I 2011 er der blandt andet arbejdet med følgende anlægs- og moderniseringsprojekter

Relaterede dokumenter
Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Budgettilpasning. Social & Tilbud Socialudvalgsmøde 4. juni 2013 v/social & Tilbudschef Britta Martinsen

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Regnskab Regnskab 2017

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Masterplan for Social & Tilbud Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014.

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

REFERAT SOCIALUDVALGET

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Det specialiserede socialområde

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade

Det specialiserede socialområde

Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

REFERAT SOCIALUDVALGET

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

1. JANUAR 2015 TILSYNSRAPPORTERING 2015 SOCIALTILSYN SYD AF LENA BIRKELUND SENGER ESBJERG KOMMUNE

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Social Service/Serviceudgifter 0

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Det specialiserede socialområde

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Udvalg: Socialudvalget

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

ocial- og Sundhedsudvalget

Udvalg: Socialudvalget

Udvalget for Børn og Skole

I alt Myndighedsafdelingen

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Det specialiserede socialområde

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Indledning Kapitel 2: Opsummering af rammeaftalen... 9

Resultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Handicap og Psykiatri

Halvårs- regnskab 2013

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Oprindelig budget. I kr. Drift - Borgerrådgivning

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Det specialiserede voksenområde

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Økonomirapportering

REFERAT SOCIALUDVALGET

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Udvalget for Klima og Miljø

STRATEGI Det specialiserede socialområde - den borgerrettede indsats. Vi løfter i flok i Horsens Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Introduktion til det socialpolitiske område

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Udvalg: Socialudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

I alt Myndighedsafdelingen

Transkript:

Området omfatter Rammebelagt område: Udviklingshæmmede Sindslidende Fysisk handicappede/senhjerneskadede Misbrugere Hjemløse Hjælpemidler Årets forløb kort fortalt budgetteres som en fast ramme tillagt og fratrukket konkret besluttede ændringer. I budget 2011 var der i forhold til 2010 indregnet en samlet mængdeudvikling på 17,9 mio. kr. Endvidere var der indregnet en række besparelseskrav på tilsammen 12,7 mio. kr., som der er redegjort for i det følgende under Opfølgning på budgetmål. I 2011 er der blandt andet arbejdet med følgende anlægs- og moderniseringsprojekter blandt tilbuddene: - Nybygning til KFUM s pensionat Skjoldbo i samarbejde med KFUM Sociale Arbejde - Etablering af botilbud til borgere med Aspergersyndrom under Edelsvej - Renovering på Esbjerg Trænings- og Aktivitetscenter (ETAC) - Etablering af udslusningsboliger til hjemløse i Ribegade i Esbjerg - Opgangsfællesskab til yngre senhjerneskadede - Oplæg til flytning af Refugium til Gl. Vardevej - Oplæg til etablering af skæve boliger på Gl. Vardevej - Etablering af Sct. Peder Butik & Café i Ribe som led i projekt fra beskyttet til støttet beskæftigelse Der er i 2011 arbejdet videre med en proces med udarbejdelse af en overordnet masterplan for Social & Tilbud. Der er således i 2011 politisk godkendt 5 strategiske sigtelinjer for de fremtidige indsatser og en ny organisation. Den nye organisation samler flere af de hidtidige tilbud og indsatser. Tænkningen er, at der skal arbejdes med en læringsorienteret og rehabiliterende tilgang, så indsatserne går fra det beskyttede til det støttede. Masterplanen er opdelt i 2 delmasterplaner for områderne: - arbejde og uddannelse - bolig og fritid for borgere med funktionsnedsættelse. Masterplanen går således på tværs af Social & Tilbuds 4 målgruppeområder: - Borgere med udviklingshæmning - Borgere med psykosociale problemstillinger, herunder misbrug - Borgere med senhjerneskade og fysisk handicap - Borgere som er socialt udsatte

Formålet med masterplanen er at få defineret og omsat politiske/strategiske målsætninger til aktiviteter, der giver den ønskede effekt i forhold til borgeren. Aktiviteterne skal tilrettelægges således at der på politisk -, leverandør- samt forvaltningsniveau er mulighed for at styre efter de samme pejlemærker. Masterplanen skal resultere i konkrete forslag til forbedringer på handicapområdet med henblik på at imødekomme borgernes ændrede krav til bo, beskæftigelse og fritidsliv inden for givne økonomiske rammer. Med Masterplanen skal, der skabes større sammenhæng og gennemsigtighed mellem de ressourcer, der investeres og det resultat, der skabes for borgeren. Masterplanen definerer dermed Social & Tilbuds fremtidige overordnede styringsramme og styringsprincipper med fokus på resultater og effekter af indsatsen. Masterplanen tager afsæt i metoden den Resultat Baserede Styringstilgang (RBS), som er: - en dokumentation hvor data direkte beskriver, om indsatsen gør en forskel for borgeren - en fremadrettet dokumentation som bruges til en refleksiv styring af indsatserne, hvor frontmedarbejdere, ledere og politikere deltager. Arbejdet med hjemløsestrategien er fortsat i 2011. Esbjerg Kommune underskrev i 2009 hjemløseplanen og dermed aftalen med Socialministeriet om gennemførelse af Hjemløsestrategien i Esbjerg Kommune. Strategien har fokus på at nedbringe hjemløsheden i Danmark via Housing First princippet, hvor der lægges vægt på, at en stabil boligsituation er afgørende for en generel stabilisering af livssituationen. Housing First princippet kan dog ikke stå alene, men skal kobles sammen med den fornødne bostøtte, så borgeren støttes i at opretholde egen bolig. Hjemløsestrategien handler derfor om både boligmæssige og socialfaglige indsatser i forhold til de hjemløse borgere i Esbjerg Kommune. I forhold til de socialfaglige indsatser er Hjemløsestrategien metodeafprøvning af udvalgte metoder. I forhold til de boligmæssige indsatser blev kommunens tilbud til borgere med dobbelt diagnoser udvidet fra 6 til 12 pladser, og der er gennemført en renovering af 11 Skæve boliger til kvinder. Disse boliger skal være med til at sikre, at kvinder med særlige problemstillinger kan drage nytte af det netværk og sociale fællesskab et Skæv bolig tilbud kan give. Derudover arbejdes der i Hjemløsestrategien med etablering af Skæve boliger til både mænd og kvinder, udslusningsboliger samt nybygning til Skjoldbo til særligt 110 tilbud til unge under 30 år.

Opfølgning på budgetmål Budget 2011 indeholdt en besparelse på 4,4 mio. kr. i forbindelse med en 1 % generel takstreduktion på det sociale område. Besparelsen er opnået i 2011. Budget 2011 indeholdt endvidere en række konkrete besparelser: Samling af 4 særforanstaltninger på Ribelund, 0,2 mio. kr. Nedlæggelse af 4 utidssvarende botilbud på Ribelund, 0,3 mio. kr. Oprettelse af 2 særforanstaltninger på Gammelbyhus, 0,7 mio. kr. Reduceret dagtilbud for 60-64 årige, 0,2 mio. kr. Intet dagtilbud for 65+ årige, 0,4 mio. kr. Besparelserne er opnået inden for den samlede ramme til handicappede. Endelig indeholdt budget 2011 en besparelse på 6,5 mio. kr. i forbindelse med implementering af forslag fra Masterplan for Social & Tilbud. Besparelsen er i 2011 gennemført som en reduktion af Socialudvalgets anlægsramme, idet Masterplanen først vil begynde at udvise driftsbesparelser i 2012. Fastlæggelsen af driftsbesparelser som følge af udmøntningen af Masterplanen blev behandlet i Socialudvalget den 15. november 2011. Opfølgning på nøgletal Der er kun medtaget personer, som Esbjerg Kommune er betalingskommune for. I tilbud, hvor en person er indskrevet på halv tid, fx en halvtidsplads på et værksted, indgår personen med 0,5. Budgetteret og faktisk forbrug af pladser/tilbud Esbjerg Kommunes egne tilbud inkl. tilbud med driftsoverenskomst Budgetteret Faktisk forbrug Afvigelse Døgntilbud efter serviceloven og lov om almene boliger 642 657 15 Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud 960 967 7 Misbrugsbehandling 492 523 31 Støtte i eget hjem, 85 747 701-46 BPA, 96 22 28 6 Ledsagerordning, 97 92 109 17 Kontaktperson til døvblinde, 98 5 4-1 Tilbud i andre kommuner og regionerne Specialundervisning for voksne 5 3-2 Døgntilbud efter serviceloven og lov om almene boliger 110 131 21 Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud 51 52 1 Misbrugsbehandling 5 4-1 Støtte-, hjælper- og ledsagerordninger mv. ( 85, 96, 97, 98) 35 24-11 Private og selvejende tilbud Døgntilbud samt bostøtte efter serviceloven 79 72-7 Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud 7 8 1 Misbrugsbehandling (døgnbehandling af alkoholmisbrugere) 1,5 1,4-0,1

Opfølgning på økonomi Beløb i mio. kr. - mindre udgift / større indtægt + større udgift / mindre indtægt Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Korr. Budget Regnskab Afvigelse Nettodrift: Driftsudgifter: Udviklingshæmmede 298,3 10,5 308,8 287,6-21,2 Sindslidende 118,8 6,5 125,3 124,6-0,7 Fysisk handicappede og senhjerneskadede 66,1 5,5 71,6 75,4 3,8 Misbrugere 44,5-2,2 42,3 41,6-0,7 Hjemløse 43,9-2,4 41,4 42,2 0,8 Hjælpemidler 48,2-1,2 47,1 44,4-2,7 I alt 619,9 16,7 636,5 615,9-20,7 Statsrefusion: Den centrale refusionsordning (dyre enkeltsager) -15,2 0,0-15,2-20,0-4,8 Hjemløse ( 109 og 110) -19,6 0,2-19,3-22,0-2,6 I alt -34,8 0,2-34,6-42,0-7,4 Nettodrift i alt 585,0 16,9 602,0 573,9-28,1 Anlægsudgifter: Ribelund, Servicearealer til Kastanie Allé 9-13 + Bøge Allé 123-127 - Anlægstilskud fra staten 0,0-6,0-6,0-6,0 0,0 Ombygninger vedrørende handicappede -0,4 0,6 0,3 - -0,3 Ombygning af Kastanie Allé 6-8 1,0-0,7 0,3 - -0,3 Ombygning af Farupvej 8 C+D til ungetilbud 2,0-2,0 - - - Bygninger til særforanstaltninger på psykiatriområdet Ombygning af nyt lejemål til beskæftigelsestilbud 5,0-5,0 - - - 0,5-0,5 - - - Anlægsudgifter i alt 8,1-13,6-5,5-6,0-0,5 Netto 593,2 3,4 596,5 567,9-28,6 Bemærkninger: Drift: Der er overført uforbrugte driftsbevillinger på 14,9 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til handicapkørsel udført af trafikselskabet. Den resterende del af tillægsbevillingerne vedrører hovedsagelig fordeling af trepartsmidler og andre centrale lønpuljer til fx chefløn. Anlæg: Der er i 2011 overført følgende beløb til Teknik & Miljø i forbindelse med anlægsprojekter: Ombygning af nyt lejemål i Ribe til etablering af beskæftigelsestilbuddet Sct. Peder Café og Butik: 4,8 mio. kr., etablering af Asperger botilbud i Esbjerg: 1,0 mio. kr., flytning af Refugiet til Gl. Vardevej i Esbjerg: 0,25 mio. kr. Regnskabsafvigelse: Drift:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 28,1 mio. kr., som er sammensat af et mindreforbrug på driftsudgifterne på 20,1 mio. kr., en merindtægt fra den centrale refusionsordning (dyre enkeltsager) på 4,8 mio. kr. og en merindtægt fra statsrefusionen på hjemløseområdet på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget på 20,1 mio. kr. på driftsudgifterne skyldes, at et overført beløb fra 2010 på 14,9 mio. kr. ikke er anvendt for at kunne overholde servicevækstrammen, at der er et mindreforbrug på støtte til handicapbiler og individuel befordring på 2,7 mio. kr. samt at tilbuddene generelt har udvist tilbageholdenhed blandt andet i forbindelse med besættelse af ledige stillinger - set i lyset af de besparelser tilbuddene skal gennemføre i 2012 sammen med Masterplanen. Under ét har tilbuddene et mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr. Mindreforbruget forøges med 52.600 kr. vedrørende PAU-elever fra Børn & Kultur. Det samlede mindreforbrug søges anvendt således: 0,3 mio. kr. tilgår kassen, idet beløbet vedrører administrationen af Alternativt Plejehjem, som varetages af Boligforeningen 32. -0,3 mio. kr. overføres til de enkelte tilbud, idet beløbene består af ikke opnåede besparelser i 2011, uforbrugte fondsmidler og beløb vedrørende PAU-elever. 1,6 mio. kr. overføres til implementering af Bosted, et socialfagligt IT-system, der understøtter det daglige arbejde med dokumentation og effektmåling på de sociale tilbud. 1,4 mio. kr. overføres til fælles aktiviteter i forbindelse med implementering af Masterplanen. 2,7 mio. kr. overføres til imødegåelse af forbrugsudsving vedrørende støtte til handicapbiler og individuel befordring. 7,5 mio. kr. overføres til en pulje til organisationsændringer mv. i forbindelse med implementering af Masterplanen, til afhjælpning af ventelister på 85 området samt til evt. ikke udmøntet rammebesparelse i 2012, jf. Økonomiudvalgets beslutning 28.11.2011. 14,9 mio. kr., som vedrører mindreforbrug i 2010 overført til 2011, overføres samlet til en pulje i budget 2013 til imødegåelse af mængdeudvikling mv. Anlæg: Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Beløbet vedrører projekteringsudgifter til ekstern rådgivning mv. i forbindelse med anlægsprojekter på handicapområdet og skyldes tidsmæssige forskydninger. Beløbet søges overført til 2012.