Forventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager

Relaterede dokumenter
Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr

Månedsrapportering pr. 30. november 2018

Månedsrapportering pr. 31. oktober 2018

Månedsrapportering pr. 31. august 2018

Voksenhandicapområdet

Månedsrapportering pr. 30. april 2018

Månedsopfølgning pr. 31. januar 2019

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Særskilt opfølgning på de specialiserede områder samt ældreområdet pr. 30. juni 2019

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Afvigelse ift. korrigeret budget

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder

FORVENTET REGNSKAB-2018

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Der er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Status på økonomi og handleplan

Socialafdelingen Familiegrupperne

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET

Regnskab Regnskab 2016

Velfærdsudvalget -400

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

Regnskab Regnskab 2017

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Regnskabsbemærkninger

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på området for udsatte børn og unge. Spørgeskemaet består af følgende tre dele:

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Periodebudget for den styrbare ramme

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Styring af det specialiserede udsatte område

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Sagsnr Ø Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder.

Temaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009

Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018)

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

Politisk Ledelsesinformation

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Det specialiserede socialområde

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Regnskab Regnskab 2017

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Transkript:

Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 217. I forhold til opfølgningen pr. 31. oktober er der sket en stigning på,7 mio. kr. i det forventede merforbrug, hvilket skyldes, at tre unge er anbragt på sikrede institutioner og en stigning i sager, som sendes til Børnehus Hovedstaden i forbindelse med underretninger om eventuelle overgreb. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt en højere gennemsnitspris end fastsat i grundlaget. Det forventede merforbrug kan ikke finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang. I 219 forventes familieområdet at balancere. Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab 217 i - priser Budget Korrigeret forbrug i pr. 3.11. resultat pct. ift. korr. Anbringelser 72,1 64,5 64,8 73,6-8,8-13,5% Forebyggelse 56,5 52,2 49,6 54,1-4,4-9,% Administration 25, 23, 23, 25,1-2,1-9,2% I alt serviceudgifter 153,5 139,6 137,4 152,7-15,3-11,1% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 217 Budget - grundlag Prognose for pr. Forskel og prognose pct. ift. Antal unikke personer pr. Anbringelser 118 113 116-2,7% 118 Forebyggelse 192 23 21-7,5% 176 I alt 31 316 326-1,2% 294 Anm.: Der er under forebyggelse medtaget aflastning, dagbehandling, kontaktperson, støttepersoner til forældre og ledsagerordning. Tabel 3. Enhedspriser 1. Realiseret 217 kr./årsværk Budget - grundlag Prognose for pr. Forskel og prognose pct. ift. Anbringelser 549 511 545 4-6,7% Forebyggelse 16 86 115-29 4,1% I alt 655 597 661-63 -1,6% Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i på 15,3 mio. kr., hvilket er en stigning på,7 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen pr. 31. oktober. Stigningen skyldes blandt andet, at der er 3 unge anbragt på sikrede institutioner og en stigning i sager, som Frederikssund sender til Børnehus Hovedstaden i forbindelse med 5 undersøgelser. I forhold til det realiserede resultat for 217 er der tale om en stigning på 5,5 mio. kr. Det forventede merforbrug kan primært henføres til: Stigning i gennemsnitsprisen på anbringelser i forhold til det forudsatte i grundlaget. Dette skyldes en markant takstforhøjelse i tre eksisterende anbringelser, en mindre ændring i anbringelsesmønsteret fra billigere til dyrere anbringelsestilbud. Derudover er Center for Familie og Rådgivning i tre sager blevet pålagt anbringelse af Ankestyrelsen. Dette forhold forklarer ca. 8,2 mio. kr. af det forventede merforbrug.

3 unge anbragt på sikrede institutioner i forbindelse med retssager. Dette forhold forklarer ca.,6 mio. kr. Stigning i sager i Børnehus Hovedstaden i forbindelse 5 undersøgelser medfører øgede udgifter, da der udover objektiv finansiering også betales pr. sag. Dette forhold forklarer ca.,3 mio. kr. En stadig stigning i antallet af børn med dagbehandlingstilbud. Dette forhold forklarer ca. 3,6 mio. kr. Rekrutteringsproblemer på myndighedsområdet betyder, at der i stedet anvendes vikarer, som er væsentlig dyrere end fastansatte. Dette forhold forklarer ca. 1,2 mio. kr. Området er pt. i en omstillingsfase, hvilket medfører ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelser såsom afregning af feriepenge. Dette forhold forklarer ca. 1,4 mio. kr. af det forventede merforbrug. Der har i været indført 3 måneders træghed i genansættelser, hvilket har medført en reduktion i tet på 1,8 mio. kr. på familieområdet. Et forventet mindreforbrug på Thorstedlund på foranstaltningsområdet på ca. 1,7 mio. kr., som bl.a. skyldes tilbageholdenhed primært i genbesættelse af vakante stillinger som følge af beslutningen om 3 måneders træghed i genansættelser. Pr. 1. december er der 8 vakante stillinger i Center for Familie og Rådgivning. Derudover er der yderligere 4 stillinger som ikke genbesættes med det formål at tilpasse udgifterne til tet. Merforbruget er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen var der en bevidsthed om, at familieområdets som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. Det bemærkes, at det forventede forbrug i på 152,7 mio. kr. er på niveau med forbruget i 217. Dette forhold skal ses i lyset af, at der i har været en række ekstraordinære forhold gældende. Grundet rekrutteringsproblemer og omstillingsfase har der således været ekstraordinære udgifter til vikar og afregning af feriepenge på i alt 2,6 mio. kr. Anbringelser Knap halvdelen af serviceudgifterne på familieområdet anvendes på anbringelser, som samtidig er det område, hvortil størstedelen af det forventede merforbrug kan henføres til. Tabel 4. Antal anbringelser (unikke personer) pr. måned i 217 og Anbringelser (unikke personer) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 217 119 119 118 118 119 12 12 12 12 115 117 117 12 12 119 118 12 115 19 114 114 113 118 115 Tabel 4 viser det forventede antal anbringelser i den resterende del af (markeret med gråt). Prognosen tager udgangspunkt i oplysninger fra Calibra, og der er således ikke taget højde for anbringelser, der er på vej samt evt. anbringelser, der kan komme i resten af. I månedsopfølgningen er det forudsat, at antallet af anbringelser udvikler sig som angivet i tabel 4.

Tabel 5. Fordeling af anbringelse på institutionstyper i Prognose Prognose Enhedspris Primo november december Opholdssteder for børn og unge 66,1,5 25,5 727.954 23 28 28 Kost- og efterskoler 66 stk. 1 nr. 5 8, 345.963 1 7 7 Værelse/kollegium 66 stk. 1 nr. 4 16, 77.81 17 16 16 Plejefamilier vederlag 37,9 329.84 38 37 36 Kommunale plejefamilier vederlag 7,6 435.53 7 9 9 Netværksplejefamilier 7, 192.59 1 6 6 Døgninst. for handicappede børn og unge 11,1 1.78.121 13 1 1 Døgninst. for sociale børn og unge 2,6 1.563.961 2 3 3 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge,4 1.441.924 3 1 Anbringelser i alt 116, 545.446 119 118 115 Center for Familie og Rådgivning er imidlertid vidende om, at der pt. er 9 potentielle (endnu ikke visiterede) anbringelser, der ikke er indregnet i månedsopfølgningen (tabel 6). Heraf forventes ingen at føre til anbringelse i, men alle 9 sager kan ende med anbringelse i 219. I forhold til sidste opfølgning er der således sket et fald i potentielle anbringelser på 4 sager, hvilket skyldes, at 1 sag er endt med en anbringelse og 3 sager ikke længere forventes at føre til anbringelse. Det må dog påregnes, at der vil være sager, der ophører i den resterende del af, som der endnu ikke er kendskab til. Af bilag 1 fremgår forventet til- og afgang i fordelt på anbringelsestyper. Tabel 6. Potentielle anbringelser Køn Alder Potentiel anbringelsestype Anbringelsesmåned Potentielle udgifter i Potentielle årlige udgifter 219 Pige 7 Plejefamilie jan-19-42. Dreng 12 Plejefamilie jan-19 42. Dreng 1 Plejefamilie jan-19-42. Dreng 17 Opholdssted jan-19-72. Dreng 16 Opholdssted jan-19-881. Dreng 11 Døgninstitution feb-19-1.4. Dreng 15 Kost og efterskole aug-19-4. Pige 9 Plejefamilie jan-19-42. Pige 16 Institution apr-19 1.4. I alt - 6.49. Prognose 219 Tabel 7. resultat 219 Mio. kr. Budget 219 forbrug 219 resultat 219 pct. Anbringelser 7,3 68,3 2, 2,9% Forebyggelse 51, 51,6 -,6-1,2% Administration 24,6 24,6,,% I alt 145,8 144,5 1,4,9% I 219 forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., når der tages højde for, at familieområdet er tilført 6,9 mio. kr. i 219. Merforbruget i 219 bygger på en forudsætning om, at sager med kendt slutdato ikke genbesættes. Økonomistyringserfaring på børne- og familieområdet tilsiger, at der ved indgangen til et nyt år mæssigt bør være et råderum/buffer svarende til ca. 6 pct. Hvis en buffer af sådan en størrelse skal være til rådighed, er der en udfordring på ca. 5,9 mio. kr. En sådan buffer

søges tilvejebragt gennem tiltag og omlægningen af driften som beskrevet i nedenstående afsnit om initiativer. Dertil skal det bemærkes, at hvis der kommer flere sager i 219 end forudsat, vil det forventede mindreforbrug i 219 blive reduceret eller forvandlet til et merforbrug. Samtidig må det dog påregnes, at der vil være sager, der ophører i løbet af 219, hvor slutdatoen ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Månedsopfølgningen i har vist en støt stigende tendens i forhold til udfordringens størrelse i (fra 7,3 til 15,3 mio. kr.). På den baggrund vil der i de kommende månedsopfølgninger ske en øget kvalitetssikring af prognosearbejdet med henblik på at udarbejde mere præcise forudsætninger og dermed et mere retvisende skøn i de enkelte måneder fremadrettet. Denne kvalitetssikring kan medføre ændringer i det forventede resultat for 219 i både positiv og negativ retning i de kommende månedsopfølgninger. Initiativer Uddannelsesudvalget blev på mødet 3. september præsenteret for og godkendte projekt i Center for Familie og Rådgivning omkring styringsgrundlaget på myndighedsområdet. I projektet arbejdes med fire spor: Oprydning i eksisterende sager Ændring i anbringelsesmønster Udvikling af nye sagsgange herunder o Systemtekniske tilpasninger Understøttelse af ledelsesinformation på aktivitetsniveau o Snitflader og organisatoriske tilpasninger Sagsgang for økonomistyring og rammer for ledelsestilsyn Projektet har reelt ingen effekt i, men et af formålene er, at det skal være med til at sikre overholdelse i 219 og frem.

Bilag 1. Tilgang/afgang af anbringelsesager I forventes der i alt en afgang på 46 sager og en tilgang på 42. Nedenfor vises, hvordan af- og tilgang fordeler sig på måneder og anbringelsestyper i oktober prognosen Af/tilgang anbringelser pr. måned - prognose 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, -1, 3 1 4-5 -5 6 6-7 -5 1-9 7 4-6 6-1 Tilgang Afgang Til/afgang anbringelser type gennemsnitslig i - prognose november 15, 1, 5,, -5, -1, 1-5 -5 2 12-12 6-8 4 3-6 3 Afgang -15, Tilgang Antal underretninger heraf underretninger om eventuelle overgreb (Bufo) i Der har til og med november været 1.436 underretninger heraf 18 underretninger om eventuelle overgreb. Underretning og Bufo sager 2 15 1 5 132 145 167 147 123 124 119 145 155 91 88 1 7 17 12 8 11 8 7 14 8 6 Underretninger Bufo