Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole"

Transkript

1 Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti Budgetoverførsler mellem årene Rammebesparelse Personale Løn Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel 0 Bygninger- ikke Ejendomsservice Indvendig vedligeholdele Ledelse og administration Personale Løn - ledelse Løn - administration Uddannelse af personale I alt ,0 Udviklingsafdelingen Udvikling Personale Løn Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Indtægter Øvrige indtægter Ungeprojekter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter I alt ,1

2 Center for Undervisning og Læring Budget Personale Løn Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Fastansatte medarbejdere Personale Løn Øvrige personaleudgifter Almen undervisning Personale Løn Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel Grunde -ikke Ejendomsservice Vedl. Af udenomsarealer Bygninger- ikke Ejendomsservice Leje og leasing af bygninger Indvendig vedligeholdelse Akut vedligeholdelse af bygninger Indtægter Øvrige indtægter Knallert Personale Løn Uddannelse af personale 0 0 Øvrige personaleudgifter 0 0 Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter 0 0 Møder, rejser og repræsentation 0 0 Køb af pladser Indtægter Øvrige indtægter Traktor Løn 0 0 Uddannelse af personale 0 0 Øvrige personaleudgifter 0 0 Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter 0 0

3 Møder, rejser og repræsentation 0 0 Køb af plader Indtægter Øvrige indtægter 0 0 Grejbanken Personale Løn Uddannelse af personale 0 0 Øvrige personaleudgifter 0 0 Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation 0 0 It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel Bygninger - ikke ejendomsservice Renovation Indtægter Øvrige indtægter I alt ,2 Ungdomsskolevirksomhed i alt ,2 Fritidsmiljøer Budget Personale Løn Uddannelse af personale Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter I alt ,0 Fællesudgifter Personale Løn Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel Bygninger- ikke Ejendomsservice Leje og leasing Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Akut vedligeholdelse af bygninger Rengøring

4 Alarm og sikring I alt ,5 Klub Assentoft Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Grunde og bygninger Bygninger Alarm og sikring I alt ,0 Klub Bjerregrav Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter I alt ,5 Klub Fårup Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Bygninger- ikke Ejendomsservice Indvendig vedligeholdelse I alt ,4 Klub Harridslev Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Bygninger - ikke ejendomsservice 0 0 0

5 Indvendig vedligehold I alt ,6 Klub Hornbæk Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter I alt ,6 Klub Langå Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Grunde og bygninger Bygninger Alarm og sikring 0 0 I alt ,8 Ungemiljøet Nord Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter It 0 0 Inventar 0 0 Køretøjer og materiel 0 0 Grunde og bygninger Bygninger Akut vedligeholdele af bygninger 0 0 I alt ,5 Fantasifabrikken Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter It, inventar og materiel Inventar I alt ,3 Klub Spentrup

6 Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Køretøjer og materiel 0 0 Bygninger - ikke ejendomsservide Indvendig vedligehold I alt ,0 Klub Øster Tørslev Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Køretøjer og materiel 0 0 Grunde og bygninger Bygninger Alarm og sikring 0 0 I alt ,4 Ungemiljøet Midt/Kaosambassaden Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter It, inventar og materiel Inventar Køretøjer og materiel 0 0 Bygninger- ikke Ejendomsservice Indvendig vedligeholdelse Indtægter Øvrige indtægter I alt ,9 Ungemiljøet Syd Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter

7 Indtægter I alt ,6 Demokrati Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter I alt ,3 Projekt Events Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter I alt ,8 Projekt JA-kontor Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Bygninger - ikke ejendomsservice Indvendig vedligehold I alt ,8 Kompetanceudvikling Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter I alt ,1 Fritidsmiljøer i alt ,1 Heltidsundervisning Budget Personale Løn Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter

8 Administrationsudgifter I alt ,0 Fællesudgifter Personale Løn Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og matriel Bygninger- ikke Ejendomsservice Akut vedligeholdelse af bygninger Rengøring I alt ,5 Klostervej Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Køretøjer og materiel Bygninger- ikke Ejendomsservice Rengøring I alt ,5 Stenagergaard Personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar I alt ,8 Kompasset Drbrg.Alle Personale Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter

9 Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Indtægter Øvrige indtægter 0 0 I alt ,7 Heltidsundervisning i alt ,1 SSP Budgetkonti Budgetoverførsler mellem årene Rammebesparele Personale Løn Uddannelse af personale Øvrige personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Administrationsudgifter Møder, rejer og repræsentation It, inventar og materiel It Inventar Bygninger - ikke ejendomsservice Rengøring I alt ,9 Social Pejling Budgetkonti Budgetpulje Materiale og aktivitetsudgifter Bruger- og elevaktiviteter Møder, rejer og repræsentation I alt ,7 SSP i alt ,5 Randers Ungdomsskole total ,8

Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole

Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0 60.100 60.100 Budgetoverførsler mellem årene 0 60.100 Rammebesparelse 0 0 Personale 3.673.371 4.099.243 425.872

Læs mere

Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole

Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-285.530-285.530 Budgetoverførsler mellem årene 0-72.100 Rammebesparelse 0-213.430 Personale 4.207.893

Læs mere

12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -

12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse - 12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie

Læs mere

Forbrugsrapport :59: kd033. Struktur og tekst Navn Korr. budget

Forbrugsrapport :59: kd033. Struktur og tekst Navn Korr. budget 1 240440 Ung & familieudføreområdet 18.739.737 010 Ung & familieudføreområdet 700.889 fællesudgifter 700.889 200 Ledelse og administration 115 Rammebesparelser Rammebesparelse -15.078 405 Løn 663.677 020

Læs mere

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget 12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Struktur og tekst Reguleret budget 2014

Struktur og tekst Reguleret budget 2014 Struktur og tekst Reguleret budget 2014 211101 Asferg skole 7.635.773 115 Rammebesparelser -38.300 Lærer 14/15 4.243.100 Pædagog 14/15 646.036 Rengøringspersonale 480.172 Servicepersonale 389.300 027 Uddannelse

Læs mere

MIDTJYSK BRAND & REDNING

MIDTJYSK BRAND & REDNING 1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000

Læs mere

Forbrugsrapport 2018

Forbrugsrapport 2018 1 240430 Børn & familieudføreområdet 33.007.799 010 Børn & familieudføreområdet 943.065 fællesudgifter 1 Drift 943.065 200 Ledelse og administration 115 Rammebesparelser Rammebesparelse -17.816 405 Løn

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Årsopgørelse Table Forbrug JAN kr.

Årsopgørelse Table Forbrug JAN kr. Årsopgørelse Budgetopf. incl. forpl.-akk. Budgetopf. For. (FIB042) incl. forpl.-akk. For. (FIB0DQKF007 01.01. Filter Årsagskode Table Forbrug JAN -016 Korr. budget Rest. korr. budget Art IM Udgiftsbaseret

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Velkommen som medarbejder i Randers Ungdomsskoles Center for Fritidsmijøer og Demokrati

Velkommen som medarbejder i Randers Ungdomsskoles Center for Fritidsmijøer og Demokrati Velkommen som medarbejder i Randers Ungdomsskoles Center for Fritidsmijøer og Demokrati Det er med stor fornøjelse, at vi byder dig velkommen som nyansat I Randers Ungdomsskoles Center for Fritidsmiljøer

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012 Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2

Læs mere

Randers Ungdomsskole AFTALE NOVEMBER 2014

Randers Ungdomsskole AFTALE NOVEMBER 2014 Randers Ungdomsskole AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen De økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen Indlæg på Økonomidirektørforeningens

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr

:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr 13.08.2019 15:31:58 Budget 2019 1 kr Korrigeret budget 2019 1 kr Budgetoverslag 2020 1 kr Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Teknik, Havne og Kultur 14.237.161 14.043.278

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53

Læs mere

Struktur og tekst Tekst Kontonummer Budget 2016 Vedt 16-19

Struktur og tekst Tekst Kontonummer Budget 2016 Vedt 16-19 1 322310 Botilbuddet Marienborgvej 11.436.937,0 001 Botilbuddet Marienborgvej Kernen 5.090.567,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels550 551 49-06 40.267,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms 550 638 49-09

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010

Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010 Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789

Læs mere

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter 09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg

Læs mere

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby

Læs mere

BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019

BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019 BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI Maj 2019 LÆSEVEJLEDNING Denne præsentation indeholder et overblik over budgettet på skoleområdet i Randers Kommune for 2019. Præsentationen skal

Læs mere

FORDEBAT. Indkaldelse af idéer, forslag og Havndal. Temarevision for vindmøller. Havndal bemærkninger vedr. den kommende Dalbyover Udbyhøj

FORDEBAT. Indkaldelse af idéer, forslag og Havndal. Temarevision for vindmøller. Havndal bemærkninger vedr. den kommende Dalbyover Udbyhøj FORDEBAT Indkaldelse af idéer, forslag og Havndal Havndal bemærkninger vedr. den kommende Dalbyover Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev Asferg Spentrup Fårup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav

Læs mere

DEBATHÆFTE. Anvendelse til boligområde ved Mosevænget 13 i Over Hornbæk. Fordebat i 4 uger fra 21. juni til 19. juli 2018

DEBATHÆFTE. Anvendelse til boligområde ved Mosevænget 13 i Over Hornbæk. Fordebat i 4 uger fra 21. juni til 19. juli 2018 Granvænget Wingesvej Fladbrovej Fordebat i 4 uger fra 21. juni til 19. juli 2018 Havndal Dalbyover Udbyhøj Gassum Råby Gjerlev Øster Tørslev DEBATHÆFTE Asferg Fårup Øster Bjerregrav Spentrup Mellerup Mejlby

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 131 Udvalget for Børn og Unge 1.051.849.264-206.555.131 991.900.000-177.847.000 35.024.800-11.727.000 41 Folkeskolen mv.. bev. 478.021.270-56.801.967 433.102.000-35.248.000 1.115.000-6.147.000

Læs mere

Budget SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget december 2016

Budget SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget december 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Noter side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Bygning og rengøringsudgifter side 6 Ledelses og administrationsudgifter side 6 Undervisningsudgifter side

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2017 til 31.12.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2017 Dirigent Administrator: Controller:

Læs mere

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Sidst redigeret 13-11-2012 Vedtaget i yrådet dato: 1 Oversigt over ungdomsskolevirksomheden. Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed

Læs mere

Forudsætninger for beregningerne til nyt kommunalt skole og dagbehandlingstilbud med 18 børn

Forudsætninger for beregningerne til nyt kommunalt skole og dagbehandlingstilbud med 18 børn Forudsætninger for beregningerne til nyt kommunalt skole og dagbehandlingstilbud med 18 børn 3 grupper af 6 børn i alderen 6-12 år. Det forudsættes at der oprettes et skole- og dagbehandlingstilbud for

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Indledning Ressourcestyringen af skolerne hviler på et mål- og rammestyringskoncept.

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den Finn Leth Controller:

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den Finn Leth Controller: BUDGET G/F Vejlesøparken Fra 01.10.2018 til 30.09.2019 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29-01-2019 Dirigent Administrator: Gitte Sørensen Controller: Finn

Læs mere

Bevillingsoversigt. Budget 2013

Bevillingsoversigt. Budget 2013 Byplanudvalget 1.551 172 172 172 172 Faste ejendomme mv. 1.551 172 172 172 172 Beskæftigelse - ydelser og indsats 192 192 192 192 192 Boliger til flygtninge 192 192 192 192 192 011 Beboelse 192 192 192

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden Budget for perioden 2013-2020 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2013-2020 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden Budget for perioden 2014-2021 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2014-2021 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets

Læs mere

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 1921.30 i Frokoststuen tlf. 87943100 www.moelleskolenry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: SHP (lockoutet), Poul K, Anette 432012/13:

Læs mere

Budget for perioden Nr. Navn Budgetteret

Budget for perioden Nr. Navn Budgetteret Budget for perioden 01.10.17-30.09.18 Nr. Navn Budgetteret 2016-17 RESULTAT HAVNEN -596.873-54161 RESULTAT BYGNINGER -724.888-573857 RESULTAT TANKANLÆG 45.000 74678 EKSTRAORDINÆRE 250261 RESULTAT KLUB

Læs mere

Hillerød Tennisklub Regnskab for 2014

Hillerød Tennisklub Regnskab for 2014 Hillerød Tennisklub Regnskab for 2014 CVR 10980895 BESTYRELSENS BERETNING Særskilt dokument BESTYRELSENS PÅTEGNING Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne.eter vores opfattelse giver regnskabet

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev m Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav

Læs mere

Bilag 1. Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K

Bilag 1. Budgetforslag nyt storkøkken incl. bageri Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Bilag 1 Normering/K Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger E/antal Lønudg./stk nyt køkken pr. KE: Personale 48 17.766.100 34,77 Ledelse

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13.

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13. Regnskab: Hadsund Roklub Dato: 01-01-2013-31-12-2013 Page 1 of 5 Hadsund Roklub Kontingenter 1010 0-18 år -39.850,00 1020 19-24 år -11.900,00 1030 25 og derover -252.633,00 1050 Andre kontingenter 0,00

Læs mere

Kostdagspris til Rambøll

Kostdagspris til Rambøll Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 334.314 100,00% Omk.element pr.

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

FORDEBAT. Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til kommende ny planlægning for Langå bymidte og. banearealer. Randers Kommune.

FORDEBAT. Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til kommende ny planlægning for Langå bymidte og. banearealer. Randers Kommune. FORDEBAT Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til kommende ny planlægning for Langå bymidte og Gassum Havndal Dalbyover Råby Gjerlev Øster Tørslev Udbyhøj banearealer. Fårup Asferg Spentrup Mejlby

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Notat Vedrørende: Byggegrunde i oplandet Sagsnavn: Byggegrunde i oplandet Sagsnummer: 01.04.00-G01-3-15 Skrevet af: LMS, JJA, DJ E-mail: lms@randers.dk Forvaltning: Erhvervs- og udviklingssekretariat Dato:

Læs mere

Randers Ungdomsskole

Randers Ungdomsskole Randers Ungdomsskole - 2018 Målsætning/værdier Randers Ungdomsskole Randers Ungdomsskole er et udviklende ungdomsmiljø, som gennem gensidig respekt bygger på unges interesser og ideer. Troværdighed Involvering

Læs mere

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15 Udgifter 22 Personale Fastansat personale 15.541.663 Løst ansatte kustoder 831.986 Øvrige personaleudgifter 399.722 16.773.371,15 28 Lokaler Vedligehold og inventar 277.404 Forsikring 11.842 El, vand og

Læs mere

MODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD

MODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen MODELREGNSKAB FOR MODTAGERE AF DRIFTSTILSKUD Oplysninger Budgetår: Tilskudsmodtagers navn (virksomhed): CVR-nummer: Aktivitet: Sagsnummer: Dato for underskrift

Læs mere

238N | Randers - Tvede - Øster Tørslev | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

238N | Randers - Tvede - Øster Tørslev | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 238N Zone Randers Busterminal N Harridslev Kirke Støvring Mellerup Kirke Tvede Øster Tørslev Kirke af Natten efter fredag og lørdag N 1.00 N 3.00...... N 1.03 1.10

Læs mere

Budget Skolen i alt Skolens overførsel fra 2009 (53.000) fra Børnehuset

Budget Skolen i alt Skolens overførsel fra 2009 (53.000) fra Børnehuset Samlet 24-02-2010 1 Budget 2010 1.2.2010 Skole 2010 2009 Forskel Personaleudgifter 6.916.410 6.827.320 89.090 2% besparelse 137.710 Løn 6.747.300 6.797.320 (50.020) Øvrige personaleudgifter 31.400 30.000

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Dagtilbudsbestyrelse Dagtilbud Nordvest

Dagtilbudsbestyrelse Dagtilbud Nordvest Dagtilbudsbestyrelse Dagtilbud Nordvest Fussingø naturbørnehave; Marianne Jøhncke Børnehuset Bjerregrav; Martin Uldal Børnehuset Gassum; Lotte Kondrup Børnehuset Hørhaven; Henrik Dankvardt Stjernehuset;

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Dirigent Administrator: Controller:

Læs mere

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den Marianne Andersen

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den Marianne Andersen BUDGET E/F Ved Volden Fra 01.10.2018 til 30.09.2019 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29-11-2018 Dirigent Administrator: Lene Mollerup Tjæreborg Controller:

Læs mere

Kommuneplantillæg 24. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 24. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Øster Tørslev. Asferg Spentrup.

Kommuneplantillæg 24. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 24. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Øster Tørslev. Asferg Spentrup. Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Allingåbro Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund

Læs mere

Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter

Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale 15.587.103 Løst ansatte kustoder 644.128 Øvrige personaleudgifter 265.247 16.496.478,43 28 Lokaler Vedligehold og inventar 362.204 Forsikring 29.219 El,

Læs mere

Resultatopgørelse (Funktionsopdelt)

Resultatopgørelse (Funktionsopdelt) Resultatopgørelse (Funktionsopdelt) Note Nettoomsætning... 1 26.136.500 27.620.000 95% Produktionsomkostninger... 2-14.162.522-13.977.000 101% Bruttoresultat... 11.973.978 13.643.000 Distributionsomkostninger...

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Fravær. December % % % % % - % % - % % Dec 2013 Dec 2014 Dec 2015 Dec 2015 Kort Kort Dec 2015 Lang Lang Dec 2015 % % % % % %

Fravær. December % % % % % - % % - % % Dec 2013 Dec 2014 Dec 2015 Dec 2015 Kort Kort Dec 2015 Lang Lang Dec 2015 % % % % % % Fravær Afgrænsning Data sidst opdateret 22.01.2016 Institution Randers Kommune (RG) Organisation Børn (RG_BBØ) Modelgruppe Fravær Model Sygefravær i % - 3 år Ansættelsesform Månedslønnet Periode 2015 2014

Læs mere

Mængdekorrektioner Budget

Mængdekorrektioner Budget Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Randers Forslag til ophævelse af LOKALPLAN 24

Randers Forslag til ophævelse af LOKALPLAN 24 Randers Kommune I 4 ugers offentlig høring fra den 26.03 til den 23.04.2019 Havndal Dalbyover Udbyhøj Råby Gjerlev Forslag til ophævelse af LOKALPLAN 24 for et institutionsområde i Mejlby Gassum Øster

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Budgetforslag 2014-16. Side 1

Budgetforslag 2014-16. Side 1 Hovedoversigt budget 2014 2013 2014 2015 2016 INDTÆGTER Regnskab Budget Overslag Overslag Note Kontingenter -304.383-305.000 1010-1050 Kommunale tilskud -103.630-147.000 1100-1121 Gæsteroere (gebyrer)

Læs mere

2 Godkendelse af budget 2020 samt overslagsår

2 Godkendelse af budget 2020 samt overslagsår 2 Godkendelse af budget 2020 samt overslagsår 2.1 - Bilag: Budgetforslag 2020 DokumentID: 7786214 1 Generelt Rapportversion:...: Budget20 Dato for afviklingen...: Tidspunkt...: 09:28:15 Aktiv bruger...:

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700

Læs mere

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2016/ /24

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2016/ /24 Budget for perioden 2016/17-2023/24 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2016/17-2023/24 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019

DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 12 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december

Læs mere

REGNSKAB Børne- og Undervisningsudvalget. Dagpasning

REGNSKAB Børne- og Undervisningsudvalget. Dagpasning REGNSKAB Børne- og Undervisningsudvalget Dagpasning 1 1.000 kr Omplaceringer Tillægsbevillinger Børne- og Undervisningsudvalget 205.658 200.950 196.740 0 4.210-4.708 Politikområde - Dagpasning 205.658

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2017/ /25

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2017/ /25 Budget for perioden 2017/18-2024/25 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2017/18-2024/25 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion

Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion Folkeskolen m.v. 94 4 Udvalget for Børn og Unge... Bevilling 991.900-177.847 41 Folkeskolen m.v. 433.102-35.248 03 Undervisning og kultur 433.102-35.248 22 Folkeskolen m.m. 417.770-34.969 01 Folkeskoler

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Udgifter Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter

Udgifter Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter Udgifter - - - 22 Personale Fastansat personale 15.870.569 Løst ansatte kustoder 556.869 Øvrige personaleudgifter 366.978 16.794.416,44 28 Lokaler Vedligehold og inventar 1.001.954 Forsikring 28.546 El,

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).

Læs mere

FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50. Budget for Timer / enhed

FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50. Budget for Timer / enhed FASANGÅRDEN UDKAST BUDGET 2018 Åbningstid / Uge 52,50 Antal lukkedage 0 Budget for 2018 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 7 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december 7 mdr. 19 bh. børn á

Læs mere