BUDGET Guldborgsund kommune Dato 6. august 2013 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2014 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT

Relaterede dokumenter
BUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2015 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET

BUDGET Guldborgsund kommune Dato 02. august 2016 cape/bchr FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2017 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

BUDGET Guldborgsund kommune Dato 27. august 2018 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2019 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT

Forslag til budget

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Forslag til budget

BUDGET Tekniske ændringsforslag. (Økonomiudvalgets møde den 30. september 2013)

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

NOTAT: Konjunkturvurdering

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat. Budget lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i august 2014

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

Halvårs- regnskab 2012

BUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2016 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

genn Indtægtsprognose

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

NOTAT: Konjunkturvurdering

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Katter, tilskud og udligning

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budget sammenfatning.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

SKØNSKONTI BUDGET

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

BUDGET Direktionens reviderede budgetforslag

NOTAT. Indtægtsskøn budget

Sbsys dagsorden preview

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : Slut kl. : 15.

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Notat. Budget lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i august 2015

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

BUDGET Direktionens budgetforslag

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011

Budgetvurdering - Budget

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Budgetlægning

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetprocedure

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Budgetopfølgning 2/2012

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Ændringer i økonomien siden B

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Finansiering. (side 26-33)

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

SKØNSKONTI BUDGET

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. Anlæg 5. Fokusområder 6-7

1. behandling af budget og 1. budgetprognose

Halvårsregnskab. pr

Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Transkript:

BUDGET 20142017 Guldborgsund kommune Dato 6. august 2013 cape FORELØBIG BUDGETOVER SIGT 2014 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT

Generelt Budgetoversigten er en foreløbig oversigt over det forventede budgetoplæg til brug for Økonomiudvalgets møde den 12. august 2013. Da administrationen på nuværende tidspunkt ikke har modtaget opgørelser, budgetvejledninger og andet nødvendigt materiale, gøres der opmærksom på at tallene vil ændre sig i den kommende tid. Et vigtigt element i det statsgaranterede grundlag (tilskud og skatter) er befolkningstallet. Staten garanteret Guldborgsund kommunes indbyggertal (betalingskommune) pr. 1. januar 2014 til 60.639. I forhold til det garanteret befolkningstal pr. 1. januar 2013 er det en nedgang på 637 personer. Denne nedgang svarer stort set til de forventninger vi havde i februar måned ved udarbejdelsen af budgetstrategien. Kolonne B og E. Kolonnerne viser fordelt på udvalg henholdsvis de demografireguleringer og besparelser Økonomiudvalget besluttede der skulle udmøntes i budgetprocessen. Kolonne H Kolonne H udviser det samlede forventede resultat udfra de oplysninger der er kendt på nuværende tidspunkt. Der gøres dog opmærksom på at der stadig pågår en del arbejde med række budgetforudsætninger, hvorfor tallene vil ændre sig. Kolonne H er en sammenlægning af kolonnerne CG Note 1 Skatter Kolonne C Der er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 8.584 mio. Note 2 Generelle tilskud m.m. Kolonne C De generelle tilskud er beregnet med udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag. En række delelementer i bloktilskuddet er nærmere specificeret i nedenstående noter. Note 3 Budgetgaranti overførselsområdet Merudgifter til kommunernes overførselsindkomster er via bloktilskuddet omfattet af en budgetgaranti. I nedenstående tabeller er budgetgarantien specificeret. Som det fremgår, medfører det et øget bloktilskud til Guldborgsund kommune på ca. 23.0 mio. som alt andet lige modsvares af merudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område samt Økonomiudvalgets områder (seniorjobs). Tabel: REALVÆKST I BLOKTILSKUD VEDR. OVERFØR SELSINDKOMSTER 2013 TIL 2014 BUDGETGARANTI 2013 (i 2014 P/l) 2014 Realvækst GBS andel Mio. Kontanthjælp og aktivering 17.473 17.527 54 0,6 Uddannelsesordn. 209 209 2,2 Ressourceforløb 1.932 1.932 20,7 Førtidspensioner 22.976 22.085 891 9,5 EGU 59 90 31 0,3 Integration 997 1.051 54 0,6 Ledighedsydelser 2.370 2.426 56 0,6 I alt 43.875 45.320 1.445 15,5

ØVRIGE OVERFØRS LER Mio. 2013 (i 2014 P/l) 2014 Sygedagpenge 8.854 8.633 Realvækst 221 GBS andel 2,4 Boligsikring/ydelse 4.314 4.622 308 3,3 Personlige tillæg 613 597 16 0,2 Fleksjob 3.445 3.224 221 2,4 Seniorjob 157 1.089 932 10,0 Residual 1.889 1.812 77 0,8 I alt 19.27 2 19.976 704 7,5 Samlet nettovirkning i alt 23,0 Tilskud der vedr. Arbejdsmarkedsområdet med 13.0 Tilskud der vedr. Økonomiudvalget (Seniorjobs) 10.0 Note 4 Sundhed I aftalen mellem KL og regeringen er det besluttet at yde kommunerne et tilskud på 0.2 mia. til brug for et løft på Sundhedsområdet, primært med fokus på forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Det er aftalen også forudsat at kommunerne effektiviserer indenfor befordringsområderne svarende til 0.1 mia. samt af disse frigjorte midler tilføres sundhedsområdet. I aftalen er der som følge af folkeskolereformen aftalt et permanent løft af bloktilskuddet til folkeskoleområdet på 0.2 mia. i 2014 stigende til 0.4 mia. i 2015. Derudover løftes bloktilskuddet med 0.1 mia. til udfasnings af 60 års reglen for tjenestemandsansatte lærere. Ovenstående beløber sig til ca. 3.2 mio. for Guldborgsund kommune. Der gøres opmærksom på Guldborgsund kommunes andel af det ekstraordinære tilskud på 0.3 mia. samt andel af de 0.7 mia. til kompetenceudvikling endnu ikke er udmeldt og derfor ikke indgår i resultatoversigten på nuværende tidspunkt. Udmeldingen forventes i august/september. Note 5 Lov og Cirkulæreprogrammet Nye love m.m. der har kommunaløkonomisk konsekvens bliver reguleret (DUT) over kommunernes bloktilskud. De største lovændringer der betyder merudgifter for kommunerne vedr. ændringer af loven om social service, nærmere bestemt beskyttelse af børn mod overgreb samt ændringer om tilskud til tandpleje og hjælp til udsætningstruede lejere. Derudover er der sket ændringer i loven om seniorjobs og arbejdsløshedsforsikring. Samlet set har vi i Guldborgsund kommune såvel modtaget som afsat 6.5 mio. til imødegåelse af disse medudgifter som følge af ændret lovgivning. Vedrørende 2014 forventes der mindre driftsudgifter i Guldborgsund vedr. høreapparater idet dette overgår til regionerne. Seniorudvalgets budget bliver derfor reduceret med 8.0 mio. kr. Note 4 a Folkeskolen Note 6 Tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer samt vanskeligt stillet kommuner

Kolonne C Der er afsat pulje på 0.4 mia. til særligt vanskeligt stillet kommuner. Guldborgsund søger som sædvanligt størst muligt andel af puljen. I 2013 modtager vi 15.0 mio. hvilket som minimum også forventes i 2014. Der er tillige afsat en pulje på 0.4 mia. til at styrke kommunernes økonomiske muligheder til at yde en særlig indsats i områder med en overrepræsentation af borgere med social problemer, Guldborgsund søger også størst mulig andel af denne pulje. I 2013 modtager vi 6.4 mio. hvilket som minimum også forventes i 2014. Der vil først ligger svar fra ministeriet sidst i august/primo september. Guldborgsund kommune er forpligtiget til uddannelse af Social og Sundhedselever, udfra en centralt fast dimensionering. Der opleves stigende udgifter bla. som følge af at mange elever skal forlænges på grund af sygdom, barsel eller dumpede eksamener/ praktikker, samt mange der afbryder uddannelsen undervejs. Kolonne G Der er aftalt en ny demografireguleringsmodel med Ældreområdet. Der er i det oprindelige budget anvendt den gamle model der tilførte ældreområdet 9.9 mio. Den nye model betyder at der i 2014 kun skal tilføres området 3.7 mio., hvorfor der tilbageføres 6.2 mio. Note 7 Økonomiudvalget Der er afsat yderligere 8.0 mio. til merudgifter vedr. seniorjobs. Dette er finansieret ved øget bloktilskud (se note 3). Note 8 Social og Sundhedsudvalget Bloktilskud til et løft på Sundhedsområdet, primært med fokus på forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser (se note 4) Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. En prognose med udgangspunkt i det nuværende aktivitetsniveau indikerer at Guldborgsund kommune i 2014 forventer merudgifter på ca. 11.3 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering Note 9 (+5) Seniorudvalget Seniorudvalgets budget reduceres jf. note 5. med 8.0 mio. vedr. høreapparater. Note 10 Børne og Undervisningsudvalget Se note 4 a På området for Udsatte børn og unge forebyggelse og anbringelser forventes der i 2014 merudgifter på netto 20.0 mio. kr. Kolonne I I forhold til de udmeldte krav om henholdsvis demografiregulering og besparelser, i alt 33.1 mio., er der kun fremsendt forslag på i alt 28,2 mio. Der resterer således at blive fremsendt reduktionsforslag på 4.9 mio. Note 11 Kultur og Fritidsudvalget Kolonne I I forhold til de udmeldte krav om henholdsvis demografiregulering og besparelser, i alt 1.98 mio., er der fremsendt forslag på i alt 2.96 mio. Der er således fremsendt yderligere reduktionsforslag på 0.98 mio.

Note 12 Teknik og Miljøudvalget Forsyningssekretariatet har ikke ville godkende en række kommuners, herunder Guldborgsunds, beregning af det vejafvandingsbidrag der betales til spildevandsforsyningsselskabet. Der forventes derfor øget udgifter til vejafvandingsbidrag på 8. mio. Dette vil dog afhænge af spildevandsforsyningsselskabets anlægsprogram. Det kan oplyse at Guldborgsund kommune overvejer at afprøve Forsyningssekretariatet afgørelse igennem en retsag. Note 15 Låneoptagelse/ Kolonne C og H I resultatoversigten er der simuleret en lånoptagelse på 69.0 mio. Låneoptagelsen vil naturligvis afhænge af de politiske drøftelser, men beløbet svarer pt. til de forudsatte lånebeløb til brug for finansieringen af ESCO projekter og den nye skole m.m.. I aftalen mellem KL og Regeringen er der bla. afsat en lånepulje på 0.5 mia. til kommuner med lav likviditet, en pulje på 0.65 mia. til kvalitetsfondsområderne samt en ordinær lånepulje på 0.2 mia. og en pulje på 0.2 mia. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Der vil blive ansøgt om lånetilsagn fra flere af puljerne. Note 13 Arbejdsmarkedsudvalget Merudgifter til de budgetgaranterede overførselsområder som er kompenseret via bloktilskuddet 13.0 mio. kr. er tillagt udvalgets område. Der henvises til note 3. Arbejdsmarkedsområdet vurderede ved budgetopfølgningen pr. 31.3.2013 at der i 2014 ville være et merudgiftsbehov på overførselsområdet på 18.2 mio. Jf. ovenstående er der tilført 13.0 mio. som følge af budgetgarantien. Der resterer derfor 5.2 mio. i forhold til de forventede merudgifter på området. Kolonne I I forhold til de udmeldte krav om henholdsvis demografiregulering og besparelser, i alt 24.2 mio., er der kun fremsendt forslag på i alt 19.6 mio. Der resterer således at blive fremsendt reduktionsforslag på 4.6 mio. Note 14 Ekstraordinære poster Note 16 Anlæg forhåndsdisponeret/ Kolonne H I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 blev følgende projekter afsat i 2014: Energibesp. ESCO 64.0 mio. Skoler m.m. 42.0 mio. Broer og havne 11.0 mio. Campus m.m. 7.0 mio. Ældreomr. 3.0 mio. Byfornyelse 5.0 mio. Helhedsplan Marielyst. 4.0 mio Diverse 2.0 mio. I alt 138.0 mio Note 17 Underskud/Manglende finansiering Såfremt man ønsker at opretholde anlægsniveauet på 138.0 mio. vurderes der på nuværende tidspunkt at være et underskud/manglende finansiering på 19,7 mio. Det understreges, at det forudsættes at alle kravene til besparelser udmøntes. Pt. mangler der forslag for 8.4 mio. (se kolonnen I). Kolonne C Kommunerne modtager i 2014 ekstraordinært 3.0 mia. i bloktilskud. Dette svarer ca. til 32.1 mio. i Guldborgsund niveau.

Sager henlagt til budgetforhandlingerne Note 18 Økonomiudvalget Kommunen skal i henhold til Vandplaner, miljømålslov og vandforsyningslov udarbejde indsatsplaner for vandforekomster (grundvand), når de er udpeget som indsatsområder i Vandplanerne og staten har gennemført en kortlægning. Til finansiering af opgaven opkræves grundvandsafgift fra vandværkerne, hvorefter staten fordeler pengene til kommunerne. Kommunen har igennem en årrække modtaget bloktilskud til indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. Der har imidlertid indtil nu ikke været foretaget kortlægning fra statens side hvorfor de modtagne tilskud i årene løb i princippet er henlagt til kommunens kassebeholdning. Det forventes nu at der vil skulle anvendes midler til aktiviteter, hvorfor der fra Miljøafdelingen anmodes om at få tilført de 1.58 mio. Note 21 Teknik og Miljøudvalget Da Movias basisbudget er øget vil der komme yderligere udgifter til selskabet på 3.5 mio. Note 22 Beredskabskommissionen Guldborgsund Redningsberedskab har haft kontrakt med Beredskabsstyrelsen vedr. drift af Støttepunktet. Som følge af beredskabsforliget 2012 vil redningsberedskabet ikke længere modtager indtægter for 0.18 mio. Beredskabskommissionen anmoder om kompensation for de mistede indtægter. Note 19 Seniorudvalget Seniorudvalget anmoder om 0.227 mio. til finansiering af en person som bla, skal varetage indberetninger vedr. utilsigtede hændelser. Note 20 Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget besluttede den 4. februar 2013, at Nykøbing F. teaters underskud på 1.6 mio. skulle afvikles over 10 år. Kultur og Fritidsudvalget anmoder om at dækningen af underskuddet indgår i budgetforhandlingerne.