HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget



Relaterede dokumenter
HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Børn- og Skoleudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

BOP BUL

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Justering praktisk pædagogisk støtte

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG. På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen:

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Børn og Unges økonomi. 20. marts 2013

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

60-børnstilskud og højere normering

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8

Børne- og Uddannelsesudvalget

Den nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da:

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Overblik - Børneudvalget

Notat. Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April Sags-id:

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Stenstrup Skole sammenlægges med Kirkeby Skole med klasse på Stenstrup Skole. Kirkeby Skole nedlægges

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Bilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

FAGENHEDEN BØRN OG KULTUR

Børn og Skoleudvalget

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Regnskabsbemærkninger

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Drift - serviceudgifter

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr P Dato: 1. marts 2016

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Budget 2009 til 1. behandling

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Er det formelt muligt, at Københavns Kommune giver et særtilskud til skolen i en tidsbegrænset periode?

25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008.

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014

Forslaget vil understøtte den overordnede vision for Aarhus Kommune er Aarhus en god by for alle, hvor:

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer / Ungdommens uddannelsesvejledning

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

Handlingsplan - Familieområdet

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

NOTAT. Emne: Børnetals prognose og kapacitetstilpasning Solrød Kommune

Ansøgningsskema om forpligtende samarbejde med Inklusionsudvikling om styrket inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

Hjælpemidler til handicappede børn XG

Indstilling. Ændring af status fra kommunal til selvejende institution for Vuggestuen Lindegården, Pannerupvej 7, Trige

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Transkript:

Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de anvendte ressourcer. (i mio. kr.) Nr. Service område Prioriteringens navn 204 BO 205 BO 206 BO 207 700 500 Befordring specialklasser -4.052-4.052-4.052-4.052 7002 500 Midler ny folkeskolereform 4.052 4.052 4.052 4.052 7004 500 Tilskud til kantinedrift 500 500 500 500 7005 500 Øvrige reguleringer skoler -303-304 -358-358 7009 50 Fripladser og søskendetilskud SFO -.038 -.038 -.038 -.038 700 50 Elevtalsregulering SFO -983-64 -62-62 704 502 Diverse reguleringer specialundervisning -.033-787 -736-736 706 506 Regulering efterskoler -3.4-3.4-3.4-3.4 708 520 Sommerferiepasning.00.00.00.00 709 520 Tilskud til privat pasning.684.684.684.684 7020 520 Finansieret udvidelse IT-drift dagtilbud 500 500 500 500 702 520 Diverse reguleringer dagtilbud 86-74 -74-74 7023 52 Børnetalsregulering - helhedsplan 0-2 -5.934-5.896-5.896-5.896 7026 522 Børnetalsregulering - helhedsplan 0-2 74 74 74 74 7028 523 Regulering særlige dagtilbud -750-750 -750-750 7030 525 Børnetalsregulering - privat tilbud.24.24.24.24 7032 530 tilpasning tabt arbejdsfortjeneste mv. -3.39-3.37-3.368-3.368 7033 53 Omorganisering Motellet.487.495.495.495 7034 53 Delvis finansiering af reduktion 3.000 3.000 3.000 3.000 7035 53 Tilpasning budget sikrede institutioner.08.05.03.03 7036 53 Tilpasning plejefamilier og opholdssteder 2.46 2.574 2.574 2.574 7038 532 Tilpasning budget til aflastning -552-542 -542-542 7040 535 Sikring af robusthed på dyre enkelt sager 2.700 2.700 2.700 2.700 704 535 Tilpasning døgninstitutioner 464 464 464 464 7046 540 Tværgående evaluering 400 400 400 400 Videreførelse projekt en god start 7050 542 sammen 400 400 400 400 I alt 0 0 0 0 Beskrivelse

Serviceområde: Skoler 700 Befordring specialklasser -4.052 Som nævnt i økonomirapport for forventes der på kørsel til specialklasser et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. i 203. rammen for kørsel til specialklasser for 204 foreslås derfor ligeledes nedjusteret med 4 mio. kr. Nedjusteringen skal primært tilskrives implementeringen af finansieringsmodellen på specialundervisningsområdet. Som følge heraf bliver en lang række elever hjemtaget til undervisning i inkluderende tilbud på det almene område. Derudover nedlægges G specialklasserækken pr.. august 203, hvilket ligeledes medfører ændringer i udgiften til specialklassekørsel. Det foreslås at de overskydende midler afsættes til implementering af den nye folkeskolereform, der forventes implementeret fra. august 204. Serviceområde: Skoler 7002 Midler ny folkeskolereform 4.052 Det foreslås, at overskydende midler på kørsel til specialklasser på 4 mio. kr. afsættes som delvis finansiering af den nye folkeskolereform. Det vides endnu ikke, hvad de endelige økonomiske konsekvenser ved den kommende folkeskolereform bliver for Hjørring Kommune. Serviceområde: Skoler 7004 Tilskud til kantinedrift 500 På minibudgetseminaret for blev det foreslået, at der afsættes 0,500 mio. kr. i tilskud til kantineordninger på skolerne. Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at sikre, at alle skolebørn har mulighed for at få et sundt måltid mad. Kantinetilskuddet foreslås finansieret indenfor den fremskrevne budgetramme til Børne- og Undervisningsudvalget. Serviceområde: Skoler 7005 Øvrige reguleringer serviceområde skoler -303

terne på en række centrale kontoområder indenfor serviceområde skoler er på baggrund af regnskab 202 og økonomirapport i 203 blevet tilrettet. Dette medfører samlet mindreudgifter på 0,303 mio. kr. i forhold til rammen. Serviceområde: SFO 7009 Fripladser og søskendetilskud SFO -.038 På baggrund af forventede regnskabstal for 203 er budgettet til økonomiske fripladser og søskendetilskud på SFO området i forhold til rammen nedjusteret med mio. kr. Serviceområde: SFO 700 Elevtalsregulering SFO -983 På baggrund af foreløbige elevtal for skoleåret 203/204 forventes der på SFO-området en samlet mindreudgift på ca. mio. kr. i forhold til den fremskrevne ramme. Mindreudgiften skyldes forventning om et lavere antal elever i SFO ene. Serviceområde: Specialundervisning 704 Diverse reguleringer specialundervisning -.033 På området for mellemkommunale betalinger for specialundervisning samt undervisning på interne skoler på opholdssteder forventes et samlet mindreforbrug på ca. mio. kr. i forhold til den fremskrevne ramme. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om færre elever på specialtilbud i andre kommuner.

Serviceområde: Privatskoler og efterskoler 706 Regulering refusion af statstilskud til efterskoler -3,4 I 203 forventes der på budgettet til kommunal refusion af statstilskuddet til efterskoler en mindreudgift på ca. 3 mio. kr. Baggrunden er, at der i 203 og overslagsåret er budgetteret med en forventning om en større brug af efterskoler, idet det statslige tilskud til forældre i 203 er steget. Det ser imidlertid ikke ud til at forældrene i større udstrækning gør brug af efterskolerne. tet for 204 er derfor ligeledes nedjusteret med 3 mio. kr. Serviceområde: Fælles formål 708 Sommerferiepasning.00 På minibudgetseminaret for blev det foreslået, at der afsættes,00 mio. kr. til sommerferiepasning i alle områder. Sommerferiepasningen foreslås finansieret indenfor den fremskrevne budgetramme til Børne- og Undervisningsudvalget. Serviceområde: fælles formål dagtilbud 709 Tilpasning budget til privat pasning.684 tet til tilskud til privat pasning er i forhold til den fremskrevne ramme udvidet med.684 mio. kr. Tilpasningen sker i forventning om, at tendensen fra 203 fortsætter i 204. I 203 viste prognoseberegningen til økonomirapport et merforbrug på privat pasning, idet flere forældre søger om tilskud til privat pasning end forudsat. Merudgiften finansieres dog via mindreudgifter på den kommunale dagpleje. Idet pasning af børnene oprindeligt er budgetlagt her. Udvidelsen i 204 på.684 mio. kr. er finansieret via mindreudgifter på den kommunale dagpleje jf. prioritet 7023.

Serviceområde: Fælles formål 7020 Drift af IT på dagtilbud 500 Der er i budgetmaterialet indarbejdet 0,500 mio. kr. til drift af IT på dagtilbudsområdet. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med ønsket om, at IT målrettes og fremtidssikres i sammenhæng med udviklingen i den pædagogiske praksis. De 0,500 mio. kr. til IT foreslås finansieret indenfor den fremskrevne budgetramme til Børne- og Undervisningsudvalget. Serviceområde: Fælles formål 702 Diverse reguleringer dagtilbud 86 terne på en række centrale kontoområder indenfor serviceområde fælles formål dagtilbud er på baggrund af regnskab 202 og økonomirapport i 203 blevet tilrettet. Dette medfører samlet merudgift på 0,086 mio. kr. i forhold til rammen. Serviceområde: Dagplejen 7023 Børnetalsregulering dagplejen 0-2 års helhedsplan -5.934 På baggrund af forventet børnetal på dagplejen i 204 er budgettet nedjusteret med 5,934 mio. kr. Nedjusteringen skal ses i lyset af implementeringen af helhedsplanen på 0-2 års området, hvor der er oprettet nye integrerede vuggestuepladser i stedet for dagplejepladser. Derudover er en del børn overgået til private pasningstilbud. terne på de pågældende områder er derfor opjusteret. Serviceområde: Daginstitutioner og klubber 7026 Børnetalsregulering daginstitutioner og klubber 74 Efter tilretning af budgetter til børnehaver, vuggestuer og klubber på baggrund af forventet børnetal på de pågældende tilbud ses en samlet merudgift på 0,74 mio. kr. i forhold til den fremskrevne ramme. Serviceområde: Særlige dagtilbud 7028 Regulering særlige dagtilbud -750

tet til særlige dagtilbud i andre kommuner er i forhold til den fremskrevne ramme nedjusteret med 0,750 mio. kr. Der er pt. barn placeret i en foranstaltning udenfor kommunen. Der er i det revidere budget 204 budgetteret til 2 børn. Serviceområde: Privatinstitutioner og puljeordninger 7030 Børnetalsregulering private pasningstilbud.24 Økonomirapport i 203 viste et forventet merforbrug på privatinstitutioner og puljeordninger som følge af flere børn på privatinstitutionerne. tet i 204 er derfor ligeledes tilpasset. Serviceområde: Handicap 7032 Tilpasning tabt arbejdsfortjeneste mv. -3.39 Området for tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter samt taxakørsel er i det foreløbige budgetforslag nedjusteret med 3,39 mio. kr. i forhold til den fremskrevne budgetramme. Nedjusteringen skyldes en forventning om færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter, da et antal unge enten er overgået til anden foranstaltning indenfor det specialiserede område eller blevet 8 år. Det foreslås, at de overskydende midler anvendes på opdrift på andre kontoområder indenfor s område. Serviceområde: Døgnophold 7033 Omorganisering Motellet,487 behandlede på sit møde den 29. april 203 sag omkring Motellets fremtidige organisering. Det blev her besluttet, at Motellet reduceres i størrelse, således at Motellet udbyder 9 behandlingspladser og 6 pladser i bo-selv tilbuddet. Omorganiseringen betyder, at Motellet ikke kan hente det i rammen budgetterede indtægtsniveau, hvilket betyder en samlet merudgift i forhold til den fremskrevne ramme for 204 på,487 mio. kr.

tet til Motellet er derfor i budgetmaterialet blevet tilpasset det nye aktivitetsniveau. Merudgiften er finansieret via mindreforbrug på andre kontoområder indenfor Børne- og Serviceområde: Døgnophold 7034 Delvis finansiering af rammereduktion på specialiseret område. 3.000 Der er på det specialiserede område indarbejdet en rammebesparelse i 203 på 3 mio. kr. stigende til 6 mio. kr. i 204 og 9 mio. kr. fra 205 og frem. Som det fremgik af regnskabssagen viste den gennemførte sagsgennemgang på det specialiserede område og de fremadrettede økonomiske udfordringer, at der er der stor usikkerhed om effektueringen af de besluttede rammebesparelser. Det blev derfor i forbindelse med regnskabssagen vedtaget, at der for de 3 mio. kr., der er indarbejdet i budget 203 skulle anvises alternativ finansiering. Det foreslås i forlængelse heraf ligeledes, at 3 mio. kr. af rammebesparelsen på de 6 mio. kr. i 204 og de 9 mio. kr. fra 205 og frem ligeledes finansieres via mindreforbrug på andre kontoområder indenfor Børneog Undervisningsudvalget. Der skal dermed fremafrettet udmøntes følgende rammebesparelser på det specialiserede område: (000 kr.) 203 204 205 206 207 Oprindelig rammebesparelse -3.000-6.000-9.000-9.000-9.000 Alternativ finansiering 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Revideret rammereduktion 0-3.000-6.000-6.000-6.000 Serviceområde: Døgnophold 7035 Tilpasning budget sikrede institutioner.08 I 202 og 203 har området til sikrede institutioner vist en merudgift på mio. kr. rammen i 204 og frem er derfor blevet tilpasset.

Serviceområde: Døgnophold 7036 Tilpasning plejefamilier og opholdssteder 2.46 terne til plejefamilier og opholdssteder er blevet tilpasset i forhold til det aktuelt kendte antal anbragte. Dette betyder en samlet merudgift på 2,46 mio. kr. ud over den fremskrevne ramme til områderne. Merudgiften er finansieret via mindreforbrug på andre kontoområdet indenfor Børne- og Serviceområde: Forebyggende foranstaltninger 7038 Tilpasning budget til aflastning -552 tet til aflastning er tilpasset i forhold til forventet aktivitetsniveau i 203. Dette resulterer i en mindreudgift i forhold til den budgetterede ramme på ca. 0,5 mio. kr. Serviceområde: Døgninstitutioner 7040 Sikring af robusthed på dyre enkeltsager 2.700 Som det har været nævnt i økonomirapport og den heri beskrevne handleplan for det specialiserede område, er et af formålene med handleplanen at sikre robusthed i forhold til eventuelle dyre enkeltanbringelser. Der er derfor i budgetmaterialet indarbejdet 2,700 mio. kr. til finansiering af yderligere uundgående døgnanbringelser ud over det på nuværende tidspunkt kendte aktivitetsniveau. Midlerne er finansieret via mindreudgifter på andre områder indenfor Børne- og Serviceområde: Døgninstitutioner 704 Tilpasning døgninstitutioner 464 tet til anbringelse på døgninstitutioner samt aflastning er tilpasset i forhold til det forventede kendte aktivitetsniveau i 204. Dette medfører en samlet merudgift på 0,464 mio. kr. Merudgiften er finansieret via mindreudgifter på andre områder indenfor Børne- og

Sektor: Faglig udvikling og konsultativ praksis Serviceområde: Fagligt tilsyn og planlægning 7046 Tværfaglig evaluering 400 For at understøtte den fortsatte udvikling af helhedsorienterede tiltag og styrkelse af kompetenceudvikling indenfor Børne- og Undervisningsområdet foreslår Børne- og Undervisningsudvalget, at der afsættes 0,400 mio. kr. til initiativer, der understøtter tænkningen fra Ny Nordisk skole og dagtilbud med eksempeludvikling på tværs af distrikter. Det afsatte beløb finansieres via mindreudgifter indenfor s budgetramme. Sektor: Faglig udvikling og konsultativ praksis Serviceområde: Sundhedsplejen 7050 Videreførelse projekt en god start sammen 400 ønsker med budget 204 at videreføre de forebyggende aktiviteter og den tidligere indsats, der er udviklet gennem projekt en god start sammen Der er derfor afsat 0,400 mio. kr. til formålet. Midlerne er finansieret indenfor s budgetramme.