Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Relaterede dokumenter
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Halvårsregnskab 2012

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Det forventede resultat

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Halvårs- regnskab 2013

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Halvårsregnskab 2013

Forventet regnskab pr. 28. januar 2017

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Beskæftigelse og Uddannelse

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Økonomiudvalg og Byråd

Regnskab Vedtaget budget 2011

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i forventet regnskab pr. 31. juli 2018

Økonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Økonomiudvalget REFERAT

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Halvårsregnskab 2014

Generelle bemærkninger

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Acadre:

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Økonomiudvalg og Byråd

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Transkript:

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget - afvigelse i f.t. ramme 0 Bevillinger fordelt på budgetposter: Indtægter -7.575 - Drift -2.982 10.587 Renter -2.065 - Anlæg 38.144 - Balanceforsk. 6.761 - Lånoptagelse -11.667 - Tillægsbevillinger/omplaceringer i alt 20.616 10.587 Korrigeret budget - Likviditetsforbrug 34.243 Korrigeret forbrug af servicedrift 10.587 Pulje til imødegåelse af merudgifter på servicedrift: Oprindelig pulje 10.761 Finansiering af merudgifter ved budgetrevision 29.2. -6.761 Finansiering af merudgifter ved budgetrevision 28.6. -4.000 Servicedriftspulje - rest 0

Specifikation af bevillinger: BYR: 14.12.15 Budgetrevision pr. 31.10.2015 Tilpasning af rentebudgetter Renter -710 Tilbagebetaling af moms Indtægter 225 BYR: 14.12.15 Køb af boliger til flygtninge Anlæg 4.500 BYR: 14.12.15 Lån til køb af boliger til flygtninge Lånoptagelse -4.500 BYR: 26.01.16 Ændret flygtningekvote Administration Drift 2.250 2.250 Modtageklasser Drift 3.300 3.300 BYR: 29.03.16 Overførsler, drift fra 2015 Administrationen Drift 1.343 1.343 Øvrige Udgifter Drift 80 80 Folkeskoler Drift -1.554-1.554 Dagpasning Drift 714 714 Familie og Børn Drift -392-392 Handicap og Psykiatri Drift -2.454-2.454 Ældre Drift 3.799 3.799 Sociale Ydelser Drift 66 66 Beskæftigelse Drift -2.547 Erhverv og Turisme Drift 865 865 Kultur Drift 63 63 Fritid Drift 44 44 Sundhed Drift 361 361 Veje, Grønne områder og Miljø Drift 3.038 3.038 BYR: 29.03.16 Overførsler, anlæg fra 2015 Anlæg 26.647

Administrativ Omplaceringer på beskæftigelsesområdet Drift 0-514 Budgetrevision pr. 29.02.2016 - Tillægsbevillinger Beredskabsområdet - tilbagebetaling Drift -640-640 Boligsocial indsats, merudgifter 2016 Drift 554 554 Folkeskoler - Efteruddannelse Drift 378 378 Ældre - Nedlæggelse af forebyggelses-stilling Drift -275-275 Kultur - budgettilpasning Drift -251-251 Sundhed - Kommunal medfinansiering Drift -3.000 Sundhed - budgettilpasninger Drift -500-500 Veje og Grønne områder - Vejafvandings-bidrag Drift -1.922-1.922 Veje og Grønne områder - Kyst-beskyttelse Drift 232 232 Kommunale Ejendomme - Husleje, beredskab Drift 623 623 Ændring i renteudgifter og -indtægter Renter -650 Merindtægter vedr. lån til betaling af ejendomsskat Balanceforsk. -4.000 Budgetrevision pr. 29.02.2016 - Indkøb Almindelig drift Drift -5.060-5.060 Nedskrivning af pulje Drift 5.060 5.060 Budgetrevision pr. 29.02.2016 - Mellemkommunale afregninger Merindtægt, beskæftigelsesområdet Drift -2.570 Merindtægt, ældreområdet Drift -800-800 Finansiering af lønudgift Drift 150 150 Modposteret på generelle puljer Drift 3.220 650 Budgetrevision - Imødegåelse af serviceudgifter Nedskrivning af budgetpulje Drift -6.761-6.761 Nedskrivning af modpost Balanceforsk. 6.761

Administrativ Budgetrevision - Omkontering ml. omr. Kombit, indtægt flyttes Drift 705 705 Skal indgå som renter Renter -705 Tilretning af budget inden for Beskæftigelsesområdet Underbudgettering vedr. Produktionsskoler Drift 400 400 Finansieret af mindreudgifter vedr. revalidering Drift -400 Administrativ Tilretning af KMF - Budgettilpasning jf. prognose Drift 0-100 BYR: 31.05.16 Pkt. 707 - Periodisering af rådighedsbeløb Anlæg -650 BYR: 31.05.16 Slidlag - Drift til anlæg Drift -1.000-1.000 Anlæg 1.000 BYR: 31.05.16 Anlæg - Pæn Kommune (drift til anlæg) Drift -180-180 Anlæg 180 BYR: 31.05.16 Anlægsregnskab - Vejbelysning Drift -83-83 Administrativ Tilretning af KMF - fejl i prognose - Vederlags Fysioterapi Drift 0 460 BYR: 28.06.16 BR 30.4.16 - Reduktion LAG-midler Drift -200-200 BYR: 28.06.16 BYR_28_06_2016_pkt_707 Busstoppesteder Anlæg -400 BYR: 28.06.16 BYR_28_06_2016_pkt_711 Merforbrug Asfalt 2015 Drift -206 BYR: 28.06.16 BYR_28_06_2016_pkt_715 Vejstatus Dyssebakken Drift -124-124 BYR: 28.06.16 BR 30.4 - Tillægsbevillinger - Integration Integration - Administration Drift 1.716 1.716 Integration - Fagudvalg Drift 7.356 7.356

Integration Køb boliger Anlæg 7.167 Integration - Indtægter (Særtilskud til Flygtninge) Indtægter -1.400 Integration - Lån Lånoptagelse -7.167 BYR: 28.06.16 BR 30.4 - Tillægsbevillinger Div. Tillægsbevillinger Drift -10.067-2.497 Tilskud og udligning Indtægter -6.400 Balanceforskydninger Balanceforsk. 4.000 Div. Tillægsbevillinger Drift 1.687 1.687 Merindtægter Salg Nordmolen Anlæg -2.300 BYR: 28.06.16 BYR_28_6_2016_pkt_706 PCB Varmebehandling Anlæg 2.000 I ALT 20.616 10.587 Forklaring til opstillingen:

Tabellen viser samtlige tillægsbevillinger og omplaceringer, som påvirker likviditeten og/eller servicedriften - indberettet til og med 31.7.2016 Der er således givet tillægsbevillinger i alt for 20,6 mio. kr., hvilket betyder, at det budgetterede likviditetsforbrug er øget fra 13,6 til 34,2 mio. kr.