Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato:"

Transkript

1 Del 2 Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1-1 -

2 - 2 - Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg Social- og arbejdsmarked Undervisning Børn og Unge Rådgivning (BUR) Plan og Kultur Teknik Borgerservice Sundhed og Handicap Direktion og stabe...28 Renter, finansiering og balanceforskydninger...30

3 Pleje og Omsorg DRIFT Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 3,448 mio. kr., svarende til 1,0 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer at holde budgettet. På baggrund af regnskab 2011 forventes en mindreindtægt på kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager. Hjemmeplejen og sygeplejen ses under ét. Områderne forventer at holde budgettet. Der er pt. et merforbrug i hjemmeplejen, men der udarbejdes interne handleplaner for de enkelte hjemmeplejegrupper. Plejehjem område Vest forventer at holde budgettet. Plejehjem område Øst forventer at komme ud af året med et merforbrug på 1,630 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan for Plejehjem område Øst. Kostforplejningen forventer et samlet merforbrug på 1,818 mio. kr. Der arbejdes med handleplan og udarbejdelse af tildelingsmodel. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Plejehjem ,1 296 Hjemmepleje og Sygepleje Kostforplejning ,1 0 I alt ,0-283 Fagsekretariat Pleje og Omsorg Budgettet forventes overholdt. Indtægt vedrørende statsrefusion, særligt dyre enkeltsager, er baseret på regnskab Da budget 2012 er hævet forventes en mindreindtægt på kr. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr. Beløbet består af kr. til praktikvejledertillæg samt køb og vask af tøj til social og sundhedselever, kr. til HR vedrørende udgift til elev i Sundhed og Handicap samt Pleje og Omsorg, kr. i forventet merudgift til private leverandører, kr. til ansættelse af sundhedsfaglig konsulent samt kr. til afholdelse af brugercirkler vedrørende demens i øjenhøjde. Hjemmepleje og Sygepleje Områderne forventer at holde budgettet. Der er pt. et merforbrug i hjemmeplejen. Derfor udarbejdes interne handleplaner for de enkelte hjemmeplejegrupper. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på -1,012 mio. kr. Beløbet består af kr. i forventet merudgift til private leverandører, kr. til ansættelse af sundhedsfaglig konsulent i Pleje og Omsorg, kr. vedrørende hjemmehjælpsydelser til borger på institution under Sundhed og Handicap, kr. til afholdelse af brugercirkler vedrørende demens i øjenhøjde samt kr. til praktikvejledertillæg samt køb og vask af tøj til social- og sundhedselever.

4 - 4 - Plejehjem Plejehjem område Vest Budgettet forventes overholdt. Plejehjem område Øst Forventet merforbrug på 1,630 mio. kr., svarende til 2,3 pct. Merforbruget skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2011 på 3,406 mio. kr. Der er iværksat tiltag og udarbejdet handleplan. På plejehjemsområdet søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr. Beløbet består af kr. til afholdelse af brugercirkler vedrørende demens i øjenhøjde samt kr. til praktikvejledertillæg samt køb og vask af tøj til social og sundhedselever. Kostforplejning Området skal ses brutto. Der er en forventet merudgift på 2,478 mio. kr., svarende til 13,6 pct. Merudgiften skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2011 på kr. Der forventes en merindtægt på kr., svarende til 3,8 pct. Kostforplejningen og Økonomistaben arbejder med handleplan samt udarbejdelse af tildelingsmodel baseret på pris gange mængde. Der er iværksat tiltag. Tre medarbejdere er opsagt og der er ikke ansat vikar i en barsel. Endvidere analyseres der på fødevareforbrug. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Plejehjem område Øst Kostforplejningen ANLÆG Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på kr., svarende til 6,2 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer at anvende budgettet. Kostforplejningen forventer et merforbrug på kr. vedrørende omlægning til kølemadproduktion. De sidste udgifter afholdes i 2. kvartal. Ved ombygning af Tømmergårdens køkken blev det konstateret at el- og vandinstallationer var ulovlige. Endvidere var der merudgift til ekstrafundering. Der blev foretaget omprioriteringer og nogle udgifter blev flyttet til drift. Det er efterfølgende aftalt med Økonomichefen, at udgifterne føres på anlægget. Der søges en samlet tillægsbevilling på kr. Anlæg vedrørende optimering af produktionsapparat i de nuværende køkkener gennemføres i Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet ,0 Pleje og Omsorg Kostforplejning ,1 540 I alt ,2 540

5 Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Følgende anlægsprojekter gennemføres i 2012: PDA er i hjemmeplejen Der indkøbes mobile løsninger til sygeplejen i 2. kvartal 2012 og hjemmeplejens pda er udskiftes i 4. kvartal Plejehjem Humlehaven, forundersøgelse vedr. nyt plejehjem Der er iværksat forundersøgelser med henblik på opførelse af nyt plejehjem i Renovering af plejehjemskøkkener på Tingager Anlæg udføres i samarbejde med Teknik. Udskiftning af biler i hjemmeplejen, sygeplejen og træningsområdet Der er indkøbt 5 biler i 1. kvartal. De resterende 39 biler indkøbes i 2. kvartal og de gamle biler forventes solgt på auktion i 3. kvartal. Fællesindkøb Fyn gennemfører udbud. Udviklingsstrategi ABT-projekt Restbeløb fra 2011 er overført til indsatser i Udviklingsstrategi Velfærdsteknologi i FMK Der arbejdes med nye tiltag indenfor velfærdsteknologi. Der foretages investeringer i 3. og 4. kvartal. Kostforplejning Merforbrug på kr., svarende til 1.862,1 pct. Madservice, omlægning til Køle-Mad produktion Ved ombygning af Tømmergårdens køkken blev det konstateret, at el- og vandinstallationer var ulovlige. Udredningen heraf medførte, at der skulle nye fliser på samtlige vægge og klinkerne i gulvet blev udskiftet med vinyl. Endvidere var der merudgift til ekstrafundering. Der blev foretaget omprioriteringer og nogle udgifter blev flyttet til drift. Det er efterfølgende aftalt med Økonomichefen, at udgifterne føres på anlægget. Derfor søges en samlet tillægsbevilling på kr. Optimering af produktionsapparat i de nuværende køkkener Der etableres fedtudskiller på Bakkegården. Anlægget udføres i samarbejde med Teknik. I kølemadskøkkenet udskiftes blæstkøler, ovn, kipsteger og røremaskine

6 Social- og arbejdsmarked DRIFT Samlet resultat Social- og arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet mindreforbrug på 7,375 mio. kr., svarende til -1,7 pct. Der er færre udgifter end budgetteret til kontanthjælpsmodtagere, mens der er større udgifter til sygedagpenge. Der er sket en del lovændringer på området, hvor det på nuværende tidspunkt er svært at forudse præcis, hvilke ændringer det giver. Beskæftigelsesministeriet og KL har ikke afsluttet forhandlingerne om de økonomiske konsekvenser. Der omplaceres 1,017 mio. kr. til Montagen i forbindelse med flytning af aktivitet. Der er overført et overskud på 12,158 mio. kr. fra 2011 til 2012 inden de endelige refusioner har været gjort op. Det endeligt opgjorte beløb, der søges overført er 5,800 mio. kr. Der er således overført 6,358 mio. kr. for meget, hvilket tilføres kassen. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Social- og arbejdsmarked , Overførselsudgifter Social- og arbejdsmarked ,4-792 I alt , Sygedagpenge I løbet af 2011 skete der en stigning i antallet af sager over 52 uger. Derfor er udgangspunktet for 2012 højere end forventet ved budgetlægningen. Der er budget til 131 helårspersoner. Der er aktuelt 160 sager over 52 uger, som forventes nedbragt til 131 ved årets udgang. Dette betyder merudgifter på ca. 2,0 mio. kr. i Kontanthjælp Ved budgetlægningen var der forventet en stigning i 2. halvår af Denne stigning blev mindre, hvilket forventes at resultere i et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i Forsikrede ledige Der er budgetlagt med fuldtidsledige jf. skøn fra Beskæftigelsesregionen i juni I 2011 endte det samlede antal ledige på mod forventet ved opfølgningen pr. 30. september I januar 2012 har der været fuldtidsledige, hvilket er lidt lavere end et år tidligere. Der er ikke grundlag for at ændre vores forventninger for 2012 på nuværende tidspunkt. De faktiske udgifter vil blandt andet være påvirket af, hvor stor en andel af de ledige kommunen finansierer (de første 8 uger finansierer staten 100%), sammensætningen i tilbud, efterreguleringer i forhold til afregningen af dagpengene til a-kasserne, rettidighed, afregning til arbejdsgivere for løntilskud m.m.

7 Beskæftigelsestilskuddet vil blive reguleret i juni, hvor vi vil vurdere vores forventninger på ny. Integration Der har været en del lovændringer på området siden sidst. Blandt andet er starthjælp og introduktionsydelse bortfaldet og erstattet med kontanthjælp. Der ses derfor nu en stigning i ydelserne til personer under integrationsloven. Den højere udgift på grund af de ændrede regler til ydelser kompenseres delvis af færre kvoteflygtninge i 2011 end den udmeldte kvote. Kompensationen til kommunerne er ikke forhandlet mellem Beskæftigelsesministeriet og KL. Aktivering Der er ændret en del i de krav, der er til aktivering af kontanthjælpsmodtagere samt forsikrede ledige. Herunder er kravet om 6 måneders aktivering for unge under 30 afskaffet, varighedskravet på 25 timer om ugen til tilbud er bortfaldet, varighedskrav er ændret fra 4 til 2 uger. Beskæftigelsesministeriet og KL har ikke forhandlet de økonomiske konsekvenser endnu, hvorfor det ikke er muligt at sige, hvilken påvirkning lovændringerne vil få i Faaborg-Midtfyn Kommune. Øvrige Lægeerklæringer kr. flyttes fra lægeerklæringskontoen til driftsudgifter til aktivering, da der pr. 1. april 2012 indgås aftale med en psykolog, der skal lave afklarende samtaler og støttesamtaler. De afklarende samtaler kan være medvirkende til, at der ikke behøver at blive indhentet en psykologisk undersøgelse, at der eventuelt peges på anden relevant undersøgelse eller behandling. Støttesamtalerne er der gode erfaringer med for borgere, som er sygemeldt med psykiske barrierer. Dette kan som minimum spare tilsvarende udgifter til psykologundersøgelser. Der evalueres efterfølgende, om det har haft den ønskede effekt. Helårsudgiften er kr. Aktivering på Montagen I forbindelse med at de eksisterende Aktiverings- og revalideringscentre flyttes til Center for Aktiv Indsats i Gislev er det praktiske projekt Intern afklaring flyttet til Montagen. Budgetbeløb på 1,017 mio. kr. til drift af projektet flyttes derfor fra Social- og Arbejdsmarked til Montagen. Overførsel af overskud fra 2011 til 2012 Der er overført et overskud på 12,158 mio. kr. fra 2011 til 2012 inden de endelige refusioner har været gjort op. Det endeligt opgjorte beløb, der søges overført er 5,800 mio. kr. Der er således overført 6,358 mio. kr. for meget, hvilket tilføres kassen

8 Dagtilbud Børn Drift Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 4,214 mio. kr., svarende til 2,2 pct. af det samlede driftbudget. Heraf vedrører de 4,1 mio. kr. dagplejen, daginstituioner kr. og Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på kr.. Der søges omplaceret kr. fra Fagsekretariatet til HRI vedrørende medfinansiering af voksenelev. Herudover søges der mindre budgetneutrale omplaceringer mellem institutionerne. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud ,2-13 Dagpleje ,7 0 Børnehaver/integrerede ,8 0 Institutioner I alt ,2-13 Fagsekretariat Dagtilbud Fagsekretariat dagtilbud forventer et samlet mindreforbrug på kr. som vedrører overskud fra Størstedelen af Fagsekretariatets overskud for 2011 forventes anvendt i forbindelse med tidlig forebyggende indsats i 2012 og Herudover forventes der merudgifter i forbindelse med flytning af fagsekretariatet, bl.a. til nyt inventar. Dagplejen Dagplejen forventer et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. I det forventede merforbrug er der indregnet overførsel af underskud fra 2011 på 5,1 mio. kr. Dagplejen vil ligeledes få merudgifter i forbindelse med afskedigelse af personale jf. vedtagne strukturændringer. Da ordningen med tidlig overgang til børnehave er trådt i kraft 1. marts, vil det betyde merugifter både til feriepengeafregning men også til løn i opsigelsesperioden, fordi, det ikke har været muligt tidsmæssigt at opsige personalet til 1. marts. Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et merforbrug på kr. Børnehaven Myretuen viser et merforbrug på mere end 4 pct. Dette skyldes merindskrivning af børn, som der budgetmæssigt reguleres for hvert kvartal. Det forventes ikke at institutionen kommer ud af 2012 med et underskud. Børnehuset Regnbuen viser et forventet underskud på 3,7 pct. men vil ligesom myretuen få reguleret budgettet kvartalsvis på grund af flere indskrevne børn. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner for følgende aftaleholdere Dagplejen

9 - 9 - Anlæg Oversigt over aktuelt Anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud Dagpleje Børnehaver/integrerede Institutioner I alt Fagsekretariat Dagtilbud Projektet Digitale Læringsredskaber kr. forventes brugt i Der er afsat 3 mio. kr. i 2012 til justering af anlæg i forbindelse med ny dagtilbudsstruktur. Budgetmidlerne forventes brugt i Institutionerne Børnehuset Regnbuen. Budget vedrører uforbrugte midler i 2011, som overføres til 2012 til etablering af legeplads.

10 Undervisning DRIFT Samlet resultat På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,279 mio. kr. svarende til 0,9 pct. af det samlede driftsbudget. Bøgebjergskolen havde i 2011 et merforbrug på kr., hvilket svarer til 9,3 pct. af skolens samlede drift. Der søges om et lån på kr., som er den del, der ligger ud over et merforbrug på 4 pct. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl ,9 498 overførselsudgifter Fagsekretariatet for ,1 Undervisning Skoler og SFO ,1 498 Ungdomsskolen Overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning I alt ,9 498 Fagsekretariat Undervisning Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på mio. kr., som skyldes færre udgifter til specialundervisning i 2011, som overføres til Da udgifterne til specialundervisning ikke forventes at stige i 2012 forventes overskuddet fra 2011 videreført til Overførselsudgifter Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2012 kan afholdes indenfor budgetrammen Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet mindreforbrug på kr. Bøgebjergskolen overfører et underskud på kr. fra 2011, svarende til er merforbrug på 9,3 pct. Til merforbruget, udover 4 pct. på kr. ydes et lån til dækning af underskuddet. Tre Ege Skolen søger om tillægsbevilling på kr. til etablering af ny kloaksystem i Tandklinikken. Kloakrørene er faldet sammen og skal derfor udskiftes. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i 2012.

11 Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Bøgebjergskolen Tre Ege Skolen Begge skoler overholder indgåede handleplaner. ANLÆG Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat Undervisning Skoler og SFO Ungdomsskolen I alt Projekter/Områder Fagsekretariat Undervisning, der er afsat budgetmidler til følgende projekter 2 mio. kr. til interaktive tavler i undervisningen 13 mio. kr. til renovering og udbygning af Nordagerskolen 1,272 mio. kr. til understøttelse af anvendelse af IT i undervisningen kr. til Træskur på Tre Ege Skolen, Ryslinge afdeling Brahetrolleborg Skole. De afsatte kr. er afsat til varslingsanlæg, vandskade og asbestsanering. Toftegårdsskolen. Der er afsat kr. til tilbygning i forbindelse med ny skolestruktur samt 1,030 mio. kr. til udvidelse af personalerum. Tre Ege Skolen. I forbindelse med ny skolestruktur er der afsat kr. til inventar til supplerende SFO-lokaler.

12 Børn og Unge Rådgivning (BUR) DRIFT Samlet resultat Sammenlagt forventes et mindreforbrug i 2012 på 10,106 mio. kr., svarende til -5,4 pct. af det samlede budget. Mindreforbruget fordeler sig således: 9,856 mio. kr. på BUR hertil kommer et endnu ikke overført overskud fra 2011 på ca. 1,9 mio. kr. der vedrører refusioner flygtninge kr. på Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Mindreforbruget på BUR er som tidligere nævnt et resultat som skal ses med baggrund i effekten af flere års intensivt ledelses- og udviklingsarbejde med fokus på kvalitet i opgaveløsningen. På Center for opholdsteder er det målsætningen at have et overskud for at kunne imødegå eventuelle merforbrug i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl ,3 overførselsudg. Fagsekretariat BUR ,2-400 Center for opholdssteder, ,3 0 botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter ,6 0 Fagsekretariat BUR ,6 0 I alt ,4-400 Herunder bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat BUR BUR vil i 2012 indenfor eget budget søge at afholde udgifterne til ombygning af administrationsbygningerne i Broby og på Guldhøj i Ringe, jf. projekt fleksible arbejdspladser. Det er aftalt med Sundhed og Handicap, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 29. februar 2012 skal overføres kr. fra BUR til Sundhed og Handicap vedrørende ambulant misbrugsbehandling, for at supplere op til det forbrug der har været på området i 2011 i forhold til, hvad der var blev afsat i budgettet for Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen på ca kr.. Målet er fortsat at have et overskud til imødegåelse af merudgifter i forbindelse med kapasitetstilpasninger.

13 Fagsekretariat BUR overførselsudgifter BUR forventer et mindreforbrug på ca. 2,696 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på pleje- og omsorgsopgaver i BUR, der tidligere blev bogført som en merudgift vedrørende handicappede børn og unge.

14 Plan og Kultur DRIFT Samlet resultat Ud af et samlet budget på 128,170 mio. kr. (incl. indregnet forventet overførsel fra 2011 på 8,522 mio. kr.) forventer Plan og Kultur et samlet mindreforbrug på 3,763 mio. kr. hvilket svarer til 2,9%. Heraf udgør Fagsekretariatets andel 3,6 mio. kr. Plan og Kultur har den del flerårige projekter, blandt andet igangsat under Breddeidrætskommuneprojektet, hvor de opsparede midler skal anvendes. Desuden kan bl.a nævnes projektet Foreninger i forandring, hvor finansieringen nu sættes på plads jf. beslutning på Kultur og Fritidsudvalgets møde Musikskolen forventer at udgå af 2012 med et underskud på kr. Det skal bemærkes at der endnu ikke er udmeldt en statsrefusionsprocent fra Kunststyrelsen og derfor kan budgettet ikke genberegnes pr Biblioteket forventer at overholde det samlede budget for Der søges om budgetneutral omplacering på kr. til anlæg for at dække merforbruget på Det selvbetjente bibliotek (Årslev). Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet ,5 Plan og Kultur Musikskole ,3 Bibliotek ,0-183 I alt ,9-183 Fagsekretariat Plan og Kultur Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på 8,522 mio. kr. Kollektiv trafik Forventer at overholde budgettet, der er dog den usikkerhed at den endelige effekt af de vedtagne skolestrukturændringer først kendes senere på året. Kultur og fritidsområdet Her forventes en samlet overførsel til 2013 på kr. De opsparede midler anvendes primært over årene til forskellige projekter. Her kan nævnes Projekt Culture to go, opfølgning af projekter igangsat under Breddeidræt herunder projektet Foreninger i forandring og projekt Spektaklet. Her ud over forventes overført midler til udarbejdelse af revideret fritidsstrategi, udviklingsplaner for fritidscentre samt sund kost projekter og opfølgning på kulturstrategi. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december 2011 blev det besluttet at Faaborg-Midtfyn Kommune indgår i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund om at være idrætsfrikommune. Her er det besluttet at finansiering af projekt Foreninger i forandring skal tages med i budgetopfølgningen 29. februar Finansieringen afholdes primært indenfor egne driftsmidler. Der ud over vil der komme indtægter

15 fra henholdsvis Dansk Idrætsforbund og økonomi- og indenrigsministeriet på i alt kr. Fællesudgifter og administration Her forventes en samlet overførsel til 2013 på 2,8 mio. kr. På udviklingsstrategien forventes det at kunne overføre kr. til Der er over årene opsparet 1,1 mio. kr., disse anvendes over en 2-årig periode til den vedtagne indsats omkring strategisk energiplanlægning og klimatilpasningsplanlægning. På den eksterne udviklingspulje forventes det at der kan overføres 1,5 mio. kr. til Med opsparede midler vil det være muligt både at fastholde igangsatte aktiviteter og have plads til enkelte nye satsninger, herunder opfølgning på revideret erhvervs- og turismestrategi. På Fagsekretariatet forventes det at der kan overføres kr. til Disse midler skal bruges til midlertidige ansættelser samt konsulentbistand på udviklingsprojekter. Musikskole Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på kr. Musikskolen forventer at udgå af 2012 med et underskud på kr. Det skal bemærkes at der endnu ikke er udmeldt en statsrefusionsprocent fra Kunststyrelsen og derfor kan budgettet ikke reguleres pr Det forventes pt. at statsrefusionsprocenten er kendt , og der vil en genberegning af indtægten finde sted. Bibliotek Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på kr. Biblioteket forventer at overholde det samlede budget for Der søges overført kr. til anlæg for at dække merforbruget på Det selvbetjente bibliotek (Årslev). ANLÆG Samlet resultat Ud af et samlet budget på 50,412 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 1,984 mio. kr. (incl. indregnet forventet overførsel fra 2011 på 3,152 mio. kr.) hvilket svarer til 4,0%. Skønnet mindreforbrug pr , der søges overført til 2013 i alt 2,167 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på kr. vedrørende Udviklingsstrategi Sti jernbanestrækning Ringe Korinth. Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2,140 mio. kr. Udviklingsstrategi Byfornyelsesprojekteter. Disse søges overført til Indsatspuljen 2011/2012 til dækning af egenfinansiering jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen 14. juni Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på kr. fra Tilskud på projekt på Træskibspladsen. Disse søges budgetneutralt overført til Udviklingsstrategi Søsportshus Faaborg Havn Der søges om budgetneutral omplacering af kr. fra Udviklingsstrategi Bebyggelsesplan Årslev til Udviklingsstrategi Helhedsplan Årslev. Der søges om budgetneutral omplacering af kr. fra Områdefornyelse Ryslinge delprojekt 1 til Områdefornyelse Ryslinge delprojekt

16 Der søges budgetneutral omplacering på kr. fra drift til at dække merforbruget på Det selvbetjente bibliotek (Årslev) Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet , Plan og Kultur Bibliotek ,3 183 I alt , Fagsekretariat Plan og Kultur Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på 3,154 mio. kr. Det skønnede mindreforbrug på 2,167 mio.kr. pr der søges overført til 2013 består af midler fra: Helios (eksl. Bibliotek) Masterplan Faaborg: kr. Udviklingsstrategi Masterplan Faaborg: kr. Ændring af busterminalen mm. på Banegårdspladsen 2: kr. Natur og Landskab Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på kr. på Udviklingsstrategi Sti jernbanestrækning Ringe-Korinth. Dette er sidste del af den samlede bevilling på 1,107 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er frigivet og brugt i Kultur Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2,140 mio. kr. Udviklingsstrategi Byfornyelsesprojekteter. Disse søges overført til Indsatspuljen 2011/2012 til dækning af egenfinansiering jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen 14. juni Der søges om budgetneutral omplacering af kr. fra Områdefornyelse Ryslinge delprojekt 1 til Områdefornyelse Ryslinge delprojekt 2. Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på kr. fra Tilskud på projekt på Træskibspladsen. Disse søges budgetneutralt overført til Udviklingsstrategi Søsportshus Faaborg Havn. Der søges om budgetneutral omplacering af kr. fra Udviklingsstrategi Bebyggelsesplan Årslev til Udviklingsstrategi Helhedsplan Årslev. Bibliotek Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på kr. Der søges overført kr. fra drift til at dække merforbruget på Det selvbetjente bibliotek (Årslev).

17 Teknik DRIFT Samlet resultat På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 7,575 mio. kr. svarende til 9,3 pct. af det korrigerede budget pr. 29. februar (inkl. overførselsbeløb fra 2011). Der søges om tillægsbevillinger for i alt kr., fordelt med kr. vedrørende afledte driftsbesparelser i forhold til energibesparende foranstaltninger og kr. vedrørende afledte driftsindtægter i forhold til Udvikling af Faaborg Havn. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2013 for hele det tekniske område på - 6,669 mio. kr., fordelt med -11,169 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 4,5 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Det største opmærksomhedsområde indenfor Teknik er vintertjenesten. Her overføres der et underskud på 12,666 mio. kr. fra Det samlede driftsbudget for 2012 er på 10,297 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt udgifter for 8,8 mio. kr., således at der for 2012 isoleret set forventes en mindreudgift på 1,497 mio. kr. I forbindelse med oprettelsen af snerydningspuljen i 2011, blev det vedtaget at opdele Fagsekretariat Tekniks aftale i to: Snerydningspuljen og Øvrigt. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet Årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat ,9 600 Teknik Faaborg Havn ,4 306 Intern Drift ,9 0 I alt ,3 906 Fagsekretariat Teknik Der forventes et samlet merforbrug i 2012 på 9,269 mio. kr., svarende til 13,9 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes vintertjenesten, hvor der overføres et merforbrug fra tidligere år på 12,666 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt udgifter for 8,8 mio. kr. til vintertjeneste i 2012, svarende til et mindreforbrug på 1,497 mio. kr. set i forhold til budgettet på 10,297 mio. kr. Ved udgangen af 2012 forventes der at være et underskud på 11,169 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i september måned 2011 godkendt oplæg vedr. etablering af snerydningspulje, der medfører at fagsekretariatets aftale opdeles i to: Snerydningspuljen og Øvrigt. Overførselsbeløb mellem årene vil fremadrettet ske i to beløb. For de øvrige områder forventes der et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling på kr. vedrørende afledte driftsbesparelser i forhold til energibesparende foranstaltninger. Der er i budget 2012 indregnet forventede driftsbesparelser for 1,377 mio. kr. Hertil kommer overførsel af ikke opnået besparelse fra 2011 på kr. Erfaringerne fra arbejdet med de energibesparende foranstaltninger viser, at det ikke er muligt at gennemføre projekter for 8 mio. kr. årligt. På baggrund heraf søges anlægsbudgettet korrigeret til 5 mio. kr. årligt (se afsnit vedrørende anlæg og specifikation af tillægsbevillinger). Ligeledes har de faktiske tilbagebetalingstider for de gennemførte projekter, vist sig at være højere end de forudsætninger som ligger til grund for OEI-forslaget. En del af de budgetterede driftsbesparelser vedrørende energibesparende foranstaltninger vil blive forsøgt udmøntet i forbindelse med gennemførelse af øvrige anlægsinvesteringer (renoveringer generelt, nybygninger m.v.).

18 Der forventes en overførsel til 2012 på 2,5 mio. kr. Beløbet udgøres af opkrævede/opsparede beløb til udarbejdelse af indsatsplaner på vandindvindingsområdet samt opkrævede beløb fra ledningsejere til retablering efter opgravninger i kommunale veje og arealer. Faaborg Havn Der overføres et underskud på kr. fra Det forventes at underskuddet kan dækkes ind i Vedrørende anlægsprojektet Udvikling af Faaborg Havn er der budgetteret med afledte driftsindtægter i 2012 på kr. udover de kr. årligt som er udmøntet i forhold til havnens driftsbudget. Beløbene er beregnet ud fra det oprindelige anlægsprojekt til 21,05 mio. kr., der var forudsat gennemført i 2010 og Det reviderede projekt omkring udvidelse af lystbådehavnen (godkendt i Kommunalbestyrelsen i januar), har betydet at en del af projektet gennemføres senere end oprindeligt planlagt. Det forventes derfor ikke, at den afledte driftsindtægt på kr. kan realiseres i Tilsvarende vil optagelse af lån til finansiering af anlægsudgifterne blive rykket til senere. Den ansøgte tillægsbevilling vil derfor modsvares af færre udgifter til renter og afdrag på lån i 2012 (negativ tillægsbevilling til renter og finansiering). Vedrørende færgedrift har Kommunalbestyrelsen besluttet, at driften af ruten Faaborg-Avernakø-Lyø pr. 1. januar 2012 skal foregå i kommunalt regi, inden for kommunens organisation. Det er endvidere blevet besluttet at placere området under Faaborg Havn. Budgettet står p.t. under Fællessekretariatet, men vil jf. Kommunalbestyrelsens beslutning blive flyttet til Faaborg Havn. Der er stadig en lang række af usikkerhedsmomenter i forhold til de fremtidige driftsudgifter, når den nye færge sættes i drift. Der kan derfor indtil videre ikke gives et bedre bud på den forventede udgift for 2012, end at den vil svare til det afsatte budget på 7,793 mio. kr. Intern Drift Området er opdelt i to hovedområder: Park- og Vejafdelingen og Rengøringsafdelingen. På rengøringsområdet forventes der sammenhæng mellem budget og udgift. Budgettet er reguleret efter de endelige opmålinger og arbejdsplaner i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. Der er på rengøringsområdet overført underskud fra 2011 på kr., som finansieres af aftaleområdets samlede overførselsbeløb. På Park- og Vejområdet forventes der et overførselsbeløb til 2013 på 2 mio. kr. Beløbet skal fungere som en nødvendig buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af vejrligsvingsninger og usikkerheden i forhold til omfanget af afdelingens opgaver (både drift og regningsarbejder). Det endelige overførselsbeløb vil afhænge af omfanget af vinter. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplan for: Fagsekretariat Teknik På baggrund af beslutningen omkring oprettelse af en snepulje, skal der ikke udarbejdes handleplan for Fagsekretariat Teknik. Etableringen af snepuljen har medført, at aftalen for Fagsekretariat Teknik er blevet delt op i to områder: Snerydningspuljen og Øvrigt

19 Merforbruget under Fagsekretariat Teknik vedrører vintertjenesten, og i forbindelse med etableringen af snerydningspuljen, er det besluttet at der skal være ubegrænset overførselsadgang mellem årene. ANLÆG Samlet resultat På det tekniske område er der et samlet anlægsbudget på 148,903 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 16,877 mio. kr. Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for -15,945 mio. kr. inkl. beløb der søges overført til Beløb der søges overført til 2013 udgør 13,934 mio. kr. Af det samlede anlægsbudget vedrører 12,049 mio. kr. jordpuljen. Der forventes mindreindtægter for netto 4,842 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger fra jordpuljen for samlet kr. og overførsel af forventede mindreindtægter til 2013 for netto 4,549 mio. kr. Der har i en længere periode været meget lidt aktivitet på området. Der er dog indikationer på at udviklingen kan være ved at vende, idet der er solgt arealer i 2012, ligesom der er forhandlinger i gang om salg af en række erhvervsarealer. Herudover er der generelt en stigende interesse for kommunens grunde, i form af henvendelser og reservationer af grunde. Det gælder både grunde til boliger og til erhverv. For øvrige anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på 21,719 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for i alt -20,784 mio. kr. inkl. beløb der søges overført til Der søges om reelle tillægsbevillinger for ialt -2,301 mio. kr. Beløbet vedrører mindreudgifter til energibesparende foranstaltninger, ny daginstitution i Faaborg og oprensning efter olieforurening, merudgifter vedrørende Horne Losseplads, samt en korrektion af bevillingen til Broskolen, afd. Bøgehøj. Der er mindreudgifter/merindtægter på i alt 2,214 mio. kr. vedrørende tre afsluttede projekter (energimærkninger af bygninger, dobbeltrettet cykelsti mellem Ringe og Ryslinge og salg af materialegård på Industrivej i Nr. Broby). Der søges om overførsel til 2013 på 18,483 mio. kr. Beløbet vedrører ombygninger på Pontoppidanskolen jf. ny skolestruktur og udvikling af Faaborg Havn. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat , Teknik Faaborg Havn , Intern Drift ,3 0 I alt , Fagsekretariat Teknik Der er et anlægsbudget på netto 131,573 mio. kr. hvoraf 12,049 mio. kr. vedrører jordpuljen. Der forventes et samlet mindreforbrug på 12,382 mio. kr. Jordpulje: Under jordpuljen er der budgetteret med 40,183 mio. kr. i udgift og 28,134 mio. kr. i indtægt (inkl. overførte beløb fra 2011). Der forventes på nuværende tidspunkt

20 udgifter for 34,424 mio. kr. og indtægter på 17,536 mio. kr. Samlet set forventes der således mindreindtægter for netto 4,842 mio. kr. Der har i en længere periode været meget lidt aktivitet på området. Der er dog indikationer på at udviklingen kan være ved at vende, idet der er solgt arealer i 2012, ligesom der er forhandlinger i gang om salg af en række erhvervsarealer. Herudover er der generelt en stigende interesse for kommunens grunde, i form af henvendelser og reservationer af grunde. Det gælder både grunde til boliger og til erhverv. Byggemodningerne Møllehøjvej, etape 4 i Sdr. Nærå og Boltebjerg i Ringe gennemføres i 2012, og grundene vil blive udbudt til salg senere på året. Herudover er der en række udgifter og indtægter vedrørende tidligere afsluttede udstykninger som ikke er udsolgt. Det kan f.eks. være indtægter ved salg og udgifter til renholdelse, asfaltramper og evt. ikke anlagte stier og beplantninger. Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for i alt 4,842 mio. kr. Det skyldes primært forventede mindreindtægter på netto 4,549 mio. kr. som søges overført til Udover ansøgning om overførsel til 2013, søges der om tillægsbevillinger (fra jordpuljen) for i samlet kr. vedrørende udgifter og indtægter i 2011 til tidligere afsluttede udstykninger som ikke er udsolgt. Puljerne opgøres årligt. Øvrige anlæg: Vedrørende øvrige anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på 17,224 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for i alt -16,949 mio. kr. inkl. beløb der søges overført til Der er et mindreforbrug på samlet 1,554 mio. kr. vedrørende to afsluttede projekter (energimærkninger af bygninger og dobbeltrettet cykelsti mellem Ringe og Ryslinge). Der forventes merudgifter for 1,279 mio. kr. til bygningsdelen vedrørende ny tandklinik i Ringe. Beløbet finansieres af mindreudgifter vedrørende inventardelen. Den samlede anlægsbevilling forventes overholdt. Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for -16,949 mio. kr. Beløb der søges overført til 2013 udgør 14,648 mio. kr. heraf. Der søges således om reelle tillægsbevillinger for -2,301 mio. kr. Der søges følgende tillægsbevillinger: kr. vedrørende oprensning efter olieforurening på Kohavevej 18 i Ringe (eventuel udgift vil blive finansieret af den afsatte pulje på 1,033 mio. kr.) kr. vedrørende ny daginstitution i Faaborg (forventet mindreudgift for projektet) -4,580 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger (reduktion af bevilling, da det ikke er muligt at gennemføre projekter for mere end 5 mio. kr. årligt se også bemærkninger for drift) 3,5 mio. kr. vedrørende Broskolen, afd. Bøgehøj (anlægsbevillinger er blevet reduceret to gange som følge af resultat fra licitation) kr. vedrørende Horne Losseplads, renovering af dræn (merudgifter til gravearbejde, da en større del af gravearbejdet mod forventning skulle foregå i affald) Der søges om overførsel til 2013 af bevilling på 14,648 mio. kr. til ombygninger Pontoppidanskolen jf. ny skolestruktur. Endelig søges der om en række budgetneutrale tillægsbevillinger/omplaceringer, mellem puljen til energibesparende foranstaltninger og en række gennemførte projekter med afvigelser i forhold til den afsatte bevilling. Samlet tilbageføres kr. til puljen.

21 Den ansøgte bevillingsændring på -4,580 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger modsvares delvist af mindre låneoptagelse. Der er dog kun budgetteret med låneoptagelse på 8,263 mio. kr. svarende til det vedtagne anlægsbudget for Budgetteret låneoptagelse ændres til 5 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen. Faaborg Havn Til udvikling af Faaborg Havn er der samlet afsat 29,3 mio. kr. over i perioden , heraf 14,235 mio. kr. i Forlængelse af østkajen og renovering af kulkajen er gennemført. Renovering af vestkajen gennemføres i 2012, og forventes at koste kr. Delprojekt skudehavn er sat i bero, så der forventes ingen udgifter hertil i Delprojektet vedrørende udvidelse af lystbådehavnen er ændret til at omfatte 118 pladser. Udvidelsen af lystbådehavnen er forsinket i forhold til den oprindelige plan, og skal først stå færdig i Der søges om overførsel af bevilling på 3,835 mio. kr. til Det samlede projekt forventes gennemført indenfor den afsatte bevilling. Intern Drift Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på kr. Der er afsat 3,135 mio. kr. til anskaffelser på park- og vejområdet. Beløbet anvendes i Der indkøbes maskiner til optimering og effektivisering af afdelingen. Der er tale om udskiftning af de dårligste af de nuværende maskiner, på grund af store udgifter til vedligeholdelse. Materialegården på Industrivej i Nr. Broby er solgt. Nettoindtægten fra salget udgør kr. Derudover er der afholdt udgifter til salg af øvrige materialegårde som ikke længere anvendes, for i alt kr

22 Borgerservice DRIFT Samlet resultat Budgetopfølgningen for Borgerservice viser et forventet samlet merforbrug på 4,839 mio. kr., svarende til 1,5 pct. For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 4,779 mio. kr. til førtidspension. Det skyldes, at der er tilkendt flere pensioner end forventet. Udgifter på de øvrige områder giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til forventning om et mindre-/merforbrug. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Borgerservice ,1 60 Overførselsudgifter Borgerservice , I alt , Borgerservice serviceudgifter Der er ikke afsat budget til IT systemet Kombit digital flytteløsning, som koster kr. årligt. Disse flyttes for 2012 fra Økonomistaben til Borgerservice. Borgerservice - overførselsudgifter Borgerservice forventer en samlet merudgift på 4,779 mio. kr. vedrørende nytilkendelse af førtidspensioner. Der er i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 tilkendt 22 flere pensioner end forventet. Ligeledes er der tilkendt flere pensioner i årets første måneder end budgetlagt. Forventningen til nytilkendelser af førtidspensioner for resten af året er 136 fordelt med 1/10 hver måned. Tilsvarende forventes en afgang på 41 sager som følge af folkepension, fraflytning eller dødsfald. Omfanget af tilkendelse og hvornår på året disse er tilkendt har betydning for størrelsen af udgifterne på området. Der et usikkert hvordan Førtidspensionsreformen vil påvirke området og hvornår, da denne endnu ikke er endeligt vedtaget.

23 Sundhed og Handicap DRIFT Samlet resultat Sundhed og Handicap forventer et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. svarende til 0,8 % af det aktuelle budget. Fagsekretariat Sundhed og handicap forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på de ordinære driftsudgifter og en merindtægt på kr. på overførselsudgifter og statsrefusion. Samlet set en forventet besparelse på aftaleområdet på 1,4 mio. kr. svarende til 0,5 % af aktuelt budget. Der er tale om en nettobesparelse, hvor en væsentlig del af besparelsen ligger på det specialiserede socialområde på baggrund af den opstramning, der generelt er sket på området i Modsat er der tale om en forventet merudgift på 7,9 mio. kr. på sundhedsområdet, primært på aktivitetsbestemt medfinansiering som følge af finansieringsomlægningen fra Aftaleområderne på det specialiserede socialområde forventer en samlet besparelse på 3,4 mio. kr., som primært skyldes opsparede overførsler. På sundhedsområdet forventes en besparelse på kr. på Tandplejen og en merudgift på kr. på Sundhedsplejen, som primært skyldes ny finansiering af uddannelse af sundhedsplejerskestuderende. På anlæg forventes et forbrug på 1,0 mio. kr. til Nr. Broby skole, inventar. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter eksklusive ,7 overførselsudgifter Fagsekretariatet , Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud , Tandpleje ,5 Træning og rehabilitering ,0 Sundhedsplejen ,8 Overførselsudgifter ,9 Fagsekretariatet ,7 Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud ,0 300 I alt ,8 357 Fagsekretariatet Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap forventer en samlet besparelse på 1,4 mio. kr. på driften. Budgetopfølgningen på de enkelte funktioner er primært foretaget på baggrund af aktuelt forbrug i årets første 2 måneder, understøttet af oplysninger i AØL, samt forbrug i 2011.

24 Bemærkninger til afvigelser: Sundhedsudgifterne: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne. Medfinansieringen er øget fra 30 til 34 % i 2012 og grundbidraget er afskaffet. Dette giver en anden udgiftsstruktur, som kun er kendt for 1 måned på nuværende tidspunkt. Et samlet estimat ud fra denne spinkle erfaring viser et samlet forventet merforbrug på 6,7 mio. kr. Kommunal genoptræning. Der er overført budgetmidler til den specialiserede ambulante genoptræning på sygehusene. Der forventes et mindreforbrug på kr. Vederlagsfri Fysioterapi. Det forventede samarbejde med de privatpraktiserende fysioterapeuter viser sig endnu engang ikke at påvirke udgifter i nedadgående retning. Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Samlet forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. på sundhedsområdet. Det specialiserede socialområde. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Området har været præget af opstartsvanskeligheder, idet det er en forholdsvis ny lovgivning. Der er større søgning til ordningen end forventet. STU på Nr. Broby skole starter op pr. august Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Lunden. Der vil ske tilpasning af Lundens driftsbudget på baggrund af manglende belægning på den nye boenhed i januar kvartal. Alle 4 pladser i boenheden er besat fra april Der kommer endvidere betaling fra BUR for brug af pladser. Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ældreboliger. På området betales tomgangsleje for anvisningsboliger hos boligselskaberne. Som et OEI-projekt er der afsat en forventet besparelse på 1,1 mio. kr. vedr. Hillerslev, selv om fagsekretariatet ikke har budget til Hillerslev. Hillerslev landsbycenter er tematiseret på socialudvalgsmøde i marts Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Pleje og omsorg af ældre og handicappede. Udgiftsområdet vedrører primært BPA-brugere. På grund af et øget antal respirationsbrugere stiger indtægten/medfinansieringen fra OUH. Der forventes et mindreforbrug/merindtægt på 1,8 mio. kr. Socialpædagogisk bistand, 85. Der er tale om salg af flere timer til andre kommuner, primært vedr. særforanstaltninger og brug af 85 ydelser fra Solskrænten. Der forventes et mindreforbrug/merindtægt på 2,5 mio. kr. Hjælpemidler m.v. Arbejdet omkring fælles visitation og APV hjælpemidler forventes at resultere i en ny forretningsgang pr , således at hjemmeplejen/pleje & Omsorg skal købe/leje APV-hjælpemidler af depotet. Depotet forventes at aflevere ca.3,0 mio. kr., hvorimod der forventes en tilsvarende lejeindtægt. Det giver et større incitament til øget bevidsthed omkring bestillinger. På området er der tegn på færre udgifter til handicapbiler og boligindretning. Der forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Botilbud, Sociale problemer. Fagsekretariatet har lavet en aktiv indsats i forhold til borgere på forsorgshjem, som har resulteret i et kortere ophold end tidligere. Der forventes et mindreforbrug på kr. Sekretariat og forvaltninger. En del af de overførte midler fra 2011 skal bruges til betaling af nyansat personale, idet fagsekretariatet har en bevidst holdning til at personalet via tættere opfølgninger og stort engagement høster gevinsten, som for første gang siden 2007 er kommet ud af

25 regnskab 2011 med et overskud. Der forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på det specialiserede socialområde inkl. administration og STU. Handicap og psykiatritilbud Bo og Aktiv forventer et merforbrug på kr. i 2012 på baggrund af den økonomiske usikkerhed relateret til den manglende belægning pr. 30. april Det har været vanskeligt at besætte ledige pladser på Pegasus, og flere kommuner arbejder på at hjemtage deres borgere fra Pegasus. Fagsekretariatet og Pegasus arbejder i fællesskab på at ændre ydelsesprofilen, så andre handicapgrupper kan benytte Pegasus. Job og Aktiv forventer et mindreforbrug på kr. i Solskrænten. Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det skyldes primært at der ikke er forbrugt midler af overførslen helt tilbage fra 2009, og det forventes heller ikke i Der vil ske budgettilpasning i 2012 i forhold Til Tømmergården og Cafe 85 mellem fagsekretariatet og Solskrænten. Sundhedsområdet Tandplejen. Der forventes et mindreforbrug på kr. Træning og rehabilitering. Træningsafdelingen overtager pr. 1. marts 2012 Tømmergården 37, som tidligere har hørt under hjemmeplejen. Der skal bruges ca kr. i anlægsudgifter til træningsredskaber m.m. Taxakørsel. FYN-bus har besluttet at overgå fra solidarisk afregning til individuel afregning pr. 1. april Den nye afregningsform vil samlet set betyde en besparelse til Faaborg-Midtfyn Kommune på kr. i kvartalet, men samtidig betyder den en merudgift for træningsafdelingen på kr. i kvartalet. Der vil være tilsvarende besparelse til lægekørsel og SBH-kørsel. Træningsafdelingen forventer at der sker en udligning internt i Faaborg-Midtfyn Kommune mellem aftaleholderne i forhold til den nye afregning. Mellemkommunal afregning på træningsområdet betød i 2011 at træningsafdelingen har sendt store regninger til andre kommuner, som er en del af overskuddet for Der kan fremadrettet forventes tilsvarende større krav fra andre kommuner, som der ikke er taget hensyn til i budgettet. Sundhedsplejen. Der forventes et merforbrug på ca kr. Fra 1. april 2012 skal sundhedstjenesten årligt modtage 1 sundhedsplejerskestuderende. Den studerende skal aflønnes af kommunen. Aktuelt arbejder Kommunernes Landsforening på at få indgået en kollektiv overenskomst for de sundhedsplejerskestuderende samt at få udsendt en vejledning om fastsættelse af lønniveau

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 20-06-2012 Sagsid.: 00.30.14-Ø09-2-12 Version nr.: 3-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 30-04-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-1-13 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1. Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 opfølgning Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Dato: 22-3- Sagsid.: 00.30.14-Ø09-1-12 Version nr.: 2 Del 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Bilag 1: Driftsoversigt Bilag 2: Specifikation af budgete, drift

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Restkorr. årsbudget 2012 Kontonr. U/I

Restkorr. årsbudget 2012 Kontonr. U/I Strukturtekst U/I Restkorr. årsbudget 2012 Kontonr. 01 Pleje og omsorg U 301 00 Fagsekretariat Pleje og Omsorg U 82 532052 Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse samt etabl. af nyt plejecenter U 70 03

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato:

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: Del 2 Budgetopfølgningen pr. 30.9.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 31-10-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-11 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr. 30.9.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget og Regnskab Dato: 23-10-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-3-13 Version nr.: 1 Del 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Bilag 1: Driftsoversigt

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr. 04 Dagtilbud Børn DRIFT Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 4,220 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af det samlede drift. Der søges omplaceret 295.000 kr. fra Fagsekretariatet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Drift Tillægs Side 1 af 2

Drift Tillægs Side 1 af 2 Drift Aktuelt Forventet Afvigelse Tillægs Budget Forbrug Kr. % Bevillinger 00 Direktionen Direktionen 16.815 16.815 0 0,0 0 Total Direktionen 16.815 16.815 0 0,0 0 01 Administration og service Stab Fællessekretariatet

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-06-2015 Sag: 00.30.14-G01-2-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 11 Administration og service

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Restkorr. årsbudget 2014

Restkorr. årsbudget 2014 Struktur og tekst Restkorr. årsbudget 2014 01 Stab Fællessekretariatet U 4.646 Heraf ej frigivet rammebeløb U 2.150 013070 Myndighedskrav på V. Hæsinge gl. skole U 330 03 Udførelse U 330 013090 Omdannelse

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018 Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 06-07-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-2-11 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 23-09-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-5-10 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid.

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomi Dato: 18-03-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-3-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 15-06-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Halvårsregnskab 2016 Kapitel 6 Drift Generelle bemærkninger: Halvårsregnskabet er det styringsværktøj, som Regeringen og KL blev enige om i 2011. Det

Læs mere