ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018
|
|
- Sandra Strøm
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Skattefinansieret område: og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Natur og miljø Pulje - Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt U Budgettet forventes brugt i Vej og Park U I Farum Nordby U Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes at der mangler en lokalplan til naturlegeplads 102 Pulje - Udvikling af Farum Bymidte (Bybækgrunden) U Der forventes et mindreforforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til den oprindelige tidsplan, som opstod, da Seniorbofællesskabet skulle overgå fra 3 til 4 længer. Udvalget godkendte denne ændring lige inden sommerferien og først herefter kunne ekstern projektering med efterfølgende myndighedsbehandling gå igang. 1 af 6 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
2 og 105 Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) U Ved opfølgning I blev der lagt 1,3 mio. kr. i kassen, hvoraf forvaltningen nu ønsker at bruge 0,9 mio. kr. i år og kun overføre 0,4 mio. kr.til. Denne forskydning i projektet skyldes primært estimatet for slidlag. Det viste sig at være meget lavt i forhold til renovering af eksisterende bærelag og omkostninger til afspærring. Derudover skyldes det periodeforskydninger, da eksempelvis byrumsinventar for Farum Hovedgade ønskes opsat i frem for ved samlet projektafslutning i. I Indtægt fra Vejdirektoratets cykelpulje 210 Farum Hovedgade - Lillevangsvej U Pulje - Klimatilpasning U Budgettet forventes brugt i 107 Genplantning af kommunale træer U Budgettet forventes brugt i MPt 108 Rekreative stier i det åbne land U Der forventes et lille mindreforbrug på kr., som skyldes at alle midlerne til at realisere stien mellem Bundsvej og Oremosen ikke bliver brugt, da de endelige aftaler med lodsejer ikke når at falde på plads inden årsskiftet MPt 109 Vejrenovering U Budgettet bliver brugt i. 110 Broer, bygværker og signalanlæg U Budgettet bliver brugt i. 2 af 6 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
3 og Reduktion af støj fra vejtrafik U Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes at aktiviteter i støjudvalg er blevet mindre end forventet da forvaltningen selv har udført en række aktiviteter. Trafiksikkerhedsindsats iht.trafikplan U Budgettet bliver brugt i. Pulje til forb. af fortove og cykelster U Budgettet bliver brugt i. Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) U Budgettet bliver brugt i. Supercykelstier - Værløse ruten U Der forventes et samlet mindreforbrug 0,8 mio. kr. (netto) som skyldes at projektet er blevet billigere at gøre færdigt. Mindreforbruget tilgår Supercykelstier - Værløse ruten I se tekst ovenover Renovering af vejbrønde og vejstik U Budgettet forventes brugt i Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej U Der forventes et mindreforbrug som skyldes at projektet til Kollekollevej v /Spejdergrunden er udskudt til. Renovering af broer ved Slangerupvej/Bidstrupvej U Budgettet forventes brugt i Udbygning af Flyvestationen U Der forventes et mindreforbrug på 0,950 mio. kr. som skyldes at aftalen med Ballerup har taget længere tid at få i stand end forventet. Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup) U Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes at køb af jord har taget længere tid end forventet. 221 Vejbelysning - Energi- og renvoering U NY Vejprojekt Laanshøj U Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som skyldes at køb først forventes afsluttet og politisk besluttet i af 6 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
4 og Kommunale ejendomme U I Energirenovering kom.bygninger U Budgettet forventes brugt i Genopretning af folkeskolerne (er indeholdt toiletrenovering og legepladspuljen) U Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på projektet "Søndersøskolen, nordfacade og ventilation" som skyldes forsinkelser fra entreprenøren. På renovering af legepladserne forventes der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. som var afsat til legeplads på Egeskolen er udskudt pga genhusning af Krudthuset. Legeplads på Li. Værløse skole forventes der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. udaf et på 0,750 mio. kr. som skyldes forsinkelser i leveringstider og temperatur for anlæg af gummibelægning. Legeplads på Hareskov skole forventes der kun brugt 0,250 mio. kr. udaf tet på 0,5 mio. kr. Dette skyldes ændringer i lokalplanen PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl U Budgettet forventes brugt i I Bygningsgenopretning/energioptimering U Budgettet forventes brugt i Tilgængelighedsplan for handicappede U Budgettet forventes brugt i Inv. ifm ejendomsporteanalysen U skal flyttes over på driften hvor der er en bevilling Udbygning af Flyvestationen I Indtægten forventes realiseret i 4 af 6 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
5 og Bybækskolen - relok. af nye lfunktioner U Budgettet forventes brugt i Affaldssortering i kommunens ejd U Budgettet forventes brugt i Etablering af institution i Farum Nord U Budgettet forventes brugt i Etablering af institution i Hareskovby U Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. som skyldes forskydning i processen. Daginst - kapacitetstilpasning U Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., idet der er sket en tidsforskydning af projektet så en del først udføres i januar. Ny daginstitution i Sydlejren U Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. vedrører en miljøsanering, som først håndteres i totalentreprisen og ikke inden entreprisen. Køb af grund er udskudt til, idet der udestår godkendelse af matrikelkort fra sælger xxx xxx FFO på Stavnsholtskolen U Budgettet forventes brugt i Søndersø skolen - ombygning som følge af udvidelse U Budgettet forventes brugt i Dagplejens fysiske rammer U Der er er sket en tidsforskydning af projektet så en del først udføres i januar Plejecenter Lillevang - køkkenombygning U Budgettet forventes brugt i Plejecenter Lillevang - køkkenombygning I Indtægten forventes realiseret i 0 0 Det brugerfinansierede område: af 6 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
6 124 og Husstandsindsamling U Udrulningen af den nye affaldssorteringsordning for tæt/lav- og etageboliger kan først rulles ud efter regulativet for husholdningsaffald er endelig vedtaget i december. Mindreforbruget på 7,0 mio. kr. ønskes, således at den samlede overførsel vil udgøre 15,8 mio. kr. 214 Fremtidens Genbrugsstation U Med forhandlingerne i er det besluttet, at anlæggelsen af fremtidens genbrugsstation er udskudt på ubestemt tid, da der skal udarbejdes en analyse af, hvor genbrugsstationen kan placeres, skal kommunes genbrugsstatioiner slås sammen mv. Anlæggelsen kommer tidligst til at blive sat i gang i men formentligt først i Der forventes et mindreforbrug på 0,850 mio. kr. som ønskes, således at den samlede overførsel vil udgøre ca. 5,8 mio. kr. 6 af 6 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område og Samlet udgifter U 107.429 87.709 14.300-21.921-25.431 162.086 58.362 36-36.602 125.484 65.750-16.531
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august Bilag 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område FB % I Forventet ) og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521 156.876
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS tillægsbev Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område Samlet udgifter U 17.429 87.79 14.3 29.438 9.4 4-21.921 187.517 22.445 Samlet indtægter I -3.
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende
Læs mereAnlæg - Regnskab 2018/- forventet overførsel fra 2018 til 2019 og 2020
ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Udgifter - i alt U 107.429 87.709-21.921-25.431-36.602 14.300 125.484 105.146 84 20.338 67.000 19.422 47.235 37.037
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereudgetoverførsler - anlæg
Furesø Kommune B udgetoverførsler - anlæg Anlægsudgifter - brutto U 171.696 45.088 24.957-13.022-15.566 4.700 217.853 194.970 89 22.883 42.454 23.310 65.764 Anlægsindtægter I -21.072-2.85-5.397 5.674 0-23.645-21.315
Læs mereAnlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Læs mereForvaltningens forslag til Anlægsprogram pr. 25. august
BILAG 1 forslag til Anlægsprogram - pr. 25. august Alle budgter er baser på gældende bygningsreglement og uden certificeringskrav. Kommer der yderligere krav ift f.x. -krav; certificeringer e.l., skal
Læs mereAnlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019
Rev. den 16. maj ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. TS Det skattefinansierede område: Samlet udgifter U 115.129 47.235 16.700 179.064 14.516 8-19.330 159.734 20.278 1.700 Samlet indtægter I -45.250 0-5.000-50.250-805
Læs mereANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019
ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. TS Rev. den 2. maj Det skattefinansierede område: Samlet udgifter U 115.129 47.235 16.700 179.064 14.516 8-24.566 154.498 24.557 2.050 Samlet indtægter I -45.250 0-5.000-50.250-805
Læs mereForslag til anlægsprogram
Forslag til anlægsprogram - Såremt uændret samlet anlægsramme på 19,1 mia. kr. i vil Furesøs andel være 133,7 mio. kr. i. Rev. den 19. september 2019 BILAG 6 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag
Læs mereVedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017
Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning
Læs mereForslag til anlægsprogram
Forslag til anlægsprogram - Såremt uændret samlet anlægsramme på 17,8 mia. kr. i vil Furesøs andel være 125,0 mio. kr. i. Rev. den 19. august 2019 til 2019 til orslag til til 2021 kolonne orslag til 2021
Læs mereANLÆGSOVERSIGTEN
Furesø Kommune - 2015 Anlægsprogram 2015-2018 ANLÆGSOVERSIGTEN 2015 2018 Hele 1.000 kr. Forslag 2015 2016 2017 2018 Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 13.500 87.900 25.300 2.900 I -15.000
Læs mereMILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version
BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier
Læs mereOversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009
Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal Oversigt over samtlige anlægsprojekter. (angivet i tus. kr.) det skal Økonomiudvalget Jordforsyning: 002202 002920 Salg af grund - Lerstedet 1-3.000-3.000-3.000
Læs mereFuresø Kommune Regnskab Bilag. Regnskab 2018
Bilag Regnskab Side A. Hovedoversigt 1 B. Tværgående artsoversigt 3 C. Befolkningsudvikling 4 D. Restancer 6 o Socialt bedrageri 7 E. Mellemregningsforhold med forsyningsområdet 9 F. Pengestrømsopgørelse
Læs mereGenerelle bilag og regnskabsrapporter
Generelle bilag og regnskabsrapporter Generelle bilag Side A. Hovedoversigt 1 B. Tværgående artsoversigt 3 C. Befolkningsudvikling 4 D. Restancer 6 E. Mellemregningsforhold med forsyningsområdet 9 F. Pengestrømsopgørelse
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereByrådet Beslutning: Prioritering af anlægsmidler på vejområdet Sagsnr. i ESDH: 18/1205
Beslutning: Priritering af anlægsmidler på vejmrådet Sagsnr. i ESDH: 18/1205 Beslutningskmpetence: Beslutningstema: Udvalg fr natur, miljø g grøn mstilling Vejmrådet er et mråde med str interesse med mange
Læs mereInvesteringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereMøde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Åben Dagsorden Dato: Onsdag den 9. maj 2018 Tidspunkt: 18:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 13 Furesø Kommune Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/1705 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereBørneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.
Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
-18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereInvesteringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30
Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj, Punkt 16, at sammenlægge bevillingsrammerne
Læs mereudgetoverførsler - drift
B udgetoverførsler - drift Budgetoverførsler mellem og 2017 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med 2017 blev afsat en pulje på i alt 7,8 mio. kr. til
Læs mereUdmøntningsark 2015-2018 - Drift
Udmøntningsark 2015-2018 - Drift Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 Ansvarlig centerchef Ansvarlig direktør Politisk udvalg MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Budaftale - MPT BA 8 By- bolig erhvervsudv ikling
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereiljø-, Plan- og Teknikudvalget
Furesø Kommune M iljø-, Plan- og Teknikudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter = 8,3 % Udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger =4,9 % Miljø-, Plan- og tekniksudvalgets driftsområde
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mereDen 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009
Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et
Læs mereBallerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18
10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereInvesteringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015
fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til
Læs mereANLÆGSOVERSIGTEN
ANLÆGSOVERSIGTEN 2017 2020 Hele 1.000 kr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 47.100 14.600 100 100 I -10.200-29.700-6.000-6.000 ØU
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs mereOVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereOVERFØRSLER FRA DRIFT
Aftaleområde: Kirkegårde Konti: 003540 Kirkegårde Lønninger... 26.900 kr. Øvrig drift... 300.700 kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en
Læs mereForslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U
Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereUdvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Drøftelse: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Sagsnr. i ESDH: 18/2513 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Forvaltningen
Læs mereOversigt over ejendomme og jorde
Oversigt over ejendomme og jorde Tabel 17.1 Oversigt over ejendomme OVERSIGT OVER EJENDOMME OG JORD Adresse Postnr By Ejendom Anvendelse Ejerforhold Samlet Center for Borgerservice, kultur og drift Farum
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereForslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af
002023 (209;004086) Byggemodning af Merudgiften skal anvendes til gassikring ved Ørnestensbjerget. Sydbyen U -77.327 226.958-304.285 2.304.285 2.226.958 010011 Energimærkning af bygninger 010012 Energiinvesteringer
Læs mereNotat om placeringsmuligheder for seniorbofællesskaber mv.
Notat om placeringsmuligheder for seniorbofællesskaber mv. I dette notat gives en oversigt over lokaliteter, hvor der kan opføres boliger til seniorbofællesskaber. Oversigten omfatter primært de arealer,
Læs mereØkonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Økonomirapport 2 for Teknik- og Miljø Udvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Drift I nedenstående tabel vises den overordnede økonomiske situation pr. sektor, for perioden januar september 2018.
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereOverførsler mellem 2018 og 2019 (drift)
Overførsler mellem og 2019 (drift) I forbindelse med 2019 blev afsat en pulje på i alt 8,8 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen er afsat for at undgå kassefinansierede
Læs mere4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBudgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og
Læs mereForslag til busdriften fra 2015 i høring
Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på
Læs mereMøde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Åben Referat Dato: Onsdag den 15. august 2018 Tidspunkt: 18:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 21 Furesø Kommune Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget
Budget Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617
Læs merenlægsoversigten
A nlægsoversigten 2014-2017 Profitcenter/pspelement Forslag Nr. Projekt Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 ---- Hele 1.000 kr. ---- Budget 2017 Skattefinansierede anlæg 9000000000 Økonomiudvalget 11.700
Læs mereÆndringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.
15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at
Læs mereInvesteringsoversigt for Ballerup Kommune - tredje budgetopfølgning 2017 Den 7. november 2017
10 Teknik- og Miljøudvalget 116.278 120.232 66.426 49.838 71.365 28.845 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 1.392 0 0 0 0 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 269 181 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152
Læs mereOrientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område
Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering
Læs mereFraværsprocenter (LPT165)
Fraværsprocenter (LPT165) Furesø Kommune 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 4 1,00 0,17 1 Center for Økonomi og Ressourcer 77 363,01 2,76 479 Center for Økonomi
Læs mere4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Læs mereANLÆGSOVERSIGTEN
ANLÆGSOVERSIGTEN 2016 2019 Hele 1.000 kr. Forslag 2016 2017 2018 2019 Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 66.650 46.350 14.750 3.800 I -21.072-25.217-10.927-145 ØU 100 Digitalisering U 4.900
Læs mereInvesteringsoversigt Den 4. oktober Forbrug tidligere år Forbrug Bevillinger
Tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2017 10 Teknik- og Miljøudvalget 113.791 50.346 46.664 49.815 73.315 28.845 293.500 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 2.312 0 0 0 0
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereInvesteringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning kr. Forbrug før Bevillinger
10 Teknik- og Miljøudvalget 115.534 132.107 45.480 36.345 61.845 61.845 249.964 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 1.392 0 0 0 0 7.200 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 269 181 0 0 0 0 450 002235
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens
Læs mereAlle overførsler fordelt på udvalg
Overførsler til 2016 Alle overførsler fordelt på udvalg Kontrakt- og lovbunde områder Projektmidler Øvrige driftsområder Økonomiudvalget 160-1.994 858-976 Børne- og Skoleudvalget 0 438-759 -321 Kultur-,
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018
srapporter Profitcenterniveau Bilag b - Funktionsniveau Udgifter - i alt U 533.164 533.385 2.732-2.953 539.173-6.009 101 Indtægter - i alt I -62.564-61.956-732 124-64.927 2.363 102 Netto - i alt N 470.599
Læs mereMILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET
Side 1 af 16 MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Beskrivelse af slaget Status implementering Bilag 5 Budgetaftale - BA 30 Afledt drift i bilse med "Indretningen af Bybækskolen til midlertidige kulturelle,
Læs mereBudgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereInformations- & dialogmøde om udbygningen af Sydlejren november
Informations- & dialogmøde om udbygningen af Sydlejren - 19. november 2018 - OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR UDBYGNINGEN Målet er at skabe to nye bydele, der kombinerer bevarelsen af stedets særlige kulturhistorie
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -
Læs mereIndholdsfortegnelse. Workshop om kollektiv trafik i Furesø Kommune. Furesø Kommune / Movia. Opsamlingsnotat. 1 Workshop om busdrift
Furesø Kommune / Movia Workshop om kollektiv trafik i Furesø Kommune Opsamlingsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Workshop
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereMiljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012
Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereDriftsoverførsel fra 2018 til 2019
Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3
Læs mere