Budgetforlig A, C, F, V. Økonomiudvalget , , , , ,9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforlig A, C, F, V. Økonomiudvalget , , , , ,9"

Transkript

1 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Nr. Aktivitet Total kr. SPAREFORSLAG , , , , ,8 Økonomiudvalget , , , , ,9 Politisk Organisation 100,0 200,0 100,0 100,0 500,0 Spareforslag 100,0 200,0 100,0 100,0 500,0 ØU (301) Reduktion i udgifterne til abonnementer m.m. 100,0 200,0 100,0 100,0 500,0 x ØU (401) Administration , , , , ,3 Spareforslag , , , , ,3 Personalebesparelser i Fællesforvaltningen, 2.139, , , , ,8 x Øvrige forslag fra Fællesforvaltningen, 104, , , , ,4 ØU (402a) Reduceret antal små printere og flere store kopimaskiner på Esbjerg Rådhus ØU (402b) Salg af administrationsbygninger: 150,0 150,0 150,0 450,0 x Salg af administrationsbygninger, anlæg , ,0 x Ombygning af administration, 4.000, ,0 x Besparelse på administrationsbygninger, arealoptimering, 1.392, , , ,0 x ØU (402c) Besparelse på telefoni via SKIaftale 1.500, , , , ,0 x ØU (402d) Forholdsmæssig besparelse på Itkontrakter: Digitalisering & It's andel 410,4 900,0 900,0 900, ,4 x Forvaltningernes andel 1.641, , , , ,4 x ØU (402e) Besparelser på indkøb af computere via SKIaftale ØU (403) Rammebesparelse med personalekonsekvenser, T&M, 343,6 325,0 325,0 325, ,6 x 2.755, , , , ,4 x Administrative besparelser B&A, 4.446, , , , ,8 ØU (404a) Jobcentret 1.481, , , , ,3 x ØU (404b) Borgerservice, ændret åbningstid 1.425, , , , ,0 x ØU (404c) Sekretariatet 472,5 630,0 630,0 630, ,5 x ØU (404d) Voksen myndighed og misbrug 1.068, , , , ,0 x ØU (405) ØU (406) Børn & Kultur andel af administrativt sparekrav, Sundhed & Omsorg, Fokus på kerneopgaverne, 2.250, , , , ,0 x 600,0 800,0 800,0 800, ,0 x ØU (407) Rengøring, 1.875, , , , ,0 ØU (501) A) Effektivisering/arbejdsomlægninger 875,0 750,0 750,0 750, ,0 x B) Effektivisering af HR og planlægningsfunktion C) Effektivisering /arbejdsomlægning af serviceleder og tilsynsassistenfunktion D) Effektivisering af sundhedsfremme/ren trivsel 250,0 500,0 500,0 500, ,0 x 500,0 750,0 750,0 750, ,0 x 250,0 500,0 500,0 500, ,0 x Erhverv og Turisme 801, , , , ,4 Spareforslag 801, , , , ,4 Reduktion i tilskud til Esbjerg Erhvervsudvikling, 200,0 400,0 400,0 400, ,0 x 1

2 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig ØU (502) Bortfald af smidler afsat til WIFI, 2015 nulstilles ligeledes med 1,1 mio. kr., 601,1 601,1 601,1 601, ,4 x ØU (503) Reduktion af beløb til vækstplanmidler, 100,0 100,0 100,0 300,0 x ØU (601) Finansiering , , , , ,2 Spareforslag , , , , ,2 Pulje til håndtering af fremtidige omprioteringsbidrag, finansiering , ,2 x ØU (602) Forhøjelse af kommunens indkomstskat med 0,2 %, skat , , , , ,0 x Teknik & Byggeudvalget 715, , , , ,0 Byggeri, vedligehold & energi 500, , , , ,0 Spareforslag 500, , , , ,0 TB (101) Facility Management, 500, , , , ,0 x TB (201) Veje og grønne områder 215,0 215,0 Spareforslag 215,0 215,0 Nedlæggelse af natbus ruter. Undtaget er nov/dec samt 1 uge i januar, 215,0 215,0 x Esbjerg Lufthavn 1.000, , , , ,0 Spareforslag 1.000, , , , ,0 TB (401) Øget omsætning, Esbjerg Lufthavn, 1.000, , , , ,0 x SA (301) Social & Arbejdsmarkedsudvalget , , , , ,0 Sociale Ydelser 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 Spareforslag 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 Reduktion af budget til merudgifter til specialkost, 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 x Handicappede , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 SA (401) Beskæftigelsen: Nedlæggelse af pladser, 1.800, , , , ,0 x SA (402) SA (403) SA (404) SA (405) SA (406) SA (407) SA (408) Beskæftigelsen: reduktion og omlægning af den beskyttede beskæftigelse, Reduktion og omorganisering af aktivitets og samværstilbud, Beskæftigelsen: Flytning opgaver til jobcentret, Misbrugsbehandling: Reduktion af døgnbehandling, Social & Tilbud: Reduktion af ledelse, administration og vedligehold, STU lavere normering på Campus V (CSV), Botilbud: forøgelse af brugertidsprocenten, 250,0 500,0 500,0 500, ,0 x 1.050, , , , ,0 x 400,0 800,0 800,0 800, ,0 x 3.000, , , , ,0 x 2.300, , , , ,0 x 790, , , , ,0 x 4.000, , , , ,0 x 2

3 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig SA (409) Botilbud: reduktion af timer i moduler, 3.500, , , ,0 x SA (4010) Voksenstøtten: Reduktion i moduler, 1.850, , , ,0 x SA (501) Arbejdsmarked 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 Spareforslag 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 Reduktion af pulje til løntilskud til forsikrede ledige i kommuner 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 x Børn & Familieudvalget 4.965, , , , ,0 BF (102) Skoler 1.615, , , , ,0 Spareforslag 1.615, , , , ,0 Nedlæggelse af Skolescenen/Levende musik i skolen, 340,0 830,0 830,0 830, ,0 x BF (103) BF (104) BF (203) BF (204) BF (301) Undervisningstilbuddet i 10. klasse reduceres fra til minimum jf. Folkeskoleloven, Nedlæggelse af 10. klasses tilbuddet i Ribe fra 1. august 2016, 900, , , , ,0 x 375,0 900,0 900,0 900, ,0 x Dagtilbud 825,0 925,0 925,0 925, ,0 Spareforslag 825,0 925,0 925,0 925, ,0 Omlægning af administrative ledelsesfunktioner, Dagtilbud, Nedsat budgettildeling pr. barn i Dagtilbud, 480,0 580,0 580,0 580, ,0 x 345,0 345,0 345,0 345, ,0 x Familie 2.325, , , , ,0 Spareforslag 2.325, , , , ,0 Ændre organisering af forældreevneundersøgelser, så disse udføres i Pædagogik & Undervisning, nettobesparelse, 1.000, , , , ,0 x BF (302) Hjemtage børn fra Tippen, 75,0 300,0 300,0 300,0 975,0 x BF (303) BF (304) BF (401) Nednormering af Askekrattets pladser og udvidelse af Askekrattet Ekstern, nettobesparelse, Omlægning af indsatsen til målgruppen i Vores Hus, nettobesparelse, 250,0 500,0 500,0 500, ,0 x 1.000, , , , ,0 x Pædagogik & Undervisning 200,0 400,0 400,0 400, ,0 Spareforslag 200,0 400,0 400,0 400, ,0 Reduktion af normering i Pædagogik & Undervisning, 200,0 400,0 400,0 400, ,0 x 3

4 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Kultur og Fritidsudvalget 7.086, , , , ,4 KF (101) Kultur og fritid 7.086, , , , ,4 Spareforslag 7.086, , , , ,4 Fritidsbygninger der afsættes skønnede rammebeløb til salgsindtægt og sparet på overdragelse af bygningsmasse til anden ejer 1.300, ,0 500, ,0 Ramme skønnet salgsindtægt (KFU foreløbigt), anlæg Ramme skønnet sparet inkl. gebyrindtægt udmøntes senere) 1.000, , ,0 x 300,0 400,0 500, ,0 x KF (103) KF (104) Nedjustering af lokaletilskud og opjustering af gebyr, Reduktion af lokaletilskud fra 94,5 % til 87 % 4.143, , , , , , , ,4 x Forhøjelse af gebyr fra 5,5 % til 13 % 1.666, , , ,1 x Forhøjelse af gebyr pr. m2 fra 5,5 % til 13 % Reduktion af lokaletilskud for spinning/fitness fra 94,5% til 75% Forhøjelse af gebyr spinning/fitness fra 5,5% til 25% Øvrigt folkeoplysningsområde reduktion pulje "tilskud til folkeoplysende fritids og ungdomsklubber", 5% reduktion af Esbjergordningen (breddeområdet) og voksenundervisning (mellemkommunale betalinger og 2% på puljerne) samt reduktion af administrationstilskuddet til kr. til Esbjerg Idrætsråd samt øvrige budgetlagte paraplyorganisationer, A) Reduktion af puljen til folkeoplysende fritids og ungdomsklubber B) Reduktion af administrationstilskud til paraplyorganisationerne C) Reduktion af puljen til Esbjergordningen (breddeområdet jf. Foreningsguiden) 363,8 363,8 363, ,4 x 350,0 350,0 350, ,0 x 480,0 480,0 480, ,0 x 684,9 684,9 684,9 684, ,6 121,5 121,5 121,5 121,5 486,0 x 150,7 150,7 150,7 150,7 602,8 x 284,6 284,6 284,6 284, ,4 x KF (105) KF (107) D.1) Reduktion af tilskud til voksenundervisning/lokaletilskud D.2) Budgettilpasning mellemkommunale betalinger Reduktion af tilskud til daghøjskolen Sydvestjylland med 5%, Reduktion af årligt stilskud som konkret procentbesparelse på 10% til Fiskeri og Søfartsmuseet, Sydvestjyske Museer, Esbjerg Kunstmuseum, Bramming Egnsmuseum og Esbjerg Ensemble (fra 2018) og på 2% til Ribe Kunstmuseum. Samt herudover på 1% til Den Ny Opera fra 2017, 75,3 75,3 75,3 75,3 301,2 x 52,8 52,8 52,8 52,8 211,2 x 69,9 69,9 69,9 69,9 279,6 x 1.500, , , , ,8 KF (108) Fiskeri og Søfartsmuseet 379,6 379,6 379,6 379, ,4 x Sydvestjyske Museer 749,6 749,6 749,6 749, ,4 x Esbjerg Kunstmuseum 258,3 258,3 258,3 258, ,2 x Bramming Egnsmuseum 63,6 63,6 63,6 63,6 254,4 x Esbjerg Ensemble 352,5 352,5 705,0 x Ribe Kunstmuseum 49,8 49,8 49,8 49,8 199,2 x Den Ny Opera 48,4 48,4 48,4 145,2 x Reduktion af tilskudspuljer på kulturområdet, 660,0 793,8 789,8 786, ,4 x 4

5 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig KF (1010) Kulturskole spareforslag, 511,8 795,6 795,6 795, ,6 KF (1011) KF (1014) KF (1016) 1. Reduktion folkeskolelærertimer (instrumentalundervisning og sammenspil) 115,4 277,0 277,0 277,0 946,4 x 2. Reduktion musikundervisningsmidler 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 x 3. Forhøjelse af elevbetalingen med anslået 3% for musikundervisning og 7% for undervisning i billedkunst, teater og ballet 169,0 169,0 169,0 169,0 676,0 x 5. Reduktion af rytmisk musikundervisning 97,8 220,0 220,0 220,0 757,8 x 6. Reduktion af servicefunktioner 104,6 104,6 104,6 104,6 418,4 x Reduktion af årligt stilskud som konkret 1.501, , , , ,3 procentbesparelse på henholdsvis 10% til Tobakken, Musikhuset, Kultur og Fritidshuset samt på puljen til lokalhistoriske arkiver (friholdte deltilskud fremgår af beskrivelsen), 2. Tobakken ekskl. Konfus og Huset 561,4 561,4 561,4 561, ,6 x 3. Musikhuset ekskl. arealleje 710,6 710,6 710,6 710, ,4 x 4. Kultur og Fritidshuset 229,6 227,9 226,6 225,2 909,3 x Reduktion af kommunens engagement i eliteidrætsområdet, Byhistorisk Arkiv Personalereduktion i kommunearkivsektionen, KF (1018) Midtgård fra værested til lærested forankret under Myrthue, reduktion af den sammenlagte budgetramme, KF (1019) Ophør med produktion af Lydavis med virkning fra , KF (1020) Generel tilskudsreduktion på 5% (rammebesparelse) til Sport & Event Park Esbjerg, KF (1021) Reduktion i Ungdomsskolens ledelse og administration fra , 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 x 68,8 68,8 68,8 68,8 275,2 x 125,0 250,0 250,0 250,0 875,0 x 347,4 341,2 688,6 x 1.388, , , , ,4 x 375,0 750,0 750,0 750, ,0 x Sundhed & Omsorgsudvalget , , , , ,5 Omsorg & Pleje , , , , ,5 Spareforslag , , , , ,5 SO (101) Nedlæggelse af plejecentre, Alternativ , , , , ,0 x SO (101a) Afledte investeringer som følge af nedlæggelse af plejecentre samt fastholdelse af dækningsgrad, anlæg SO (101b) Afledte udgifter til salg og ombygning af plejecentre som følge af nedlæggelse af plejecentre, finansiering SO (102) SO (103) SO (104) Effektivisering og servicetilpasning af plejecentrene, Servicetilpasning af personlig og praktisk hjælp, Effektivisering af personlig og praktisk hjælp, 2.500, , , ,0 x , ,0 x 3.500, , , , ,0 x 5.500, , , , ,0 x 5.500, , , , ,0 x SO (105) Servicetilpasning af hjemmesygeplejen, 3.750, , , , ,0 x 5

6 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig SO (105a) Akutteam i hjemmesygeplejen, 6.000, , , , ,0 x SO (106) Effektivisering af hjemmesygeplejen, 1.875, , , , ,5 x SO (108) Centralisering af visiteret dagtilbud, 500, , , , ,0 x SO (109) Effektivisering Esbjerg Døgnrehabilitering, 150,0 300,0 300,0 300, ,0 x SO (1010) Servicetilpasning Esbjerg Døgnrehabilitering, SO (1011) Servicetilpasning af borgerstyret personlig assistance (BPA), SO (1012) Servicetilpasning af træning efter serviceloven, SO (1013) Effektivisering af træning efter serviceloven, SO (1014) Ændring i madservicepakken til beboerne på plejecentrene, 1.000, , , , ,0 x 1.000, , , , ,0 x 825,0 975, , , ,0 x 175,0 350,0 700,0 700, ,0 x 500, , , , ,0 x SO (1015) Vedligehold og holdbarhed af hjælpemidler, 250,0 500,0 500,0 500, ,0 x SO (1016) Effektivisering af hjælpemiddelområdet, 350,0 700,0 700,0 700, ,0 x SO (1017) Effektivisering af Kommunikation og hjælpemidler, 150,0 300,0 300,0 300, ,0 x Sundhed & Kommunal medfinansiering 500, , , , ,0 Spareforslag 500, , , , ,0 SO (201) Effektivisering af tilbud, 500, , , , ,0 x 6

7 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG , , , , ,3 FINANSIERING Generelle forslag , , ,0 Udviklingsforslag , , ,0 G50 Afsættelse af anlægspulje, anlæg , ,0 x G51 Forventet anlægsforskydning, anlæg , ,5 x G52 Tilskud til Ribe Fritidscenter til imødekommelse af ansøgning om tilskud til asfaltering, anlæg 250,0 250,0 x Økonomiudvalget ,0 919, ,0 302, ,5 Byudvikling , , ,0 Udviklingsforslag , , ,0 ØU (1051) Ejendommene Rahbeks Alle 4555, Hans Tausens Vej 19 og 1117, samt J.L. Heibergs Allé 210 og 1218, 6700 Esbjerg, sælges ikke, anlæg , ,0 x ØU (1052) Renovering af kloaknet ved Rahbeks Alle 45 55, Hans Tausens Vej 19 og 1117, samt J.L. Heibergs Allé 210 og 1218, 6700 Esbjerg, anlæg 7.600, ,0 x ØU (1053) Salgsindtægt, Tovværkets Børnegård, anlægsindtægt 3.200, ,0 x Politisk Organisation 3.500, ,0 35, , ,5 Udviklingsforslag 3.500, ,0 35, , ,5 ØU (3050) Kunstmuseet overgår til anlægspuljen, anlæg 9.407, ,5 x ØU (3051) Etablering af springgrav i Esbjerg Østby overgår til puljen, anlæg 930,0 930,0 x ØU (3052) Multihal Skads overgår til puljen, anlæg 8.121, ,0 Anlægsindtægt 6.453, ,0 x Anlægsudgift , ,0 x ØU (3053) Tilskud til udbygning af Esbjerg Universitets Campus overgår til puljen, anlæg 4.000, ,0 x ØU (3055) Toilet og turistforhold ved Vadehavet 500,0 35,0 35,0 35,0 605,0 Anlæg 500,0 500,0 x Drift 35,0 35,0 35,0 105,0 x Administration 2.680, ,0 Udviklingsforslag 2.680, ,0 ØU (4050) Forbedring af indeklima Gl. Sædding Skole, Esbjerg (nu adm.bygning), anlæg 2.680, ,0 x Finansiering , , , , ,0 Udviklingsforslag , , , , ,0 ØU (6050) Grundkapital til nybyggeri, almene boliger 7.300, , , , ,0 x ØU (6051) Kapitaltilførsel til Helhedsplaner på almenbolig området 3.023, , ,0 x 7

8 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Teknik & Byggeudvalget , , , , ,7 Byggeri, vedligehold & energi 8.000, , , , ,0 Udviklingsforslag 8.000, , , , ,0 TB (1050) Forhøjelse af rammen til opretning af kommunale Ejendomme, anlæg 8.000, , , , ,0 x Veje og grønne områder , , , , ,7 Udviklingsforslag , , , , ,7 TB (2050) Fastholdelse af kapitalapparat veje mv., anlæg 5.000, , , , ,0 x TB (2051) Kongensgade etape 36, anlæg 1.100, , , ,0 Etape 3, Torvet Englandsgade 1.100, , ,0 x Etape 4, Englandsgade Jernbanegade 1.400, , ,0 x TB (2052) Renovering af sidegader til Kongensgade 2.500, ,0 x TB (2053) Supercykelstibro 1.000, , ,0 500, ,0 Anlægsudgifter 4.000, , , ,0 x Byfornyelsesudgifter, anlæg 3.000, , ,0 x Anlægstilskud 8.230, , ,0 x Drift 500,0 500, ,0 x TB (2055) Forplads til nærbanestation i Jerne 2.000, ,0 135,0 135, ,0 Erhvervelse af areal, anlæg 1.500, ,0 x Anlæg, incl. Nedrivning 500, , ,0 x Drift 135,0 135,0 270,0 x TB (2056) Esbjerg Strand 4.888, , , , ,7 Anlæg, etape , , , , ,0 x Grundsalg, etape , ,0 x Lånoptagelse , , , ,0 x Afdrag 604,4 44, , ,0 x Renter 592,4 149, , ,7 x TB (2057) Busfremkommelighed fra UC Syd og Esbjerg Ø til banegården Lysregulering, Degnevej /Strandbykirkevej 2.700,0 235,0 135,0 135, ,0 Anlægsudgifter 5.400,0 200, ,0 x Anlægstilskud 2.700,0 100, ,0 x Drift 135,0 135,0 135,0 405,0 x TB (2058) Sammenhængende cykelsti i Jernbanegade, Esbjerg 500, ,0 132,0 132, ,0 Anlæg 500, , ,0 x Drift 132,0 132,0 264,0 x TB (2059) Cykelstier, anlæg 5.000, , ,0 x TB (2060) Offentligt toilet i Ribe 375,0 375,0 Anlæg 750,0 750,0 x Anlægsindtægt 375,0 375,0 x Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.777, , , , ,2 Handicappede 2.777, , , ,8 Udviklingsforslag 2.777, , , ,8 SA (4050) Skæve boliger til en særligt udsat gruppe, anlæg 800,0 800,0 8

9 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Anlæg 800, , ,0 x Tilskud fra staten 2.400, ,0 x Lånoptagelse 2.400, ,0 x SA (4051) Grundkapital til ombygning til boliger på Skyttevej i Ribe, finansiering SA (4052) Udviklingscenter Esbjerg Helhedsplan for Kornvangen 15 og , ,0 x 800, , ,0 Udgifter inkl. Moms, anlæg , ,0 x Servicearealudgifter/boligudgifter ekskl. Moms, anlæg Afholdte grundudgifter, (Ifm. Erhvervelsen af arealet, blev det aftalt at bringe det bevillingsmæssigt på plads i budgettet) anlæg 2.587, ,0 x 1.800, ,0 x 88 % kreditforeningslån, lån 5.530, ,0 x 2 % beboerindskud, lån 126,0 126,0 x Servicearealtilskud, anlæg 40,0 40,0 x Grund og ejendomsværdi, anlæg 4.534, ,0 x Drift, udskudt sbesparelse 800,0 400, ,0 x SA (4053) Birkekrattet 6, 7 erstatsboliger til senhjerneskadede. Projektet overgår til puljen, anlæg 4.399, ,4 Servicearealtilskud, anlæg 200,0 200,0 x Udgift til servicearealer, anlæg 4.246, ,4 x Anlægsudgift til ældreboliger 353,0 353,0 x SA (4054) Udviklingscenter Ribe Ombygning af Bøge Allé 1517, reduceret anlægsbeløb i 2016 efter revurdering 5.000, ,8 Afsat anlægsbeløb eksl. moms, anlæg 2.170, , ,0 x Anlægsudgifter inkl. Moms , ,1 x Servicearealudgifter/boligudgifter eksl. Moms, anlæg 2.170, , ,6 x 84 % kreditforeningslån, lån , ,0 x 2 % beboerindskud, lån 549,4 549,4 x Servicearealtilskud, anlæg 720,0 720,0 x Grund og ejendomsværdi, anlæg 2.610, ,1 x SA (4055) Erstatningstilbud til borgere med dobbeltdiagnose fra Sjællandsgade 500, , ,0 Boligudgifter, anlæg 500, , ,0 x Servicearealer, anlæg 5.445, ,0 x Lånoptagelse 5.436, ,0 x Statstilskud, anlæg 5.200, ,0 x Arbejdsmarked 5.000, ,0 Udviklingsforslag 5.000, ,0 SA (5050) Nørremarksskolen, nedrivning og reetablering af området overgår til puljen, anlæg 5.000, ,0 x 9

10 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Børn & Familieudvalget , ,0 150, ,0 BF (2050) Dagtilbud , ,0 150, ,0 Udviklingsforslag , ,0 150, ,0 Projekter fra Masterplan for bygningsmassen i Dagtilbud: 1) Ny stor daginstitution på beredskabsgrunden yderligere behov jfr. Masterplanen, anlæg (udover de allerede afsatte 24 mio. kr.) , ,0 150, , ,0 150, ,0 Anlæg 6.000, ,0 x Afledt 177,0 177,0 354,0 x Drift Forældrenes egenbetaling 38,0 38,0 76,0 x Drift Friplads og søskendetilskud 11,0 11,0 22,0 x 2) Trianglen/Lykkegårdsparken nybyggeri på Trianglens grund, anlæg , ,0 300, ,0 Anlæg , , ,0 x Anlæg og ved etablering af klub x Anlægsindtægt, salg af bygning i , ,0 x Drift somkostninger + tilskud 131,0 362,0 493,0 x Drift sparet bygningsvedligehold (T&M) x Drift Forældrenes egenbetaling 43,5 87,0 130,5 x Drift Friplads og søskendetilskud 12,5 25,0 37,5 x 3) Jacob A. Riis Børnehave renovering, anlæg 1.000, ,0 x Kultur og Fritidsudvalget 2.042, , ,4 173, ,7 KF (1050) Kultur og fritid 2.042, , ,4 173, ,7 Udviklingsforslag 2.042, , ,4 173, ,7 Farup støtte til opførelse af Farup Kultur og Aktivitetshus. Der forventes udbetalt anlægstilskud til opførelsen af privat bygning på kommunal jord med efterfølgende lokaletilskud til denne bygning og til lejeaftale hos privat firma (nuværende Farup gl. Skole nedrives) Anlægstilskud til opførelsen, udgift til screening af Farup gl. Skole før nedrivning og udgift til nedrivning, anlæg 3.363,2 173,6 173,6 173, , , ,0 x Lokaletilskud, 55,0 110,0 110,0 110,0 385,0 x Sparet KFU 65,0 130,0 130,0 130,0 455,0 x Sparet TBU 60,0 120,0 120,0 120,0 420,0 x Sparet ØU 16,8 33,6 33,6 33,6 117,6 x KF (1051) Faciliteter Korskroen, udviklingsplan gennemførelse af flere projekter fra den oprindelige udviklingsplan (I skemaet fremgår kun pkt. 13, som er de prioriterede forslag), anlæg (foreløbige tal) Asfalt på den nye bilbane (kommunalt projekt) 1.090, ,0 550,0 550,0 x Publikumsgangbro ved motocross 100,0 100,0 x (kommunalt projekt) Indhegning (kommunalt projekt) 440,0 440,0 x 10

11 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig KF (1052) Biblioteker modernisering af Hovedbiblioteket, anlæg (samlet sum kr.) Prioritering A: ventilation, solfilm, renovering af karme i udlån, belægning atriumgård, etablering af studiepladser og siddemiljøer 2. del, køkkenfaciliteter flyttes/opdateres, ny rumdeling samt etablering af fortællerum og foredragsfaciliteter Prioritering B: renovering af karme i kontorer, gulvbelægning, udskiftning/maling reoler, etablering af kreative værkstedsmiljøer og aktivitetsrum, markiser samt belægning ved hovedindgang 4313,6 3050,0 0, , , ,6 x 3.050, ,0 x KF (1053) Sport & Event Park Esbjerg ansøgning om (i prioriteret rækkefølge fra SEPE) (I skemaet fremgår kun forslag 1a og 1b, som er de prioriterede forslag): 1a. Anlægstilskud til renovering/forbedring af belægning "magasinvej" og pplads ved skøjtehallerne på Gl. Vardevej 5.556, , , ,3 x KF (1054) KF (1055) KF (1056) 1b. Renovering af omklædningsbygning i Guldager Idrætscenter, forudsat kommunalt anlægsprojekt, anlæg Anlægsprojekt Vadehavscentret nedjustering af ekstern medfinansiering (Teknik & Byggeudvalget), anlæg 4.000, ,0 x 1.558, ,5 x Etablering af Hjerting Sports og Kulturcenter 3.969, , ,5 overgår til puljen, anlæg Anlægsudgift 3.969, , ,8 x Anlægsindtægt 8.242, ,3 x Salg af ungdomsskolen (Økonomiudvalget), anlægsindtægt , ,0 x Sundhed & Omsorgsudvalget 7.500, , , ,0 Omsorg & Pleje 7.500, , , ,0 Udviklingsforslag 7.500, , , ,0 SO (1050) Ombygning af Esehuset, anlæg 3.500, ,0 x SO (1051) Sygeplejeklinikker, anlæg 5.000, ,0 x SO (1053) Ommærkning og ombygning af ældreboliger til ungdomsboliger på Nygårdsvej/Sjællandsgade 2.500, , ,0 Grundkapital, anlæg 1.700, ,0 x Projektering, anlæg 500,0 500,0 x Følgeudgifter, anlæg 2.000, ,0 x 11

12 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT , , ,6 516, ,6 Generelle forslag 8.279, , , , ,5 Udviklingsforslag 8.279, , , , ,5 G75 Demografi, 8.279, , , , ,5 Skole 820, , , , ,7 x Dagtilbud 2.307, , , , ,6 x Familie, sundhedsplejen 143,1 3,3 72,7 61,1 6,0 x Omsorg & Pleje 5.294, , , , ,6 x G76 PAU dimensionering på 30 elever (jfr. ØU 20/415) alternativ er dimensionering til 20 elever = merudgift 1,4 mio fra 2018, 1.100, , , ,0 x Økonomiudvalget 865, , , , ,5 Brand & Redning 590, , , , ,5 Udviklingsforslag 590, , , , ,5 ØU (2075) Sydvestjysk Brandvæsen, fastholdelse af dimensionering, 590, , , , ,5 x Politisk Organisation 300,0 950, ,0 Udviklingsforslag 300,0 950, ,0 ØU (3075) Borgerrådgiver, Forlængelse til og med 2017, 300,0 950, ,0 x Administration 2.575, , ,0 375, ,0 Udviklingsforslag 2.575, , ,0 375, ,0 ØU (4075) Implementering af rammearkitektur m.v., 3.875, , ,0 925, ,0 Provenu ved KOMBIT's salg af KMD's tidligere ejendomme, Udgifter til implementering af nye itsystemer, ØU (4076) Byggesagsgebyr. Nedjustering af indtægter, 4.200, , , , ,0 x 325,0 625,0 625,0 375, ,0 x 1.300, , , , ,0 x Erhverv og Turisme 2.550, , , , ,0 Udviklingsforslag 2.550, , , , ,0 ØU (5075) Eventstrategi , 1.750, , , , ,0 x ØU (5076) Ansøgning Ribe Handelstandsforening om julebelysning, 200,0 200,0 x ØU (5077) Ansøgning fra Esbjerg City om julebelysning, 600,0 600,0 x Plan & Miljøudvalget 700,0 650,0 650,0 650, ,0 Byfornyelse 150,0 100,0 100,0 100,0 450,0 Udviklingsforslag 150,0 100,0 100,0 100,0 450,0 PM (1075) Forhøjelse af tilskud til s Byfond, 150,0 100,0 100,0 100,0 450,0 x Miljø 550,0 550,0 550,0 550, ,0 Udviklingsforslag 550,0 550,0 550,0 550, ,0 PM (2075) Ressourcer til håndhævelsessager på naturområdet, 550,0 550,0 550,0 550, ,0 x 12

13 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.301, , , , ,6 Sociale Ydelser 460,0 250,0 250,0 250, ,0 Udviklingsforslag 460,0 250,0 250,0 250, ,0 SA (3075) Øget brug af 4. delsboliger i Kommunen, 250,0 250,0 250,0 250, ,0 x SA (3077) 18 midler til den frivillig social indsats, 210,0 210,0 x Handicappede 1.841, ,4 991,4 991, ,6 Udviklingsforslag 1.841, ,4 991,4 991, ,6 SA (4075) Idrætskraftcenteret, 850,0 850, ,0 x SA (4076) Helhedsplan for boligsocialt arbejde 3i1, 991,4 991,4 991,4 991, ,6 x Børn & Familieudvalget , , , , ,0 Dagtilbud 1.000, , , , ,0 Udviklingsforslag 1.000, , , , ,0 BF (2075) Dagtilbud opnormering, 1.000, , , , ,0 x BF (3075) BF (3076) Familie , , , , ,0 Udviklingsforslag , , , , ,0 Budgetjustering Familie finansieret indenfor Børn & Familieudvalgets område via øget besparelse på forældreevneundersøgelser, nedlæggelse af aflastningsinstitutionen børnecenter, Pusterummet, styrkelse af familieplejen (Økonomiudvalget) og effektivisering ressourcepædagogerne Dagtilbud, Udmøntning af Paradigmeskifte Version 2.0 og specifik faglig styrkelse af medarbejdere, , , , ,3 x 6.475, , , , ,0 udmøntning af paradigmeskifte 2.0 (ØU) 6.475, ,0 950,0 950, ,0 x specifik faglig styrkelse (ØU) 500,0 500,0 500, ,0 x forventet rationale foranstaltningsbudgettet på baggrund af ovenstående forslag (BFU) 5.000, ,0 x BF (3077) Familiens Hus kommunal forankring af tilbuddet, 3.100, , ,0 x BF (3078) Det mobile projekt Sofie, 750,0 750, ,0 x Kultur og Fritidsudvalget 185,0 185,0 185,0 185,0 740,0 KF (1076) Kultur og fritid 185,0 185,0 185,0 185,0 740,0 Udviklingsforslag 185,0 185,0 185,0 185,0 740,0 Esbjerg Sangakademi et af ni kraftcentre i Danmark. Ved afsættelse af beløbet opnås samme beløb fra den nationale fond, som yder tilskud til de ni kraftcentre i Danmark. Gøres permanent under forudsætning af medfinansiering fra fonden, 185,0 185,0 185,0 185,0 740,0 x 13

14 Budget = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig Sundhed & Omsorgsudvalget 3.920, ,0 20,0 20, ,0 Omsorg & Pleje 3.920, ,0 20,0 20, ,0 Udviklingsforslag 3.920, ,0 20,0 20, ,0 SO (1075) Bortfald af elevrefusion, 3.900, , ,0 x SO (1076) Ældreråd, 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 x 14

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget 77.892 64.219 49.713 109.704 Plan og Miljøudvalget 24.140 6.100 6.480 3.531 Teknik & Byggeudvalget 152.650 176.155 188.901 54.731 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.531 17.474 3.507 0 Børn

Læs mere

Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budget 201619 = mindreudgift/merindtægt Udvalgte Nøgletal Strukturel balance Ordinær i 1.000 kr. ( = overskud) (måltal = 200.000) 2016 2017 2018 2019 Måltal 200.000,0 200.000,0 200.000,0 200.000,0 Strukturel

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -92.443-40.198-31.657 26.174 Plan og Miljøudvalget 11.890 12.280 8.370 9.601 Teknik & Byggeudvalget 254.166 210.008 132.038 100.383 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.408 530 396 0 Børn

Læs mere

Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september 2018

Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september 2018 Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT 1.000 kr. -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Samlet drift -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Generelle forslag -4.769,4-7.010,0-9.075,0-9.938,8-30.793,2

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -107.437-18.238-3.646 65.783 Plan og Miljøudvalget 9.280 7.930 5.514 4.726 Teknik & Byggeudvalget 319.313 160.617 100.985 92.467 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 3.245-8.994 0 0 Børn & Familieudvalget

Læs mere

Konto/tilskud vedrørende

Konto/tilskud vedrørende forslag -22 Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 424.500 432.900-432.900 Tilskud til lokalråd 785.600 801.200-801.200 Kriminalpræventivt Sekretariat 176.300 179.800-179.800

Læs mere

Konto/tilskud vedrørende

Konto/tilskud vedrørende Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 424.500 432.900-432.900 Tilskud til lokalråd 785.600 1.051.200-1.051.200 Kriminalpræventivt Sekretariat 176.300 179.800-179.800 Landsdistriktskoordinator

Læs mere

Konto/tilskud vedrørende

Konto/tilskud vedrørende Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 432.900 439.900-439.900 Tilskud til lokalråd 1.051.200 938.500-938.500 Kriminalpræventivt Sekretariat 179.800 182.700-182.700 Landsdistriktskoordinator

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune. Aftale om Budget 2016-2019. indgået den 22. september 2015 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe (V)

Esbjerg Kommune. Aftale om Budget 2016-2019. indgået den 22. september 2015 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe (V) Esbjerg Kommune Aftale om Budget 2016-2019 indgået den 22. september 2015 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe (V) Socialdemokraternes Byrådsgruppe (A) Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Konto/tilskud vedrørende

Konto/tilskud vedrørende -15 Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 385.000 392.200-392.200 Tilskud til lokalråd 645.100 249.800-249.800 Esbjerg LAG 312.500 668.500-668.500 Kriminalpræventivt Sekretariat

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget

Læs mere

Direktion 3. september 2018

Direktion 3. september 2018 Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total 1.000 kr. UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT -50.500,0-65.319,0-71.091,3-75.089,7-262.000,0 Samlet drift -50.500,0-65.319,0-71.091,3-75.089,7-262.000,0 Generelle forslag -4.769,4-7.010,0-9.075,0-9.938,8-30.793,2

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -114.676 11.923-23.021 18.924 Plan og Miljøudvalget 6.100 9.310 7.370 3.601 Teknik & Byggeudvalget 285.578 190.447 108.838 100.766 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.349-1.225-4.149 0 Børn

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030

Læs mere

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget

Læs mere

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger I det følgende forklares de væsentligste tillægsbevillingsansøgninger opdelt på: rammebelagte områder, ikke rammebelagte områder, hvile-i-sig-selv,

Læs mere

Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budget 201417 = mindreudgift/merindtægt pl heraf 1.372,3 2.777,6 4.243,4 8.393,3 Pr. 18092013 i 1.000 kr. Tekniske ændringer i alt 4.519,1 30.391,8 3.633,5 13.226,5 25.317,9 Rammebelagt 8.631,6 1.169,0

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden 2016 2019 forventes solgt 60 parcelhusgrunde årligt.

Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden 2016 2019 forventes solgt 60 parcelhusgrunde årligt. Budget 216 19 Økonomiudvalget Byudvikling Nr. 1 Salg af jord til boligformål Funktion:.22.2 Anlægsbeløb 23.29.9 25.83.1 29.473.8 28.29.3 Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total 1.000 kr. UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT -11.521,0-22.425,0-46.706,5-49.654,9-130.307,4 Samlet drift 23.479,0-24.511,0-48.929,0-51.999,9-101.960,9 Samlet anlæg/finansiering

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503

Læs mere

Udvalgte Nøgletal Budgetforlig V,A,F,C,I

Udvalgte Nøgletal Budgetforlig V,A,F,C,I Budget 201720 = mindreudgift/merindtægt Udvalgte Nøgletal 16092016 Strukturel balance Ordinær drift i 1.000 kr. ( = overskud) (måltal = 200.000) 2017 2018 2019 2020 Måltal 200.000,0 200.000,0 200.000,0

Læs mere

Ændringer til budget Serviceændringer

Ændringer til budget Serviceændringer Ændringer til budget 2015-2018 Serviceændringer 1000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Teknik- og Miljøudvalg - skattefin. 3.200 3.450 3.450 3.450 Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): 3.000 3.000

Læs mere

Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt Nr. Aktivitet 2012 2013 2014 2015 Total 1.000 kr. Generelt 87.616,4 11.936,3 57.608,4 51.075,5 33.003,8 Tekniske ændringer (bilag 1) 87.616,4 11.936,3 57.608,4 51.075,5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Esbjerg Kommune Budget 2016-19. Spareforslag Side 2-148. Udviklingsforslag Anlæg og Finansiering Side 149-221

Indholdsfortegnelse. Esbjerg Kommune Budget 2016-19. Spareforslag Side 2-148. Udviklingsforslag Anlæg og Finansiering Side 149-221 Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse Spareforslag Side 2-148 Udviklingsforslag Anlæg og Finansiering Side 149-221 Udviklingsforslag Drift Side 222-292 Esbjerg Kommune Økonomiudvalget Politisk Organisation

Læs mere

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -166.787 11.712-21.002 51.790 Plan og Miljøudvalget 16.180 18.340 5.431 3.600 Teknik & Byggeudvalget 340.919 182.808 100.165 99.967 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 845 5.280 0 0 Børn &

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger I det følgende forklares de væsentligste tillægsbevillingsansøgninger opdelt på: rammebelagte områder, ikke rammebelagte områder, hvile-i-sig-selv,

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,

Læs mere

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Forlig 17-09-2012. Udviklingsforslag 500,0 500,0 - - 1.000,0 G-50 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg

Forlig 17-09-2012. Udviklingsforslag 500,0 500,0 - - 1.000,0 G-50 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 Nr. Aktivitet 2013 2014 2015 2016 Total 1.000 kr. Generelt 37.798,0 60.843,0 61.667,0 61.978,0 222.286,0 Spareforslag 38.298,0 61.343,0 61.667,0

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag

Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato:

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato: Nye anlægsprojekter Udfyldt af: JR Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Dato: 29-05-2017 Prioritet Betegnelse (beløb er i ) Vedligeholdelse af kapitalapparat Implementering

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020

Læs mere

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budget Budgetforlig

Budget Budgetforlig Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Besparelseskatalog budget

Besparelseskatalog budget Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.

Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr. 1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september kr.

Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september kr. Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT 1.000 kr. -11.521,0-22.425,0-46.706,5-49.654,9-130.307,4 Samlet drift 23.479,0-24.511,0-48.929,0-51.999,9-101.960,9 Samlet anlæg/finansiering

Læs mere

I 2011 er der blandt andet arbejdet med følgende anlægs- og moderniseringsprojekter

I 2011 er der blandt andet arbejdet med følgende anlægs- og moderniseringsprojekter Området omfatter Rammebelagt område: Udviklingshæmmede Sindslidende Fysisk handicappede/senhjerneskadede Misbrugere Hjemløse Hjælpemidler Årets forløb kort fortalt budgetteres som en fast ramme tillagt

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Ændringsforslag, drift

Ændringsforslag, drift Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr.

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr. Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig

Læs mere

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03

Læs mere

Anlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. regnskabsafslutning Bemærkning til regnskabsafslutning 2018

Anlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. regnskabsafslutning Bemærkning til regnskabsafslutning 2018 Fredericia Kommune By- og Planudvalget 27.03.2019 By- og Planudvalget 10,750 Motorvejsramper ved afkørsel 59 2,000 Byfornyelse af Fredericia midtby 5,000 Lyskryds ved Snaremosevej 2,750 Analyse af trafik-

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Anlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 3 BO Bemærkning til 3. BO. Fredericia Kommune By- og Planudvalget

Anlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 3 BO Bemærkning til 3. BO. Fredericia Kommune By- og Planudvalget Fredericia Kommune By- og Planudvalget 08.10.2018 By- og Planudvalget 10,750 Motorvejsramper ved afkørsel 59 2,000 Byfornyelse af Fredericia midtby 5,000 Lyskryds ved Snaremosevej 2,750 Analyse af trafik-

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere