Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid."

Transkript

1 Del 2 Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomi Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Pleje og Omsorg Social og arbejdsmarked - Jobcenter Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter) Dagtilbud - Børn Undervisning Børne- og Ungerådgivning Plan og Kultur Teknik Borgerservice Sundhed og Handicap Direktion og stabe...30 Renter og finansiering og balanceforskydninger

3 Indledning Hermed følger Del 2 til budgetopfølgningen pr med supplerende bemærkninger til afvigelser og tillægsbevillingsansøgninger inden for de enkelte delområder af den administrative organisation. For at skabe sammenhæng til Del 1 er de aktuelle budgetter opgjort som Budget. Ved Budget forstås aktuelt budget tillagt forventede korrektioner for: Strukturelt underskud i 2009 Over-/underskud fra 2009 Budgetneutrale omplaceringer i 2010 Strukturelt underskud i 2010 Som konsekvens af det nye budgetbegreb har det været nødvendigt at tilpasse aftaleholdernes forventede årsforbrug. er vedr. strukturelt underskud i 2009 samt overførsler fra 2009 til 2010 behandles som et særskilt punkt på Økonomiudvalgets dagsorden. Hvis bevillingerne ikke godkendes vil det påvirke resultatet af budgetopfølgningen pr På tilsvarende vis vil den forventede afvigelse blive en anden, hvis de ansøgte tillægsbevillinger vedr. budgetneutrale omplaceringer i 2010 og de ansøgte tillægsbevillinger som følge af et strukturelt underskud i 2010 ikke godkendes. 3

4 01 Pleje og Omsorg Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Pleje og Omsorg viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 2,077 mio. kr., svarende til 0,7 pct. Det skal bemærkes, at den forventede afgivelse for Pleje og Omsorg, afviger fra resultatet i driftsoversigten ( Smiley-oversigten). Begrundelsen er, at der i driftsoversigten er en fejl vedr. det forventede budget og forventede årsforbrug for Hjemmeplejen kr. budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariatet for Pleje og Omsorg Plejecentre Hjemmepleje Kostforplejning Pleje og Omsorg i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Pleje og Omsorg viser at anlægsbudgettet overholdes kr. budget årsforbrug afvigelse Pleje og Omsorg i alt Vedr. driften søges om en tillægsbevilling på 1,556 mio. kr. i 2010 og 4,382 mio. kr. i efterfølgende år kr Fagsekretariat Pleje og Omsorg Plejecentre 0 0 Hjemmepleje Kostforplejning Pleje og Omsorg - i alt Pleje og Omsorg - i alt 0 0 4

5 Generelle bemærkninger Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariat Pleje og Omsorg forventer et merforbrug på kr. Der søges en tillægsbevilling på årligt 4,0 mio. kr. for 2010 og de efterfølgende år. En opgørelse pr. 3. marts 2010 over det aktuelle antal personer vedr. betaling til og fra kommuner viser en forventet merudgift på 4,0 mio. kr. Udgiften vedr. plejecentre og hjemmepleje. En tidligere opgørelse baseret på antal personer ultimo december 2009 viste en forventet merudgift på 5,0 mio. kr. for Regeringen og KL har indgået aftale om, at der i 2010 skal oprettes flere praktikpladser i kommunerne. På baggrund af en arbejdsgruppes indstilling besluttede direktionen den 2. februar 2010, at der søges oprettet 7 elevpladser som sosu-elever inden for pleje og omsorg. For samtlige nye uddannelsesaftaler der indgås i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010, forhøjes præmie og bonus til kr. pr. aftale. Hidtil har beløbet været kr. Det svarer til en ekstra indtægt på 3,570 mio. kr. Udgiften til de 7 ekstra elever bliver 1,050 mio. kr. under forudsætning af, at der optages 3 sosu-elever over 18 år og 4 voksenelever. Nettoresultatet er en mindreudgift på 2,52 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling i Efterlever kommunerne under et ikke aftalen, vil der ske en forholdsmæsssig modregning af den udbetalte præmie i bloktilskuddet fra Det betyder, at kommuner der har efterlevet aftalen kan blive ramt af et evt. krav om tilbagebetaling af den udbetalte forhøjede AER-præmiering. Til finansiering af udbredelse af Aktiv pleje i hele kommunen søges om en overførsel til fagsekretariatet på 1,614 mio. kr. fra de 2 hjemmeplejeområder i 2010 og 1,904 mio. kr. i de efterfølgende år. Til finansiering af efterbetaling for året 2009 til private leverandører af praktisk hjælp søges om en overførsel til fagsekretarietat på kr. fra de 2 hjemmeplejeområder. Endvidere søges om, at der fra 2010 foretages en teknisk omplacering på kr. årligt fra Fagsekretariat Pleje og Omsorg til Fagsekretariat Sundhed og Handicap i forbindelser med en aftalt opgaveflytning mellem de 2 fagområder. Til finansiering af et merforbrug på kr. i 2009 vedr. betaling til private leverandører forventes fagsekretariatet som en del af regnskabsoverførslerne, at få overført i alt fra de to hjemmeplejeområder i Hjemmepleje Hjemmepleje område Vest forventer at holde sig indenfor budgettet i Der søges om en overførsel på kr. i 2010 samt kr. i de øvrige år fra Hjemmepleje område Vest til Fagsekretariat Pleje og Omsorg. Overførslen vedr. finansiering af udbredelse af Aktiv pleje i hele kommunen. Implementeringen af Aktiv pleje vil i 2010 ikke opnå den ønskede reduktion i plejeydelser på grund af etableringsudgifter og en reduceret årsvirkning. 5

6 Der søges om en overførsel på kr. i 2010 fra Hjemmepleje område Vest til Fagsekretariat Pleje og Omsorg vedr. et underskud til efterbetaling af private leverandører af praktisk hjælp, som bliver overført fra fagsekretariatet. I forbindelse med regnskabsoverførslerne, forventes Hjemmepleje Område Vest at skulle overføre til fagsekretariat Pleje og Omsorg, til finansiering af et merforbrug på kr. i 2009 vedr. betaling til private leverandører. En forudsætning for overholdelse af budgettet er en fortsat stram styring af forbruget. Ledelsen vil derfor igangsætte en proces, hvor personale og sektionsledere inddrages for at reducere personaleforbruget. Endvidere vil budgettet blive påvirket af genåbning af budget Hjemmepleje område Øst forventer at holde sig indenfor budgettet i Der søges om en overførsel på kr. i 2010 samt kr. i de øvrige år fra Hjemmepleje område Øst til Fagsekretariat Pleje og Omsorg. Overførslen vedr. finansiering af udbredelse af Aktiv pleje i hele kommunen. Implementeringen af Aktiv pleje vil i 2010 ikke opnå den ønskede reduktion i plejeydelser på grund af etableringsudgifter og en reduceret årsvirkning. Der søges om en overførsel på kr. i 2010 fra Hjemmepleje område Øst til Fagsekretariat Pleje og Omsorg vedr. et underskud til efterbetaling af private leverandører af praktisk hjælp, som bliver overført fra fagsekretariatet. I forbindelse med regnskabsoverførslerne, forventes Hjemmepleje Område Øst at skulle overføre til fagsekretariat Pleje og Omsorg, til finansiering af et merforbrug på kr. i 2009 vedr. betaling til private leverandører. En forudsætning for overholdelse af budgettet er en fortsat stram styring af forbruget. Ledelsen vil derfor igangsætte en proces, hvor personale og sektionsledere inddrages for at reducere personaleforbruget. Endvidere vil budgettet blive påvirket af genåbning af budget Plejecentre Plejecenter område Øst forventer et mindreforbrug på kr. Plejecenter område Vest forventer en merudgift på 1,606 mio. kr. I merudgiften er indregnet et forventet underskud fra 2009 på 3,253 mio. kr. Der henvises til den udarbejdede handleplan for Plejecenter Område Vest. Kostforplejning Kostområdet forventer at holde sig indenfor budgettet. Resultatet er under forudsætning af, at den forventede belægning på plejecentrene opfyldes. På grund af ekstraordinært mange tomme plejecentrepladser, vil indtægterne blive mindre. Tilmed er der et ikke ubetydeligt produktionsapparat, som skal vedligeholdes. 6

7 Der søges om tillægsbevilling på kr. i 2010 og fra kr. årligt. Begrundelsen er, at der fra 1. juli 2010 indføres et prisloft for madservice til personer i eget hjem. Prisloftet er på 45 kr. pr. dag. Kommunalbestyrelsens tilbud om madservice til borgere i eget hjem skal udgøre et dagligt måltid mad, tilpasset den enkeltes behov. Det vil være op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om hovedretten udgør dette måltid, eller om tilbuddet skal være inkl. biret. En beregning viser, at kostforplejningen med indførelse af prisloftet vil miste indtægter i 2010 på kr. I overslagsårene hvor ændringen får fuld virkning, forventes en mindreindtægt på kr. årligt. Disse beregninger er baseret på, at et dagligt måltid mad består af hovedretten samt at biret tilkøbes i samme omfang som nu. Taksten for en biret er opgjort til 10 kr. Kommunens andel af de afsatte midler i kvalitetspuljen udgør i kr. og kr. i efterfølgende år. Der forventes ingen afvigelser. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområde: Plejecenter område Vest. Handleplanen er udarbejdet den 18. februar Pr. 3. marts 2010 er der 16 tomme boliger i Plejecenter område Vest. Jævnfør tildelingsmodel skal plejecentrene reguleres for tomme boliger. Reguleringen, som træder i kraft, når en bolig har stået tom i minimum 6 uger, vil få betydning for overholdelse af handleplanen. Økonomi og udvikling i antal tomme boliger følges tæt. Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der ikke udarbejdes handleplaner for nye aftaleområder. 7

8 03 Social og arbejdsmarked - Jobcenter Den samlede budgetopfølgning for Jobcenteret viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 6 mio. kr., svarende til 5,3 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med et merforbrug på 4,5 mio. kr. inden for overførselsudgifter og et merforbrug på 1,5 mio. kr. inden for de resterende udgifter kr. budget årsforbrug Afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter Jobcenter Overførselsudgifter Jobcenter Jobcenter i alt Der søges om en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i kr Udgifter ekskl. overførselsudgifter Jobcenter Overførselsudgifter 0 0 Jobcenter 0 0 Jobcenter i alt Generelle bemærkninger Udgifter ekskl. overførsler Der overføres 1,1 mio. kr. fra EPO til drift af KMD OPERA. Merforbruget herudover på 1,5 mio. kr. svarende til 3,8 pct. vedr. hovedsageligt en overnormering for at opnå rettidighed. Der er planlagt en løbende tilpasning, således at der på sigt bliver overensstemmelse mellem bevilling og forbrug på lønkonti. Overførsler Forsikrede ledige De seneste ledighedstal fra Beskæftigelsesregionen viser en forventning om en stigning på 74 fuldtidspersoner mere end forudsat i budgettet. Stigningen i ledigheden samt krav om rettidighed betyder endvidere, at det er nødvendigt at anvende anden aktør i større omfang end forventet. Der tegner sig et merforbrug på 4,5 mio. kr. Det forventes en hel eller delvist kompensation ved midtvejsreguleringen. Systemunderstøttelsen er endnu ikke på plads, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke kan gives et mere velbegrundet skøn. Der forventes systemopstart i maj

9 03 Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter) Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Social og Arbejdsmarked viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 20,770 mio. kr., svarende til 7,6 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med merforbrug på 20,770 mio. kr. inden for overførselsudgifter og 0 kr. inden for de resterende udgifter kr. budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Social og arb.marked Ydelseskontor Aktiverings- og Revacenter Overførselsudgifter Ydelseskontor Aktiverings- og Revacenter Social og arbejdsmarked i alt Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr. i 2010 og 1,132 mio. kr. i de efterfølgende år kr Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Social og arb.marked Ydelseskontor 0 0 Aktiverings- og Revacenter 0 0 Overførselsudgifter 0 0 Ydelseskontor 0 0 Aktiverings- og Revacenter 0 0 Social og arbejdsmarked i alt Generelle bemærkninger Overførsler Sygedagpenge Der er budgetlagt med 134 sygedagpengesager over 52 uger. Der har i januar og februar været 145 sager blandt andet på grund af lempede forlængelsesregler. Med et uændret niveau resten af året betyder det en samlet merudgift på 1,797 mio. kr. Der vil være fokus på at nedbringe antallet af sager. For sager mellem 5 og 8 uger forventes 110 sager mod budgetteret 100 sager resten af året, da der har været en øget tilgang af sager i fht. året før. I året første 2 9

10 måneder er gennemsnittet 127 sager. De 110 sager er beregnet ud fra sæsonvariation i Sager mellem 9 og 52 uger refunderes fra 2010 med 65 pct., hvis pågældende er i aktivitet og ellers 35 pct. Da visitationen til aktive tilbud først er påbegyndt efter 1. januar er der på nuværende tidspunkt ikke så mange i aktivitet som budgetteret. Det samlede antal sager forventes at ligge lidt over det budgetterede. På baggrund af nuværende bestand påregnet at være 17 personer mere end det forudsatte resten af året. Samlet for sager 5-52 uger forventes et netto merforbrug på 3,822 mio. kr. Kontanthjælp: Der har siden budgetlægningen været en nettotilgang til området. Der er budgetlagt med 430 passive kontanthjælpsmodtagere, hvor det faktiske antal i årets første 2 måneder har været 591. Tilsvarende tal for de aktiverede kontanthjælpsmodtagere er 316 budgetterede og 275 til nu i år. Det anslås, at stigningen i 2010 vil være på 50 helårspersoner i forhold til niveauet for januar og februar. En foreløbig vurdering er, at stigningen i antallet af ledige er halveret i forhold til niveauet i 2009, hvor der var en tilgang på ca. 200 personer, svarende til ca. 100 helårspersoner. Der følges tæt op pr. 31/5, hvor en vurdering af stigningen i ledighed kan baseres på flere måneder. Udgifterne til ydelse vil netto blive 15,150 mio. kr. højere end budgetteret ved ovenstående forudsætninger. Aktiverings- og Revacentre Der søges om, at der overføres kr. fra Aktiverings- og Revacenter til Montagen til udvidelse med 15 aktiveringspladser på Montagen pr en af projektet skal finansieres af aftaleområde Social- og arbejdsmarked, men varetages af Montagen. 10

11 04 Dagtilbud - Børn Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 2,371 mio. kr., svarende til 1,1 pct kr. budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Dagtilbud - Børn Dagplejevirksomhed Børnehaver/Integrerede institutioner Dagtilbud i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud viser at budgettet forventes overholdt kr. budget årsforbrug afvigelse Dagtilbud i alt Vedr. driften søges om en tillægsbevilling på 6,131 mio. kr. i kr Fagsekretariat Dagtilbud - Børn Dagplejevirksomhed Børnehaver/Integrerede institutioner 0 0 Dagtilbud - i alt Dagtilbud - i alt 0 0 Generelle bemærkninger Generelt forventer institutionerne at overholde deres budget i Der er afvigelser inden for dagplejen, private institutioner samt egne institutioner grundet højere børnetal end forudsat ved budgetlægning, jf. bemærkninger nedenfor. 11

12 Fagsekretariat Dagtilbud - Børn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn samt Økonomistaben samarbejder om kvalificering af prognosen for antal indmeldte børn i henholdsvis dagpleje og institutioner i På baggrund af antallet af børn, som er passet i kommunale institutioner i januar og februar måneder forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. til dagpasningsområdet. Merforbruget skal blandt andet ses i sammenhæng med, at 68 børn i alderen 6 år har fået bevilget udsættelse af skolestart og derfor fortsat passes i daginstitutionerne. Der var ikke taget højde herfor ved budgetlægningen. På baggrund af antal indskrevne børn i private daginstitutioner forventes der et merforbrug på tilskud til privatinstitutioner på 2,154 mio. kr. Merforbruget fremkommer ved, at der er indskrevet 9 børnehavebørn mere end budgetteret og at der er oprettet 2 private vuggestuer med i alt 21 børn, som ikke er budgetlagt. Se nedenstående opgørelse: 9 flere 3-5 årige a = kr. 14 vuggestuebørn Myretuen a = kr. 7 vuggestuepladser i Krudtuglen fra 1/3 = kr. En del af Puljen til finansiering af udvidelse af åbningstiden i SFO og daginstitution kt omfatter midler til, at 5 institutioner kan holde permanent åbent i 52 timer pr. uge. Fra 2010 er midlerne til denne permanente udvidelse af åbningstiden ligeledes indbygget i tildelingsmodellen, hvorfor beløbet er budgetteret dobbelt. Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på kr. De resterende midler tildeles til enkeltbørn efter individuel ansøgning, disse midler skal derfor forblive i puljen. Grundet merforbruget er økonomistaben ved at undersøge om forudsætningerne, som anvendes ved budgetlægningen, skal revideres. Bemærkninger vedr. dagplejen: Der er foretaget en analyse af dagplejens merforbrug i 2009 og forventede forbrug i Denne opgørelse viste, at dagplejen manglede budget vedr. løn. Der er derfor iværksat ansøgning om tillægsbevilling til nulstilling af distrikternes underskud vedr. 2007/08, dækning af manglende løn 2009 (ekskl. udbetalte feriepenge og 6. ferieuge) samt tilpasning af budget til løn i Den del der vedr. tidligere år udgør 4,6 mio. kr. og behandles i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af overførsler fra 2009 til For så vidt angår dagplejens budgetter i 2010 søges en samlet tillægsbevilling på 2,0 mio. kr., hvoraf kr. vedr. gæstedagplejehuset i Dagplejen Nord. Bemærkninger vedr. institutionerne: V. Aaby Børnehave og SFO: Opgøres fortsat som en institution. Resultatet skal derfor ses i sammenhæng med V. Aaby Skole. Der planlægges oprettelse af Landsbyordning pr Institutionen er ved at afvikle personale efter væsentlig nedgang i børnetallet i Besparelsen er endnu ikke fuldt implementeret, men bliver det i Ifølge aktuel handleplan slutter 2010 med et forventet underskud på den samlede institution svarende til ca. 2,9 pct. 12

13 Licitation er ikke afholdt vedr. etablering af ny daginstitution i Faaborg. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Der er udarbejdet revideret handleplan for V. Åby Daginstitution, da institutionens underskud for 2009 blev højere end forudsat i den tidligere udarbejdede plan. Med den reviderede handleplan forventes det, at institutionens underskud er nedbragt til kr. ved udgangen af Det svarer til 2,9 pct. af det korrigerede budget ved udgangen af januar måned Ifølge handleplanen vil institutionen have et overskud på kr. ved udgangen af For Børnehaven Eventyrhuset i Ryslinge og Børnehaven Trollegården i Korinth har der været udarbejdet handleplan i En budgetgennemgang pr. 31. januar 2010 viser for begge børnehavers vedkommende, at det forventede resultat for 2010 vil ligge under den tilladte overskridelse på 4 pct. af det korrigerede budget. Handleplanerne for disse to institutioner lukkes derfor. Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplaner for: Fagsekretariat Dagtilbud Børn Vester Aaby Daginstitution (handleplan er udarbejdet) 13

14 05 Undervisning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Undervisning viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 1,397 mio. kr., svarende til 0,3 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med 0 kr. inden for overførselsudgifter og 1,397 mio. kr. inden for de resterende udgifter kr. budget Årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO Ungdomsskolen Overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning Undervisning i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Undervisning viser ingen forventet afvigelse på anlægsbudgettet. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Undervisning i alt Vedrørende driften søges der om en negativ tillægsbevilling på kr. i Vedrørende anlæg søges der om en tillægsbevilling på kr. i kr Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO Ungdomsskolen 0 0 Overførselsudgifter 0 0 Fagsekretariatet for Undervisning 0 0 Undervisning - i alt Undervisning

15 Generelle bemærkninger Udgifter ekskl. overførsler Fagsekretariat Undervisning Fagsekretariatet har uforbrugte midler for 2009 på 1,638 mio. kr., som forventes overført til Der forventes merforbrug på specialundervisningsområdet, men dette forventes at kunne dækkes ind ved mindreforbrug på øvrige områder. Samlet set forventer Fagsekretariatet at kunne overholde rammen i 2010, såfremt overskuddet for 2009 overføres til Der ansøges om overførsel af kr. fra drift til anlæg i forbindelse med indkøbt IT-udstyr. Skoler og SFO Der ansøges om overførsel af kr. fra drift til anlæg i forbindelse med indkøbt IT-udstyr. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i Overførsler Fagsekretariat Undervisning Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2010 kan afholdes inden for budgetrammen. Der forventes ikke afvigelser til anlægsbudgetterne i Der vil dog blive overført et merforbrug fra 2009 på kr. til indkøbt IT-udstyr, som søges overført fra driften. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Nordagerskolen Tre Ege Skolen Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på nye områder. 15

16 06 Børne- og Ungerådgivning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Børne- og Ungerådgivningen viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 2,701 mio. kr., svarende til 1,6 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med en merudgift på 1,951 mio. kr. inden for overførselsudgifter og en merudgift på kr. inden for de resterende udgifter kr. budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgiv Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgiv Børne- og Ungerådgivning i alt Der søges ikke om tillægsbevillinger til Generelle bemærkninger Da især anbringelsesområdet er under pres, arbejdes der intensivt på at styre ved hjælp af pris * mængderelationer. Det viser sig dog ikke altid at være muligt på kort bane at få et sigende billede af årsforventningerne, da der ikke i udstrakt grad er sammenhæng mellem pris og antal. Der arbejdes på, at finde løsninger på dette problem. I forsøget på at stabilisere anbringelsestallet er budgetoverholdelse på det forebyggende område en stor udfordring. En anden udfordring ligger i udgiftsniveauet på syge og handicappede børn og unge. Fagchefen har iværksat en kulegravning af dette område med henblik på såvel at dokumentere udgifterne såvel som budgetoverholdelse. Denne kulegravning forventes afsluttet i forsommeren 2010 Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgivning Dispositionsregnskabet på hele anbringelsesområdet viser, at der p.t. er et overskud på ca. 5,5 mio. kr. på området. Modsat er der på børnehandicapområdet en kæmpe udfordring på det forebyggende område, hvor regnskabet for 2009 viser et merforbrug i forhold til det afsatte budget på 5,5 mio. kr. Der er indarbejdet en stigning i budgettet for 2010 på området på 2 mio. kr. i forhold til Der forventes et yderligere merforbrug på området på 1 mio. kr., altså et samlet forventet merforbrug på det forebyggende område under børnehandicapgruppen på ca. 4,5 mio. kr. Der er iværksat en intern kulegravning af området, som skal afdække udgiftspresset og p.t. afventes resultatet af denne med henblik på iværksættelse af tiltag, der kan reducere udgifterne. Vedr. misbrugsbehandling forventes der i øjeblikket en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. - idet der p.t. er 3 unge i døgnafvænning - dette er i modsætning til 2009, hvor der 16

17 var et overskud på området, og tilbuddet om døgnafvænning blev brugt i mindre grad. Center for ophold, botilbud & plejefamilie: Der er en forventet positiv overførsel fra 2009 på i alt mio. kr., heraf udgør familieplejedelen 1,182 mio. kr. Det resterende beløb på kr. vedrører det takstbaserede område. Overførselen på familieplejedelen forventes forbrugt fuldt ud. Overførslen på det takstbaserede område skal afregnes jf. Entreprenøraftalen og forbruget for denne del kendes endnu ikke. Overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgivning Der forventes p.t. en merudgift på området på netto knap 2 mio. kr. (som er i lighed med merudgiften i 2009). - Hovedparten af merforbruget skyldes en særligt dyr enkeltsag, som børnehandicapgruppen heldigvis indtil nu har kunnet løse i hjemmet som alternativ til en meget dyr anbringelse til fordel for både barnet, familien og kommunens økonomi. For nuværende er det samlet set fagchefens vurdering og ambition, at det samlede regnskab i 2010 skal kunne holdes indenfor budgettet, jf. spillereglerne. Ingen anlæg på nuværende tidspunkt. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 17

18 08 Plan og Kultur Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Plan og Kultur viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto 1,0 mio. kr., svarende til 0,8 pct kr. budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Plan og Kultur Musikskole Bibliotek Plan og Kultur i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Plan og Kultur viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 3,815 mio. kr., svarende til 27,1 pct. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Plan og Kultur i alt Vedr. driften søges om en tillægsbevilling på -2,700 mio. kr. i kr Fagsekretariat Plan og Kultur Musikskole 0 0 Bibliotek 0 0 Plan og Kultur - i alt Plan og Kultur

19 Fagsekretariat Plan og Kultur Samlet set forventer Fagsekretariatet Plan og Kultur at kunne overføre 1,0 mio. kr. til 2011, overførslen fra 2009 på 5,236 mio. kr. indgår i det forventede årsresultat. Der er igangsat diverse aktiviteter, der finansieres af overførte midler. Det må også forventes at der skal bruges nogle af de overførte midler i forbindelse med genåbningen af Budget 2010 til at dække besparelsen i Det gælder blandt andet på Folkeoplysningsområdet, idet det, ifølge lovgivningen, ikke er muligt at trække meddelte tilsagn om tilskud for 2010 tilbage. Vedrørende kollektiv trafik er der lagt op til, i forbindelse med genåbning af Budget 2010, at fjerne 2,7 mio. kr. Disse midler vil kunne undværes idet der i budgettet er indarbejdet den tidligere kontraktsum, men udbuddet fra TideBus er væsentligt lavere. Trafikplanen er endnu ikke endelig godkendt, og det kan blive nødvendigt med justeringer, så det forventes at kollektiv trafik bruger sit restbudget i Bibliotek Budgettet incl. overførsler fra 2009 forventes overholdt. Bibliotekets overførselsbeløb udgør kr. Der er igangsat diverse aktiviteter, der finansieres af overførte midler. Musikskole Budgettet incl. overførsler fra 2009 forventes overholdt. Musikskolens overførselsbeløb deles op i: Musikskole: kr. FAUB: kr. Rytmisk Talentskole: kr. Musikskolen forventer at bruge overførselsbeløbet til et støjprojekt, der er kommet nye støjregler indenfor musikundervisning samt billigere tilbud til musikundervisning i børnehaverne. Overførselsbeløb vedr. Rytmisk Talentskole og FAUB overføres til disse. Fagsekretariatet Der søges om en neutral tillægsbevilling til sted Byfornyelse på den eksterne del af finansieringen: 2010: 13,456 mio. kr. i udgift/indtægt 2011: 1,350 mio. kr. i udgift/indtægt 2012: 1,350 mio. kr. i udgift/indtægt 2013: 1,100 mio. kr. i udgift/indtægt 19

20 Ekstern finansiering = markering: Byfornyelsesmidler I alt Uforbrugte midler fra 2008 og 2009 (egenfinansiering) Budget til byforskønnelse af landsbyer (egenfinansiering) Tilskud fra ISM (områdefornyelse i Ryslinge) LAG-midler (områdefornyelse i Ryslinge) Private fondsmidler (forventet) Tilskud fra Indsatspuljen (25 pct. i kommunal medfinansiering) Ekstraordinær rammebeløb(ryslinge)ism(50% medfinansiering) Årligt rammebeløb fra ISM (50 % i kommunal medfinansiering) I alt Bibliotek Styrelsen for Biblioteker og Medier bidrager med kr. til anlæg Det selvbetjente Bibliotek, derfor søges om en neutral tillægsbevilling på udgift kr./indtægt kr. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 20

21 09 Teknik Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Teknik viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 1,107 mio. kr., svarende til 1,1 pct kr. budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Teknik Park og Vej Faaborg Havn Intern Service Teknik i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Teknik viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 8,749 mio. kr., svarende til 11,9 pct kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Teknik jordpulje Teknik øvrige anlæg Teknik i alt Vedr. driften søges om en tillægsbevilling på 1,511 mio. kr. i Heraf er de 1,074 mio. kr. en overførsel fra anlæg. Vedr. anlæg søges om en tillægsbevilling på -8,749 mio. kr. i Heraf er de - 1,074 mio. kr. en overførsel til drift. Resten vedrører jordpuljen kr Fagsekretariat Teknik Park og vej 0 0 Faaborg havn 0 0 Intern Service 0 0 Teknik - i alt Jordpulje Øvrige anlæg Teknik - i alt

22 Generelle bemærkninger Fagsekretariat Teknik De afsatte budgetter i 2010 anvendes som udgangspunkt i indeværende år. Overførslen fra 2009 på 6,909 mio. kr. forventes ligeledes anvendt i Det forventes dog at der kan overføres 1,5 mio. kr. til 2011 vedr. beløb opkrævet til retablering efter opgravninger og til indsatsplaner på vandindvindingsområdet. Vedr. vintertjenesten forventes der på nuværende tidspunkt en samlet driftsudgift på 16,4 mio. kr. i Heri indgår en udgift på kr. som vedrører Der er i 2010 afsat 8,139 mio. kr. på driftsbudgettet og 1,074 mio. kr. på anlæg. Det forudsættes, at der i 2010 ikke foretages anskaffelser eller andre anlægsudgifter vedr. vintertjenesten, udover den uforbrugte restbevilling som overføres fra Det afsatte beløb til anskaffelser i 2010, søges derfor overført til driftsbudgettet, til delvis finansiering af merforbruget på driftsbudgettet. Samlet set vil der herefter være et merforbrug på vintertjenesten i 2010 på 7,187 mio. kr., hvoraf ca. 4 mio. kr. på nuværende tidspunkt forventes at kunne finansieres indenfor fagområdets budgetramme. Der forventes en udgift på kr. til drift vedr. Korinth Kro. Der er ikke afsat budget til driftsudgifter i forbindelse med køb af ejendommen, hvorfor der søges om en tillægsbevilling hertil. Det gamle arresthus på Torvet i Faaborg har tidligere blandt andet været anvendt som retsbygning. Det er nu besluttet at ejendommen skal anvendes til andre formål, hvorfor der ikke længere vil være en lejeindtægt. Der søges om en tillægsbevilling på kr. til dækning af manglende lejeindtægter. I forhold til opdelingen af udgifter og budget fra den tidligere EPO-stab, overføres der til Fagsekretariat Teknik et budget på kr. vedr. udgift til BBR-Kombit. Der søges om tillægsbevilling hertil finansieret af budgettet fra EPO. Park og Vej Der overføres 6,221 mio. kr. til En del af overskuddet anvendes i I Budget 2010 er der indarbejdet en besparelse på kr. vedr. salg af materialegårde. Indtil videre er der er der kun solgt én af materialegårdene. Forudsætningen for at opnå den fulde besparelse, er at alle materialegårdene bliver solgt. Der forventes på nuværende tidspunkt en overførsel til 2011 på 2 mio. kr. Faaborg Havn Der overføres underskud på kr. fra Underskuddet hentes ind i 2010 og Der forventes således en overførsel til 2011 på kr. Intern Service Området er etableret pr. 1. januar Implementeringen af den nye organisering på området er i fuld gang. Som følge heraf, vil en mere præcis angivelse af det forventede årsforbrug først foreligge ved næste kvartalsvise budgetopfølgning pr

23 Fagsekretariat Teknik Der er afsat et anlægsbudget på i alt netto 60,959 mio. kr., fordelt med 19,269 mio. kr. vedr. jordpuljen og 41,690 mio. kr. vedr. øvrige anlæg. Under jordpuljen forventes der i 2010 en nettoudgift på 11,594 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på -7,675 mio. kr. i 2010 (se specifikation af tillægsbevillinger). Vedr. øvrige anlæg forventes beløbene anvendt i Dog overføres bevilling vedr. anskaffelser til vintertjenesten fra anlæg til drift til delvis finansiering af merforbrug på driftsbudgettet vedr. vintertjeneste. Park og Vej Der er afsat 2,572 mio. kr. til anskaffelser under Park og Vej. Beløbet forventes anvendt i Faaborg Havn Der er afsat 7,2 mio. kr. til Udvikling af Faaborg Havn i Beløbet er en del af et samlet projekt på 28,8 mio. kr. Derudover er der i 2010 afsat 2,5 mio. kr. til Renovering af toilet- og badefaciliteter m.m. De afsatte beløb i 2010 forventes anvendt. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 23

24 11 Borgerservice Den samlede budgetopfølgning for Borgerservice viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 6 mio. kr., svarende til 2,2 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med 6,0 mio. kr. inden for overførselsudgifterne og 0 mio. kr. inden for de øvrige udgifter kr. budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter Borgerservice Overførselsudgifter Borgerservice Borgerservice i alt Vedrørende driften søges der om en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i kr Udgifter ekskl. overførselsudgifter Borgerservice Overførselsudgifter 0 0 Borgerservice 0 0 Borgerservice - i alt Generelle bemærkninger Udgifter ekskl. overførselsudgifter Der overføres mio. kr. fra 2009 som forventes anvendt i På hjælpemiddelområdet søges der om en tillægsbevilling til dækning af et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt merudgifter vedr. inkontinens- og stomihjælpemidler samt diabeteshjælpemidler. Der er tale om udgifter, hvor borgeren har et retskrav. Der er lavet indkøbsaftaler gennem Indkøbsafdelingen. Kvalitetsstandarder følger lovens minimumskrav. Under forudsætning af at der gives en tillægsbevilling til hjælpemiddelområdet, forventes budgettet overholdt. Men der forventes ingen overførselsbeløb til Overførselsudgifter Der forventes merudgifter til førtidspensioner, da der er sket flere tilkendelser end forventet i årets første måneder. Der er i 2010 budgetteret med en tilgang af nye førtidspensionister på 150, fordelt med 1/12 hver måned svarende til 80 helårspersoner. Pr. 1. marts er der tilkendt førtidspension til 83 personer svarende til 76 helårspersoner. Der er således allerede på nuværende tidspunkt sket tilkendelser med 24

25 en virkning/udgift svarende til den samlede udgift af de forventede tilkendelser for hele De ekstraordinært mange tilkendelser i årets første måneder skyldes, at der er sket en større oprydning af sager. Omfanget af tilkendelser i resten af årets måneder, vil være afgørende for størrelsen af merudgiften på området. På nuværende tidspunkt forventes der en merudgift på 6 mio. kr. Området vil blive fulgt tæt frem imod den næste budgetopfølgning. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 25

26 12 Sundhed og Handicap Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 15,904 mio. kr., svarende til 3,4 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med kr. inden for overførselsudgifterne og 16,492 mio. kr. inden for de resterende udgifter kr. budget forbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud Tandpleje Træning, aktivitet og rehabilitering Sygepleje og rehabilitering Sundhedsplejen Overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud Sundhed og handicap i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser ingen forventet afvigelse på anlægsbudgettet. Aktuelt kr. budget årsforbrug afvigelse Sundhed og Handicap i alt Vedrørende driften søges der om en tillægsbevilling på 6,221 mio. kr. i Heraf udgør budgetneutrale omplaceringer 1,021 mio. kr. og vedrører afregninger mellem forskellige aftaleholdere, herunder Fagsekretariat Social- og arbejdsmarked og fagsekretariat Pleje og omsorg. 26

27 1.000 kr Udgifter eksklusiv overførsler Fagsekretariat Sundhed og Handicap Handicap og psykiatritilbud Tandpleje 0 0 Træning, aktivitet og rehabilitering 0 0 Sygepleje og rehabilitering 0 0 Sundhedsplejen 0 0 Overførsler 0 0 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 0 0 Montagen 0 0 Sundhed og Handicap - i alt Sundhed og Handicap Generelle bemærkninger Overordnet set, ser forbruget pr for Sundhed og handicap fornuftigt ud. Der er tale om en gennemsnitlig forbrugsprocent på 13,08. Forbrugsprocenterne er påvirket af, at der ikke er udbetalt løntilskud til medarbejdere i fleks- og skånejob vedr. januar kvartal. Flere af specialinstitutionerne har mere end to medarbejdere ansat på disse vilkår, hvorfor forbruget er følsomt over for det manglende tilskud. Endvidere er der betalt skat og forbrugsafgifter for 1. halvår i januar måned, hvilket også påvirker procenten i negativ retning. Det forventede årsforbrug vil ligeledes blive påvirket af overførslerne fra 2009 samt tillægsbevillinger. Tandplejen. Der er aktuelt en handleplan under udarbejdelse på området. Træning, aktivitet og rehabilitering. Budgettet forventes at holde. Sygepleje og rehabilitering. Der forventes en budgetoverskridelse på 3,0 pct. jfr. den udarbejdede handleplan. Sundhedsplejen. Budgettet forventes under hensyntagen til forventet overførsel fra at holde. Fagsekretariat Sundhed og Handicap Ved budgetopfølgningen, er der foretaget en konkret vurdering og beregning på samtlige funktioner i fagsekretariatets budget. Der forventes samlet set en budgetoverskridelse på 5,9 pct. svarende til 13,263 mio. kr. incl. udgifter til overførselsindkomster, som udgør kr. Der søges om en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. til fagsekretariat Sundhed og handicap. erne vedrører 2,7 mio. kr. til nulstilling af rammebesparelse indarbejdet i budget 2008, 1,3 mio. kr. vedr. takstforhøjelse Strandvænget og 1,2 27

28 mio. kr. vedr. Borgerstyret Personlig Assistance manglende kompensation via DUT Derudover vedrører den forventede afvigelse i 2010 bl.a.: Børn fra BUR-området: - 2,7 mio. kr. BUR-børn medregnet i individark: 3,7 mio. kr. Takstforhøjelser private opholdssteder: 3,1 mio. kr. Øgede udgifter til Hospice: 0,4 mio. kr. Udvidelse af personkreds: 0,4 mio. kr. Salg af færre pladser: 4,6 mio. kr. Takstnedsættelse i FMK, ikke med i reg. basis: 1,4 mio. kr. Beløb som kræves tilbagebetalt fra anden komm.: - 3,0 mio. kr. Der er søgt om budgetneutrale tekniske omplaceringer på - 6,407 mio. kr. Der er tale om afregninger mellem fagsekretariatet og aftaleholdere under Social- og Handicapområdet, samt flytning af opgaver, og ændret budgetlægning af udgifter og indtægter vedr. overhead ved salg af pladser til andre kommuner. Endvidere søges om en teknisk omplacering på kr. årligt fra Fagsekretariat Pleje og omsorg i.f.m. aftalt opgaveflytning mellem de 2 fagsområder. Handicap og psykiatritilbud Som udgangspunkt forventer aftaleholderne med en enkelt undtagelse at overholde budgettet for Ud fra en konkret vurdering på forbrugsprocenterne pr er der flere af aftaleholderne, som ligger både i gul og rød zone. Der er foretaget en konkret vurdering på disse aftaleholdere, og med en enkelt undtagelse, er der en forklaring på merforbruget pr Se afsnittet under generelle bemærkninger. Der vil blive fulgt tæt op på flere af budgetterne pr Der er søgt om budgetneutrale, tekniske omplaceringer på 6,4 mio. kr. Der er tale om afregninger med fagsekretariatet, samt flytning af opgaver, og ændret budgetlægning af udgifter og indtægter vedr. overhead ved salg af pladser til andre kommuner. Endvidere er der søgt om teknisk omplacering af kr. fra aftaleområde Social- og arbejdsmarked til Montagen. Beløbet vedrører udvidelse af 15 aktiveringspladser på Montagen pr , som finansieres af aftaleområde Social- og arbejdsmarked. Tandplejen. Endnu ikke forbrugte midler fra 2009 forventes overført til Træning, aktivitet og rehabilitering. Endnu ikke forbrugte midler fra 2009 forventes overført til

29 Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Tandplejen Sygepleje og rehabilitering Palleshave Fagsekretariat Sundhed og Handicap, 29

30 13-18 Direktion og stabe Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Direktion og stabe viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto 18,797 mio. kr. Heraf afleveres kr. til kassen, så den samlede forventede mindreudgift på driftsbudgettet bliver herefter på i alt netto 17,905 mio. kr., svarende til 10,4 pct kr. budget årsforbrug Afvigelse Direktion IKT HR EPO Økonomi Fællessekretariatet Direktion og stabe i alt Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Direktion og stabe viser, at anlægsbudgettet holdes. Aktuelt kr. budget årsforbrug Afvigelse Direktion og stabe i alt Vedr. driften søges en tillægsbevilling på 6,769 mio. kr. i Heraf er de 8,981 mio. kr. en overførsel fra forsikringspuljen. Vedr. balanceforskydninger søges en tillægsbevilling på -8,981 mio. kr. Heraf er de 8,981 mio. kr. en overførsel til Fællessekretariatet kr Direktion IKT 0 0 HR EPO Økonomi Fællessekretariatet Direktion og stabe - i alt er til balanceforskydninger Fællessekretariatet konto Direktion og stabe - og balanceforskydninger i alt Direktion og stabe - i alt

31 Generelle bemærkninger Direktion Der overføres 1,866 mio. kr. fra 2009 til I forbindelse med genåbning af Budget 2010, reduceres Direktionens Udviklingspulje med 2,0 mio. kr. der var afsat til lederuddannelse, da udgifterne til lederuddannelsen bliver mindre end tidligere forventet. Under Direktionens budgetområde er der indarbejdet et effektiviseringsmål på 3,0 mio. kr. som skal udmøntes på den samlede organisation. Udmøntning af effektiviseringspuljen behandles af Kommunalbestyrelsen i marts måned. Der forventes en overførsel til 2011 på 3,0 mio. kr. IKT Der er i forbindelse med rammebesparelsen på IT-staben i f.m. genåbning af budget 2010 allerede forudsat besparet kr på driftsbudgettet for Herudover skal tillægges overførselsbeløb fra 2009 til 2010 på 1,425 mio. kr. Overførslen på 1,425 mio. kr. anvendes til øgede licensudgifter (Novell, Microsoft og Avira) med ca. 1,2 mio. kr. Resterende beløb vil blive anvendt til udvidelse af SAN i forbindelse med Back-up projekt, svarende til afvigelsen. Der forventes ikke yderligere afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Generelt i f.m. overførselsbeløb vil 3,683 mio. kr. blive anvendt som kompenserende besparelse i henhold til beslutning i Kommunalbestyrelsen 15. dec vedr. budgetopfølgning pr Det resterende overførselsbeløb er på kr. HR & I Korrigeret budget er under forudsætning af fuld dækning for det tidligere EPO s medarbejdere. Der indstilles en tillægsbevilling på 2,008 mio. kr. til dækning af udgifter til personale og opgaver overført fra EPO. en finansieres af EPO s budget. EPO EPO er ophørt som stab ved udgangen af EPO s personale og opgaver er fordelt og ligeledes er EPO s budget fordelt og søges anvendt til finansiering af følgende tillægsbevillinger: Stab Økonomi 2,792 mio. kr. Stab HR & Innovation 2,008 mio. kr. Stab Fællessekretariat 0,579 mio kr. Fagsekretariat Teknik 0,220 mio. kr. Fagsekretariat Social & arbejdsnmarked 1,100 mio. kr. Besparelse til kasse 0,192 mio. kr. Ovennævnte fordeling af bevillinger - med enkelte justeringer - vil også gælde for årene

32 Økonomi Overførslen fra 2009 på kr. på økonomi internt indgår i det forventede årsresultat. Der indstilles en tillægsbevilling på 2,792 mio. kr. til dækning af udgifter til personale og opgaver overført fra EPO. en finansieres af EPO s budget. Fællessekretariatet Samlet set forventer Fællessekretariatet at kunne overføre 5,300 mio. kr. til 2011, overførslen fra 2009 på 9,005 mio. kr. indgår i det forventede årsresultat Færgedrift Der søges om en tillægsbevilling til Ø-færgen på 1,3 mio. kr. i forbindelse med sagen Genåbning af Budget De 1,3 mio. kr. er et umiddelbart overslag. Ø- færgen er i gang med yderligere beregninger, og disse er endnu ikke modtaget Kommunalbestyrelsesmedlemmer netto 0 kr. Merudgiften til efterløn til tidligere borgmester og udvalgsformænd dækkes af overførselsbeløbet fra Fællessekretariat forventer et mindreforbrug på kr. Her er yderligere taget højde for lønudgift til en juriststilling. Ud over det indstilles en tillægsbevilling på kr. til dækning af udgifter til personale og opgaver overført fra EPO Forsikringer forventer et mindreforbrug på 5 mio. kr. Overførselsbeløbet vedr. forsikringer deles med 4,900 mio. kr. til konto 8 - opsparede midler til skadefonden og 1,695 mio. kr. til konto 6 forsikringer sidst nævnte skal bruges til allerede igangsatte projekter blandt andet videoovervågning samt alarmer i kommunens bygninger. Ud over det søges om en budgetneutral omplacering fra konto 8 skadefond -8,981 til konto 6 forsikringer +8,981 mio. kr., sådan at de opsparede midler i skadefonden overført fra 2009 udgør 4,9 mio. kr. IKT Under IT-staben er 4 anlægsprojekter med en samlet bevilling på 6,881 mio. kr., som forventes brugt fuldt ud i budgetåret. Økonomi Under Økonomi-staben er 2 anlægsprojekter med en samlet bevilling på 0,600 mio. kr., som forventes brugt fuldt ud i budgetåret. I forbindelse med anlægsoverførsler vil igangværende anlæg fra EPO blive overført til Økonomi og til Plan og kultur. Fællessekretariatet 32

33 Under Fællessekretariatet er der 2 anlæg: Ny færge til Avernakø-Lyø samt nye færgelejer med en samlet bevilling på mio. kr. Disse forventes brugt. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 33

34 Renter og finansiering og balanceforskydninger Renter Den samlede budgetopfølgning inden for renter viser et behov for en tillægsbevilling på kr. i nettoindtægter kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Renter i alt Ud af en forventet afvigelse på kr. søges der om en tillægsbevilling på kr. i merindtægter i kr Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Renter og finansiering i alt For budgetperioden er beløbene forskellige fra år til år. Renter af langfristet gæld Beløbet vedrører primært renter i forbindelse med låneoptagelse i december 2009 vedrørende lånerammen for Der var budgetteret med fast forrentet lån, mens det aktuelle lån blev optaget med variabel rente, med mulighed for renteswap, såfremt den variable rente ændrer sig. Derudover vedrører det rentespændet mellem fast og variabel renter for de renteswaps, som er etableret. I 2010 har Faaborg-Midtfyn Kommune fået tilsagn om ekstra låneoptagelse på 31,6 mio. kr. til fremrykning af anlæg. De fremrykkede anlæg fordeler sig med 10 mio. kr. til yderligere skolerenoveringer, 2,9 mio. kr. til udvidelse af aktivitetslokaler i Midtfyns Fritidscenter, 18 mio. kr. til fornyelse af slidlag og belægninger på de kommunale veje og 0,7 mio. kr. til Faaborg Miniby. Lånet forventes hjemtaget ultimo Renter og afdrag er indregnet fra 2011 og medtaget ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010, hvilket forklarer stigningen i renter af langfristet gæld fra I budgetperioden forventer KommuneKredit en stigning i de variabelt forrentede lån. Der er ikke beregnet afledt virkning af budgetteret låneoptagelse i budget 2010 og overslagsårene Det vil blive budgetteret i forbindelse med budgetlægningen for Kurstab og kursgevinster 34

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Ø Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 15-06-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 23-09-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-5-10 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1. Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Månedsmøde Maj Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Maj Opsamling til Byrådet Månedsmøde Maj - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Månedsmøde Juni Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Juni Opsamling til Byrådet Månedsmøde Juni - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-06-2015 Sag: 00.30.14-G01-2-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 11 Administration og service

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr. 31.8.2009 Udarbejdet af: Lars Dall-Hansen Dato: 21-09-2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-9-09 Version nr.: 5 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 01 Pleje og omsorg...12 03 Social og arbejdsmarked

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 30-04-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-1-13 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr. 30.9.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget og Regnskab Dato: 23-10-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-3-13 Version nr.: 1 Del 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Bilag 1: Driftsoversigt

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere