Månedsmøde September Opsamling til Byrådet

Relaterede dokumenter
Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November Opsamling til Byrådet

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Månedsmøde Maj Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Juni Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

NOTAT: Konjunkturvurdering

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Foreløbigt regnskab 2016

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Udvikling på A-dagpenge

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Acadre: marts 2014

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Sbsys dagsorden preview

Økonomirapportering

Halvårs- regnskab 2012

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Oprindeligt budget. Ny vurdering

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Udvalg: Politisk koordination og økonomi: Tilpasning af personalebehov i jobcentret som følge af nye/udvidede opgaver

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Budgetopfølgning 2/2012

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Regnskab Vedtaget budget 2009

NOTAT: Konjunkturvurdering

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Økonomiudvalg og Byråd

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

Budgetrevision 2, pr. april 2014

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Halvårsregnskab 2012

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Udvalget Uddannelse og Job

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2015)

Ændringer i økonomien siden B

Afvigelse ift. korrigeret budget

Transkript:

Månedsmøde September - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder, selv med ændret adfærd Opgørelsen er på de administrative enheder. Status på budgettet (+ = mindre forbrug) Overført fra 2014 Feb. Mar. Apr. Maj Juni Aug. Sep. Okt. Nov. Aktuelt skøn for overførsler til 2016 Social Omsorg 50 0 0 0 0 20 10 10 16 Beskæftigelse -6-5 -5-6 -7-5 -5-1 -6 Læring - Børn & Unge 6-7 -8-7 -6-7 -9-9 1 Læring i Skolen 10 7 7 7 6 7 9 9 9 Fritid & Fællesskab 19 4 4 5 3 4 4 4 5 PKØ - Politik & Udvikling 15 13 14 13 13 17 17 22 15 PKØ - Løn & Økonomi 2 1 1 1 3 3 3 3 1 Drift (resultat) 96 13 13 12 11 39 28 38 40 Finansiering (resultat) 0 6 6 6 10 9 9 9 0 Midtvejsregulering af generelle tilskud og beskæftigelsestilskud samt særtilskud til flygtninge 0 6 6 6 10 9 9 9 0 Anlæg (resultat) 11 10 30 30 30 32 37 37 33 Salgsindtægter -10 0 0 0 0 1 1 1-3 Anlægsudgifter 20 10 30 30 30 31 36 36 36 Samlet resultat 107 29 49 48 51 80 74 84 73 Opfølgningen viser hhv. det forventede resultat i forhold til det korrigerede budget, samt til højre det forventede overførselsbeløb til efterfølgende år. Forskellen mellem forventet resultat og overførselsbeløb tilgår kassen. Overførsler fra 2014 til er medtaget. Beløb afrundet til hele mio. kr. Side 1 12-10-

Forklaringstekst til månedsopsamling september Social omsorg Social Omsorg forventer at årets drift, excl. Overførsler fra tidligere år, vil give et underskud på 12,9 mio. kr. Underskud på alm. drift med overførselsadgang -6,8 mio.kr. 1 Underskud på alm. drift uden overførselsadgang -6,1 mio.kr. Underskud på alm. drift i alt Igangværende projekter betalt af overskudskroner Igangværende projekter betalt af eksterne midler Reserveret lønbudget til 2016 (-0,67 %) 2 Overskud på egne botilbud (tilbudsportalen indregnes i takst) 3 Overskud fra 2014 fastfrosset af udvalget 4 Forventet regnskabsresultat Overførsler: Forventet regnskabsresultat Underskud fra aktivitetsbestemt medfinansiering, der ikke overføres. (Dette underskud har reduceret regnskabsresultatet, og skal derfor lægges til ved opgørelse af overførselsbeløbet). Overførsel i alt til 2016-12,9 mio. kr. 2,3 mio. kr. 1,1 mio. kr. 2,4 mio. kr. 1,0 mio. kr. 16,4 mio. kr. 10,3 mio. kr. 10,3 mio. kr. 6,1 mio. kr. 16,4 mio. kr. 1 Heraf udgør betalinger til andre kommuner for botilbud et underskud på ca. 10 mio. kr., som hovedsageligt vedrører det gamle handicapområde. 2 Lønbudgettet i er prisfremskrevet for meget. Derfor skal der reserveres 2,4 mio.kr. i som skal overføres til 2016 3 Over/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter. Skal derfor overføres 4 I budgettet for er indeholdt en overførsel fra tidligere år på 16,4 mio. kr. som af udvalget er fastfrosset til imødegåelse af budgetudfordringerne i 2016.

Beskæftigelse Beskæftigelse forventer et samlet underskud i på 1 mio. kr. Hovedkonto 6 forventes at balancere i. På projektregnskaberne forventes et underskud på 2,9 mio. kr., som skal overføres til 2016, hvor en tilsvarende indtægt forventes. På hovedkonto 5 og 3 forventes et overskud på 2 mio. kr., Til grund for budgetopfølgning ligger et skøn over udviklingen af antal personer og gennemsnitsydelser på overførselsindkomster i. På områder med overførselsadgang forventes et underskud på 3,5 mio. kr. Vedr. flygtninge ny udmeldt kvote på 161 er medregnet merudgifter til forsørgelse og danskundervisning - men også flere indtægter i form af resultattilskud, grundtilskud, grundtilskud til uledsagede flygtningebørn og statsrefusion. Der er foretaget et skøn af sammensætningen af flygtninge (antal voksne, uledsagede, børn, ankomsttidspunkt mv. som ligger til grund for beregningerne). Stigningen i indtægter i form af grundtilskud og tilskud til uledsagede flygtninge er indregnet og finansierer øvrige merudgifter til dansk, forsørgelse mv. Områder omfattet af beskæftigelsestilskud (Forsikrede ledige) forventes et mindre forbrug på ca. 12 mio. kr., grundet der forventes en positiv udvikling i ledighedstallet. Øvrige overførselsudgifter forventes et merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. Heraf skyldes ca. 5 mio. kr. ny lovgivning, beskæftigelsesreform, ophævelse af forsørgerpligt, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, lovgivning som er vedtaget efter budgettets vedtagelse. Beløbet er beregnet som 0,8 % af lovforslagets økonomiske konsekvenser, og finansieres via henholdsvis beskæftigelsestilskud, budgetgaranti og DUT. Øvrige merudgifter skyldes flere ydelsesmodtagere, ændret gennemsnitsudgifter og statsrefusion. Derudover er indregnet efterbetalinger for og 2014 ca. 1,5 mio. kr. efter statsrefusion som konsekvens af ankeafgørelse vedr. gensidig forsørgerpligt. Overførsler til 2016: Samlet overføres et underskud på 6 mio. kr. der består af projektunderskud med 2,9 mio. kr. samt øvrige områder med underskud på 3,5 mio. kr. Læring børn og familier Forventet resultat for : Dagtilbudsområdet: Det forventes, at daginstitutionerne samlet set opnår et overskud på 5 mio. kr., som igen skal være med til at tage højde for det faldende børnetal i 2016, da der vil være udgifter i forbindelse med en tilpasning. Resten af området forventes at balancere. Børn & Familier: Det forventede underskud på 14,2 mio. kr. er et øjebliksbillede, og opstår således: Bakkevej underskud på 4 mio. kr.: Bakkevej forventes ikke at afdrage på det akkumulerede underskud. 2

Familie 9,5 mio. kr.: Underskuddet på familieområdet skyldes følgende: 3,5 mio. kr. på anbringelser. Der er i budgetlægningen ikke taget højde for 3 nye dyre anbringelser i efteråret 2014 samt en tabt ankesag hvor man nu har udgifter til yderligere 3 anbragte børn. 3,5 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger og særligt mor/barn ophold. Det forventes, at der fortsat vil være en del familier på mor/barn ophold, hvor der også i 2014 var meget større udgifter end tidligere. 2,5 mio. kr. som er placeret i sparepuljer i forbindelse med budgetforlig. Konto 6 forventes der et underskud på 0,7 mio. kr. Der er på hele Børn & Familier foretaget en stor analyse af det store pres, der er på budgettet. Der er igangsat en række tiltag, som bl.a. skal være med til at nedbringe udgifterne. Forventede overførsler fra til 2016: Dagtilbudsområdet 5 mio. kr.: Overskuddene på daginstitutionerne overføres. Overførslen skal være med til at tage højde for det faldende børnetal også i 2016. Børn & Familier 4 mio. kr.: Bakkevejs underskud overføres. Rent historisk er underskuddene på køb ude i byen og konto 6 ikke blevet overført. Læring i skolen I forventes et årsresultat på 9 mio. kr. Ca. 2 mio. kr. af de tilførte statslige kompetencemidler til styrkelse af Hedensted Kommunes kompetenceudviklingsindsats skal anvendes i 2016. Lønbudgettet i er prisfremskrevet for meget. Derfor skal der reserveres 2,7 mio.kr. i som skal overføres til 2016. Forventet overførsel til 2016 på 9 mio. kr. Fritid og fællesskab I forventes et samlet overskud på ca. 4 mio. kr. Der forudsættes overført 5 mio. kr. til 2016. Fordeler sig med 2 mio. på Fritid og Fællesskab, 2 mio. kr. på Teknik. Borgerservice har et resultat på hhv. 0,6 mio. kr. i opsparede midler og -1,4 mio. kr. i merforbrug på boligydelse på Borgerservice. Boligydelse overføres ikke. PKØ Politik og Udvikling Overskuddet i forventes pålydende 22 mio. kr. Heri indgår bufferpuljemidlerne, hvor det er aftalt at beløbet overføres til at imødegå udfordringer i 2016. Derudover består beløbet af kompetenceudviklingsmidler, udsving på lønbudget, samt diverse projekter og puljer med et forventet flow mellem årene. Her i blandt DPU (2,5 mio. kr.), vækst og initiativ (2,4 mio. kr. ), samt branding (1 mio. kr.) puljerne. Ubrugte midler på bl.a. digitaliseringspuljer og diverse fællesposter tilgår kassen sammen med ubrugte midler på DPU, i alt ca. 7 mio. kr. Det resterende overskud på ca. 15 mio. kr. ønskes overført til 2016. 3

PKØ Løn og Økonomi Ud fra det nuværende niveau, estimeres der et overskud på 2 mio. kr. på arbejdsskadeerstatninger. Derudover forventes et overskud på ca. 0,5 mio. kr. på personalemidler, samt ca. 0,5 mio. kr. i igangværende forebyggelsesprojekter på forsikringsområdet, der begge overføres til 2016. Anlæg Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der overføres 36 mio. kr. til 2016. Beløbet fremkommer pga. mindreforbrug i på følgende områder: Skolerenoveringer 25 mio. kr., om- og tilbygning Stenderup og Langskov skoler 0,8 mio. kr., Motorikunivers i Barrit 0,9 mio. kr., forlængelse af Vestvejen 3,0 mio. kr., omfartsvej Vest om Ørum 8,6 mio. kr., renovering af toiletter 0,75 mio. kr. og færdiggørelse af byggemodninger 1,0 mio. kr. Herudover vil tilskud til stiprojekter i Ørum, Løsning/Hedensted og Kirkholm på i alt 5,4 mio. først indgå i kommunen i 2016. Finansielle poster Midtvejsregulering af generelle tilskud for udgør en merindtægt på 7,2 mio. kr., hvoraf 5,3 mio. kr. vedrører en efterregulering for kommunernes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014. Vedrørende beskæftigelsestilskuddet er der en negativ midtvejsregulering for på 1 mio. kr. og en positiv efterregulering på 0,3 mio. kr. for 2014. Endvidere er her indregnet ekstraordinære tilskud på ca. 3,8 mio. kr. vedrørende forøget flygtningekvote i, som skal medfinansiere merudgifter på driften. Heraf er 1,3 mio. kr. allerede bevilget i forbindelse med opnormering i Beskæftigelse og Integration. Merindtægt fra generelle tilskud i forhold til korrigeret budget udgør derfor samlet set 9 mio. kr. 4

Beskæftigelse - Status på UU vejledning og seniorjob Månedsopfølgningerne suppleres med udvalgte FLIS-nøgletal. Hensigten er at give et indblik i de forskellige nøgletalsmuligheder i FLIS, og emnet skifter fra gang til gang. Fkt 032214 - UU vejledning Fkt 056897 - Seniorjob * Grafen til venstre viser vores udgiftsniveau i forhold til alle øvrige kommuner (grå skravering) i 2014. Fkt 032214 - UU Vejledning Indtil 1/8-15 har Horsens kommunes UU kontor vejledt unge i Hedensted. Nu er det en selvstændig enhed under Kerneområdet Læring. Nøgletallet viser, hvor mange penge vi bruger pr. indbygger i aldersintervallet 12 25 år til Uddannelsesvejledning af Unge. I Hedensted kommune har vi pr. 1. september 7.343 unge mennesker i aldersgruppen. Fkt 056897 - Seniorjob Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterårsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Kommunen er efter loven forpligtet til at tilbyde ansættelse i seniorjob i kommunen til denne persongruppe. Oprettet/forventet antal seniorjobs: År 2013 2014 2016 Antal 21 23 20 28 Rapport: Månedsmøde oktober.rdl Kørselsdata: 06-10- 12:44:24