Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Relaterede dokumenter
Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Direktionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen

Budgetkontrol pr Miljø-, Klima- og Trafikudvalget - Anlæg

\\ssvcfildkhos001\ctxredirect\tlsjah\documents\[oversigt tillægsbevillinger ØKbyråd. - bilag til dagsorden.xlsx_caseno

Acadre:

Budgetkontrol 31. marts 2015 Økonomiudvalget - Anlæg

Acadre Side 1 af 19

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Årsregnskab Overførsler

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Udvalget for Klima og Miljø

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Acadre: marts 2014

Regnskab Vedtaget budget 2011

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Årsregnskab Anlægsregnskab

Budgetopfølgning pr. 31. marts Anlæg

Korr. Budget Administrativ organisation

Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Udvalget for Miljø og Teknik

Økonomisk ledelsesinformation. Pr

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Økonomiudvalg og Byråd

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Budgetopfølgning 2/2012

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg

Netto kr. (2020-priser) Køb og salg:

Halvårs- regnskab 2013

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

Udvalget for Klima og Miljø

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Udvalget for Klima og Miljø

Regnskab Vedtaget budget 2011

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Budgetkontrol pr Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Planlægning og Byggeri

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 Børne- og Skoleudvalget

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Pixiudgave Regnskab 2016

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Januar - oktober Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Status over trafiksikkerhedsprojekter

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Opdateret senest: 24. april /1

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Attachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar 2019)

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Halvårs- regnskab 2012

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Halvårs- regnskab 2014

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Transkript:

(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf forventes overføres til 2019 Heraf forventes mer-/ mindreforbrug *) Køb og Salg U 5,5 36,5 2,1 3,6-32,9-20,0-12,9 (Økonomiudvalget) I -26,9-65,2-8,4-30,2 35,0 33,8 1,2 N -21,4-28,7-6,3-26,6 2,1 13,8-11,7 Veje og Trafiksikkerhed U 25,4 38,1 11,2 28,4-9,7-7,9-1,8 I 0,0-3,3-0,2-3,3 0,0-0,2 0,2 N 25,4 34,8 11,0 25,1-9,7-8,1-1,6 Havne og færger U 20,0 29,5 7,9 18,1-11,4-11,4 0,0 I 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 N 20,0 29,4 7,8 18,0-11,4-11,4 0,0 Kultur, fritid og idræt U 1,3 6,0 0,5 3,0-3,0-2,0-1,0 I 0,0 0,0-0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 N 1,3 6,0 0,4 3,2-2,8-1,8-1,0 Natur, miljø og klima U 1,6 12,1 1,2 5,0-7,1-6,9-0,2 I 0,0-10,7 0,0-4,3 6,4 6,3 0,1 N 1,6 1,4 1,2 0,7-0,7-0,6-0,1 Borgernære U 45,5 86,7 20,3 61,5-25,2-26,3 1,1 serviceområder I 0,0-1,2 0,0-3,1-1,9 0,0-1,9 N 45,5 85,5 20,3 58,4-27,1-26,3-0,8 Energi U 10,4 13,6 1,8 10,6-3,0-3,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 10,4 13,6 1,8 10,6-3,0-3,0 0,0 Byudvikling U 3,4 29,0 1,7 5,5-23,5-15,6-7,9 I 0,0-7,4-1,9-2,0 5,4-0,2 5,6 N 3,4 21,6-0,2 3,5-18,1-15,8-2,3 Administration U 0,5 1,5 0,0 5,2 3,7-0,8 4,5 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 0,5 1,5 0,0 5,2 3,7-0,8 4,5 Anlæg i alt U 113,6 253,0 46,7 140,9-112,1-93,9-18,2 I -26,9-87,9-10,7-42,8 45,1 39,9 5,2 N 86,7 165,1 36,0 98,1-67,0-54,0-13,0 =+ angiver merudgift/mindreindtægt *) "Heraf forventes mer-/ mindreforbrug" er et foreløbigt forventet, og ikke det endelige resultat. =- angiver mindreudgift/merindtægt Udgifter Indtægter Netto Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2018, i forhold til vedtaget budget 41,1% 39,8% 41,5% Faktisk forbrugsprocent pr. 30.6.2018, i forhold til korrigeret budget 18,5% 12,2% 21,8% Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget 55,7% 48,7% 59,4% Forventet overførsel til 2019 i procent, i forhold til korrigeret budget 37,1% 45,4% 32,7% Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget. 7,2% 5,9% 7,9% Side 1 af 8

Økonomisk redegørelse Resumé - Økonomisk redegørelse Udvikling i forventet regnskab Det vedtagne anlægsbudget for 2018 udgør netto 86,7 mio. kr. (brutto 113,6 mio. kr.), hvortil der er overført netto 78,7 mio. kr. (brutto 139,0 mio. kr.) samt givet tillægsbevillinger på netto ca. -0,3 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. juni 2018 udgør således netto ca. 165,1 mio. kr. (brutto ca. 253,0 mio. kr.) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer. Ved udgangen af juni 2018 ligger det samlede forbrug på netto ca. 36,0 mio. kr. svarende til 21,8 % af det korrigerede budget, hvilket forholdsvist er på et lavere niveau end tidligere år (illustreret i efterfølgende graf). Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 67,0 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 54,0 mio. kr. til 2019 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2018 på ca. 13,0 mio. kr. Omfanget af udgifter til anlæg er historisk set størst fra medio regnskabsåret. Ikke realiserede salgsindtægter budgetteres ultimo året/overført til 2019. Det samlede foreløbige skøn for 2018 udviser: Mio. kr. 30.6.2018 Brutto 30.6.2018 Netto 31.3.2018 Brutto 31.3.2018 Netto Vedtaget budget 113,6 86,7 113,6 86,7 Korrigeret budget 253,0 165,1 252,1 165,1 Faktisk forbrug 46,7 36,0 19,0-2,1 Forventet forbrug hele 2018 140,9 98,1 148,6 118,2 Forventet overførsel til 2019 93,6 54,0 95,2 39,6 Foreløbig forv. mindre forbrug i 2018 18,2 13,0 8,3 7,3 Akk. anlæg 2014-2018 (Faktisk pr. 30.6.2018 og forventet rest året Anlæg 2018 Anlæg 2017 Anlæg 2016 Anlæg 2015 Anlæg 2014 250.000.000 AKK. FORBRUG 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0-50.000.000 Før 1.1. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Efter 31.12. Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30.6.2018. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2014 2017. Side 2 af 8

Tiltag til budgetoverholdelse: Det forventede resultat udviser foreløbigt et samlet netto mindreforbrug på ca. 67,0 mio. kr. Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i: - Overførsler til 2019: 54,0 kr. - Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2018: 13,0 mio. kr. Der søges pt. ikke bevillinger til de foreløbige skønnede afvigelser. Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2019: Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2019 og skønnede mer-/mindreforbrug i 2018. Køb og Salg (Økonomiudvalget) Forventet overførsel til 2019: -13,8 mio. kr. Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2018: 11,8 mio. kr. Salg af Grunde Almene familieboliger o Det forventes ikke at være muligt at realisere hele den forventet salgsindtægt, hvorfor der forventes en mindreindtægt på -1,5 mio. kr. Salg af grunde Skolevænget i Oure o Der forventes en merindtægt på 0,24 mio. kr. af salg af grunde som ikke har været budgetsat Tankefuld Rådgivning/Salgsfremme o Der ligges 0,934 mio. kr. i kassen. Erhvervsområde Øst. Etape 4-7 o Der forventes en merindtægt på 1,236 mio. kr. af salg af grunde som ikke har været budgetsat Jordforsyningsrammen o Der forventes en ikke realiserbar salgsindtægt på -1,993 mio. kr. Jordforsyning i landdistrikter o Det forventes et mindreforbrug på 3,389 mio. kr. som ligges i kasen Diverse køb og salg (max grænse 50.000 kr.) o Der forventes et merforbrug på -0,484 mio. kr. Nedrivning af bygninger: o Udgifterne har været højere end forventet og det har ikke været muligt at realiser salgsindtægten. Dette medføre et samlet merforbrug på -0,9 mio. kr. Nedrivning af bygning 2 Gudme o Forventningen er et salg, hvor ved der er et mindreforbrug på 0,34 i projektet. Salg af ejendomme (budgetforlig 2007): o Grundet øget salg forventes en merindtægt på 10,6 mio. kr. Tankefuld etape 1 Salg: -33,78 mio. kr. Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC): o Køb af SIMAC s bygninger på A.P. Møllers Vej på 20,0 mio. kr. overføres til 2019, da SIMAC s projekt på havnen er forsinket. Side 3 af 8

Veje og Trafiksikkerhed Forventet overførsel til 2019: 8,1 mio. kr. Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2018: 1,6 mio. kr. Der forventes følgende afvigelser: National cykelrute 8 - Østersøruten o Merforbrug ved året udgang på -0,01 mio. kr. Projektet er afsluttet. Garageleje vedr. Arriva forlig o Merforbrug ved året udgang på -0,01 mio. kr. Trafiksikkerhedskampagner 2017 o Mindreforbrug ved året udgang på 0,052 mio. kr. Cykelfaciliteter i landdistrikter: o Mindreforbrug ved året udgang på 0,052 mio. kr. Hyperprojekter: o Merforbrug ved året udgang på 0,037 mio. kr. Projektet er afsluttet. Cykelstier på Eskærvej: 0,01 mio. kr. Broholmsvej: o Ved projektets afslutning forventes et mindreforbrug på 1,063 mio. kr. Dette skyldes både færre udgifter til arkæologiske udgravninger og erstatninger, samt ingen brug af uforudsete udgifter. Cykelsti Oure-Vejstrup: o Ved projektets afslutning forventes et mindreforbrug på 0,494 mio. kr. Dette skyldes både færre udgifter til arkæologiske udgravninger, samt ingen brug af uforudsete udgifter. Mindre trafiksikkerhedsprojekter 2018: o Der forventes en overførsel på 1,008 mio. kr. til 2019 grundet anlægsstop. Cykelsti Dronningemaen: o Der forventes en overførsel på 3,575 mio. kr. til 2019 til færdiggørelse. Tankefuld Johs. Jørgensens Vej: o Mindreforbruget på 3,069 mio. kr. skyldes bedre tilbud end budgetlagt, færre udgifter til arkæologiske udgravninger samt ingen uforudsete udgifter. Der afventer indgåelse af frivillig aftale om plantning af læhegn på privat areal og herudover udskydes etablering af erstatningsskov (fredsskov) til 2019 Trafiksikkerhedsplan 2015-19: 0,06 mio. kr. o Til færdiggørelse af planen. Trafiksikkerhedsinspektion: o Der forventes en overførsel på 0,354 mio. kr. til 2019 grundet anlægsstop. Havne og Færger Forventet overførsel til 2019: 11,4 mio. kr. Havneudvikling: 3,2 mio. kr. Svendborg Havn, analyser m.v.: 2,3 mio. kr. Midlertidige aktiviteter på Frederiksøen: 0,3 mio. kr. Den blå kant, byudvikling og klimasikring: 4,5 mio. kr. o En forskydning i tidsplanen gør at der overføres i alt 10,3 mio. kr. til brug i 2019. Pulje til vedligeholdelse af bygninger på Frederiksøen: 1,0 mio. kr. Side 4 af 8

Kultur, Fritid og Idræt Forventet overførsel til 2019: 1,8 mio. kr. Mindreforbrug: 1,0 mio. kr. vedrørende Puljen til Lokale initiativer (ikke disponerede midler). Modtagne akkumulerede sponsorater til afvikling af DGI Landsstævne: 0,4 mio. kr. Pulje til lokale initiativer (under 17,4 udvalget): 1,0 mio. kr. Puljen til aktiviteter i forsamlingshuse: 0,2 mio. kr. Renovering af klubhuse 0,2 mio. Kr. Natur, Miljø og Klima Forventet overførsel til 2019: 0,6 mio. kr. Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2018: 0,1 mio. kr. Oprensning af Olieforurening fra villaolietank: o Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,07 mio. kr. Naturpleje Primært skovrejsning o Der forventes en overførsel på 0,75 mio. kr. til 2019 grundet anlægsstop. Syltemae Å o Der forventes en overførsel på -0,171 mio. kr. til 2019. o Projektet er 100 % statsstøttet og færdiggørelse samt indtægter forventes at realiseres i 2019 Lehnskov Bæk o Der forventes en overførsel på -0,012 mio. kr. til 2019. o Projektet er 100 % statsstøttet og færdiggørelse samt indtægter forventes at realiseres i 2019 Borgernære serviceområder Forventet overførsel til 2019: 26,3 mio. kr. Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2018: 0,8 mio. kr. Der forventes følgende afvigelser: Køkkenudskiftning o Der forventes et mindreforbrug på 0,004 mio. kr. Midlertidig placering 0-2 års pladser o Der forventes et mindreforbrug på 0,041 mio. kr. 4-kløveren/Sundet o Projektet forventes ved regnskabsaflæggelse af komme ud med et mindreforbrug på 0,034 mio. kr. Gudme Børnehave/Østerdalen o Projektet forventes ved regnskabsaflæggelse af komme ud med et mindreforbrug på 0,126 mio. kr. Kirkeby Børnehus /Egebjerg o Projektet forventes ved regnskabsaflæggelse af komme ud med et forventet merforbrug på -0,016 mio. kr. Side 5 af 8

Skovlinden/Vesterlunden o Projektet forventes ved regnskabsaflæggelse af komme ud med et mindreforbrug på 0,184 mio. kr. Sunhedshus Hulgade 9 o Projektet forventes ved regnskabsaflæggelse af komme ud med et mindreforbrug på 0,270 mio. kr. Sammenlægning af biblioteker, Vester Skerninge o Efter endt ombygning på Vestermarkskolen resterer der 0,119 mio. kr. Skoler Faglokaler o Der overføres 2,8 mio. kr. til realisering af faglokaler på Skårup skole med mere. Dagtilbud Fællespulje til indsatsområder o Der forventes en overførsel på 0,5 mio. kr. til 2019 grundet anlægsstop. Sikkerhedsmæssige tiltag o Der forventes en overførsel på 1,7 mio. kr. til 2019. Vedligehold: o Der er overføres et forventet beløb på 11,0 mio. kr. til 2019. o Overførslen vedr. blandt andet realisering af ny badmintonhal og PCB-sanering af Fillipahuset. Arealeffektivisering Lundby skole: o Projektet forventes at gå i jorden i slutningen af 2018, hvorved at 2,5 mio. kr. overføres til færdiggørelse i 2019. Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet: o Opsætning af midlertidig pavillon gennemføres i 2018. o Ombygning af Kastanjen og udvidelse af Solsikken forventes begyndt slut 2018 hvorved der overføres 3,5 mio. kr. til færdiggørelse i 2019. Stenstrup Plejehjem o Der forventes en overførsel på 0,352 mio. kr. til 2019 grundet anlægsstop. Udvidelse af SCALA o Der overføres 3,9 mio. kr. til 2019 Energi Forventet overførsel til 2019: 3,0 mio. kr. Energispareprojekt o Der forventes en overførsel på 3,0 mio. kr. til 2019 Byudvikling Forventet overførsel til 2019: 15,8 mio. kr. Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2018: 2,3 mio. kr. Der forventes følgende afvigelser (lånefinansieret): Byfornyelse Rådighedsbeløb: 0,1 mio. kr. (mindreforbrug). Byfornyelse Landsbypulje (nedrivning): 1,5 mio. kr. o Den nuværende pulje forventes ikke brugt fuldt ud. Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum: 0,581 mio. kr. o Projekt er afsluttet og godkendt af Realdania. En del af restbudgettet vil blive benyttet til udmøntningen af beslutningen om bilfrit torv. Side 6 af 8

Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring. o Projektet følger Banedanmarks Signal program, hvorved der overføres 2,9 mio. kr. Liv i Min By: 8,4 mio. kr. o De fleste af projekterne forventes først gennemført i 2019 og 2020. Bygningsforbedring: 4,5 mio. kr. o De fleste af projekterne forventes først gennemført i 2019 og 2020. Administration Forventet overførsel til 2019: 0,8 mio. kr. Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2018: 4,5 mio. kr. Der forventes følgende afvigelse: Kompensation for opsigelse af lejemål på havnen 4,5 mio. kr. Byrådet har den 24.04.18 prioriteret 0,3 mio. kr. til indsatsplan for industriteknikker. Beløbet forventes finansieret inden for det samlede forventede mindreforbrug på ca. 13,0 mio. kr. på anlæg. Pulje til bredbånd 0,2 mio. kr. o Overføres grundet anlægsstop Arkiv 0,152 mio. kr. o Overføres grundet anlægsstop Energimærkning af små ejendomme under 250 m2 0,2 mio. kr. o Overføres grundet anlægsstop Tematillæg kommuneplan 0,156 mio. kr. o Overføres til brug i 2019 Side 7 af 8

Bevillinger 2018 Bilag 1 (obligatorisk) Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget Bevillinger i 2018 - Anlæg Mio. kr. Vedtaget budget 86,8 Overførsler fra 2017 78,7 Offentlige toiletter - overført til drift -0,2 Rammebesparelser vejvedligehold (funktionsudbud og partnering) -0,2 Bevillinger i alt 165,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 8 af 8