 småbørnsgrupper -4.354-4.354-4.354-4.354 Ejendomme overføres til andre områder (Solen) -162-162 -162-162 Ejendommen er solgt (Skovhuset) -198-198 -198-198 Omstillingkatalog Strukturpulje Videreførelse af beslutning om ændret struktur jf. KMB møde 24.4.2014 lukning af: Solen i Moseby -598-598 -598-598 8 Skovhuset i Fjerritslev -246-246 -246-246 Udmøntning af rammebesparelse struktur (fra 2014) 1.500 1.500 1.500 1.500 Øvrige forslag fra omstillingskatalog Ændre finansieringen af PAU-eleverne -200-200 -200-200 5 Budgetforlig Løft af normering i børnehaver 826 826 826 826 9 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 125.854 127.180 122.710 120.856 118.372 Note 1 Børnetalsregulering I basisbudget 2015 er indarbejdet 435 børn. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der pr. 1.1.2015 vil være 387 børn med pasningstilbud i den kommunale dagpleje, altså en korrektion svarende til 48 børn. Faldet i børnetallet betyder en brutto mindreudgift svarende til 4,2 mio. kr. Herfra trækkes den forventede forældrebetaling som her er indregnet med 25 pct. af afvigelsen. Der vil forekomme korrektioner hertil i forbindelse med den endelige takstberegning. Nettokorrektion for børnetal udgør herefter 3,2 mio. kr. Demografi Ved indarbejdelse af demografi er der taget udgangspunkt i et samlet fald i perioden 2015-2018 på 32 børn fordelt således: 2016 = 360 børn 2017 = 359 børn 2018 = 355 børn Den beregnede økonomiske konsekvens af den demografiske udvikling udgør: 2016 = -2,9 mio. kr. 2017 = -3,0 mio. kr. 2018 = -3,5 mio. kr. Herfra trækkes den forventede forældrebetaling som her er indregnet med 25 pct. af den beregnede demografiske konsekvens. Der vil forekomme korrektioner hertil i forbindelse med den endelige takstberegning. Der korrigeres herefter netto: 2016 = -2,2 mio. kr. 2017= -2,3 mio. kr. 2018 = -2,6 mio. kr. Som følge af faldet i børnetallet vil det blive nødvendigt at justere på personaleressourcen. Da det største fald i børnetallet ses i henholdsvis 2015 og 2016 er der i disse år afsat budget til fratrædelsesgodtgørelser, feriepenge mv. Note 2 I basisbudget 2015 er indarbejdet 52 børn, heraf er 44 indregnet under småbørnsgrupper, og 12 børn er indregnet som SI. Der beregnes her på børn indskrevet i småbørnsgrupper. Der er i 2014 foretaget lukning af småbørnsgruppen i Ingstrup og i Moseby, og der er på nuværende tidspunkt en småbørnsgruppe tilbage, hvor minimumsnormeringen fra den tilknyttede børnehaver får overslagsvirkning til småbørns-

84 gruppen. Det forventes, at der i 2015 vil være 44 børn i småbørnsgrupper, hvorfor der ikke er foretages korrektion for børnetallet. Note 3 Børnetalsregulering I basisbudget 2015 er indarbejdet 906 børn, som modtager tilbud fra de kommunale børnehaver. I 2015 forventes der i alt 886 børn, hvilket svarer til et fald på 20 børn. Den økonomiske konsekvens af faldet i børnetallet er beregnet til 1,3 mio. kr. inklusiv ændret åbningstid. Da ændret åbningstid er indarbejdet i modellen, 0-stilles der via budgetrammen samtidig 0,3 mio. kr. Herfra trækkes den forventede forældrebetaling som her er indregnet med 25 pct. af afvigelsen. Der vil forekomme korrektioner hertil i forbindelse med den endelige takstberegning. Nettokorrektionen for børnetalsændringer udgør herefter 0,8 mio. kr. Demografi Ved indarbejdelse af demografi er der taget udgangspunkt i et samlet fald i perioden 2015-2018 på 134 børn fordelt således: 2016 = 839 børn 2017 = 805 børn 2018 = 752 børn Den beregnede økonomiske konsekvens af den demografiske udvikling udgør: 2016 = -2,4 mio. kr. 2017 = -4,1 mio. kr. 2018 = -6,9 mio. kr. Herfra trækkes den forventede forældrebetaling som her er indregnet med 25 pct. af den beregnede demografiske konsekvens. Der vil forekomme korrektioner hertil i forbindelse med den endelige takstberegning. Der korrigeres herefter netto: 2016 = -1,8 mio. kr. 2017 = -3,0 mio. kr. 2018 = -5,2 mio. kr. Note 4 Børnetalsregulering Vedrørende tilskud til private institutioner er der i basisbudget 2015 indarbejdet 195 børn i alderen 0-2 år samt 75 børn i alderen 3-5 år. Der forventes på nuværende tidspunkt, at der primo 2015 vil være 190 børn i alderen 0-2 år samt 95 børn i alderen 3-5 år. Der er således forventning om en samlet stigning i antallet af børn indskrevet i private institutioner på15 børn. Den økonomiske konsekvens af denne børnetalsændring er beregnet til 0,6 mio. kr. Tilskudstaksten er anslået ved fremskrivning, og der vil i forbindelse med den endelige takstberegning komme korrektioner hertil. Demografi Der er ikke beregnet demografi på dette område, idet den demografiske virkning er indarbejdet i kommunale børnehaver. Note 5 Børnetalsregulering I basisbudget 2015 er indarbejdet 70 børn i privat pasning hvilket også er det børnetal, der forventes at være i 2015. Prisen på kommunal dagpleje har ændret sig minimalt, hvilket dog får afsmittende virkning på tilskud til privat pasning. Da de endelige takster endnu ikke er beregnet, vil der komme korrektioner hertil. Demografi Ved indarbejdelse af demografi, er der taget udgangspunkt i, at 10 pct. af børn med pasningsbehov i Jammerbugt Kommune vil vælge privat pasning. Der er samlet for perioden 2015-2018 indregnet et fald svarende til 5 børn, som fordeler sig således: 2016 = 66 børn 2017 = 66 børn 2018 = 65 børn. Som følge af børnetalsudviklingen korrigeres der således:

85 Søskendetilskud Basisbudget 2015 til søskendetilskud udgør 3,4 mio. kr. Som følge af det udgiftsniveau, der på nuværende tidspunkt er kendt, vurderes det, at forbruget i 2015 vil udgøre 3,6 mio. kr., hvilket betyder en teknisk korrektion svarende til 0,2 mio. kr. Socialpædagogisk friplads Basisbudget 2015 til socialpædagogisk friplads udgør 0,4 mio. kr. Med udgangspunkt i det udgiftsniveau, der er kendt på nuværende tidspunkt, forventes der et forbrug svarende til 0,7 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der forligger på nuværende tidspunkt ikke antalsregistreringer på dette område. Der er aftalt møde i uge 31, med henblik på at iværksætte systematiske registreringer, der kan underbygge fremtidige vurderinger af udgiftsniveauet. Friplads til anbragte børn Basisbudget 2015 til friplads til anbragte børn udgør 0,4 mio. kr. Med udgangspunkt i det udgiftsniveau, der er kendt på nuværende tidspunkt, forventes der et forbrug svarende til 0,7 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der forligger på nuværende tidspunkt ikke antalsregistreringer på dette område. Der er aftalt møde i uge 31, med henblik på at iværksætte systematiske registreringer, der kan underbygge fremtidige vurderinger af udgiftsniveauet. Pulje til finansiering af PAU-elever Den centrale andel af finansieringen af PAU-elever fjernes, idet puljen hertil ikke har været opbrugt igennem de seneste år. Den decentrale finansiering af puljen udgør 0,2 mio. kr. Administration af PAU.elever Der tilføres 10 ugentlige timer til politikområde 13 svarende til 90.000 kr. Dette dækker over administration af ordningen. Note 6 Der vil i forbindelse med budget 2015 blive foretaget en korrektion til kontoplanen, hvor budgettet på småbørnsgrupperne vil blive udskilt af funktion 513 børnehaver. Der omplaceres derfor budget til funktion 512 svarende til 4,4 mio. kr. Note 7 Mellemkommunale betalinger Basisbudget på mellemkommunale betalinger udgør -0,1 mio. kr. På baggrund af det historiske niveau samt den kendte økonomi på nuværende tidspunkt forventes der en netto indtægt svarende til 0,5 mio. kr., hvilket betyder en netto korrektion svarende til -0,4 mio. kr. Børnetalsregulering madordning Som følge af børnetalsændringer er der beregnet korrektion af madordning i børnehaverne svarende til - 0,1 mio. kr. Udvidet driftsudgifter Børnehuset I forbindelse med ibrugtagning af yderligere arealer i Børnehuset Aabybro afsættes der her 0,2 mio. kr. til afledt drift. Budget overført til småbørnsgrupper Der vil i forbindelse med budget 2015 blive foretaget en korrektion til kontoplanen, hvor budgettet på småbørnsgrupperne vil blive udskilt af funktion 513 børnehaver. Der omplaceres derfor budget til funktion 512 svarende til 4,4 mio. kr. Ejendomme overføres til andre områder Der er i basisbudget afsat budget til ejendomsudgifter og rengøring på Solen svarende til 0,2 mio. kr. Det forventes, at ansvaret for ejendommen samt det tilhørende budget overføres til Kommunale ejendomme. Der er i basisbudget afsat budget til ejendomsudgifter og rengøring på Skovhuset svarende til 0,2 mio. kr. Da ejendommen forventes solgt, lægges tilbageværende budget i kassen.

86 Note 8 I basisbudget 2015 er der på Børne- og Familieudvalgets område indarbejdet en samlet rammebesparelse svarende til 3,0 mio. kr. til udmøntning i forbindelse med strukturændringer. Der er her på politikområde 1 placeret en andel af den samlede besparelse svarende til 1,5 mio. kr. Udmøntningen af strukturændringerne har betydet lukning af Solen i Moseby samt Skovhuset i Fjerritslev. Beslutningen om lukningen af disse institutioner er truffet på Kommunalbestyrelsens møde den 24.4.2014. Det er beskrevet i forbindelse med udarbejdelse af omstillingskatalog for 2015, at der forventes en besparelse i 2015 på henholdsvis 0,6 mio.kr. og 0,2 mio. kr. i alt 0,8 mio. kr. Der er her indarbejdet videreførelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om udmøntning af strukturpuljen. Samtidig nulstilles rammebesparelsen på 1,5 mio. kr. Note 9 Det er politisk besluttet at bevilge 1,0 mio. kr. til løft af normeringen i børnehaverne. Bevillingen er fordelt mellem børnehaverne inklusiv de børnehaver, som sammendrives med en SFO. Bevillingen er derfor delt mellem politikområde 1 og politikområde 2. Det øgende budget betyder, at det ugentlige antal timer pr. barn er steget fra 5,06 til 5,19 ugentlige timer pr. barn, og betyder på politikområde 1 en bevilling på 0,8 mio. kr.

87 POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING & FRITID 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2014 400.432 406.032 405.728 399.842 399.842 Overslagsår 2014 - netto 406.032 405.728 399.842 399.842 Konsek vens af KMB beslutninger Ejd.udgifter vedr. nedlagt SFO/skole flyttet til pol. 15-442 -442-442 -442 1 Besparelse vedr. kørselskontor flyttet fra pol. 13-418 -418-418 -418 Flyttning af UU fra politikområde 2 til politikområde 5-3.512-3.348-3.317-3.317 Udmøntning af besparelse på kommunale ejendomme -561-561 -561-561 Pris- og lønfre mskrivning 5.567 5.561 5.573 5.573 Total basisbudget 2015 400.432 406.666 406.520 400.677 400.677 Nulvækstpulje Regulering af ressourcen - folkeskoler i.f.t. demografi. -2.582-2.641-1.480-2.319 2 Teknisk katalog Økonomisk konsekvens af folkeskolereform; * herunder, tilpasning af budgetramme. 2.000 2.000 2.000 2.000 3 * herunder, tilpasning af særtilskud (bortfalder helt i 2018). 0 0 0-5.900 4 * herunder, budgetramme ej videreført. 0 0 5.900 11.800 5 Bygningsdrift til Aabybro Ny skole tilbageføres. -1.000-1.000-1.000-1.000 6 Regulering af ressourcen - SFO/SI i.f.t. demografi (Maj skøn) -108-716 -1.195-1.407 7 incl. forældrebetaling Demografi SFO - yderligere fald i børnetal (sept. skøn) incl. forældrebetaling -400-400 -400-400 8 SFO - korrigering af tidligere budgetfejl. 914 914 914 914 9 Private skoler - skoledel i.f.t regulering af børnetal + takst. 2 2 2 2 10 Private skoler - sfo i.f.t. regulering af børnetal + takst. -11-11 -11-11 10 Efterskoleelever under 18 år - regulering af elevtal + takst. -318-318 -318-318 10 KL's udmøntning af økonomiaftalen 2015; Specialrådgivningsydelse VISO/Socialstyrelsen -226-226 -226-226 11 Vejledning om uddannelse og erhverv -365-529 -561-561 12 EDU10 - erhvervsrettede 10. klasse 95 163 10 10 13 Fri grundskoler og fri grundskolers sfo -15-15 88 88 14 Omstillingskatalog Strukturpulje Nedlægge undervisningssted i V. Hjermitslev. -1.356-1.356-1.356-1.356 Nedlæggelse af Ingstrup SI. -596-596 -596-596 Udmøntning af struktur rammebesparelse. 1.500 1.500 1.500 1.500 15 Øvrige forslag fra omstillingskatalog Rammebesparelse Ungdomsskolen -200-200 -200-200 Rammebesparelse Folkeskolen Skolestruktur -800-1.900-1.900-1.900

88 Budgetforlig Reduktion af pulje til konsulenter på folkeskoleområdet -500-500 -500-500 Løft bh og SI med 1 mio kr. (Andel pol. 2 incl. forældrebetaling) 174 174 174 174 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 400.432 402.874 400.865 401.522 400.471 Note 1 Halvrimmen skole/sfo samt Aaby Fristed (Hullet) er lukket, og i den forbindelse er ejendomsudgifterne overført til politikområde 15 Kommunale ejendomme. Note 2 Ressourcemodellerne på skoleområdet indenfor normalområdet for 2014/15 til 2018/19 er korrigeret for demografi/elevtal. Demografi/elevtal Demografi er lavet ud fra følgende forudsætninger: 1) De nuværende elever i skoleåret 2014/15 er rullet frem over årene. 2) De nye 0. klasser er taget ud fra pladsanvisningens oversigt over faktisk fødte børn i de enkelte skoledistrikter. 3) De nye 0. klasser er korrigeret for elever, der benytter friskoler, med udgangspunkt i, hvordan billedet ser ud for 0. - 3. klasse pr. 1. maj 2014 for skoleår 13/14. 4) 9. klasserne i overslagsårene er korrigeret for elever, der benytter efterskoler, med udgangspunkt i, hvordan billedet har set ud de seneste 5 skoleår. 5) 10. klasse er fastfrosset til samme elevtal som i skoleåret 2014/15. 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Elevtal 4.336 4.321 4.262 4.210 4.145 Forskel fra 2014/15-15 -74-126 -191 Klasser 213 211 213 214 213 Forskel fra 2014/15-2 0 +1 0 Elevsammensætningen betyder, at der ses et faldende elevtal og faldende udgifter set i forhold til basisbudget 2015 samt overslagsår. Faldet i 2017 er dog ikke så stor som i de øvrige år. 2015 2016 2017 2018 Ændring i ressourcemodel -2.582-2.641-1.480-2.319 Note 3 I forhold til afsatte ressourcer til folkeskolereformen er 4,9 mio. kr. i 2014 anvendt som faktor 6/12 og ikke faktor 5/12 i forhold til overslagsårene. Note 4 Det ekstraordinære tilskud fra staten bortfalder fra 1. juli 2017. Overslagsår 2018 er ikke korrigeret herfor. Note 5 Budgetrammen til politikområde 2 er fejlagtigt fratrukket indtægter, som kommer fra særtilskud vedrørende folkereformen, svarende til 5,9 mio. kr. i 2017 og 11,8 mio. kr. i 2018. Note 6 Efter den første udbudsrunde på opførelse og drift af den Ny Aabybro Skole viste resultatet, at driftsudgiften til Aabybro Skole ville stige, hvorfor der i det tekniske budget blev afsat 1 mio. kr. ekstra. Efter 2. ud-

89 budsrunde, grundet Sjælsøs konkurs, viste resultatet, at driftsudgiften ikke ville stige. Derfor tages 1 mio. kr. fra Aabybro Skoles driftsbudget. Note 7 Ressourcemodellerne på SFO/SI-området indenfor normalområdet for 2015 til 2018 er korrigeret for demografi/elevtal. Demografi/elevtal: Demografi er lavet ud fra følgende forudsætninger: 1) Pladsanvisningens opgørelser over de forventede børnetal i 2015 og overslagsår jævnfør elevtalsskøn pr. 13/5-14. Udviklingen ser således ud: 2014 2015 2016 2017 2018 BH-del SI 259,00 226,00 216,00 214,00 215,00 SFO-børn (inkl. førskole) 975,33 1.038,54 997,55 962,63 944,65 Forskel i forhold til 2014: BH-del SI -33,00-43,00-45,00-44,00 SFO-børn (inkl. førskole) +63,21 +22,22-12,7-30,68 Økonomisk ser det således ud: Bruttobesparelse -214-1.423-2.376-2.797 Forældrebetaling 49,7 pct. (*) 106 707 1.181 1.390 Nettobesparelse -108-716 -1.195-1.407 * Forældrebetalingen er udregnet som 49,7% af bruttotallet dette er ikke helt korrekt, men ved at tage de 49,7 pct., er der taget højde for korrekt forældrebetaling. Note 8 Special SFO yderligere reduktion svarende til 400.000 kr. jævnfør beslutning på Kommunalbestyrelsens budgetseminar. Note 9 I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der tilbageført en teknisk korrektion vedrørende elevtallet i SFO. Der er tale om en budgetfejl, idet elevtalsfaldet i SFO fejlagtigt blev reduceret to gange. Note 10 Tilpasning af udgiften til efterskole samt private og statslige skoler samt disses fritidsdel til forventet antal elever. Note 11 KL's udmøntning af økonomiaftalen 2015 VISO/Socialstyrelsen overtager 1. juli 2014 ansvaret for specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn, unge og voksne. Efter VISO's overtagelse finansieres opgaverne ved en reduktion i bloktilskuddet. Reguleringen dækker både specialundervisning for børn, unge og voksne og fordeles med 1/3 til politikområde 2 og 2/3 til politikområde 7. Note 12 KL's udmøntning af økonomiaftalen 2015 Erhvervsuddannelsesreformen medfører væsentlige besparelser på vejlederområdet, idet det fremadrettet som udgangspunkt kun vil være elever, som ikke vurderes uddannelsesparate, der vil modtage individuel og gruppebaseret vejledning.

90 Note 13 KL's udmøntning af økonomiaftalen 2015 Pr. 1. august 2015 indføres karakterkrav til erhvervsuddannelserne. På denne baggrund forventes en stigning i 10. klasseaktiviteten. Note 14 KL's udmøntning af økonomiaftalen 2015 I forbindelse med skolereformen er det besluttet, at de frie grundskoler ligeledes skal have forhøjet tilskud, hvilket træder i kraft fra skoleåret 2017/18. Note 15 I basisbudget 2015 er der på Børne- og Familieudvalgets område indarbejdet en samlet rammebesparelse svarende til 3,0 mio. kr. til udmøntning i forbindelse med strukturændringer. Der er her på politikområde 2 placeret en andel af den samlede besparelse svarende til 1,5 mio. kr. Udmøntningen af strukturændringerne har betydet lukning af undervisningsstedet på V. Hjermitslev skole samt Ingstrup SI. Beslutningen om lukningen af disse institutioner er truffet på Kommunalbestyrelsens møde den 24.4.2014. Institutionslukningerne er beskrevet og medtaget i omstillingskataloget for 2015. Idet besparelsen på strukturændringer allerede er udmøntet i 2014 samt overslagsårene, udlignes struktur rammebesparelsen.

91 POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHEDSFREMME OG SÆRLIG INDSATS 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2014 156.407 156.504 156.560 156.561 156.561 Overslagsår 2014 - netto 156.504 156.560 156.561 156.561 Pris- og lønfre mskrivning 3.091 3.093 3.093 3.093 Total basisbudget 2015 156.407 159.595 159.653 159.654 159.654 Teknisk katalog Demografi i sundhedsplejen -400-400 -400-400 1 Demografi i tandplejen 0 0 0 0 2 Korrektion af statsrefusion -52-52 -52-52 3 Omstillingskatalog Videreførelse af beslutning om ændret struktur jf. KMB møde 24.4.2014: Etablering af central tandreguleringsklinik (strukturpulje) -500-500 -500-500 4 Ansættelse af specialtandlæge -200-200 -200-200 5 Særlig indsats handicapområdet -750-750 -750-750 6 Total inkl.. tekniske ændringer og omstillingsk atalog 156.407 157.693 157.751 157.752 157.752 Note 1 På sundhedsplejen er der indarbejdet en reduktion på 0,4 mio. kr. på baggrund af en forventning om faldende børnetal. Note 2 Der er ikke beregnet demografi på tandplejens område. Den demografiske justering er indregnet i strukturforslag til omstillingskatalog. Note 3 Der er foretaget en teknisk tilretning af niveauet for satsrefusion, således det er tilpasset udgiftssiden (loft over tabt arbejdsfortjeneste 2013). Note 4 I basisbudget 2015 er indarbejdet en samlet rammebesparelse på Børne- og Familieudvalgets område svarende til 3 mio. kr. til udmøntning i forbindelse med strukturændringer. Rammebesparelsen er fordelt på politikområde 1 og 2. Beslutning om centralisering af tandregulering samt lukning af undersøgelsesklinikken i Saltum er en del af udmøntningen af den samlede rammebesparelsen. Beslutningen om udmøntning er truffet på Kommunalbestyrelsens møde den 24.4.2014, hvor det er beskrevet, at der forventes en besparelse svarende til 0,5 mio. kr. Note 5 Som følge af ansættelse af ny specialtandlæge forventes en besparelse på øvrige områder svarende til 0,2 mio. kr.

92 Note 6 Som følge af pågående arbejde omkring snitflader og samarbejde på handicapområdet for børn/voksne forventes der et rationale svarende til 0,5 mio. kr.

93 POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR OG FRITID OG LANDDISTRIKTER 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2014 47.683 47.583 47.583 47.583 47.583 Overslagsår 2014 - netto 47.583 47.583 47.583 47.583 Pris- og lønfre mskrivning 795 795 796 796 Total basisbudget 2015 47.683 48.378 48.378 48.379 48.379 Teknisk katalog Tilretning af tilskud til DGI-huset jf. kontrakt -1.200-1.700-2.000-2.000 1 Omstillingskatalog 4.3 Rammebesparelse på Egnssamlingen -75-75 -75-75 2 4.6 Reduktion af tilskud til spillestederne -50-50 -50-50 3 4.8 Ingen fremskrivning af tilskudskonti -234-234 -234-234 4 13.4 Udbud af monopol systemer -70-275 -275-275 5 Budgetforlig Reduktion af lokaletilskud -250-250 -250-250 6 Reduktion af biblioteksområdet -100-100 -100-100 7 Ny model for haltilskud 255 255 255 255 8 Biblioteker - indkøb af e-bøger 100 100 100 100 9 Øget tilskud til svømmehaller 267 267 267 267 10 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 47.683 47.021 46.316 46.016 46.017 Note 1 Tilretning af budgetbeløb så det afsatte budget passer til den indgåede aftale om tilskud. Note 2 Tilskud til Egnssamlingen i Saltum er reduceret med 75.000 kr. Note 3 Tilskud til spillestederne (Brovst Musikforsyning, Spillestedet i Blokhus og MusikCompagniet i Fjerritslev) er blevet reduceret med i alt 50.000 kr. besparelsen er fordelt forholdsmæssigt mellem de tre spillesteder. Note 4 Tilskudskonti på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område er ikke blevet fremskrevet. Note 5 Besparelse i forbindelse med udbud af monopolsystemer. I 2015 skal det nuværende bibliotekssystem og skolebibliotekssystem udbydes.

94 Note 6 Tilskud til lokaletilskud på Folkeoplysningsudvalgets område er reduceret med i alt 250.000 kr. Folkeoplysningsudvalget har efterfølgende indstillet, at besparelsen udmøntes ved at fjerne grundtilskud samt reduktion af udviklingspulje og puljen til leder-, træner- og instruktøruddannelse. Note 7 Biblioteksområdet er reduceret med en ramme på 100.000 kr. blandt andet vedrørende biblioteksbussen. Note 8 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budget er tilført i alt 255.000 kr. til tilskud til idrætshallerne, så tilskud kan fordeles på baggrund af de seneste tre års tilskud. Note 9 Biblioteksområdet er blevet tilført et beløb på 100.000 kr. til køb af e-bøger. Note 10 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budget er tilført i alt 267.000 kr. til tilskud til de to store idrætshaller med svømmehaller. Det afsatte beløb svarer til 300.000 kr. inkl. kommunemoms, og dette beløb er fordelt med 200.000 kr. til Jetsmark Idrætscenter og 100.000 kr. til Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev.

95 POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2014 427.396 427.391 427.391 427.394 427.394 Overslagsår 2014 netto 427.396 427.391 427.391 427.394 427.394 Pris- og lønfrems krivning 7.160 7.160 7.161 7.161 Total basisbudget 2015 427.396 434.551 434.551 434.555 434.555 Teknisk katalog Kontanthjælp 1.318 1.318 1.318 1.318 1 Sygedagpenge 1.239 1.239 1.239 1.239 2 Uddannelsesydelse og driftsudgifter arbejdsmarkedsydl. -918-918 -918-918 3 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 453 453 453 453 4 Førtidspension -1.559-1.559-1.559-1.559 5 Fleksjob og ledighedsydelse 232 232 232 232 6 Ressourceforløb 1.952 1.952 1.952 1.952 7 Førtidspensionsreform, DUT 436 8 Midlertidig huslejehjælp, DUT 136 136 136 9 Tilbagetrækningsreformen, DUT 1.690 10 Kontanthjælpsreform vedr. ydelsesdelen, DUT 482 474 471 11 Kontanthjælpsreform vedr indsatsdelen, DUT 1.265 1.265 1.230 12 Selvvalgt uddannelse, DUT -442-422 -363 13 Produktionsskoler, DUT 95 163 10 14 Produktionsskoler, ændret forudsætning 500 500 500 500 15 Driftsudgifter 2.842 2.842 2.842 2.842 16 Rammebesparelse -900-900 -900-900 17 Omstillingkatalog Lukning af tilbud (Movementors) -2.000-2.000-2.000-2.000 18 Lukning af tilbud (Innova) -4.000-4.000-4.000-4.000 18 Lukning af tilbud (AS3) -300-300 -300-300 18 Kons ekvenser af KMB beslutning Flytning af UU fra politikområde 2 til politikområde 5 3.512 3.348 3.317 3.317 19 Total incl. teknisk e ændringer og omstillingskatalog 427.396 438.458 438.374 440.341 436.731 Note 1 Kontanthjælpen er beregnet ud fra et disponeret forventet antal modtagere af kontanthjælp på gennemsnitligt 623 fuldtidspersoner (forventet i 2014 = 641). Udgiften til kontanthjælp forventes således at kunne reduceres næste år som følge af dels den konjunkturændring, som forventes at slå igennem, dels den nye indsats fra jobcentres side. Der kan komme ændringer som følge af kontanthjælpsreformen, hvor kommunen fortsat ikke har modtaget endelig udmelding om de økonomiske konsekvenser, selv om lovændringen trådte i kraft pr. 01.01.14. Når der alligevel lægges op til en udvidelse, skyldes det, at det fremskrevne budget bygger på en forudsætning om 612 fuldtidspersoner. Note 2 Der er lavet en vurdering af antal forventede sager over og under 52 uger med højeste sats ud fra eksisterende lovgivning, hvilket er primær årsag til udvidelsen. Der budgetteres med gennemsnitligt 397 fuld-

96 tidspersoner (mod 389 i 2014). Den samlede udgift er herefter reduceret med 400.000 kr. som følge af beslutningen om at ansætte en ekstra psykolog og som følge heraf afkorte et antal sygedagpengesager. Note 3 Uddannelsesydelse til tidligere dagpengemodtager udfases i 2014. Derfor nedskrives det forventede budget. Der skal til gengæld tilføres midler til driftsudgifter til modtagere af arbejdsmarkedsydelse, selv om forsørgelsesudgiften er en del af beskæftigelsestilskuddet på politikområde 6. Note 4 Kommunen ønsker at øge antallet af EGU-elever og påtager sig i den forbindelse en større opgave. Øget fokus på hjemtagelse af refusion har givet mulighed for at fordoble antallet inden for budgetrammen. Når der alligevel forventes en stigning, skyldes det Beskæftigelsesudvalgets beslutning om at finansiere 5 offentlige EGU-pladser. Note 5 Budgetgrundlaget for 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i antallet af kendte førtidspensionister pr. 31.05.14 fordelt på de forskellige ordninger samt dem, der forlader ordningen i 2014 og 2015 som følge af alder og anden afgang (forventet 2 pr. måned). I 2015 er der indregnet en tilgang på 4 sager pr. måned. Note 6 Budgetforudsætningen om antal helårspersoner på fleksjob og ledighedsydelse for 2015 er beregnet på baggrund af niveauet pr. 31.05.14. Der forventes en stigning i det samlede antal på grund af en forventning om, at flere tildeles retten til fleksjob, end der udgår af ordningen. Denne tendens har været gældende gennem flere år og særligt set inden for de sidste par år, hvor tilgangen til førtidspension er reduceret kraftigt. Note 7 Antallet af borgere i ressourceforløb som følge af førtidspensionsreformen stiger stødt, hvilket er i overensstemmelse med intentionerne i lovgivningen herom. Derfor forventes en stigning i udgifterne i 2015 i forhold til det fremskrevne basisbudget (der budgetteres med gennemsnitligt 41 fuldtidspersoner i 2015). Der er tilsvarende sat ekstra midler af til selve indsatsen. Note 8 Kompensation Lov og cirkulæreprogram vedrørende førtidspensionsreformen i 2017. Opdatering af år 2017 i forhold til førtidspensionsreformen dækker udgifter til blandt andet fleksjob, boligstøtte, merudgiftsydelser samt service. Note 9 Kompensation Lov og cirkulæreprogram ved midlertidig huslejehjælp i 2015-2017. Andel af kompensationen der vedrører administration og sagsbehandling 4.000 kr. Der arbejdes hen imod en større anvendelse af midlerne som understøttende og fremmende for hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgerne. Note 10 Kompensation Lov og cirkulæreprogram vedrørende tilbagetrækningsreformen i 2017. Andel af kompensationen der vedrører administration 12.000 kr. i 2017. Opdatering af år 2017 vedrørende tilbagetrækningsreformen, som vedrører øgede udgifter til fleksjob, skånejob samt sygedagpenge. Note 11 Kompensation (DUT) jævnfør Lov og cirkulæreprogrammet vedrørende Kontanthjælpsreformen administration af ungeindsatsen mv. Vedrører blandt andet flere samtaler der skal til for at hjælpe unge i uddannelse (projektlignende aktiviteter med borgerne) samt øgede udgifter til boligstøtte som følge af reformen. Note 12 Kompensation (DUT) jævnfør Lov og cirkulæreprogrammet vedrørende Kontanthjælpsreformen indsatsdelen administration af nyttejobindsatsen.

97 Vedrører flere samtaler i forbindelse med ny nyttejobindsats (projektlignende aktiviteter med borgerne) samt kompensation som følge af en lovændring, der har medført, at kommunerne ikke længere kan hjemtage refusion på mentorindsats og vejledningsforløb for jobparate ledige. Note 13 Kompensation (DUT) jævnfør Lov og cirkulæreprogrammet vedrørende selvvalgt uddannelse Det forventes at færre personer på dagpenge vil få mulighed for at benytte selvvalgt uddannelse, idet perioden hvor selvvalgt uddannelse er afkortet. Note 14 Kompensation (DUT) jævnfør Lov og cirkulæreprogrammet hvor kommunerne tilføres midler på grund af, at den nye erhvervsskolereform forventes at resultere i flere elever på produktionsskolerne. Note 15 Produktionsskoler ændrede forudsætninger som følge af den stigning, som har været gennem det seneste års tid. Note 16 Driftsudgifter sættes lig med driftsloftet, således at de forventede driftsudgifter stedse følger dette loft, der er en indikationen fra centralt hold på, hvor meget den enkelte kommune bør anvende på indsatsdelen. Loftet er hævet i 2015 i forhold til 2014. Stigningen omfatter desuden også udgifter til ansættelse af ekstra psykolog jævnfør Beskæftigelsesudvalgets beslutning.. Note 17 Rammebesparelsen er lagt ind under kontanthjælp i forventning om en positiv udvikling i antal personer på kontant- og uddannelseshjælp i forhold til 2014. Note 18 Lukning af tilbud ved Movementors, Innova og As-3 er iværksat i 2014, hvilket betyder en redukttion i driftsudgifterne på 6,3 mio kr. Der oprettes lignende muligheder i kommunens eget regi i tæt samarbejde mellem de relevante afdelinger og fagpersoner. Note 19 I forbindelse med oprettelse af en ny ungeenhed i et uddannelsesmiljø på VUC i Aabybro har Kommunalbestyrelsen på møde den 28.august 2014 besluttet, at ungeindsatsen inklusiv UU skal forankres i Beskæftigelsesafdelingen pr. 1 januar 2015. Budget 2015-2018 vedrørende UU er derfor overført fra politikområde 2 Undervisning og Fritid til politikområde 5 Arbejdsmarkedsområdet.

98 POLITIKOMRÅDE 6. SOCIALOMRÅDET 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikområdets budgetramm e - vedtaget budget 2014 95.520 95.520 95.520 95.520 95.520 Overslagsår 2014 netto 95.520 95.520 95.520 95.520 95.520 Pris- og lønfremskrivning 1.948 1.948 1.948 1.948 Total basisbudget 2015 95.520 97.468 97.468 97.468 97.468 Teknisk katalog Dagpenge forsikrede ledige -11.128-11.128-11.128-11.128 1 Løntilskud m.v. forsikrede ledige 828 828 828 828 1 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 95.520 87.168 87.168 87.168 87.168 Note 1 Budgetforudsætningen er sat lig det forventede beskæftigelsestilskud for 2015. Der er flyttet 828.000 kr. til løntilskud mv. i en forventning om, at antallet af løntilskudsmodtagere øges i 2015.

99 POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE - OG HANDICAPOMRÅDET 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2014 502.617 509.945 512.653 514.650 514.650 Ove rslagsår 2014 netto 502.617 509.945 512.653 514.650 514.650 Tillægsbevillinge r Befordringsgodtgørelse flyttet fra pol. 8 2.092 2.092 2.092 2.092 1 Forøget indsats omkring udskrivelse af patienter fra pol. 8 802 802 802 802 Pris- og lønfremskrivning 8.792 8.846 8.889 8.761 Total basis budget 2015 502.617 521.631 524.393 526.433 526.305 O-vækst pulje Udmøntning af 0-vækst pulje - demografi ældreområdet -1.029-3.737-5.737-5.734 2 Tek nisk katalog Ældreområdet 5.30 Ældreboliger -1.569-1.569-1.569-1.569 3 5.32 Mellemkommunale betalinger 4.000 4.000 4.000 4.000 4 5.32 Private leverandører -700-700 -700-700 5 5.35 Hjælpemidler (etablering af nyt depot) 800 0 0 0 6 3.17 Objektiv finansiering - VISO -451-451 -451-451 7 Socialpsykiatri 5.33 Handicap- og socialpsykiatrien - forebyg.indsats 216 216 216 216 8 5.53 Handicap- og socialpsykiatrien - Kontaktpersonordning 157 157 157 157 8 5.59 Handicap- og socialpsykiatrien - samværstilbud 233 233 233 233 8 Handicap 5.07 Særligt dyre enkeltsager 180 180 180 180 9 5.32 BPA (borgerstyret personlig assistance) 95 og 96 62 62 62 62 9 5.33 Bostøtte 85 26.380 26.380 26.380 26.380 9 5.50 Længerevarende botilbud 108-7.911-7.911-7.911-7.911 9 5.52 Midlertidig botilbud 107-6.054-6.054-6.054-6.054 9 5.58 Beskyttet beskæftigelse 103 1.363 1.363 1.363 1.363 9 5.59 Aktivitets og Samværstilbud 104-1.252-1.252-1.252-1.252 9 5.72 Merudgiftsydelser 100 116 116 116 116 9 Helårsvirkning af nye sager i 2015 3.803 3.803 3.803 9 Omstillingskatalog Ældreområdet Plejehjemsstruktur -9.000-9.000-9.000-9.000 10 Oprettelse af sygeplejeklinikker -500-500 -500-500 11 Udbud plejecenter med fritvalgsområde -900-2.800-2.800-2.800 12 Analyse, effektivisering og fleksibel ressourseanvendelse -1.500-1.500-1.500-1.500 13 Nulstilling strukturpulje 2.000 2.000 2.000 2.000 Handicap Særlig indsats handicapområdet -1.000-1.000-1.000-1.000 14

100 Budgetforlig Ramme til udarb. Af kontrolbud ældreområdet 500 0 0 0 15 Analyse af handicapområdet, yderligere potentiale -500-500 -500-500 16 Udbud plejecenter med fritvalgsområde, yderligere -600 0 0 0 17 Analyse ældreområdet, yderligere potentiale -250-250 -250-250 18 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 502.617 524.422 525.679 525.719 525.594 Note 1 Budget overført fra politikområde 8 til fri befordring jævnfør 170 og 261 i sundhedsloven. Note 2 Udmøntning af 0-vækst puljen, demografi ældreområdet. Note 3 Tilrettet budget vedrørende ældreboliger jævnfør materiale fra DEAS A/S. Note 4 Faldende indtægter fra andre kommuner på grund af nye takstberegningsprincipper for borgere på plejecentre samt fald i fritvalgspriserne jævnfør genberegning 2014. Note 5 Besparelse vedrørende udgifter til private leverandører på baggrund af genberegning af fritvalgstakster i 2014. Note 6 Etableringsudgifter i forbindelse med indgåelse af samarbejde med Aalborg og Brønderslev kommuner om fælles hjælpemiddeldepot. Besparelse på 3,0 mio. kr. er indregnet i 2015-2017 ved budgetlægningen for 2014. Note 7 VISO/Socialstyrelsen overtager 1. juli 2014 ansvaret for specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn, unge og voksne. Note 8 Egne tilbud i socialpsykiatrien er reguleret jævnfør regler om omkostningsbaserede takster. Note 9 Reguleringen sker ud fra det aktuelle antal af borgere tillagt de borger, vi i dag ved kommer. Udgifterne er opgjort til de takster, vi i dag kender, tillagt KL's fremskrivningsprocent. Der er ikke beregnet helårsvirkning i overslagsårene. Note 10 Lukning af V. Hjermitslev og Biersted plejecentre samt ibrugtagning af nye boliger på Pandrup Plejecenter. Besparelse på drift samt merudgift til tomgangshusleje. Note 11 Effektivisering af sygeplejeopgaven ved oprettelse af sygeplejeklinikker på Kaas Plejecenter, Fjerritslev Aktivitetscenter samt Sundhedshuset i Brovst. Note 12 Med udgangspunkt i den af KL udarbejdede potentialeafklaring ved udbud forventes en besparelse på mellem 2,8 og 3,2 mio. kr. Note 13 Forventet økonomisk potentiale ved effekten af anbefalinger i KL Analyse.

101 Note 14 Forventet besparelse i forbindelse med fremtidigt samarbejde mellem børnehandicap og voksenhandicap. Note 15 Udgifter til konsulentbistand i forbindelse med beregning af kontrolbud på udbud af plejecenterområdet. Note 16 Besparelse i forbindelse med budgetforliget. Note 17 Besparelse i forbindelse med budgetforliget. Note 18 Besparelse i forbindelse med budgetforliget.

102 POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikom rådets budgetram me - vedtaget budget 2014 155.623 155.638 155.385 155.385 155.385 Overslagsår 2014 netto 155.623 155.638 155.385 155.385 155.385 Tillægsbevillinger Befordringsgodtgørelse flyttet til pol. 7-2.092-2.092-2.092-2.092 Forøget indsats omkring udskrivelse af patienter til pol. 7-802 -802-802 -802 Pris- og lønfrem skrivning 2.719 2.715 2.714 2.791 Total basisbudget 2015 155.623 155.463 155.206 155.205 155.282 Om stillingkatalog Vederlagsfri fysioterapi -200-200 -200-200 1 Rammebesparelse sundhedsordning -50-50 -50-50 2 Den nære sundhed 1.400 1.400 1.400 1.400 3 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 155.623 156.613 156.356 156.355 156.432 Note 1 Effektivisering og omstilling gennem oprettelse af yderligere kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Note 2 Der reduceres i adgang til opfølgende holdaktivitet efter Tape & Træning samt indkøb af remedier. Note 3 De nye sundhedsaftaler, der skal udarbejdes for perioden 2015-18, indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner herunder også de praktiserende læger. Der bliver én sundhedsaftale i Region Nordjylland, som Jammerbugt kommune vil være forpligtet af. Der er derfor tilført området 1,4 mio. kr. til understøttelse heraf.

103 POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2014 16.656 16.656 16.656 16.656 16.656 Overslagsår 2014 - netto 16.656 16.656 16.656 16.656 Pris- og lønfre mskrivning 158 158 156 156 Total basisbudget 2015 16.656 16.814 16.814 16.812 16.812 Omstillingskatalog Klipning af græs på boldbaner reduceres -100-100 -100-100 1 Springvand i Søparken Aabybro slukkes -70-70 -70-70 2 Nedklassificering af offentlige vandløb 0-95 -95-95 3 Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 16.656 16.644 16.549 16.547 16.547 Note 1 Budgettet til klipning af græs på boldbaner reduceres. Primært reduceres indsats på træningsbaner, der vil få græshøjder på op til 7 cm. Note 2 Der undlades at opsætte springvand i Søparken i Aabybro i perioden 1. april til 1. oktober. Note 3 15 vandløb med en samlet strækning på ca. 19 km nedklassificeres fra 2016.

104 POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2014 62.577 64.678 64.678 64.680 64.680 Overslagsår 2014 - netto 64.678 64.678 64.680 64.680 Pris- og lønfre mskrivning 370 370 371 371 Total basisbudget 2015 62.577 65.048 65.048 65.051 65.051 Kommunalbestyrelses beslutning Asfaltvedligeholdelse overføres fra drift til anlæg -4.800-4.800-4.800-4.800 0-vækst pulje Kollektiv trafik - tilbagebetaling vedr. 2013-1.200 Teknisk katalog Forenkling af organisationen af beredskab -333-500 -500-500 1 Omstillingskatalog Slukning af gadebelysningen i 3 sommermåneder -400-400 -400-400 2 Reduktion kollektivt trafik -1.000-1.200-1.200-1.200 3 Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 62.577 57.315 58.148 58.151 58.151 Note 1 Ifølge økonomiaftalen for 2015 kan der hentes 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og fremadrettet via forenkling af organisationen af beredskabet. Jammerbugt Kommunes andel heraf er 333.000 i 2015 og 500.000 i 2016 og fremadrettet beregnet efter bloktilskudsnøglen. Kommunerne skal senest 1. januar 2016 have etableret tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabscentre Note 2 Slukning af gadebelysning i perioden 15. maj-15. august. Slukningen omfatter ikke gadebelysningen i Blokhus. Note 3 Reduktion af udgifterne på 1.000.000 kr. i 2015 og 1.200.000 kr. i 2016 og fremadrettet til den åbne, kollektive trafik, der omfatter åben buskørsel, handicapkørsel og flextur.

105 POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNING 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2014-1.812-1.812-1.812-1.812-1.812 Overslagsår 2014 netto -1.812-1.812-1.812-1.812 Pris- og lønfre mskrivning -915-915 -915-915 Total basisbudget 2015-1.812-2.727-2.727-2.727-2.727 Teknisk katalog Afdrag på lån - anlæg 281 270 259 249 1 Rente på lån - anlæg 1.063 1.074 1.086 1.097 1 Tilretning jf. takstberegning på affaldsområdet 1.383 1.383 1.382 1.381 2 Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog -1.812 0 0 0 0 Note 1 Forrentning og afdrag på forsyningsvirksomhedernes gæld til kommunen forrentes og afdrages i forhold til de indgåede lån. Note 2 Budgettet på området er tilrettet jævnfør takstberegningen på affaldsområdet. Hvis der budgetteres med et overskud for forsyningsvirksomhederne, skal der deponeres et beløb svarende til overskuddet jævnfør. 1b i lov om ændring af lov om midlertidig binding af kommunernes overskudlikviditet og lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007.

106 POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2014 8.420 8.420 8.418 8.418 8.418 Overslagsår 2014 netto 8.420 8.420 8.418 8.418 8.418 Pris- og lønfrems krivning 97 97 99 100 Total basisbudget 2015 8.420 8.517 8.515 8.517 8.518 Omstillingskatalog Rammebesparelse -200-200 -200-200 1 Total incl. teknisk e ændringer og omstillingskatalog 8.420 8.317 8.315 8.317 8.318 Note 1 Udmøntning af besparelse tilrettelægges senere.

107 POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2014 180.613 182.664 182.526 182.525 182.519 Overslagsår 2014 netto 180.613 182.664 182.526 182.525 182.519 Pris- og lønfre mskrivning 2.468 2.467 2.476 2.476 Total basisbudget 2015 180.613 185.132 184.993 185.001 184.995 Udmøntning af 0-vækstpulje Pensionsforsikringspræmie - fastholdelse af afregningsprocent -1.900 1 Teknisk katalog Byggesagsgebyrer øget anmelderordninger -133-133 -133-133 2 Pensionerede tjenestemænd 1.750 1.750 1.750 1.750 3 Aktive tjenestemænd -850-850 -850-850 4 Overhead egne institutioner 122 122 122 122 5 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark -400-400 -400-400 6 Overhead Asylområdet -2000 7 Lægeerklæringer, beskæftigelse -100-100 -100-100 8 Flytning af budget til administration af PAU-elever 90 90 90 90 9 Portefølgerådgivning 44 44 44 44 10 Omstillingskatalog Effektivisering på beskæftigelsesområdet -200-200 -200-200 11 Digital selvbetj. Og digital post - adm. Ressourcer -1.100-1.100-1.100-1.100 12 Digital post - portobesparelse -700-700 -700-700 13 Rammebesparelse administrationen -1.130-1.130-1.130-1.130 14 Budgetforlig Ekstra medarbejder i borgerservice 300 300 300 300 15 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 180.613 178.925 182.686 182.694 182.688 Note 1 Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2014 om udmøntning af 0-vækstpuljen fastholdes afregningsprocent vedrørende aktive tjenestemænd til Sampension til 30 pct. Note 2 Med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til lavere sagsbehandlingstid er regeringen og KL enige om at gennemføre regelforenklinger. Der lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmeldeordninger for miljøgodkendelser, sager om godkendelse af husdyrbrug samt byggesager. Der udarbejdes en konkret model, som drøftes af parterne efter sommerferien 2014. Ligeledes vil øget digitaliseringen i den kommunale forvaltning med blandt andet det nye Byg og Miljø, giver virksomhederne én indgang til at søge. Dette vil medvirke til en effektiv sagsgang. Note 3 Der udbetales tjenestemandspensioner til pensionerede tjenestemænd. Der har tidligere været et merfor-

108 brug på området, som har været dækket af overskud på aktive tjenestemænd, og i forbindelse med en tilgang i 2014 på 6 personer øges udgiften yderligere. Note 4 Her konteres indbetalinger til Sampension vedrørende aktive tjenestemænd. Der har de seneste år været et mindreforbrug, hvor overskud har været med til at dække underskud på pensionerede tjenestemandspensioner. I forbindelse med flere pensionerede tjenestemænd forventes yderligere et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes, at når aktive tjenestemænd går på pension, flyttes en del af budgettet til de respektive afdelinger til dækning af pension til nyansatte overenskomstansatte. Note 5 Der er foretaget beregning af nye takster vedrørende egne institutioner, hvilket medfører ændring i overhead (modposten findes på takstændringer på politikområde 7). Note 6 Jammerbugt Kommunes administrationsbidrag er ca. 400.000 kr. lavere i 2014 end budgettet hertil. Det forventes, at administrationsbidraget bliver på et tilsvarende lavt niveau i 2015, hvorfor budgettet for 2015 reduceres med ca. 400.000 kr. Note 7 På baggrund af større aktivitet på asylområdet afholdes væsentlig flere kommunale udgifter, der refunderes af Asylcentret. Der forventes på de administrative områder en merindtægt på 2,0 mio. kr. Note 8 Beskæftigelsesudvalget har godkendt ansættelse af en ekstra psykolog på beskæftigelsesområdet. Udgiften hertil forventes finansieret af færre udgifter på sygedagpengeområdet i en forventning om, at en gruppe borgere kan afklares hurtigere samt en besparelse på udgiften til lægeattester på det administrative område på politikområde 5. Udgiften til ansættelse af en psykolog finansieres delvis ved en besparelse på udgiften til lægeattester med 100.000 kr. Note 9 Der tilføres 10 ugentlige timer til administrationen svarende til 90.000 kr. (fra politikområde 1). Dette dækker over administration af ordningen. Note 10 Portefølgerådgivning hos KommuneKredit overføres fra konto 7. Note 11 Regeringen og KL har i samarbejde bestilt en analyse af effektiviteten hos landets jobcentre, hvor der vurderes på ressource-forbruget i administrationen sammenholdt med de resultater, som jobcentrene opnår. På baggrund af analysens resultater er der i økonomiaftalen for 2015 indregnet en forventet besparelse i landets jobcentre under ét på 150 mio. kr. På den baggrund er der i Jobcenter Jammerbugt indregnet en effektiviseringsgevinst på 200.000 kr. Note 12 Obligatorisk digital selvbetjening omfatter, udover Borgerservice, en række administrative områder, lige som obligatorisk digital post omfatter alle administrative områder. Budgettet i administrationen reduceres på den baggrund med 1,1 mio. kr. Note 13 Der forventes en besparelse på porto som en følge af, at digital postkasse er blevet obligatorisk for virksomhederne og borgerne for at kunne modtage post fra det offentlige. Note 14 For at sikre Økonomiudvalgets bidrag til omstillingskataloget er der indregnet en rammebesparelse på administrationen i 2015. Rammebesparelsen vil hovedsageligt blive udmøntet i form af reducerede lønudgifter i alle fire forvaltninger.

109 Note 15 Da der opleves et stort pres på de decentrale borgerserviceenheder i Fjerritslev og Brovst opnormeres bemandingen her.

110 POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATON 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2014 11.406 11.405 11.405 11.405 11.405 Overslagsår 2014 netto 11.406 11.405 11.405 11.405 11.405 Pris- og lønfrems krivning 137 137 137 137 Total basisbudget 2015 11.406 11.542 11.542 11.542 11.542 Teknisk katalog Vederlag kommunalbestyrelsesmedlemmer 533 533 533 533 1 Valg -791 2 Budgetforlig Eventpulje 400 400 400 400 3 Total incl. teknisk e ændringer og omstillingskatalog 11.406 12.475 11.684 12.475 12.475 Note 1 Folketinget har vedtaget at hæve honoraret til kommunalbestyrelsesmedlemmer med godt 20.000 kr. pr. medlem pr. år, hvilket betyder en merudgift på ca. 533.000 kr. Hovedparten af merudgiften kompenseres af staten via bloktilskuddet. Note 2 Der forventes ingen valgudgifter i 2016. Note 3 Eventpuljen er en pulje, der retter sig mod eksisterende gode og nye tiltag, der styrker udviklingen i Jammerbugt Kommune. Der kan gives et kontant tilskud, eller der kan stilles en garanti for underskud.