Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Relaterede dokumenter
Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Det tekniske område Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Udvalget for Klima og Miljø

Korr. Budget Ubestemte formål Peter Bangs Vej brugerbetatl XG

Teknik- og Miljøudvalget

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Budgetopfølgning 2/2012

Teknik- og Miljøudvalget

Side 1 af 11. Sorø Kommune

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

1 of 8. Pr. 30. september BudgetopfølgningDrift Side 1 af 3. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. Forbrugs % Tillægs bevillinger

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste finansår

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Halvårs- regnskab 2014

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Regnskab Vedtaget budget 2010

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Halvårs- regnskab 2012

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Foreløbigt regnskab 2016

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

1 of 8. Indholdsfortegnelse

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Center for Teknik og Miljø

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Periode- pr. 31. marts kr.*

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Halvårs- regnskab 2013

Sagsnr. S Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1000 kr. Forbrug JAN kr.

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

Transkript:

Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat 8.333 720 0 9.053 8.302-751 Teknik og drift 59.650 5.842 0 65.492 55.870-9.622 Teknik og miljø 8.406 1.251 0 9.657 6.884-2.773 Redningsberedskab 0-203 0-203 0 203 Udvalgs-området i alt 76.389 7.610 0 83.999 71.056-12.943 Miljø- og teknikudvalget omfatter følgende funktioner: 00.22 Jordforsyning 00.25 Faste ejendomme 00.28 Fritidsområder 00.32 Fritidsfaciliteter 00.38 Naturbeskyttelsen 00.48 Vandløbsvæsen 00.52 Miljøbeskyttelse 00.55 Diverse udgifter og indtægter 00.58 Redningsberedskab 02.22 Transport og infrastruktur, fælles funktioner 02.28 Kommunale veje 02.32 Kollektiv trafik 02.35 Kommunale havne 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Indenfor funktionerne 00.25, 00.32, 03.22, 03.32, 03.35, 03.38 04.62, 05.25, 05.28, 05.72 og 06.45 har miljø og teknikudvalget endvidere kompetencen vedrørende den udvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger. Serviceudgifter 2012 Serviceudgifter, 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til opr. budget 2012* Sekretariat 8.333 8.302-31 Teknik og drift 59.650 55.870-3.780 Teknik og miljø 8.406 6.884-1.522 Redningsberedskab 0 0 0 Udvalgsområdet i alt 76.389 71.056-5.333 *-= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt

Alle miljø- og teknikudvalgets budgetområder ligger indenfor serviceudgiftsrammen. Regnskabsforklaringer 2012 Sekretariat for udviklingsdirektøren Det samlede årsregnskab på sekretariat for servicedirektørens område viser et mindreforbrug på 0,751 mio. kr. På sekretariat for udviklingsdirektørens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2012: Budgetoverførsel 2011-2012 0,187 Moselund, forsikringsbesparelse -0,006 Moselund, indefrosne midler fra 2010 0,539 I alt 0,720 Mindreudgiften på 0,751 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på følgende væsentlige hovedområder: Betaling fælleskommunalt redningsberedskab -0,312 Moselund -0,439 I alt -0,751 Mindreforbruget på 0,312 mio. kr. vedr. betaling til fælleskommunalt regningsberedskab skyldes hovedsagelig overførsel af mindreforbrug fra 2011. Mindreforbrug på 0,439 mio. kr. vedr. Moselund skyldes, at det ikke var muligt at færdiggøre istandsættelsen af ejendommen i 2012, da frigivelse af de indefrosne midler fra 2010 til istandsættelsen skete sidst på året i 2012. Teknik og drift Det samlede årsregnskab på teknik og drifts område viser et mindreforbrug på 9,622 mio. kr. På teknik og drifts område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2012: Budgetoverførsel 2011-2012 3,922 Forsikringsbesparelse -0,262 Ny motor, færgen Ragna -0,300

Vejafvandingsbidrag, efterbetaling vedr. bidragsprocent 0,482 Fredensgade, energibesparelse -0,024 Selvforsikringspuljen 0,093 Materielgårde, forsikringsdækning 0,001 Materielgårde, ekstraordinære EGU-praktikpladser 0,132 Vejføring Glesborg 0,200 Diverse belægninger mv. 2011 1,598 I alt 5,842 Mindreudgiften på 9,622 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på følgende væsentlige hovedområder: Jordforsyning -0,095 Fritidsområder -0,118 Veje -0,507 Parkeringskontrol -0,008 Lystbådehavn 0,059 Materielgårde 0,679 Kollektiv trafik -10,059 Udlejningsejendomme incl. Offentlige toiletter 0,851 Central vedligeholdelse -0,424 I alt -9,622 Mindreudgift på 0,507 mio. kr. vedr. veje skyldes hovedsageligt mindreudgift til belægninger på 1,787 mio. kr. samt merudgifter til vintertjeneste på 1,340 mio. kr. Under veje er ligeledes et merforbrug på 0,800 mio. kr. vedr. vejbelysning. Netto merudgiften på 0,679 mio. kr. til materielgårde skyldes manglende indtægter vedr. overførsel til andre områder. Nedenstående skema viser fordelingen af afvigelser indenfor kollektiv trafik: 1.000 kr., netto Afvigelse til korr. budget 2012* Koll. Trafik fælles formål -75 Stationsforpladsen -12 Grenaa Trafikterminal -40 Busdrift -8.218 Grenaa-Anholt Færgefart -1.515 Randers Fjord Færgefart -197 Statstilskud for gratis -2 færgetransport Kollektiv trafik i alt -10.059

Mindreudgift til Kollektiv trafik er på i alt 10,059 mio. kr. Den væsentligste mindreudgift på 8,218 mio. kr. vedrører busdrift og består af overførsel af mindreforbrug fra 2011 på 1,882 mio. kr., restafregning for 2012 der afholdes i 2013 vedr. flextur 1,380 mio. kr., mindreudgifter der, bl.a. efter nedlæggelse af den gamle telebus-ordning, er afholdt af voksen og pleje samt børn og unge på 1,478 mio. kr. Desuden er der en besparelse på 3,478 mio. kr., idet budgetrammen er budgetlagt ud fra regnskab 2010. Mindreforbruget på Grenaa-Anholt Færgefart udgør 1,515 mio. kr., hvoraf 1,463 mio. kr. vedr. opsamlet overskud fra tidligere år. Fra busdrift forventes 1,478 mio. kr. omplaceret til Børn-Unge samt Voksen-Pleje områderne. På udlejningsejendomme er der merforbrug på netto 0,851 mio. kr. inkl. ejendomme overført til området uden budget. Merforbruget består af merudgifter på 0,979 mio. kr. og merindtægter på 0,128 mio. kr. Merudgifter skyldes ejendomme overtaget uden budget med forbrug på ca. 0,413 mio. kr., Fredensgade vedligeholdelsesudgifter ca. 0,100 mio. kr., Østerbro 0,097 mio. kr. heraf 0,060 mio. kr. betalt til konkursboet vedr. Randersegnens Boligforening desuden 0,369 mio. kr. vedr. øvrige ejendomme. Merindtægter skyldes, indgåede lejeindtægter for nogle ejendomme uden indtægtsbudget. På central vedligeholdelse er der et mindreforbrug på 0,424 mio. kr. Fremtiden Der har i regnskabsåret 2012 været fortsat fokus på det planlægningsmæssige inden for Teknik og driftsområdet. På ejendomsområdet arbejdes der frem mod et bedre grundlag for vedligeholdelsesplaner og energiinvesteringer, et arbejde som intensiveres i 2013 og fremover. På vejområdet er der ligeledes etableret et styringsredskab, Vejmand, som sikrer opdaterede vejdata, og dermed et forbedret beslutningsgrundlag for investeringer i vejkapitalen. Teknik og miljø Det samlede årsregnskab på teknik og miljøs område viser et mindreforbrug på 2,773 mio. kr. På teknik og miljøs område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2012: Budgetoverførsel 2011-2012 1,287

Forsikringsbesparelse -0,036 I alt 1,251 Mindreforbruget på 2,773 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på følgende væsentlige hovedområder: Tinglysning v. lån til betaling af ejendomsskat -0,103 Skove 0,204 Naturforvaltning -0,368 Vandløbsvæsen 0,069 Vedligeholdelse af vandløb -0,066 Kystsikring -0,004 Miljøbeskyttelse -0,038 Jordforurening 0,041 Miljøtilsyn virksomheder -0,262 Øvrig planlægning og undersøgelser 0,056 Kortlægning/ indsatsplanlægning - vandforsyning -1,000 Skadedyrsbekæmpelse -0,217 GIS og kort -1,002 Klimahandlingsplan -0,012 Byfornyelse -0,071 I alt -2,773 Mindreforbruget vedr. naturforvaltning på 0,368 mio. kr. skyldes opgaver der er udskudt pga. vejret. Opgaverne udføres i 2013. Arbejdet med kortlægning/ indsatsplanlægning vedr. vandforsyning er endnu ikke igangsat, derfor er der mindreforbrug på 1,000 mio. kr. t er takstfinansieret og beløbet er opkrævet hos vandværkerne. Hvis pengene ikke bruges på indsatsplanlægning, skal de tilbagebetales til vandværkerne. På miljøtilsyn af virksomheder er der et mindreforbrug på 0,262 mio. kr. Et par større miljøgodkendelser er udskudt til 2013, hvorfor konsulentmidlerne ikke er forbrugt i 2012. Der forventes en merudgift i 2013, hvis projekterne realiseres. Skadedyrsbekæmpelse udviser mindreforbrug på netto 0,217 mio. kr. t skal hvile i sig selv. Mindreforbruget skal, efter overførsel til 2013, anvendes til opfyldelse af nye krav i en ny rottebekendtgørelse bl.a. udarbejdelse af og opfølgning på handlingsplan. Desuden vil der i 2013 være udgifter til udførelse af nyt udbud. Der er mindreforbrug på 1,002 mio. kr. vedr. Gis og kort. t skal hvile i sig selv. Efter overførsel til 2013 vil mindreforbruget blive anvendt til udgifter vedr. revision af grundkort, som sker med 2-4 års mellemrum.

Fremtiden De statslige vandplaner forventes vedtaget i 2013, sådan at vandløbsregulativer kan revideres. Kommunerne er nu pålagt at påbegynde revision af indsatsplaner for grundvand hvorfor der forventes et vist forbrug af gebyrmidler i 2013. Redningsberedskab Norddjurs Kommune er administrationskommune for det fælleskommunale redningsberedskab, der drives i samarbejde med Syddjurs Kommune. Budgettet og regnskabet for det fælleskommunale redningsberedskab skal totalt udvise et 0, idet nettoudgiften skal dækkes ind af betaling fra Norddjurs- og Syddjurs Kommuner. På redningsberedskabets område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2012: Forsikringsbesparelse -0,203 I alt -0,203