Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011



Relaterede dokumenter
Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Udvalget for Klima og Miljø

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Korr. Budget Ubestemte formål Peter Bangs Vej brugerbetatl XG

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Udvalget for Klima og Miljø

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Udvalget for Klima og Miljø

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

1 of 8. Indholdsfortegnelse

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

Halvårs- regnskab 2014

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Center for Teknik og Miljø

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

Teknik- og Miljøudvalget

Budgetopfølgning 30. september 2008

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Sagsnr. S Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1000 kr. Forbrug JAN kr.

Udvalget for Klima og Miljø

Teknik- og Miljøudvalget

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015

Foreløbigt regnskab 2016

Teknik- og Miljøudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Regnskab Vedtaget budget 2010

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

Halvårs- regnskab 2013

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Udvalget for Klima og Miljø

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Halvårs- regnskab 2012

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste finansår

Indhold. Budget Teknisk Forvaltning

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Transkript:

Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 * Sekretariat, miljø og teknik 36.059-1.576-4.050 30.433 27.464-2.969 Plan og byggeafdeling 1.998-397 0 1.601 1.479-122 Vej og park afdeling 24.225 30 3.042 27.297 26.324-973 Natur og miljø afdeling 5.441 472 858 6.771 5.484-1.287 Redningsbere dskab -144 127 150 133 201 68 Udvalgsområdet i alt 67.579-1.344 0 66.235 60.952-5.283 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Miljø- og teknikudvalget omfatter følgende funktioner: 00.22 Jordforsyning 00.25 Faste ejendomme 00.28 Fritidsområder 00.32 Fritidsfaciliteter 00.38 Naturbeskyttelse 00.48 Vandløbsvæsen 00.52 Miljøbeskyttelse 00.55 Diverse udgifter og indtægter 00.58 Redningsberedskab 02.22 Transport og infrastruktur, fælles funktioner 02.28 Kommunale veje 02.32 Kollektiv trafik 02.32 Kommunale havne 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale Indenfor funktionerne 00.25, 00.32, 03.22, 03.32, 03.35, 03.38, 04.62, 05.25, 05.28, 05.72 og 06.45 har miljø- og teknikudvalget endvidere kompetencen vedrørende den udvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger. Serviceudgifter 2011 Alle miljø- og teknikudvalgets budgetområder ligger indenfor serviceudgiftsrammen.

Regnskabsforklaringer 2011 Sekretariat for servicedirektørens område Området omfatter udgifter til tinglysning af skadesløsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter, betaling til det fælleskommunale redningsberedskab samt kollektiv trafik. På sekretariat for servicedirektørens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Sekretariat for servicedirektørens område Budgetoverførsler fra 2010-11 -1,190 Busdrift, konsulentudgift overført til kto. 6-0,400 Besparelse kørselsudgifter -0,001 Udmøntning af 3-partsmidler 0,015 I alt -1,576 De væsentligste tillægsbevillinger omfatter budgetoverførsler fra 2010 til 2011 på -1,190 mio. kr. samt en overførsel af budget på 0,400 mio. kr. fra busdrift til kto. 6 området vedr. konsulentudgift i forbindelse med varetagelsen af udbud vedr. busdriften. Mindreudgiften på 2,969 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på Sekretariat for servicedirektørens område Tinglysningsafgift v. lån -0,149 Bet. Til fælleskommunalt redningsberedskab 0,001 Kollektiv trafik -2,821 I alt -2,969 Mindreudgiften på 0,149 mio. kr. vedrørende afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter skyldes, at renten er forøget og dette har blandt andet resulteret i et lavere antal behandlede ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskatter end budgetteret. Mindreudgiften på 2,821 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik er fordelt på busdrift med 1,882 mio. kr., Grenaa-Anholt Færgefart med 0,702 mio. kr. og Randers Fjords Færgefart med 0,130 mio. kr. samt øvrige udgifter 0,107 mio. kr. Fra Midttrafik er der foretaget en regulering i 2011 vedrørende en mindreudgift på 2,871 mio. kr. iflg. regnskab 2010. Besparelsen i forhold til korrigeret budget er dog kun på 1,882 mio. kr., hvilket skyldes, at der bl.a. er foretaget interne omplaceringer af budgetmidler til vintertjenesten og redningsberedskabet.

Mindreudgiften på Grenaa- Anholt Færgefart skyldes hovedsagelig merindtægter samt mindreudgift vedr. besejlingsaftale og olie. Mindreudgiften vedr. Randers Fjords Færgefart skyldes, at en omplacering på 0,200 mio. kr. vedr. en forventet merudgift pr. kommune ikke har skullet udmøntes fuldt ud, idet det er lykkedes at holde driftsudgifterne, herunder særlig udgifterne til afløsere, på et lavere niveau end forventet. Fremtiden Fra 1. januar 2012 er telebusser ophørt. I stedet har man tilsluttet sig flextur med stort kommunalt tilskud. For skoleåret 2012/2013 indføres forsøgsmæssigt en hurtigrute mellem Auning og Grenaa med optag i Ørum. Forsøgsordningen evalueres i december 2012. Plan- og byggeafdeling Plan- og byggeafdelingens område omfatter indtægts- og udgiftsgrundlaget for drift af offentlige toiletter, beboelses- og erhvervsejendomme, andre faste ejendomme, byfornyelse og boligforbedringer. Endvidere indgår udvendig vedligeholdelse (klimaskærm, tekniske installationer, anlæg i terræn) af alle kommunale bygninger eksklusiv voksen- og plejeområdets ejendomme og omfatter således i alt ca. 200.000 m² bygninger. På plan- og byggeafdelingens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Plan- og byggeafdeling Budgetoverførsler fra 2010-11 -0,397 I alt -0,397 Mindregiften på 0,122 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på Plan- og byggeafdeling Byfornyelse samt fælles udgifter og indtægter -0,193 Udlejningsejendomme incl. offentlige toiletter 0,551 Statsrefusion vedr. flygtningeboliger -0,235 Central vedligeholdelse -0,245 I alt -0,122 Merforbruget vedr. udlejningsejendomme og offentlige toiletter på netto 0,316 mio. kr. incl. statsrefusion for flygtningeboliger består af merudgifter på 0,800 mio. kr. og merindtægter på 0,484 mio. kr.

De væsentligste merudgifter vedrører Violskrænten 10-12, Granbakkevej 14 samt offentlige toiletter. Merindtægterne vedrører Violskrænten 10-12 samt Georgsmindevej 19. Merudgifter og indtægter vedr. Violskrænten 10-12 skyldes, at der fortsat har været udgifter og indtægter efter nulstilling af budgettet pga. nedrivning af ejendommen. Merudgifter på Granbakkevej 14 er oparbejdet merforbrug gennem årene. Merindtægter på Georgsmindevej 19 skyldes forhøjelse af lejeindtægten, der ikke var blevet opkrævet i 2010. Der er fortsat merforbrug vedr. offentlige toiletter, selvom overført merforbrug fra 2010 er udlignet i 2011 ved en budgetomplacering. Merforbruget skyldes, at det fastsatte budget er under pres i forhold til udgiftsbehovet til el, vand, renovation, forsikringer og vedligeholdelse, hvor der er merforbrug på 0,290 mio. kr. På central vedligeholdelse er der et mindreforbrug på 0,245 mio. kr., der ved overførsel forventes anvendt til udligning af merforbrug vedr. kommunens udlejningsejendomme og offentlige toiletter. Vej- og parkafdeling Vej- og parkafdelingens område vedr. jordforsyning omfatter indtægts- og udgiftsgrundlaget for kommunens vedligeholdelse af landbrugsparceller, arealer og bygninger, ålerusepladser, oplagspladser m.v. Fritidsområdet omfatter indtægts- og udgiftsgrundlag for drift og vedligehold af kommunens parker og legepladser, strande, kolonihaver og delvis idrætsanlæg. For de Kommunale veje varetages drift og vedligeholdelse af kommuneveje, herunder belægninger, rabatter, vintertjeneste samt færdselssikkerhedsopgaver m.v. Desuden varetages driften af kommunes materielgårde af vej- og parkafdelingen. På vej- og parkafdelingens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Vej- og parkafdeling Overført til forsikringspuljen 2011-0,100 Udmøntning af 3-partsmidler 0,134 Ny løn lederpulje 0,014 Besparelse vedr. kørselsudgifter -0,018 I alt 0,030 De væsentligste tillægsbevillinger omfatter en overførsel af 0,100 mio. kr. til forsikringspuljen 2011 samt en udmøntning af 3-partsmidler på 0,134 mio. kr. til de ansatte på materielgårdene.

Mindreudgiften på 0,973 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på Vej- og parkafdeling Jordforsyning -0,327 Fritidsområder -0,011 Veje -0,301 Parkeringskontrol 0,004 Lystbådehavn -0,039 Materielgårde -0,299 I alt -0,973 Nettomindreudgiften på jordforsyningen på 0,327 mio. kr. skyldes hovedsagelig merindtægter vedrørende bortforpagtede arealer som følge af en kraftig stigning i kapitelstaksten. Mindreudgiften på 0,301 mio. kr. vedrørende veje skyldes hovedsagelig besparelse på fællesudgifter 0,379 mio. kr., merudgift vedr. belægninger og vejvedligeholdelse på 0,970 mio. kr. samt mindreudgift på vintertjenesten på 0,892 mio. kr. Som følge af det ekstreme vintervejr i starten af 2011 blev der budgetomplaceret ekstra midler til vintertjenesten, men da vintervejret i november/december 2011 var mildere end normalt, fremkom der en mindreudgift på 0,892 mio. kr. Natur- og miljøafdeling Naturområdet omfatter indtægts- og udgiftsgrundlag for drift og vedligehold af kommunens skove og naturområder. Vandløb og miljø omfatter administration af og udgifter til miljøgodkendelser, tilsyn, fysisk planlægning, naturbeskyttelse, jordforurening, vandløbspleje, grundvandsbeskyttelse, miljøledelse/certifikat, Grønt Forum Norddjurs og Agenda 21. Skadedyrsbekæmpelse omfatter drift og administration af ordningen med bekæmpelse af rotter. På natur- og miljøafdelingens område er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Natur- og miljøafdeling Budgetoverførsler fra 2010-11 0,650 Overført til forsikringspuljen 2011-0,175 Besparelse vedr. kørselsudgifter -0,003 I alt 0,472

Mindreudgiften på på 1,287 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordeler sig på Natur- og miljøafdeling Skove -0,099 Naturforvaltning -0,112 Vandløbsvæsen 0,043 Vedligeholdelse af vandløb -0,070 Kystsikring 0,009 Miljøbeskyttelse fælles formål 0,003 Jordforurening -0,018 Miljøtilsyn virksomheder -0,216 Øvrig planlægning og undersøgelser -0,351 Kortlægning/ indsatsplanlægning vandforsyning -0,343 Skadedyrsbekæmpelse -0,133 I alt -1,287 De væsentligste mindreforbrug vedrører miljøtilsyn og indsatsplanlægning for grundvand. Mindreforbruget vedrørende miljøtilsyn skyldes primært merindtægter fra brugerbetaling på miljøtilsyn. Indtægten varierer mellem årene, på grund af ændringer i tilsynsfrekvenser, og forventes udlignet med en mindreindtægt i 2012. Mindreforbruget vedrørende indsatsplanlægning for grundvand skyldes, at arbejdet endnu en gang er udsat, som følge af statens forsinkede kortlægning af grundvandsressourcerne i kommunen. Der er tidligere opkrævet gebyrer hos vandværkerne, som skal anvendes til kommunens planlægningsopgave. Arbejdet forventes ikke igangsat før staten afslutter deres kortlægning i 2013-2015. Fremtiden Indsatsen i 2011 har haft særligt fokus på forberedende arbejde i forbindelse med de kommende vand- og naturhandleplaner som skal vedtages af kommunalbestyrelsen i 2012 og gennemføres inden 2015. Gennemførelsen vil være forbundet med væsentlige udgifter. Redningsberedskab Under Redningsberedskab er budgettet for det fælleskommunale redningsberedskab samt kursusvirksomheden Moselund placeret.

Budgettet og regnskabet for det fælleskommunale redningsberedskab skal totalt udvise et 0, idet nettoudgiften skal dækkes ind af betaling fra Norddjurs- og Syddjurs Kommuner. Norddjurs Kommunes betaling til det fælleskommunale redningsberedskab er placeret under sekretariatet for servicedirektørens budget. Redningsberedskab Moselund omfatter udgifter og indtægter vedr. redningsberedskabets kursusvirksomhed Moselund i Grenaa. På redningsberedskab Moselund er der givet følgende tillægsbevillinger i 2011: Moselund Budgetoverførsel fra 2010-11 0,133 Besparelse vedr. kørselsudgifter -0,006 I alt 0,127 Tillægsbevillingerne omfatter en budgetoverførsel fra 2010 til 2011 afsat til udskiftning af tag på kursuscentrets bygninger samt en reduktion på 0,006 mio. kr. vedr. en vedtaget besparelse på kørselsudgifter. Merudgiften på 0,068 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget er opgjort til følgende: Moselund Kursusvirksomhed Moselund 0,068 I alt 0,068 Der har i 2011 været flere episoder med hærværk på kursuscentret. Det har derfor været nødvendigt at sætte uddannelseskøretøjerne ind i laden. Merudgiften omfatter udgifter til etablering af vej med stabilgrus, indsætning af port i væggen og udskiftning af de ødelagte vinduer. Fremtiden Det må forventes, at der i de kommende år skal bruges flere ressourcer på vedligeholdelsesuddannelsen. Beredskabet får tilført flere og flere opgaver, og for at sikre en effektiv indsats på skadestedet, kræver det flere øvelsesaktiviteter, end tilfældet er i dag.